公司出纳员员个人工作总结.docx

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1、 公司出纳员员个人工作总结 各位领导、同事们,大家好! 今日是我们公司全体员工的好日子,后任会计一职,从今年11月份开头任公司总出纳一职至今,自参与工作以来有将近2年的时间,可谓说是以厂为家起早贪黑,一个月没有完整的休过4天假期,但是工作有苦也有甜,有对有错,有功绩也有过错。现将我这两年以来的工作给领导和同事们回报一下, 一、在担当会计期间,由于是刚建厂,各方面的条件也有限,接任时已有两任会计任职,好多东西没有经手过也不了解内情,加上以前的遗留问题,工作起来也比拟麻烦,特殊是当时人员也不固定,人手缺乏,始终是一兼多职。在做好本职的日常业务工作的同时,还要干其他相关的工作。大家知道狭义的会计其根

2、本工作就是管好公司的钱和物不受损失,坚持日常财务收支治理。也是公司财务治理工作的重中之重,加强收支治理,既是缓解资金供需冲突,公司进展的需要,也是贯彻执行勤俭办事的表达, 首先严格遵守公司费用报销流程及公司财务制度和各项规章制度,在到公司工作以后就深深的感觉到会计工作就是个恶水缸,不管是谁不管是什么事都倒扣到财务上,最主要的是在费用报销上,由于严格根据费用报销流程和财务制度而得罪不少人,有些人为此耿耿于怀在以后的工作中找各种理由来犯难,甚至说难听话,工作起来总感觉是孤军奋战举步维艰。 其次是在原料和物品出入库方面,坚持公开、公正、公正和实事求是的原则,特殊是在原料的购进时,记得当时还没有大型地

3、磅,只能以小地磅抽取平均值来称重数量,由于有些人徇私舞弊不坚持原则而导致原料月底亏损。当我查明缘由了解状况后,打破以前的以原料供给商指定抽取并且烂包半包不抽取和只称一两次搞形式装装样子的称重方法,变为不同层次烂包半包一律随机抽取,并且每次每车不低于10次及以上的抽取称重,这样从源头上杜绝了原料不按实际入库和缺斤少两的问题,结果这样做损害了许多人的利益,使工作一度陷入僵局,对内得不到工作上的支持,对外和原料供给商经常发生冲突,有时还受到供给商的威逼和恫吓,甚至和当时的选购人员因不以身作则代替原料保管去过磅而闹到当众摔碗的地步, 二、在担当公司出纳期间,由于时间也比拟短,对整个公司的根本状况也不太

4、了解,对公司的财务制度和出纳工作流程的熟悉不够,始终没有完全进入状态。大家知道一个公司的财务是一个公司的经济命脉,贯穿整个公司的方方面面,可谓是牵一发而动全身,假如有一个地方出问题都就会影响整个公司,这就要求我在以后的工作中更应当坚持原则实事求是,一丝不苟的做到账帐、账实、账表相符、账薄整齐,准时精确地录入数据的同时,严格遵守财务保密制度。认仔细真、兢兢业业、坚持以自律为本,以廉洁奉公为起点,处理“自律”与“他律”的关系,时刻以反面教材警示自己,严格做到“自重、自省、自警、自励。顾全大局,听从分工,切实履行岗位职责,踏踏实实做好自己的本职工作,不短学习,取长补短,相互沟通工作阅历,把财务工作效

5、劳生产落到实处。 作为公司的一员感谢公司给了我进展的平台,在新的一年里我会戒骄戒躁,不断努力,在自己的岗位上一如既往,制造更大的价值。以饱满的精神状态来迎接新的挑战,为促进公司的更好更稳的进展奉献自己一份微弱的力气,与公司一起进展壮大。 感谢大家! 公司出纳员员个人工作总结2 时间飞逝,20xx年的工作已经完毕了。作为一名财务出纳,同时也作为一名效劳住户的物业公司人员,我的职责主要是:仔细做好住户物业费和购水电费以及其他相关费用的现金收存,核对前台文员的各种票据台账,做好现金日记账,保管库存现金、财务印章以及相关票据,负责支票、发票、收据治理,负责支出公司报账单,按时发放工资,办理银行结算及有

