徐州印制电路板项目招商引资报告(模板范文).docx

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1、泓域咨询/徐州印制电路板项目招商引资报告目录第一章 绪论9一、 项目概述9二、 项目提出的理由10三、 项目总投资及资金构成13四、 资金筹措方案13五、 项目预期经济效益规划目标13六、 项目建设进度规划14七、 环境影响14八、 报告编制依据和原则14九、 研究范围15十、 研究结论16十一、 主要经济指标一览表16主要经济指标一览表16第二章 项目建设单位说明18一、 公司基本信息18二、 公司简介18三、 公司竞争优势19四、 公司主要财务数据20公司合并资产负债表主要数据20公司合并利润表主要数据21五、 核心人员介绍21六、 经营宗旨23七、 公司发展规划23第三章 项目背景及必要

2、性30一、 进入行业的主要壁垒30二、 基本风险特征32三、 国内印制电路板制造行业发展现状34四、 加快构建现代产业体系,着力建设经济强市37第四章 行业、市场分析41一、 不利因素41二、 全球印制电路板制造行业发展概况42第五章 选址可行性分析46一、 项目选址原则46二、 建设区基本情况46三、 深化区域协同发展50四、 项目选址综合评价51第六章 产品规划与建设内容52一、 建设规模及主要建设内容52二、 产品规划方案及生产纲领52产品规划方案一览表52第七章 建筑工程技术方案55一、 项目工程设计总体要求55二、 建设方案56三、 建筑工程建设指标57建筑工程投资一览表57第八章

3、运营管理模式59一、 公司经营宗旨59二、 公司的目标、主要职责59三、 各部门职责及权限60四、 财务会计制度63第九章 SWOT分析67一、 优势分析(S)67二、 劣势分析(W)68三、 机会分析(O)69四、 威胁分析(T)69第十章 发展规划分析77一、 公司发展规划77二、 保障措施83第十一章 法人治理结构85一、 股东权利及义务85二、 董事88三、 高级管理人员92四、 监事95第十二章 节能说明97一、 项目节能概述97二、 能源消费种类和数量分析98能耗分析一览表98三、 项目节能措施99四、 节能综合评价100第十三章 进度计划方案102一、 项目进度安排102项目实施

4、进度计划一览表102二、 项目实施保障措施103第十四章 技术方案分析104一、 企业技术研发分析104二、 项目技术工艺分析106三、 质量管理107四、 设备选型方案108主要设备购置一览表109第十五章 项目环境保护110一、 编制依据110二、 环境影响合理性分析110三、 建设期大气环境影响分析111四、 建设期水环境影响分析113五、 建设期固体废弃物环境影响分析113六、 建设期声环境影响分析113七、 建设期生态环境影响分析114八、 清洁生产115九、 环境管理分析116十、 环境影响结论117十一、 环境影响建议118第十六章 组织机构及人力资源配置119一、 人力资源配置

5、119劳动定员一览表119二、 员工技能培训119第十七章 投资方案分析121一、 投资估算的编制说明121二、 建设投资估算121建设投资估算表123三、 建设期利息123建设期利息估算表124四、 流动资金125流动资金估算表125五、 项目总投资126总投资及构成一览表126六、 资金筹措与投资计划127项目投资计划与资金筹措一览表128第十八章 项目经济效益130一、 经济评价财务测算130营业收入、税金及附加和增值税估算表130综合总成本费用估算表131固定资产折旧费估算表132无形资产和其他资产摊销估算表133利润及利润分配表135二、 项目盈利能力分析135项目投资现金流量表13

6、7三、 偿债能力分析138借款还本付息计划表139第十九章 项目风险防范分析141一、 项目风险分析141二、 项目风险对策143第二十章 招标、投标145一、 项目招标依据145二、 项目招标范围145三、 招标要求146四、 招标组织方式146五、 招标信息发布147第二十一章 总结148第二十二章 附表附录150营业收入、税金及附加和增值税估算表150综合总成本费用估算表150固定资产折旧费估算表151无形资产和其他资产摊销估算表152利润及利润分配表153项目投资现金流量表154借款还本付息计划表155建设投资估算表156建设投资估算表156建设期利息估算表157固定资产投资估算表15

