2023年保险公司印章管理自查报告五篇范文.docx

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1、2023年保险公司印章管理自查报告五篇范文 第一篇:保险公司印章管理自查报告 *公司印章管理自查报告 *分公司: 根据总公司下发某文件文件号文件要求,进一步加强印章管理力度,确保印章管理的稳健、平安。依据分公司统一部署,*公司绽开印章管理风险排查工作,具体状况汇报如下: 一、*公司特地成立项目小组对2023年三季度的印章管理进行自查,中支总经理亲自主抓,行政人事部牵头,会同财务会计部、营运部成立印章自查工作小组。成员如下: 组长:* 执行组长:* 成员:* * * 二、针对印章管理工作重点检查范围,我司实行自查与互查相结合的方式刚好开展排查工作,印章管理工作已严格依据总分公司管理规定。 三、检

2、查结果 一*公司严格依据总公司印章种类、规格及样式申请刻制印章,不存在不符合规定样式和超越权限私自刻制印章状况,各类审批手续齐全。 二印章运用过程中我司严格依据保管、运用、审批相分别的原则,指定专人担当印章保管人。各类印章运用人均能做到合规运用、保存完好。 三*公司行政人事部能刚好清收拟作废印章,并在规定时限内完成清收及上报拟销毁申请工作。 四印章管理登记表中清晰、完好记录了印章颁发、交接、清收等信息,附件保存齐全。 五用印审批流程符合印章管理方法相关要求,会签、审批手续齐全,用印申请单保存完好。不存在在空白单证、纸张、材料、合同上加盖印章现象。 六*公司自3月10日起已停用行政、党委“电子文

3、件专用章。 经过分公司办公室一系列系统完善的培训和考试,*公司各部门印章管理员已经能够做到合规刻制、领取、运用印章。本次自查中不存在违规行为。 特此报告。 *公司 *年*月*日 其次篇:印章管理自查报告 印章管理自查报告 为有效防范印章管理中存在问题,根据县联社转发关于中国银监会办公厅关于对农村合作金融机构印章管理的风险提示银监办发164号文件的有关要求,我社于日前对印章的审批、运用、保管状况进行了一次自查,现将有关状况报告如下: 一、印章运用管理的自查状况 1*信誉社制定了印章管理方法,印章制发由联社统一刻制,停用刚好上交联社有关部室,在自查过程中未觉察已停用印章未上交的现象。 2印章运用状

4、况:信誉社印章由信誉社指定专人保管,对印章运用过程中严格执行用章制度;各类业务用章、个人名章坚持 谁运用,谁保管,谁负责的原则,严格落实管理运用责任。业务用章和日常办理业务的个人名章只能在营业场所运用,并用于规定的业务种类,相关人员依据规定范围运用。随用随盖,没有预盖印章和借与他人运用的状况。 3严格登记制度:建立运用印章管理登记簿,保证印章在刻制、更换、保管、运用和交接等各个环节都能够严格登记。要求移交人、接交人和监交人在印章保管运用上严格执行登记手续,主办会计有每月对各类会计印章进行检查。 二、自查中存在的问题: 各网点行政印章未入库保管。 三、整改措施: 今后进一步加强行政印章的管理,坚

5、持 双人入库保管、事先审批登记、双人监督用印 原则,确保双人双锁、密码钥匙分管,做到人离章收,入库上锁。 第三篇:印章管理自查报告 印章运用状况自查报告 根据XXX要求,为有效防范因印章管理不善引发案件风险,XXX单位对印章管理运用状况进行了一次全面自查,现将自查状况报告如下: 一、印章持有状况:我单位现有印章 枚,包括XXXXXX章、XXXXXXX章、XXXXXX章。 一、严格执行印章运用审批、登记制度。印章运用前由用印人在印章登记簿上真实、具体、精确地进行了登记,由有权签字人签字同意后用印。未出现过未经审批运用印章的状况,且加盖印章份数与审批、登记数相符。特殊合同文本等,加盖印章时运用合规

6、。 二、保管严密,认真落实专人保管。企业管理科印章和概预算印章由办公室*同志负责保管和运用,合同专用章和责任制考核委员会印章由办公室*同志负责保管和运用。印章不随便乱放、不随便外借运用,未发生未经批准将公章携带外出单位运用的状况。 三、认真落实“谁掌管、谁负责的规定,严格执行随用随盖,领导不预签,人在章在,人离章收的操作要求。印章专管员调离、外出,均按规定办理了交接手续。 四、在对合同专用章的管理上,我们严格执行专人专管。目前广华社区合同专用章由企管科法律事务办公室合同员寻翔同志负责管理,并按规定的程序运用并建立了合同专用章运用登记台帐。此外,在合同专用章的运用上,我们严格执行“三性审查,一份