6、关账务,帮助前台做好接待工作,以及准时修改住户的数据库等事项。 一年以来,我的工作在公司领导层的正确指导下,依靠全体同仁的共同努力,在平凡的工作岗位上,以细致入微的工作作风,以乐于奉献的工作态度,以效劳无止尽的工作追求,较好的完成了各项工作任务。为了积存阅历,查找差距,提升力量,现就去年工作状况总结汇报 1、坚持原则,严谨细致,仔细做好账务核对。 每天当心翼翼的处理各种来源的现金收款,仔认真细的核对各种票据,使之票款相符,并于当日录入财务账单,具体标准做好日记账。做到日清日结。主动与会计核对票据和对账单。本着客观、严谨、细致的原则,坚持从微小处入手,实事求是、不怕麻烦、细心审核。在业主购水电的

7、顶峰期,有时一天的现金收入达十多万,票据百多张,都需要我单独反复点验,反复核对,确保不出一点过失。 2、态度端正,依章办事,严格执行财务纪律。 因财务工作是公司的核心部门,会计法和各项财务规定对这一块工作要求细致、标准、严谨。我严格遵守财务纪律,根据财务报账制度和会计根底工作标准化的要求,进展财务记账与报账工作。无张冠李戴现象,无现金坐支行为。 在审核原始凭证时,对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出,说明缘由,坚决不予报销;对记载不精确、不完整的原始凭证,予以退回,要求经办人员更正、补充。通过仔细的审核和监视,保证了会计凭证手续齐备、标准合法,确保了我公司财务信息的真实、合法、精确、完整

8、,切实发挥了财务核算和监视的作用。同时,按国家财务规定对每一笔收支票据的真实性、完整性进展仔细审核,经得起随时检查。 3、勤勤恳恳,乐于奉献,坚守财务工作人员的职业道德底线。 尽心尽职做好柜台效劳工作,准时整理好破币和散乱现金,按时发放员工工资。由于实际工作状况的特别性,我除了完成出纳工作,还同时要兼顾公司其他业务。为了能按质按量完成各项任务,本人不计较个人得失,不讲酬劳,牺牲个人利益,乐于吃苦,乐于奉献,常常加班加点工,起到了先进和典范的作用。 同时,每天对于数万元的现金从手中经过,也是对我的道德操守是一种强大的考验。抱着对老板负责任的态度,凭良心做事,扎实工作,任何时候任何状况,都决不挪用

9、公司的一分钱。我很荣幸,公司现在账目清晰,各种票据完全真实,一分也没过失。账款相符,心理坦然。 4、兼顾前台,依章办事,适时加大对相关费用的收缴。 我们物业公司主要靠准时收缴物业费和其他相关费用,来维持公司的良性运转,这些费用的准时收取,就犹如准时注入新奇的血液。依据我部门内对领班和我的职责划分,我负责经营性车库杂屋水电费物业费的催缴治理,开发商车库租金的催缴治理,车位占用费的定期清查治理,以及有偿效劳费收入、场地占用状况等相关费用的治理。 在每个单月份的10日,我协同物管员一起催收经营性车库杂屋的费用,在每个月底,协同接待柜台对拖欠租金的使用人发出催款通知,每天亲往门岗,收取临时停车费,每天

10、观看步行街广场的场地使用状况,核对收费状况。通过一系列切实有效的方法,确保了应收现金的进账,提高了资金的运行质量,保证了资金运作和流淌上的顺畅。 5、顾全大局,团结协作,做好住户效劳工作。 作为效劳行业的一员,心中时刻装载我们xxx的效劳理念:住户的满足是我们的唯一追求。当有住户前来我柜台缴纳水电费物业费时,我都主动与住户打招呼,微笑效劳,让住户感受到我们的 热忱。由于多方面的缘由,上半年我前台职员流淌频繁,给我们部门的接待工作带来肯定影响。作为公司这个大家庭的一份子,我发扬老员工的表率作用,以老传新,并在其他员工不在位,或有业务纠纷时,发挥能者多劳,勇于担当。同时不断告戒新员工要牢记:业务忙