7、8流动资金估算表159总投资及构成一览表160项目投资计划与资金筹措一览表161报告说明目前,国内外印制电路板制造行业均呈现出激烈竞争的局面。目前,我国印制电路板制造行业中中小规模企业较多、发展较快,行业竞争日益激烈,且客户需求和偏好也处于快速变化中。但国内企业整体技术水平与国际同行相比仍有一定差距,尤其在高端产品的技术水平上有待提高;而对于中低端产品,必须从质量、品种、产能上有所突破,竞争较为激烈。因此,若行业内公司不能有效提升竞争能力,在新技术新产品开发应用上及时跟上市场发展的需求,可能在市场竞争中面临一定的行业竞争风险。根据谨慎财务估算,项目总投资28782.60万元,其中:建设投资22

8、377.87万元,占项目总投资的77.75%;建设期利息547.96万元,占项目总投资的1.90%;流动资金5856.77万元,占项目总投资的20.35%。项目正常运营每年营业收入67000.00万元,综合总成本费用57736.46万元,净利润6745.86万元,财务内部收益率15.61%,财务净现值5310.14万元,全部投资回收期6.66年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。本期项目技术上可行、经济上合理,投资方向正确,资本结构合理,技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析

9、、技术方案等信息,并依托行业分析模型而进行的模板化设计,其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。第一章 绪论一、 项目概述(一)项目基本情况1、项目名称:徐州印制电路板项目2、承办单位名称:xx(集团)有限公司3、项目性质:技术改造4、项目建设地点:xx园区5、项目联系人:龚xx(二)主办单位基本情况未来,在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标,践行社会责任,秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任,服务全国。公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经

10、营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求。公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的

11、供应链管理平台。(三)项目建设选址及用地规模本期项目选址位于xx园区,占地面积约73.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。(四)产品规划方案根据项目建设规划,达产年产品规划设计方案为:xx平方米印制电路板/年。二、 项目提出的理由印制电路板作为电子产品的基础,是其它元器件的载体。其性能和质量直接决定了产成电子产品的性能、质量和使用寿命,因此客户对印制电路板产品的质量要求较高。如果因印制电路板品质不达标而使下游产品出现质量问题,印制电路板制造商将承担由此引起的产品损失赔偿责任,这对印制电路板制造商的经营业绩和知名度可能产

12、生不利影响。打造贯彻新发展理念区域样板是省委赋予徐州的重大任务和光荣使命。“两高两强”奋斗目标与我国社会主义现代化五个方面特征高度一致,与“十四五”时期经济社会发展主要目标高度统一,与省委关于“争当表率、争做示范、走在前列”的部署要求高度契合。全市上下要咬定目标、接续奋斗,努力展现发展的探索性创新性引领性,奋力走出一条符合徐州实际、具有徐州特点的现代化之路。奋力实现经济发展水平越来越高,夯实基本现代化物质基础。坚持“工业立市、产业强市”战略不动摇,努力做大经济规模、做强经济实力、做优经济结构,全市地区生产总值年均增长6.5%左右,力争到2025年经济总量跻身万亿元城市行列。聚焦建设现代产业体系

13、,推动创新能力显著提升,进出口总额和实际使用外资占全省比重大幅提升。全面增强城市的发展能级和辐射带动能力,城镇体系更加合理,融合发展机制更加健全,到2025年常住人口城镇化率达到73%。奋力实现社会文明程度越来越高,彰显基本现代化价值追求。社会主义核心价值观和社会主义先进文化广泛弘扬。到2025年,人民思想道德素质、科学文化素质和身心健康素质显著提升,文化品牌和文化标识充分彰显,县级以上文明村镇占比达到70%。城乡宜居品质显著提升,生态环境质量大幅改善,力争空气质量优良天数占比达到80%,加快建设精神富足、文化繁荣、法治昌明、生态优美、市场青睐的近悦远来之城。奋力实现人民群众获得感幸福感越来越

14、强,体现基本现代化落点归宿。瞄准“幼有善育、学有优教、劳有厚得、病有良医、老有颐养、住有宜居、弱有众扶”目标,深入实施民生工程,扎实办好民生实事,不断增进民生福祉。确保城镇累计新增就业人数超过35万(新口径),城乡基本养老保险参保缴费率超过90%。到2025年,中等收入群体进一步扩大,城乡居民人均可支配收入达到4万元,优质均衡的公共服务体系基本建成,人民群众生命安全、身体健康、安居乐业切实得到保障。奋力实现治理体系和治理能力越来越强,强化基本现代化根本保障。进一步丰富完善“四位一体”的社会善治模式,深入实施“党建+”工程,全面加强新时代文明实践场所建设,不断健全基层协商民主机制,大力丰富网格化

