2023年内部审计自查报告镇审计自查报告.docx

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1、2023年内部审计自查报告镇审计自查报告下面是我为大家整理的内部审计自查报告 镇审计自查报告,供大家参考。 内部审计自查报告范文_自查报告 一、内部审计治理工作 我局内审股成立于20xx年4月,内部审计工作由局长直接收理,纪委书记分管。岗位设置为股长1名,审计专责1名,先后制定了内部审计治理标准(含10项审计实施细则)和内审股工作标准(含内审股股长岗位工作标准,审计员岗位工作标准)。 我局内部审计工作在武威供电公司审计部的帮忙指导下,较好地完成了各年度的审计工作任务。1、审计部通过抽调审计人员现场审计,现场培训和委派到其他异地培训等方式,使县局审计人员的整体业务素养有了很大的提高。2、为了标准

2、审计人员职业道德行为,审计部时刻把加强队伍建立,标准审计档案治理和审计根底工作作为首要任务抓紧抓实,常常组织县局审计人员相互沟通,相互学习,最终内部审计工作做到统一模式,统一治理,统一要求。 二、我局审计工作目标及原则 工作目标:内部审计工作以科学进展观为指导,全面贯彻落实“治理、创新、进展”的工作方针。树立“防范重于订正、制度促进治理、监视寓于效劳”的审计理念。以专项审计调查为主要方式,以提醒损失铺张问题为主要内容,以促进提高资金使用效益、削减损失铺张、节约资源为主要目标。 工作原则:坚持“抓重点、求实效、留余地、上水平”的原则。1.抓重点,就是要紧紧围绕我局中心工作,抓住重点领域、重点单位

3、、重点环节、重点问题等开展审计监视工作。2.求实效,就是内部审计工作打算要注意实效。要通过科学安排审计工程,抓领导关怀的具有普遍性、倾向性或典型性的问题,并留意坚持点面结合,最大限度的发挥审计在维护企业权益、防范经营治理风险、健全内部掌握、提高经济效益等方面的乐观作用。3.留余地,就是内部审计打算的安排要乐观稳妥、量力而行、留有余地,要与内部审计力气相适应,坚持实事求是原则。要正确把握和处理好内部审计数量和质量的关系。4.上水平,就是内部审计工作要把加强治理、提高水平放在重要位置。一方面审计工作本身要加强治理,健全制度,理顺治理关系,建立有效的治理机制,切实提高工作水平。 三、我局审计工程的完

4、成状况 20xx-20xx年7月审计工作坚持以财务收支审计为根底,以经济责任审计、工程治理审计、营销审计为重点,不断拓宽审计领域,加大内部审计力度。三年来共完成的审计工程如下: 1、完成了9名中层干部的离任经济责任审计,对被审计人在任期内的业绩和存在的问题赐予了正确的评价,并出具了审计报告。 2、完成了基层供电所的财务收支、经费拨付、各种奖金发放等状况的审计,共计22项。 3、完成营销审计12项,通过审计发觉个别供电所存在电费账、表、 卡、册不对口以及对收取的有偿效劳费、电费违约金等不记账、不报账的问题。供电所资料治理不标准,不准时装订、不归档,甚至有丧失的现象,个别供电所对预收电费治理不到位

5、,对存在的问题进展了限期整改。 4、完成了局属多经企业审计3项,重点对多经企业财务治理,经营治理等审计,通过审计发觉帐务处理不标准,总账和分类账不相符,生产费用(材料领用)治理混乱,标准局属各单位生产材料的审批程序、资金核对,建议由物资公司会同相关股室协调解决。 5、完成了二期农网10kv及以下工程的工程量,配套的电器材料等审计,共计9项。协作工程股、生技股等部门对竣工的户户通电工程、二期农网改造工程和户表工程的工程量进展了验收审计。审计发觉局部户户通电工程量现场与竣工图纸不符,并对以上工程的材料进展了核对。对工程量与图纸不符的下发了限期整改意见书。 6、完成了修理房屋装饰、装潢工程审计4项,对在装饰、装潢工程中的费用严格根据所签订的合同进展竣工决算和支付工程款,并拘留质保金。 7、完成了线路施工费用的专项审计2项。 8、完成了局财务费用预决算审计2项。 四、主要完成的审计成果及其应用状况 1、加大监视了电力工程工程审计力度,提高了专项资金使用率。 2、跟踪监视检查局财务的预决算执行状况。在监视检查过程中未发

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