XX镇2021年内部审计工作计划.doc

上传人:Wo****W 文档编号:80381132 上传时间:2023-03-22 格式:DOC 页数:2 大小:11.50KB
返回 下载 相关 举报
XX镇2021年内部审计工作计划.doc_第1页
第1页 / 共2页
XX镇2021年内部审计工作计划.doc_第2页
第2页 / 共2页
亲,该文档总共2页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
资源描述

《XX镇2021年内部审计工作计划.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《XX镇2021年内部审计工作计划.doc(2页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、XX镇2021年内部审计工作计划镇2021年内部审计工作计划 为廉政建设服务,充分发挥审计部门的监督职能作用,保护集体资产维护财经纪律维持地方稳定促进内部管理规范化。现结合我镇实际情况,制定2021年审计工作计划。 一审计工作思路 审计工作的总体思路是:以党的十九届全会精神为指导,按照镇党委、镇政府和上级审计机关的各项工作部署,坚持“服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针,切实提高审计工作实效:按照集体财务管理和监督经常化、规范化、制度化的要求,坚持事前预防、事后必审的原则开展审计工作;坚持客观公正、实事求是,保护集体资产,维护财经纪律,维持地方稳定;坚持把查错纠弊、监督管理贯

2、穿于服务之中,在监督中体现服务,在服务中体现职能,推进党风廉政建设。 二审计工作的内容、任务 审计的内容 1、财务收支审计。主要审计单位财务收支活动的真实性、合规合理性、全面性,检查贯彻执行财经纪律和财务会计制度的情况,以及经营管理、财务管理、内部控制制度的执行情况。 2、经济责任审计。以客观公正、实事求是的原则,对离任领导整个任职期间所承担经济责任履行情况进行审查、鉴定和总体评价。重点审查资产、负债、损益的真实性,重大经营决策的科学和有效性,国家财经法规执行情况等经济责任,给离任者个清白,给接任者一个明白。 3、财经法规审计。单位和个人有违法违规行为,根据领导安排和纪检等部门的委托,专项立案

3、,进行专项审计调查处理。 审计任务 1、按照省、市有件和市审计局的规定,集体财务管理与监督经常化、规范化、制度化的要求今年安排社(居)的正常财务收支审计。 2、单位主要负责人工作调动、离任,根据中办国办印发的党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定,开展经济责任审计。 3、因群众上访、举报,领导交办、纪检、信访或单位部门委托,开展专项审计。 4、根据委托提供资产负债、固定资产投资、经济效益评价、内部控制制度及风险管理评审等专项审计服务,配合中介机构为企业资产评估、增资、年度会计报告审计查证等。 三、2021年的计划审计的单位 1、村财务收支审计:村 2、村(居)党支部书记离任审计:村支部书记 第 2 页 共 2 页

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 应用文书 > 工作计划

本站为文档C TO C交易模式,本站只提供存储空间、用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。本站仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知淘文阁网,我们立即给予删除!客服QQ:136780468 微信:18945177775 电话:18904686070

工信部备案号:黑ICP备15003705号© 2020-2023 www.taowenge.com 淘文阁