15、治理手段,形成共建共治共享的社会治理新格局。市域治理各方面制度更加完善,民主法治更加健全,公平正义更加彰显,系统治理、依法治理、综合治理、源头治理能力和水平有效提升,发展安全保障更加有力,公众安全感指数超过98%。三、 项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资28782.60万元,其中:建设投资22377.87万元,占项目总投资的77.75%;建设期利息547.96万元,占项目总投资的1.90%;流动资金5856.77万元,占项目总投资的20.35%。四、 资金筹措方案(一)项目资本金筹措方案项目总投资28782.60万元,根据资金筹措

16、方案,xx(集团)有限公司计划自筹资金(资本金)17599.70万元。(二)申请银行借款方案根据谨慎财务测算,本期工程项目申请银行借款总额11182.90万元。五、 项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入(SP):67000.00万元。2、年综合总成本费用(TC):57736.46万元。3、项目达产年净利润(NP):6745.86万元。4、财务内部收益率(FIRR):15.61%。5、全部投资回收期(Pt):6.66年(含建设期24个月)。6、达产年盈亏平衡点(BEP):33409.77万元(产值)。六、 项目建设进度规划项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需2

17、4个月的时间。七、 环境影响本项目建成后产生的各项污染物如能按本报告提出的污染治理措施进行治理,保证治理资金落实到位,保证污染治理工程与主体工程实行“三同时”,且加强污染治理措施和设备的运行管理,实施排污总量控制,则本项目建成后对周围环境不会产生明显的影响,从环境保护角度分析,本项目是可行的。八、 报告编制依据和原则(一)编制依据1、承办单位关于编制本项目报告的委托;2、国家和地方有关政策、法规、规划;3、现行有关技术规范、标准和规定;4、相关产业发展规划、政策;5、项目承办单位提供的基础资料。(二)编制原则按照“保证生产,简化辅助”的原则进行设计,尽量减少用地、节约资金。在保证生产的前提下,

18、综合考虑辅助、服务设施及该项目的可持续发展。采用先进可靠的工艺流程及设备和完善的现代企业管理制度,采取有效的环境保护措施,使生产中的排放物符合国家排放标准和规定,重视安全与工业卫生使工程项目具有良好的经济效益和社会效益。九、 研究范围1、项目背景及市场预测分析;2、建设规模的确定;3、建设场地及建设条件;4、工程设计方案;5、节能;6、环境保护、劳动安全、卫生与消防;7、组织机构与人力资源配置;8、项目招标方案;9、投资估算和资金筹措;10、财务分析。十、 研究结论项目产品应用领域广泛,市场发展空间大。本项目的建立投资合理,回收快,市场销售好,无环境污染,经济效益和社会效益良好,这也奠定了公司

19、可持续发展的基础。十一、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积48667.00约73.00亩1.1总建筑面积82764.151.2基底面积26766.851.3投资强度万元/亩302.142总投资万元28782.602.1建设投资万元22377.872.1.1工程费用万元19721.622.1.2其他费用万元2114.762.1.3预备费万元541.492.2建设期利息万元547.962.3流动资金万元5856.773资金筹措万元28782.603.1自筹资金万元17599.703.2银行贷款万元11182.904营业收入万元67000.00正常运营年份5总成本费

20、用万元57736.466利润总额万元8994.487净利润万元6745.868所得税万元2248.629增值税万元2242.1910税金及附加万元269.0611纳税总额万元4759.8712工业增加值万元16233.7713盈亏平衡点万元33409.77产值14回收期年6.6615内部收益率15.61%所得税后16财务净现值万元5310.14所得税后第二章 项目建设单位说明一、 公司基本信息1、公司名称:xx(集团)有限公司2、法定代表人:龚xx3、注册资本:1460万元4、统一社会信用代码:xxxxxxxxxxxxx5、登记机关:xxx市场监督管理局6、成立日期:2015-10-277、营

21、业期限:2015-10-27至无固定期限8、注册地址:xx市xx区xx9、经营范围:从事印制电路板相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)二、 公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑,推动体制机

