2023市审计局上半年工作总结范文.docx

上传人:l**** 文档编号:81240518 上传时间:2023-03-24 格式:DOCX 页数:4 大小:13.33KB
返回 下载 相关 举报
2023市审计局上半年工作总结范文.docx_第1页
第1页 / 共4页
2023市审计局上半年工作总结范文.docx_第2页
第2页 / 共4页
点击查看更多>>
资源描述

《2023市审计局上半年工作总结范文.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2023市审计局上半年工作总结范文.docx(4页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、2023市审计局上半年工作总结范文今年上半年,*市审计机关在市委、市政府和省审计厅的正确领导下,紧紧围绕我市三生融合·华蜜温州的战略部署,根据省厅六八八总体思路,仔细履行审计职责;在审计项目实施过程中,我们注意结合本年度十大项目的有关实施要求,努力推动审计创新转型。上半年,全市审计机关共完成审计项目110个,查出违规金额*万元,管理不规范金额*万元,经审计处理应上交财政1493万元,应削减财政拨款或补贴*万元,核减投资额*万元;移送有关部门处理事项9件,出具审计报告和报送审计调查报告130篇,发布审计结果公告43个,提出审计建议320条,被接受*条。审计工作在维护财经秩序,推动依

2、法行政,促进廉政建设,保障温州经济社会健康发展等方面发挥了主动作用。一、谋篇布局,主动跟进,努力发挥审计建设性作用(一)围绕中心,服务宏观政策落实到位。我市审计机关不断加强对中心和地方宏观调控措施实行状况的跟踪审计,力求通过审计,使各类宏观调控政策措施落实到位。今年根据每季度审计一次、每次出一个报告的要求,在全市首次同步开展三公经费全面审计调查,发觉公务接待费预算支配核定机制欠科学、公务接待超预算、公车补贴发放不规范、因公出国(境)经费在其他经费中列支等问题,现其次季度调查工作正在进行中。组织实施四公即行政事业单位房产管理状况专项审计调查,发觉市级机关房产存在家底不清、两证不齐、权属不明、账实

3、不符、出租行为不规范、配置不均等问题。据此撰写的两个专项审计调查报告,均得到了时任省委常委、市委书记陈德荣的重要批示。主动服务金融改革,草拟*市地方金融审计暂行方法(草案),现已上报市政府法制办;组织部分县(市、区)审计局完成9家小额贷款公司xx年度经营风险专项审计调查,发觉部分小额贷款公司在内部风险防范、贷款投向、基础管理等方面还存在诸多薄弱环节,且融资成本高、税负重、融资渠道不畅等三大问题照旧阻碍小贷行业发展。首次对温州市部分村镇银行运营状况开展专项审计调查,关注村镇银行落实行业政策、内控管理制度方面的状况,刚好提出防范金融风险和改进管理的审计建议。永嘉县审计局结合三边四化重点工作,对县城

4、绿化工程进行审计调查,发觉了部分绿化项目预决算不规范、合同价款签订不精确、施工图纸与实际不符、绿化常规养护不到位等问题。(二)跟进问效,确保政府财力高效配置。上半年共完成财政类审计项目97个。高度关注预算执行的肃穆性,重点把握预算执行的总体效果,注意反映预算执行中出现的突出性、普遍性和倾向性问题,从体制、机制、制度和政策层面发挥审计的免疫系统功能。构建政府财力分析平台,利用在线监督系统、部门预算审计软件和数据库分析系统,重点关注财政性资金管理和运用绩效以及税收征管方面的状况,发觉部分项目预算执行不志向、日常税收征管不到位等须要进一步规范的问题。如发觉市本级大量的财政性资金存放在各商业银行,理财

5、方式单一,增值渠道有待拓宽,资金增值尚有很大的空间;*年*市本级部门预算中有63家单位117笔金额大于50万元的年度指标当年零支付,合计金额*万元;温州丹璐商业管理有限公司因经营不善破产导致欠缴税款*万元难以收取等问题。鹿城区审计局在今年的财政审计中,发觉某街道个体定额管理不规范,出现相邻同面积同行业店面核定征收额差4.5倍以及个别个体户征收额定低于起征点的状况。鹿城区地税局接受审计建议,对城区各街道双定管理户税收定额状况进行重新核定,并通过多种方式公开监督渠道、公开定额评议过程、公开定额评议结果,使个体税收定额工作能够在阳光下操作。龙湾区审计局在该区财政预算执行审计中,多次与财政部门的沟通协

6、调,区财政最终开设审计专号,授予特定审计人员最大的查询权限,审计人员通过政府内网进入国库集中支付系统,足不出户就可以畅通无阻地查询区财政预算指标安排状况,以及全区101家实行国库集中支付单位的资金运用状况,甚至详细到每一笔支付业务,有效提高了审计监督实力和监督效果。(三)护航国资,强化国有企业竞争实力。进一步关注我市国企经营管理状况,加强对国有企业资金、权利和责任的审计,关注国有企业经营保值增值和企业经营管理的绩效审计,提升企业竞争力。针对温州实际,重点对温州市市属国有企业的经营绩效和资产管理状况进行专项审计调查,发觉企业内部集资、个别国资公司存在大额借款与大额存款并存现象。如温州市名城建设投资集团有限公司等7家国有集团公司内部职工集资款合计万;温州市现代服务业投资集团有限公司合并报表反映*年第四季度至xx年第一季度季末平均融资余额为*万元,同期季末货币资金平均余额为*万元,大额借款与大额存款并存。陈金彪市长对此高度重视,批示要求国资委及17家国资公司仔细做好审计整改工作。在对20家温州市属国有企业集团融资和负债状况进行的专项审计调查中,发觉部分企业存在融资资源不足、自身造血功能不足、融资方式单一、偿债压力大及不确定因素多等问题。共4页,当前第1页1234

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 应用文书 > 工作报告

本站为文档C TO C交易模式,本站只提供存储空间、用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。本站仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知淘文阁网,我们立即给予删除!客服QQ:136780468 微信:18945177775 电话:18904686070

工信部备案号:黑ICP备15003705号© 2020-2023 www.taowenge.com 淘文阁