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1、 1 部门费用管理制度 为加强部门日常运行经费管理,依据国家有关财务制度,结合学院实际,对部门日常运行经费的使用制定如下管理办法.一、部门日常运行经费的界定 部门日常运行经费是指人员经费(含津贴)和部门专项经费以外的各项费用。二、部门日常运行经费标准的核定(一)专业系:日常运行经费按学费实际收入与系学生数核定总额。1、专业系学生人数在 600 人以下的,按实收学费的 5%核定;学生人数在 600-1000人的,按实收学费的 4.5%核定;学生人数在 1000人以上的分段计算核定:1000人以内部分按实收学费的 4.5%计算,超过部分按实收学费的 2.25%计算。2、学费实际收入的 0.5%为就
2、业经费,由就业办统筹使用。3、毕业班学费收入的 0.5%为毕业班就业服务经费,由专业系统筹使用。4、学费实际收入的 0.5%为教学院长调剂基金统筹使用。(二)基础部、教学辅助部门和行政管理部门:日常运行经费按部门人数和定额标准采用分段核定总额。10 人以下部分,按每人每学年 3000 元的标准核定;11 人-20 人的部分,按每人每学年 1500元的标准核定;21 人以上部分,按每人每学年 1000 元的标准核定。(三)后勤服务中心日常运行经费单独核定。2 三、日常运行经费的支出范围(一)专业系的日常运行经费包括教学办公费和教学业务费两部分。其中:1、教学办公费(30%):主要开支项目为办公费
3、(含零星购置)、邮电费、差旅费、交通费、招待费、加班补助费等。其中用于支付人员加班费和招待费(含就业招待费)支出不得超过教学办公费的 30%。2、教学业务费(70%):主要开支项目另文说明。在教学业务费中须保证就业经费每生每学年 10 元,学生活动经费每生每学年 30 元以上,教学业务费不能用于教学办公费或挪作他用。(二)基础部、教学辅助部门和行政管理部门的日常运行经费,主要开支项目为办公费、差旅费、邮电费、会议费、交通费、印刷费、培训费、招待费、部门零星设备购置及维修费、加班补助费等。其中招待费与人员加班补助费不得超过部门办公经费总额的 8%。(三)院级以上教科研经费、教职工学历进修、人才招
4、聘、招生、迎新、军训、全院性大型文体活动、院级大学生社会实践活动、学院宣传教育(学报、院报、业余党校、报刊杂志等)、各项评估检查活动、部门教学(办公)设备、专用软件、体育维持费、实训耗材费、教家具购置等经费支出列入专项支出,不属于部门日常经费支出范围。专项支出由职能部门在编制部门年度专项支出预算中列支申报,经批准后执行。四、日常运行经费的使用规定 3 1、部门日常运行经费额度由财务处按部门日常运行经费标准的核定原则负责编制,经院长办公会议审定后下文执行。2、各部门须按下达的日常运行经费额度编制日常经费支出预算报财务处备案,财务处按“定额控制、超支不补”的原则对各部门的日
5、常运行经费实施过程管理。纪检监察审计部门将对部门日常运行经费的支出情况实施年审制度。3、各部门须建全“一支笔”审批制度,并将签字人印鉴报财务处备案。凡审批手续不全、项目不清或超出经费使用额度的,财会人员应予以退回重办或终止核报。4、部门日常经费支出在 500 元以内的,由部门负责人审批报销;501 元-1000元以内的由部门负责人同意,分管院领导审批报销;1000 元以上的经部门负责人同意、报分管院领导、院长审批报销。5、部门之间的经费结算仍按原结算办法执行。6、部门日常运行经费支出执行情况实行责任管理,部门负责人要加强对本部门日常运行经费的管理和控制,严格执行财务制度
6、,讲究资金使用效益。要精打细算、勤俭节约,从严控制招待费、加班费、出租车费等费用支出。五、本办法由财务处负责解释,过去规定与此办法有抵触的,执行本办法。六、本办法自*年 4 月 1 日起执行。公司管理费用控制办法 4 为控制公司管理费用,降低管理成本,根据公司总部管理费用控制考核管理办法,结合公司实际情况,特制定本办法。2.范围 本制度适用于公司各类办公生活用品、低资资产等物品的采购以及行政接待、各项活动组织的费用控制等。3.定义 管理费用指公司为组织和管理生产经营活动而发生的各项办公及行政费用。包括办公用品费,移动电话费,综合办公区的日常接待费用,业务招待费等。4.职责 4.1 综合部负责对
7、公司办公生活用品、行政接待、各项活动组织的费用控制管理;物资部、资产运营公司负责对公司低资资产物品的购买和管理。4.2 各部门根据工作需要填写纸质或网上申请表。5.引用和支持文件 公司总部管理费用控制考核管理办法 公司总部低值资产管理制度 5 6.总要求 各部门根据工作需要提出相关管理费用的申请,按照审批流程汇总至综合部或物资部,相关责任部门负责统计和采购。7.过程描述 7.1.办公用品费 7.1.1 常规消耗性办公用品:笔、刀、本、橡皮、订书机、尺子、墨水、稿纸、复写纸、曲别针、大头针、订书钉、胶带等。考核标准与控制措施:公司领导、管理部室、专业负责人按照每人 15元/月标准,公司管理部室人