22、制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。三、 公司竞争优势(一)公司具有技术研发优势,创新能力突出公司在研发方面投入较高,持续进行研究开发与技术成果转化,形成企业核心的自主知识产权。公司产品在行业中的始终保持良好的技术与质量优势。此外,公司目前主要生产线为使用自有技术开发而成。(二)公司拥有技术研发、产品应用与市场开拓并进的核心团队公司的核心团队由多名具备行业多年研发、经营管理与市场经验的资深人士组成,与公司利益捆绑一致。公司稳定的核心团队促使公司形成了高效务实、团结协作的企业文化和稳定的干部队伍,为公司保持持续技术创新和不断

23、扩张提供了必要的人力资源保障。(三)公司具有优质的行业头部客户群体公司凭借出色的技术创新、产品质量和服务,树立了良好的品牌形象,获得了较高的客户认可度。公司通过与优质客户保持稳定的合作关系,对于行业的核心需求、产品变化趋势、最新技术要求的理解更为深刻,有利于研发生产更符合市场需求产品,提高公司的核心竞争力。(四)公司在行业中占据较为有利的竞争地位公司经过多年深耕,已在技术、品牌、运营效率等多方面形成竞争优势;同时随着行业的深度整合,行业集中度提升,下游客户为保障其自身原材料供应的安全与稳定,在现有竞争格局下对于公司产品的需求亦不断提升。公司较为有利的竞争地位是长期可持续发展的有力支撑。四、 公

24、司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额12155.499724.399116.62负债总额7077.265661.815307.94股东权益合计5078.234062.583808.67公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入47284.0037827.2035463.00营业利润9731.407785.127298.55利润总额8852.427081.946639.32净利润6639.325178.674780.31归属于母公司所有者的净利润6639.325178.674780.31五、 核心人员介绍

25、1、龚xx,中国国籍,无永久境外居留权,1971年出生,本科学历,中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。2、邱xx,中国国籍,1976年出生,本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。3、尹xx,1974年出生,研究生学历。2002年6月

26、至2006年8月就职于xxx有限责任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长;2019年8月至今任公司监事会主席。4、余xx,中国国籍,无永久境外居留权,1970年出生,硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。5、潘xx,中国国籍,1978年出生,本科学历,中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。6、肖xx,中国国籍,无永久境外居留权,1961年出生,本科学历,高级工程师。2

27、002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。7、姜xx,中国国籍,无永久境外居留权,1959年出生,大专学历,高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问;2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。8、程xx,中国国籍,1977年出生,本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任,2017年8月至今任公司监事。六、 经营宗旨依据有关法律、法规,自主开展各项业务,务实创新,开拓进取,不断提高产品质量和服务质量,改善经营管理,促进企业持续、稳定、健康发展,努力实现股东利益

28、的最大化,促进行业的快速发展。七、 公司发展规划(一)发展计划1、发展战略作为高附加值产业的重要技术支撑,正在转变发展思路,由“高速增长阶段”向“高质量发展”迈进。公司顺应产业的发展趋势,以“科技、创新”为经营理念,以技术创新、智能制造、产品升级和节能环保为重点,致力于构造技术密集、资源节约、环境友好、品质优良、持续发展的新型企业,推进公司高质量可持续发展。2、经营目标目前,行业正在从粗放式扩张阶段转向高质量发展阶段,公司将进一步扩大高端产品的生产能力,抓住市场机遇,提高市场占有率;进一步加大研发投入,注重技术创新,提升公司科技研发能力;进一步加强环境保护工作,积极开发应用节能减排染整技术,保

29、持清洁生产和节能减排的竞争优势;进一步完善公司内部治理机制,按照公司治理准则的要求规范公司运行,提升运营质量和效益,努力把公司打造成为行业的标杆企业。(二)具体发展计划1、市场开拓计划公司将在巩固现有市场基础上,根据下游行业个性化、多元化的消费特点,以新技术新产品为支撑,加快市场开拓步伐。主要计划如下:(1)密切跟踪市场消费需求的变化,建立市场、技术、生产多部门联动机制,提高公司对市场变化的反应能力; (2)进一步完善市场营销网络,加强销售队伍建设,优化以营销人员为中心的销售责任制,激发营销人员的工作积极性; (3)加强品牌建设,以优质的产品和服务赢得客户,充分利用互联网宣传途径,扩大公司知名

