2023年安全标准化评审整改报告.docx

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1、2023年安全标准化评审整改报告 篇1:安全标准化评审整改报告 *有限公司 整 改 报 告 二零一二年九月二十九日 整改报告 2023年9月11日,*督查组到我公司,对我公司安全生产工作进行 了全面审查,提出了宝贵意见,为我公司安全生产工作的改进起到极大的促进作用。在此我们表示衷心的感谢。 专家在检查过程中提出了6个不符合项,公司领导对评专家提出的安 全隐患高度重视,针对这些问题召开了安全生产专题会议,会议由公司安全生产主要负责人*主持,会上就专家组提出的问题逐一进行了剖析,并要求明确整改措施、整改资金、整改时间和整改责任人。 为确保整改工作落到实处,公司对各部门的整改情况进行了跟踪检查, 通

2、过近两周的积极整改,截止2023年9月29日,我公司已按要求,全部完成对6个不符合项的整改,现将具体的整改情况汇报如下,敬请指正。 通过本次市安监局组织专家对我公司督查,公司安全生产管理水平有了大幅度提升,各员工的安全意识和防范事故的能力明显增强,已基本树立了“我要安全”观念,遵守安全操作规程已成为员工的自觉行为,达到全员参与的目的。 *有限公司 临沂圣健工贸有限公司 危险化学品三级安全标准化评审不符合项整改报告 临沂市安全生产监督管理局: 2023年11月18号,临沂市安全生产监督管理局组织有关专家,邵昌岩、李英奎、于西泉三位专家,对我公司进行危险化学品三级安全标准化评审,对公司从资料和现场

3、情况进行严密细致检查评审,评审结论,对于安全标准化建设公司领导能够重视,也有一定的认识,成立了相关的组织机构。建立的安全标准化体系能够满足企业的生产、经营需求。安全标准体系符合国家标标准能够贯彻执行,提高效率。建议提高认识,进一步充实、完善公司安全标准化系统,整合标准体系文件,依据pdca模式进行持续改进。企业“三级”,安全标准化单位给予通过。评审结束后,公司按照评审组的要求,对于85项不符合项和存在的问题进行了认真分析和整改,并将公司从现场和资料方面的不足之处,层层分解,落实到车间(科室)、班组。要求按照要求保质保量的完成,整改小组负责人:王中、成员:付红、石腾海、冯晖。要求整改小组对专家提

4、出情况,逐一落实认真整改,将资料和台账补充完善,使其达到要求,现将完成整改情况报告如下:临沂圣健工贸有限公司 二一年十二月六日篇3:11安全生产标准化验收不符合项整改报告 全 山东云门药业有限责任公司 产 标 准 化 评 审 不 符 整改报告 二一二年八月十日 合 项 安生 云药字(2023)35号 山东云门药业有限责任公司 安全生产标准化达标考评不符合项整改报告 青州市安全生产监督管理局: 2023年7月25日,青州市安全生产监督管理局组织专家对我公司安全生产标准化达标进行验收考评。考评组查阅了本公司安全生产标准化制度,记录及相关文件资料,对公司的生产现场进行了检查。专家组对本公司的安全生产

5、标准化工作和安全管理工作给予了肯定,同时提出18条不符合项。 评审结束后,公司召开了经理办公(扩大)会议,班子成员、安委会成员和安全生产标准化创建办公室人员参加会议,针对18条不 符合项及存在的问题进行了原因分析,层层分解,研究制定了整改方案,落实到部室、车间及班组,逐一进行整改,目前已全部完成整改,具体整改情况见附件,特此报告。 附件:安全生产标准化考评不符合项整改说明 山东云门药业有限责任公司二一二年八月十日 附件: 安全生产标准化考评不符合项整改说明 1、安全生产目标、指标实施计划执行情况监测记录不全。 整改说明:将各部门的安全生产目标与指标进行实施情况的监测,并完整记录在册。 2、安全

6、生产目标管理考核应根据现行法规及企业实际制定,并有修订、调整记录。 整改说明:企业根据实际情况对安全生产目标的管理考核进行了修订、调整,并加以记录,形成记录台账。 3、安全生产责任制考核记录不全,培训记录不全,适宜性评审及更新资料不完整。 整改说明:严格落实安全生产责任制的考核,对各部门在落实过程中出现的问题及时进行完善;加强安全生产责任制的培训,并记录完整;对安全生产责任制的适宜性评审及更新后的资料进行了补充完善,并加强记录的整理。 4、安全投入应与企业实际相符,并按计划实施,健全档案。 整改说明:根据企业的实际情况,调整2023年安全生产投入资金为10万元,加强监督实施,保证投入到位,健全

7、安全生产投入的档案管理。 5、安全生产规章制度有培训,无考核记录。 整改说明:进一步加强对各部门安全生产规章制度的培训,并认真做好考核工作,健全考核记录。 6、个别规章制度执行记录不全,安全规章制度培训考核记录不全。整改说明:做好规章制度执行记录的健全工作,补充完善执行记录,并认真做好考核工作,健全培训考核记录。 7、未按计划组织安全培训,并建立档案资料,相关方教育监测记录不全(5.1-2-1)。 整改说明:已组织相关部门对上半年的安全培训进行全面落实,建立了安全培训档案资料,并对相关方的教育监测记录进行了整理。 8、未对电网接地系统、避雷系统进行定期检测并记录,缺电缆线路的预防性实验记录。

8、整改说明:我们对电网接地系统和避雷系统进行了检测,各项指标符合要求,能正常运行;对电缆线路进行了预防性地试验,并形成实验记录。 9、未对配电室安全用具进行定期的检测。 整改说明:对配电室的安全用具进行了检测,符合安全的要求。 10、设备设施的运行记录和检修记录、检修计划不齐全。 整改说明:整理了设备设施的运行记录,检修记录,对设备设施的检修计划重新进行了修订,补充完善了计划。 11、未针对生产现场和生产过程、环境存在的风险和隐患进行辨识、评估分析。 整改说明:组织对生产现场和生产过程、环境存在的风险和隐患进行了详细的辨识、评估分析,形成正式报告。 12、未针对生产作业过程中人的不安全行为进行辨识,对危险性较大的实行许可制记录不全。 整改说明:组织针对生产作业过程中人的不安全行为进行了辨识,形成了文件。危险性较大的作业许可制记录进行了完善。 安全标准化评审整改报告 安全标准化评审报告 安全标准化整改报告 安全标准化整改报告 安全标准化整改报告 安全标准化整改报告 安全标准化整改报告 安全标准化整改 安全生产标准化整改报告 安全标准化整改报告(优秀)

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