7、合同从拟出初稿到合同准备实施,必需经过经济性、技术性和法律性审查,具体分工为法律事务工作人员严把法律关系关,相关科室对合同的经济性和技术性进行审核,再由中心主管领导进行审批,才能加盖合同专用章。不存在将合同专用章交由合同主管部门以外的其它人员携带外出的现象。 中国石化集团江汉石油管理局广华社区管理服务中心企业管理科章 中国石化集团江汉石油管理局广华社区管理服务中心企管办预算专用章 中国石化集团江汉石油管理局合同章GS-01 中国石化集团江汉石油管理局广华社区管理服务中心考核委员会章 第四篇:印章管理自查报告 印章运用状况自查报告 中心办公室: 根据关于对油田印章管理状况进行检查的通知要求,为有

8、效防范因印章管理不善引发案件风险,企业管理科对本科室印章管理运用状况进行了一次全面自查,科室现有印章4枚,包括社区管理服务中心企业管理科章、中国石化集团江汉石油管理局广华社区管理服务中心企管办预算专用章、中国石化集团江汉石油管理局合同章,现将自查状况报告如下: 一、严格执行印章运用审批、登记制度。印章运用前由用印人在印章登记簿上真实、具体、精确地进行了登记,由有权签字人签字同意后用印。未出现过未经审批运用印章的状况,且加盖印章份数与审批、登记数相符。特殊合同文本等,加盖印章时运用合规。 二、保管严密,认真落实专人保管。企业管理科印章和概预算印章由办公室*同志负责保管和运用,合同专用章和责任制考

9、核委员会印章由办公室*同志负责保管和运用。印章不随便乱放、不随便外借运用,未发生未经批准将公章携带外出单位运用的状况。 三、认真落实“谁掌管、谁负责的规定,严格执行随用随盖,领导不预签,人在章在,人离章收的操作要求。印章专管员调离、外出,均按规定办理了交接手续。 四、在对合同专用章的管理上,我们严格执行专人专管。目前广华社区合同专用章由企管科法律事务办公室合同员 寻翔同志负责管理,并按规定的程序运用并建立了合同专用章运用登记台帐。此外,在合同专用章的运用上,我们严格执行“三性审查,一份合同从拟出初稿到合同准备实施,必需经过经济性、技术性和法律性审查,具体分工为法律事务工作人员严把法律关系关,相

10、关科室对合同的经济性和技术性进行审核,再由中心主管领导进行审批,才能加盖合同专用章。不存在将合同专用章交由合同主管部门以外的其它人员携带外出的现象。 二一二年五月三日 中国石化集团江汉石油管理局广华社区管理服务中心企业管理科章 中国石化集团江汉石油管理局广华社区管理服务中心企管办预算专用章 中国石化集团江汉石油管理局合同章GS-01 中国石化集团江汉石油管理局广华社区管理服务中心考核委员会章 第五篇:印章管理自查报告 印章管理自查报告范文一: 为有效防范印章管理中存在问题,根据县联社转发关于中国银监会办公厅关于对农村合作金融机构印章管理的风险提示银监办发164号文件的有关要求,我社于日前对印章

11、的审批、运用、保管状况进行了一次自查,现将有关状况报告如下: 一、印章运用管理的自查状况 1*信誉社制定了印章管理方法,印章制发由联社统一刻制,停用刚好上交联社有关部室,在自查过程中未觉察已停用印章未上交的现象。 2印章运用状况:信誉社印章由信誉社指定专人保管,对印章运用过程中严格执行用章制度;各类业务用章、个人名章坚持谁运用,谁保管,谁负责的原则,严格落实管理运用责任。业务用章和日常办理业务的个人名章只能在营业场所运用,并用于规定的业务种类,相关人员依据规定范围运用。随用随盖,没有预盖印章和借与他人运用的状况。 3严格登记制度:建立运用印章管理登记簿,保证印章在刻制、更换、保管、运用和交接等

12、各个环节都能够严格登记。要求移交人、接交人和监交人在印章保管运用上严格执行登记手续,主办会计有每月对各类会计印章进行检查。 二、自查中存在的问题: 各网点行政印章未入库保管。 三、整改措施: 今后进一步加强行政印章的管理,坚持双人入库保管、事先审批登记、双人监督用印原则,确保双人双锁、密码钥匙分管,做到人离章收,入库上锁。 印章管理自查报告范文二: 为了进一步加强我行行政印章的管理和运用,切实防范风险。近日,总行根据上级相关文件要求,在全辖开展了党委印章、行政印章、业务印章、个人名章管理专项检查,有效地规范了印章管理,进一步促进了各项业务和经营管理工作的进展。 一、互相检查沟通,共同提高管理。