30、度,增加客户及市场对迎丰品牌的认同感; (4)在巩固现有市场的基础上,积极开拓新市场,推进省内外市场的均衡协调发展,进一步提升公司市场占有率。2、技术开发计划公司的技术开发工作将重点围绕提升产品品质、节能环保、知识产权保护等方面展开。公司将在现有专利、商标等相关知识产权的基础上,进一步加强知识产权的保护工作,将技术研发成果整理并进行相应的专利申请,通过对公司无形资产的保护,切实做好知识产权的维护。为保证上述技术开发计划的顺利实施,公司将加大科研投入,强化研发队伍素质,创新管理机制和服务机制,积极参加行业标准的制定,不断提高企业的整体技术开发能力。3、人力资源发展计划培育、拥有一支有事业心、有创

31、造力的人才队伍,是企业核心竞争力和可持续发展的原动力。随着经营规模的不断扩大,公司对人才的需求将更为迫切,人才对公司发展的支撑作用将进一步显现。为此,公司将重点做好以下工作:(1)加强人才的培养与引进工作,培育优秀技术人才、管理人才;(2)加强与高校间的校企人才合作,充分利用高校的人才优势和教育资源优势,开展技术合作和人才培养,全面提升技术人员的整体素质;(3)加强对基层员工的技能培训和岗位培训,提高劳动熟练程度和自动化设备的操作能力,有效提高劳动效率和产品质量。(4)积极探索员工激励机制,进一步完善以绩效为导向的人力资源管理体系,充分调动员工的积极性。4、企业并购计划公司将抓住行业整合机会,

32、根据自身发展战略,充分利用现有的综合竞争优势,整合有价值的市场资源,推进收购、兼并、控股或参股同行业具有一定互补优势的公司,实现产品经营和资本经营、产业资本与金融资本的有机结合,进一步增强公司的经营规模和市场竞争能力。5、筹融资计划目前公司正处于快速发展期,新生产线建设、技术改造、科技开发、人才引进、市场拓展等方面均需较大的资金投入。公司将根据经营发展计划和需要,综合考虑融资成本、资产结构、资金使用时间等多种因素,采取多元化的筹资方式,满足不同时期的资金需求,推动公司持续、快速、健康发展。积极利用资本市场的直接融资功能,为公司的长远发展筹措资金。(三)面临困难公司资产规模将进一步增长,业务将不

33、断发展和扩大,但在战略规划、营销策略、组织设计、资源配置,特别是资金管理和内部控制等方面面临新的挑战。同时,公司今后发展中,需要大量的管理、营销、技术等方面的人才,也使公司面临较大的人才培养、引进和合理使用的压力。公司必须尽快提高各方面的应对能力,才能保持持续发展,实现各项业务发展目标。1、资金不足发展计划的实施需要足够的资金支持。目前公司融资手段较为单一,所需资金主要通过银行贷款解决,融资成本较高,还本付息压力较大,难以满足公司快速发展的要求。因此,能否借助资本市场,将成为公司发展计划能否成功实施的关键。如果不能顺利募集到足够的资金,公司的发展计划将难以如期实现。2、人才紧缺随着经营规模的不

34、断扩大,公司在新产品新技术开发、生产经营管理方面,高级科研人才和管理人才相对缺乏,将影响公司进一步提高研发能力和管理水平。因此,能否尽快引进、培养这方面人才将对募投项目的顺利实施和公司未来发展产生较大的影响。(四)采用的方式、方法或途径建立多渠道融资体系,实现公司经营发展目标公司拟建立资本市场直接融资渠道,改变融资渠道单一依赖银行贷款的现状,为公司未来重大投资项目的顺利实施筹集所需资金,确保公司经营发展目标的实现。同时,加强与商业银行的联系,构建良好的银企合作关系,及时获得商业银行的贷款支持,缓解公司发展过程中的资金压力。1、内部培养和外部引进高层次人才,应对经营规模快速提升面临的挑战公司现有

35、人员在数量、知识结构和专业技能等方面将不能完全满足公司快速发展的需求,公司需加快内部培养和外部引进高层次人才的力度,确保高素质技术人才、经营管理人才以及营销人才满足公司发展需要。为此,公司拟采取下列措施:1、加强人力资源战略规划,通过建立有市场竞争力的薪酬体系和公平有序的职业晋升机制,吸引优秀的技术、营销、管理人才加入公司,提升公司综合竞争力;2、进一步完善以绩效为导向的员工激励与约束机制,努力营造团结和谐的企业文化,强化员工对企业的归属感和责任感,保持公司人才队伍的稳定性和积极性;3、加强年轻人才的培养,建立人才储备机制,增强公司人才队伍的深度和厚度,形成完整有序的人才梯队,实现公司可持续发

