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1、 关于开展扶贫资金管理使用情况自查的报告 关于开展扶贫资金治理使用状况自查的报告 XX县审计局: 为深入贯彻党的十九大和习近平总书记关于脱贫攻坚系列讲话重要精神,依据XX县脱贫攻坚领域突出问题整改方案(X党办发20XX80号)关于催促整改历年审计发觉问题的通知(X审发20XX51号)文件精神,我单位对扶贫资金的治理使用状况进展仔细自查。现将有关自查事项报告如下: 一、自查范围 2022年至2022年中心和地方财政预算安排的财政扶贫资金、整合其他专项资金安排用于脱贫攻坚的资金,以及闽宁资金、行业扶贫、定点帮扶和其他社会帮扶资金。 二、自查内容 扶贫资金治理使用状况,历年审计和各类检查发觉的问题的
2、整改状况。 三、自查状况 我单位对2022年至2022年中心和地方财政预算安排的财政扶贫资金、整合其他专项资金安排用于脱贫攻坚的资金,以及闽宁资金、行业扶贫、定点帮扶和其他社会帮扶资金进展了仔细的自查,历年审计和各类发觉问题整改状况汇报如下: 1、工程规划不精准,滞留“双到”工程资金5.1万元,XX乡已于2022年10月31日支付“双到”工程资金3.3万元,结余1.8万元已整合用于XX乡薛套村补齐根底设施(砂砾)道路短板建立工程。 2、工程未按期完成建立任务,留存工程资金15.71万元,已全部支付完成。 3、扶贫滞留资金337.21万元,包括贫困村根底设施建立款155.8万元、销号村根底设施建立短板资金152万元、其他工程资金26.86万元、2022年前退耕补植补造款2.5万元,已全部全部完成支付。 XX乡人民政府 2022年6月22日