8、员及各专业工程技术人员照每人 10 元/月标准。公司本着节约的目的,由各部门、专业根据需求情况填写办公用品需求计划表或走网上流程,由本部门负责人审核签字,再由公司总经理审批签字后交综合部统一采购登记发放,当月需求计划不应超出本部门人数核定的总金额。竣工资料整理、档案存放、重要会议及活动等公司公共行为所需办公用品,例如:文件盒、文件夹、文件架、文件袋等,由相关归口管理部门填写物资需用计划审批单或走网上流程,注明“公司某某项目使用”,经综合部主任、工程部主任审核,公司总经理批准后,由综合部统一采购,费用公司承担,不计入个人办公费用。6 7.1.2构成低值资产的办公用品:沙发
9、、文件柜、办公桌椅等。考核标准与控制措施:A公司总部配发电脑人员及专业等,需要配置的构成低值资产的办公用品,标准按附表 1 执行。b 管理部室、专业需用附表 1 所列的办公物品时,由各部门提出使用计划,经人力资源管理人员和公司总部资产管理人员审核,报公司总经理批准后,由资产管理人员按照综合部统一规划要求协调调拨或购置,新购置物品须经资产登记备案。7.1.3配备到个人的办公用品:计算器、工具书等。考核与控制措施:a新参加工作的财务、经营、人力资源管理人员及其他日常工作中需要频繁使用计算器的人员可配备计算器外,其余人员原则上不配备计算器。配备计算机的人员,原则上不配工具书(非专业书,如词典等)。b
10、 非新到管理岗位上的人员,计算器等原则上不配备。特殊情况下,由部门提出需用计划,人力资源管理人员审核,公司总经理批准后,综合部负责采购,部门领用。7 c部门负责人或归口管理部门,把关不严,提出计划或违反规定领取以上用品者,按照领取物品金额两倍予以处罚。7.1.4微机耗材:优盘、硒鼓、复印纸、打印纸、墨盒等配件。考核与控制措施:a微机耗材的归口管理部门是综合部。b 严格按照公司无纸化办公的要求,做好各种办公用品的节约工作。因不坚持利用计算机及网络办公,浪费纸张等办公用品者,每发现一次,扣罚责任人 100元。c积极利用网络传递信息与文件,尽可能的不使用传真机,公司原则上不保留传真机。发往总部及各公
11、司、项目工地的文件、资料,在符合工作要求的情况下,尽量用扫描仪扫描后,再通过网络传递。d 硒鼓、碳粉、复印纸等办公用品的计划、领用与管理:由各部门、专业提出计划,经部门负责人、综合部主任审核,公司总经理批准后,综合部统一安排采购。7.1.5文印费用:包括外出印刷、装订、内部复印费用等。考核与控制措施:8 a外出印刷资料的归口管理部门是综合部。严格执行印刷、复印审批制度。凡是需要印刷的材料,必须填写委托印刷申请单,经本部门主任审核,综合部主任审批后,由综合部安排外出印刷。需要在内部发放、传播的文件、资料,通过网络共享等形式实现,严禁外出印刷。b 内部发放、流转文件,按照无纸化办公要求,一律走网上
12、流程。接收到业主、监理及其它单位的外来文件时,积极索要电子版文件,无法索取电子版文件时,重新输入计算机或扫描进入计算机进行流转、发放。c内部复印资料由综合部做好登记,严禁浪费纸张,严禁复印与工作无关的资料,对违反规定者,每出现一次扣责任人 100 元。7.1.6由公司承担的文体活动、宣传及形象策划费用:包括活动奖品,工程照片冲扩,形象策划用的宣传牌等制作费用。考核与控制措施:a文体活动及其它各种活动费用:一次性核定费用,包干使用(不包括临时安排的重大活动)。b 形象策划费用:归口管理部门为综合部。安监部关于现场安全文明施工标识等的制作,由安监部提出申请,经公司分管领导批准后,综合部安排制作。各
13、部门、专业形象建设方面的物品制作,9 由部门提出申请,经综合部审核,公司总经理批准后,综合部安排制作。c工程照片、各项活动照片等所有照片资料冲扩,摄录器材以及相关耗材(包括电池、充电器、录像带、储存卡、储存硬盘等),摄录器材的日常保养等费用统一由综合部负责,其他部门不得报销胶卷购买费、冲扩费以及相关摄录耗材等费用。7.2.固定电话、移动电话费 7.2.1 因公司各项目工程施工周期短,公司原则上不设固定电话,特因工作要求需安装固定电话者视情况另行规定。7.2.2公司专工及以上人员移动电话费用按照公司总部通讯费用管理规定执行。7.2.3公司其他一般人员移动电话费用补助标准为 50元/月.人,个人移
14、动电话费用超出部分自行承担。7.2.4公司内部指定的项目部部门、专业负责人等不享受配备黑莓手机人员,如因工作需要、确需提高移动电话费用补助标准的,由本人提出书面申请,经项目经理签字批准后报公司总经理审批签字,审批通过后由综合部按照新的补助标准予以执行报销,书面申请书交综合部备案留存。7.2.1考核与控制措施:11 7.4.1职工食堂餐厅招待费用 考核与控制措施:a公司需要开展的各类业务招待活动,原则上须安排到职工食堂餐厅进行。b 在职工食堂餐厅进行的业务招待,须按以下程序办理:部门负责人提出申请,经公司分管领导审批同意,综合部按照接待标准通知后勤食堂,后勤食堂负责安排。业务招待完毕,实施部门须签单确认费用。7.4.2外出招待费用 考核与控制措施:a 特殊情况下,确实需要外出安排招待的,经公司总经理同意后,方可安排外部招待。7.4.3外送物品及节日走访费用 考核与控制措施:a部门根据工作需要外送公司已存礼品时,由部门填写物品领用申请单,经部门负责人签字,公司总经理签字后领取,未按程序办理发生的费用自行承担。12 b 需购买物品外送时,由部门提出申请、综合部审核、公司总经理批准后,方可实施外送。c中秋节、春节等重大节日,需要走访时,由综合部提前制定走访及费用计划,报公司总经理批准后实施。