36、展。2、以市场需求为驱动,提高公司竞争能力公司将以市场为导向,认真研究市场需求,密切跟踪印染行业政策及最新发展动向,推动科技创新和加大研发投入,优化产品结构,开拓高端市场,不断提升管理水平和服务质量,丰富服务内容,完善和延伸产业链,提升公司的核心竞争力和市场地位,最终实现公司的战略发展目标。第三章 项目背景及必要性一、 进入行业的主要壁垒1、资金壁垒印制电路板行业属于资金密集型行业,企业需要投入大量资金用于购买生产所需的生产线和各项检测设备,聘请大量熟练的技术、生产人员,以保证产品的产量和质量;同时后续还需要承受高昂的机器设备维修、保养费用,对企业形成了较大的资金压力。同时随着下游电子产品更新

37、换代速度的加快,企业还需要不断更新设备和生产工艺以满足市场需求。此外,由于印制电路板在生产过程中会产生工业废水,随着国家对环境保护监管力度的加强,企业亦需要投入大量资金以达到环保和可持续发展的要求。综上,印制电路板制造行业对资金的需求较大,没有一定的资金实力,很难在印制电路板制造行业内长期、稳定的发展下去。因此,资金的高需求是新企业进入行业的主要壁垒之一。2、技术壁垒印制电路板制造行业属于技术密集型行业,在生产过程中涉及到电子、光学、计算机、材料、化工等多种学科知识,需要生产企业具备相应学科的认知能力和综合运用能力。随着市场对电子产品性能要求的提高,下游对印制电路板产品质量的要求也日益提高,而

38、这需要印制电路板制造企业具备成熟的铸造工艺和完善的产品质量检测工序。另一方面,电子产品的复杂化、精密化也使得下游对印制电路板的需求逐步趋向于高端化、个性化,这需要企业在保证产能和质量的同时,能够针对下游企业的差异性需求对铸造工艺和加工技术进行有效改进。因此,新进入行业行业的企业可能面临较高的技术障碍。3、环保壁垒随着全球工业环保要求越来越严格,欧盟相继颁布了关于在电子电气设备中限制使用某些有害物质指令(ROHS)、关于报废电子电气设备指令(WEEE)、化学品注册、评估、许可和限制(REACH)等指令,对电子产品生产、回收、报废等方面均提出了相应的规制办法。在此趋势下,我国也相继出台了电子信息产

39、品污染控制管理办法、中华人民共和国清洁生产促进法、清洁生产标准印制电路板制造业等法律法规,将环境、资源问题以及可持续发展提升到了战略高度,而这也对企业研发、生产和污染物处理的资金投入和工艺水平均提出了更高的要求,加大了行业的准入难度。4、客户认证壁垒近年来,随着电子产品的细分种类日益丰富以及制造工艺的不断复杂化,印制电路板行业纷纷采取订单生产的模式以应对下游企业特殊的产品需求。同时,由于印制电路板产品的性能和质量优劣将直接影响到产成电子产品的质量和其品牌形象,下游客户为了兼顾产品性能、质量和供货时间,往往会选择与其认可的印制电路板制造商建立长期稳定的合作关系。目前,下游企业通常采用“合格供应商

40、认证制度”对供应商进行遴选,资格认证包括业务管理体系审核、质量控制体系审核、现场审核、环境体系审核,因此下游企业与印制电路板制造商真正长期建立稳定的合作关系往往需要数年时间,且基于变更成本的考量,一旦形成合作关系,下游企业往往不会轻易变更供应商。因此,本行业具有较高的客户认证壁垒。二、 基本风险特征1、行业竞争风险目前,国内外印制电路板制造行业均呈现出激烈竞争的局面。目前,我国印制电路板制造行业中中小规模企业较多、发展较快,行业竞争日益激烈,且客户需求和偏好也处于快速变化中。但国内企业整体技术水平与国际同行相比仍有一定差距,尤其在高端产品的技术水平上有待提高;而对于中低端产品,必须从质量、品种