13、在组织全辖开展全面自查的的基础,总行从党委办公室、办公室、财务会计部、信贷管理部、稽核审计部等部门抽调人员组成检查组于2023年5月16日至5月18日对全辖各支行、分理处及各部门2023年7月农村合作银行开业以来发生的用印事项进行了现场检查,实行听取汇报、现场查看、调阅台账及与行政印章专管员谈话等方式进行。进一步促进了支行和分理处之间规范用印操作方法的互相沟通,到达共同提高风险限制的目的。 二、严格执行制度,定期进行自查。通过这次检查觉察支行、分理处及部门领导均较重视印章管理工作,每季或每半年对本单位的印章管理运用状况进行检查。总行的行政印章专管员基本能贯彻执行上级行有关行政印章管理的规章制度

14、,做好行政印章的日常管理与运用工作。全辖印章的运用和管理趋于规范,用印环节操作性风险得到了较好的限制。 三、加强集中管理,有效防范风险。从这次检查状况看,总行根据上级行的统一部署并结合本行实际状况,自从合作银行开业起将13个网点以前统一法人时运用的印章统一上收到总行办公室集中管理和运用,需要上缴的上缴,需要销毁的销毁,进一步强化了印章的管理,有效防范了印章运用风险。 四、完善用印流程,切实规范管理。留意管理流程及业务流程的梳理和再造,使行政印章管理流程与组织机构及业务进展、风险限制的要求相适应。从防控操作风险角度动身,对交接、保管、运用等各环节的规章制度进行了强调和明确,力求用印流程完善,切实

15、做到规范管理、优质服务、防范风险。 印章管理自查报告范文三: 为进一步规范印章管理,切实防范印章操作风险,我行依据总行印章管理方法和省行体系文件的要求,并根据市行下发第xxx号工作通知单,细致比照检查标准,认真开展了公章和业务专用章管理操作状况的全面自查。现将自查状况汇报如下: 一:印章管理自查状况 首先,我行综合部作为支行印章的管理部门,对现有在用印章进行了一次彻底清理登记,完善了在用印章明细清册,并对已经停用的废旧印章进行了认真清理,本次共登记在用印章100枚,清理销毁废旧印章20枚。分别是璞苑储蓄所9枚、迎春园储蓄所11枚;其次,新增登记在用印章28枚。分别是中润大道储蓄所15枚机构名称

16、变更、联通路分理处10枚,营业室3枚。由综合部负责了公章用印管理的自查,营业网点和客户服务部负责了业务专用章的自查。行章管理方面,严格依据上级行要求,做到指定专人保管、双人管理。由综合部经理特地保管a角,另一保管人为印章专管人的b角。实行双人上锁保管制,行章存放于市行统一配发的保险柜内,主钥匙由a角保管、副钥匙由b角保管,用印时双人开锁。收印时双人上锁,切实做到了人离章收。严格实行用印审批登记制度,做好用印登记,印章保管人如有急事需要交接时必需登记交接登记簿,交接时间按要求精确到分钟,避开了印章保管出现的盲区。在08年我行刚好更换了新的印章保管交接登记簿、用印登记簿、用印审批单、印章行外运用审

17、批单,运用印管理更加合理规范。 目前,印章管理方面存在的问题及整改措施: 1、存在旧章在用现象。 机构名称更换后,现党支部章1枚未更换新章。以上印章待市行明确制发单位后统一刻制。 2、用印登记簿登记不刚好。 个别部门内部存在用印完毕不刚好登记,而是将存在积攒多日的用印审审批单作为登记根据,易造成登记簿漏登之现象。通过这次自查,明确以后必需坚持以下两点:1:用印前,由印章管理人首先在用印审批单中的管理人栏项双人签字确认2:用印后,马上登记用印登记簿。 3、由于人员受限,监印制度有待进一步加强。 印章管理自查报告范文四: 根据关于对印章管理运用状况进行检查的通知*农信联发2023347号要求,为有

18、效防范因印章管理不善引发案件风险,*信誉社对全辖印章管理运用状况进行了一次全面自查,现将自查状况报告如下: 一、加强组织领导,确保自查工作顺当开展 成立了以*同志任组长、*、*、*、*同志任副组长、办公室、会计业务部、稽核审计部负责人为成员的自查领导小组,负责对本社及各基层营业网点的印章管理状况进行检查。比照银监会风险提示、会计出纳基本制度和*市农村信誉社会计专用印章管理方法成信联会326号,刚好制定下发了*信誉社关于对印章管理运用状况检查的通知,对检查工作的时间、检查对象、范围及检查的具体内容进行了支配部署,确保了自查工作的顺当开展。 二、印章管理制度健全,为防范风险供应了有力保障 *信誉社印章管理健全,先后制定了*行政公章管理方法*2023*号、*业务印章管理方法*号及*机关日常事务管理规定*号,对印章的刻制、管理和运用等提出了明确要求,对盖印的操作程序、管理责任、监督检查与违规处理等进行了全面、系统的规范。 三、印章管理运用规范,杜绝了风险隐患的发生 一是严格执行印章运用审批、登记制度。印章运用前由用印人在印章登记簿上真实、具体、精确地进行了登记,由

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