11、,莫慌乱,心情好,态度谦。 6、任劳任怨,听从安排,做好公司交代的其他事项。 5月份,公司统一部署对小区全部住户进展住户满足度调查工作。作为一名家庭主妇,作为一名家长,我家务多,孩子读书学琴也需要辅导,监视。但我更知道,公司的荣辱得失与自己休戚与共。没有摆自己的客观状况,听从安排,克制困难,和同事一起,利用晚上加班加点,挨家挨户,尽自己的最大力量去说通业主,记录业主反映的问题,并快速反应给相关工作人员,最终顺当做好了满足度调查问卷工作,圆满完成了公司交代的任务。 一年以来,个人工作经过不断的仔细探究,阅历积存,自我学习,自我总结,较之于往年,在以下两个方面得到有效的加强 一是坚持学习,提高了业

12、务水平。我于今年3月份再次报名参与了20xx年会计从业人员资格考试,并在4月份的考试中终成正果。平常也常常自购相关书籍,自学业务学问,不断充实自己的工作阅历和业务技能,并学以致用。通过坚持不懈的学习,在业务工作力量、综合分析力量、协调办事力量、文字语言表达力量等方面,都有了肯定提高,较好的适应了工作的需要。 二是加强了效劳意识,端正了工作态度。公司领导的言传身教,工作环境的亲历渲染,本人心态的逐步转变,个人感觉对我所从事的物业效劳工作已渐入佳境。面对个别无理取闹的业主,能保持心平气和,急躁解释说服,起到了一名老员工良好的表率作用。 在过去的一年里,我虽然能根本完成工作,取得成绩,但这与领导的有

13、力支持和同事的协同给力是分不开的。客观冷静的自我剖析,自身还存在许多缺乏之处:首先,由于科学技术的快速进展,我对现代化的办公方式和业务处理方法还不是完全能驾驭;其次,由于常常顾这头没顾到那头,没有尽到治理者的最大治理责任。针对诸多存在的缺乏,在以后的工作中,我还需要: 1、搞好与业主之间的关系协调,进一步理顺关系。 2、进一步加强业务学问的学习,提高自身素养与业务水平。 3、进一步管好财、理好账,做好常常工程开支。 新的一年已经降临了,我决心再接再厉,鼓足干劲,迎接更高的目标,承受更大的挑战,各方面都能更上一层楼。 公司出纳员员个人工作总结3 20xx年我公司取得了可喜的成就,作为公司出纳,我

14、在收付、反映、监视、治理四个方面尽到了应尽的职责,特殊是在销售旺季期间,仍按时到银行保险等办理业务。 在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时,顺当完成如下工作: 一、开业期间日常工作: 1、与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资发放工作。 2、清理客户欠费名单,并与各个相关部门通力合作,共同完成欠费的催收工作。 3、核对保险名单,与保险公司办理好交接手续,完成对我公司职工的意外损害险的投保工作。 4、做好20xx年各种财务报表及统计报表,并准时送交相关主管部门。 二、其他工作 1、迎接公司评估,预备所需财务相关材料,准时送交办公室。 2、为迎接审计部门对我公司帐务状况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能消失的问题做好统计,并提交领导批阅。 3根据公司部署,做好了社会公益活动及困难职工救济工作。 在本年度工作中 1、严格执行现金治理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发觉现金金额不符,做到准时汇报,准时处理。 2、准时收回公司各项收入,开出收据,准时收回现金存入银行,从无坐支现金。 3、依据会计供应的依据,准时发放教工工资和其它应发放的经费。 4、坚持财务手续,严格审核算(发票上必需有经手人、验收人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不付款。

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