41、、产能上有所突破,竞争较为激烈。因此,若行业内公司不能有效提升竞争能力,在新技术新产品开发应用上及时跟上市场发展的需求,可能在市场竞争中面临一定的行业竞争风险。2、产品质量控制风险印制电路板作为电子产品的基础,是其它元器件的载体。其性能和质量直接决定了产成电子产品的性能、质量和使用寿命,因此客户对印制电路板产品的质量要求较高。如果因印制电路板品质不达标而使下游产品出现质量问题,印制电路板制造商将承担由此引起的产品损失赔偿责任,这对印制电路板制造商的经营业绩和知名度可能产生不利影响。3、技术风险随着电子产品技术创新步伐的不断加快,传统的产品结构已经无法满足市场发展的需求,因此作为电子产品基础的印

42、制电路板制造行业未来也将朝着高附加值、高技术含量、高质量、节能环保的方向发展,这就要求行业内生产企业必须拥有多年的技术积累和较强的创新研发能力。但是目前行业内较多的中小企业无法达到以市场为导向的集成研发标准,与国外同行业企业仍然存在差距,可能影响企业的长远发展。4、环保风险印制电路板在生产过程中会产生一定数量的“三废”排放,若处理不当,可能会对环境造成一定的破坏。随着国内外制造业的对环保要求的日趋严格,印制电路板产品的各种环保标准也将逐步提高。预计未来印制电路板制造商的环保开支将不断增加,从而使得行业整体生产成本上涨。三、 国内印制电路板制造行业发展现状近十年来,全球印制电路板行业持续向亚洲尤

43、其是中国大陆地区迁移。根据国家统计局的数据显示,从2003年到2014年,我国印制电路板产成品累计值从11.88亿元增长至96.05亿元,年复合增长率达20.93%,增长速度远高于同期国民经济增长速度;截至2015年10月,我国印制电路板产成品累计值已经高达104.85亿元。同一时期印制电路板的出口交货值从212.17亿元增长至1,998.57亿元,年复合增长率达22.62%。受电子产品消费市场和维修服务市场迅猛发展的影响,我国印制电路板制造行业发展趋势良好,逐步向个性化、高品质、高技术含量、节能环保的方向发展,目前已经出现了一些在细分市场上具有全球竞争力的企业,行业已经步入稳定增长的产业周期

44、。产业集聚逐步形成,工艺水平持续提高,市场竞争日趋激烈,发展空间不断扩大是目前我国印制电路板制造行业发展的主要特征。受宏观经济发展速度放缓的影响,虽然我国印制电路板制造行业工业总产值近年来保持上升趋势,但行业投融资更加谨慎、增长幅度趋于稳健。据全球印制电路板权威研究机构Prismark的预测,未来几年中国印制电路板行业仍保持较快的增长趋势,在全球的市场地位也将继续提升;2012年至2017年中国印制电路板产值年复合增长率可达6.0%,到2017年总产值可达到289.72亿美元,占全球总产值比例上升至44.13%。在行业规模上,自2010年至2014年,我国汽车零部件制造行业规模始终保持扩大趋势

45、,但受国内经济增长速度整车行业发展速度双双放缓的影响,增速有所减缓。具体表现为以下两个方面:第一,行业内企业数量稳步上升,据同花顺iFind统计的数据显示,近年来我国印制电路板制造企业数量始终保持稳定增长;2003年2月,我国印制电路板制造企业数量为183家,截至2015年10月,行业内企业数量已经达到905家。第二,行业资产总计逐年提升,2003年2月行业总资产为259.23亿元,到2015年10月这一数值已经达到3,062.73亿元,年复合增长率超过20%。虽然受到宏观经济发展速度放缓的影响,近年来但行业规模增长速度有所放缓,但总体来看,预计未来行业规模仍然会保持上升趋势。在行业经营效益上

46、,由于我国印制电路板制造行业的规模逐渐扩大,近年来我国印制电路板制造行业总体经营状况也逐步提升。据国家统计局发布的数据显示,从2003年到2014年,我国印制电路板产品销售收入累计值从319.15亿元上升到3,517.61亿元,年复合增长率达24.38%;截至2015年10月,我国印制电路板的产品销售收入已经累计达到3,067.43亿元。同期,我国印制电路板制造行业利润总额累计值从14.61亿元上升至170.30亿元,年复合增长率达25.01%;截至2015年10月,我国印制电路板制造行业的累计利润总额已经达到133.22亿元。总体而言,随着中国宏观经济形势的稳步发展和持续转型,未来几年我国印制电路板制造行业的发展将迎来更多的机

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