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1、(1) 借:库存现金 10,000.00 贷:银行存款 10,000.00(2) 借:应付职工薪酬-职工福利费 120.00 贷:库存现金 120.00(3 ) 借:基本生产成本-加工车间-电动机(直接材料) 36,000.00 -电动机II(直接材料) 165,000.00 贷:自制半成品-电动机毛坯件 36,000.00 -电动机II毛坯件 165,000.00 (4) 借:固定资产生产用 26,500.00 贷:在建工程 -冲床 26,500.00(5) 借:其他货币资金-银行本票存款 25,000.00 贷:银行存款 25,000.00(6) 借:制造费用-机修车间(其他费用) 2,5
2、50.00 贷:银行存款 2,550.00(7) 借:材料采购-生铁 19,499.50 应交税费-应交增值税(进项税额) 3,272.42 其他应收款宏远无线电厂 2228、08 贷:其他货币资金-银行本票存款 25000借:原材料原料及主要材料-生铁 20,250.00 贷:材料采购-生铁 19,499.50 材料成本差异-原材料类 750.50(8) 借:银行存款 250,000.00 贷:应收账款-白渠水电站 250,000.00(9) 借:银行存款 2,228.08 贷:其他应收款宏远无线电厂 2,228.08(10) 借:固定资产清理 5,000.00 累计折旧 95,000.00
3、 贷:固定资产-生产用 100,000.00 借: 固定资产清理 3,000.00 贷:银行存款 3,000.00 借:银行存款 4,000.00 贷:固定资产清理 4,000.00 借:营业外支出-非流动资产处置损失 4,000.00 贷:固定资产清理 4,000.00(11) 借:应付职工薪酬-职工教育经费 350.00 贷:库存现金 350.00(12) 借:银行存款 5,850,000.00 贷:主营业务收入-电动机II 5,000,000.00 应交税费-应交增值税(销项税额) 850,000.00(13) 借:制造费用-铸造车间(材料) 6,580.00 贷:原材料燃料-煤 6,4
4、00.00 燃料-柴油 180.00(14) 借:其他应收款-赵颖 2,000.00 贷:库存现金 2,000.00(15) 借:应交税费-未交增值税 220,000.00 贷:银行存款 220,000.00(16) 借:应交税费-教育费附加 6,600.00 -城市维护建设税 15,400.00 贷:银行存款 22,000.00(17) 借:管理费用-养路费 2,030.00 贷:银行存款 2,030.00(18) 借:应付职工薪酬-职工福利费 300.00 贷:库存现金 300.00(19) 借:银行存款 200,000.00 贷:短期借款江汉支行流动资金借款 200,000.00(20)
5、 借:应收账款-华兴水利电力公司 10,822,500.00 贷:主营业务收入-电动机 8,250,000.00 -电动机II 1,000,000.00 应交税费-应交增值税(销项税额) 1,572,500.00(21) 借:材料采购-生铁 28,200.00 应交税费-应交增值税(进项税额) 4,760.00 贷:应付票据-华生金属公司 32,960.00 借:原材料-原料及主要材料-生铁 27,000.00 材料成本差异-原材料 1,200.00 贷:材料采购-生铁 28,200.00(22) 借:管理费用-差旅费 1,947.00 库存现金 53.00 贷:其他应收款-赵颖 2,000.
6、00(23) 借:制造费用-铸造车间(材料) 13,500.00 贷:原材料-原料及主要材料-生铁 13,500.00(24) 借:应付票据东江有色金属公司 300,000.00 贷:银行存款 300,000.00(25) 借:交易性金融资产-成本 175,000.00 投资收益 1,510.00 贷:银行存款 176,510.00(26) 借:管理费用-办公费 3,000.00 应交税费-应交增值税(进项税额) 510.00 贷:银行存款 3,510.00(27) 借:基本生产成本-加工车间-电动机(直接材料) 12,000.00 -电动机II(直接材料) 11,000.00 贷:自制半成品
7、-电动机毛坯件 12000.00 -电动机II毛坯件 11000.00(28) 借:制造费用-装配车间(材料) 127,000.00 贷:原材料-外购件-电器元件 93,000.00 -叶轮 28,000.00 -主轴 6,000.00(29) 借:管理费用-印花税 1,880.00 贷:银行存款 1,880.00(30) 借:银行存款 10,822,500.00 贷:应收账款-华兴水利电力公司 10,822,500.00(31) 借:材料采购-钢板 25,100.00 应交税费-应交增值税(进项税额) 4,267.00 贷:应付票据-武汉钢铁公司 29,367.00 借:原材料-原料及主要材
8、料-钢板 25,150.00 贷:材料采购-钢板 25,100.00 材料成本差异-原材料 50.00(32) 借:管理费用-排污费 634.80 贷:银行存款 634.80(33) 借:制造费用-装配车间(材料) 8,000.00 贷:低值易耗品-工作服 8,000.00(34) 借:材料采购-油漆 2,331.42 应交税费-应交增值税(进项税额) 396.34 贷:银行存款 2,727.76 借:原材料-辅助材料-油漆 2,500.00 贷:材料采购-油漆 2,331.42 材料成本差异-原材料 168.58(35)借:材料采购-生铁 31,200.00 应交税费-应交增值税(进项税额)
9、 5,304.00 贷:应付票据-武汉钢铁公司 36,504.00借:原材料-原料及主要材料-生铁 32,400.00 贷:材料采购-生铁 31,200.00 材料成本差异-原材料 1,200.00(36)借:银行存款 197,342.00贷:交易性金融资产成本 175,000.00 投资收益 22,342.00(37)借:库存现金 2,000.00 贷:银行存款 2,000.00(38)借:累计折旧 120,000.00 贷:固定资产-生产用固定资产 120,000.00(39)借:制造费用-铸造车间(材料) 25,150.00 贷:原材料原料及主要材料-钢板 25,150.00(40)借:
10、制造费用-装配车间(材料) 2,000.00 贷:原材料-辅助材料-油漆 2,000.00(41)借:固定资产清理 350.00 贷:库存现金 350.00 借:营业外支出-非流动资产处置损失 350.00 贷:固定资产清理 350.00(42)借:管理费用-修理费 105.00贷:库存现金 105.00(43)借:制造费用机修车间(其他费用) 2,000.00-铸造车间(其他费用) 5,000.00-加工车间(其他费用) 3,000.00-装配车间(其他费用) 4,000.00管理费用办公费 1,000.00销售费用办公费 5,000.00贷:银行存款 20000.00(44)借:管理费用-
11、招待费 500.00 贷:银行存款 500.00(45)借:销售费用-交通费 28.00贷:库存现金 28.00(46)借:其他应收款垫付职工保险费 25,000.00贷:银行存款 25,000.00(47)借:管理费用-修理费 2,860.00贷:银行存款 2,860.00(48)借:材料采购-煤 17,282.74应交税费-应交增值税(进项税额) 2,938.07贷:银行存款 20,220.81(49)借:固定资产清理 2,547,410.00 累计折旧 52,590.00贷:固定资产非生产用固定资产 2,600,000.00借:长期股权投资-华光公司(成本) 2,500,000.00 营
12、业外支出非货币性资产交换损失 47,410.00贷:固定资产清理 2,547,410.00(50)借:银行存款 1,755.00 贷:其他业务收入材料销售 1,500.00 应交税费-应交增值税(销项税额) 255.00借:其他业务成本材料销售 1,250.00 贷:原材料辅助材料-油漆 1,250.00(51)借:基本生产成本铸造车间 47,580.00-加工车间 154,608.00-装配车间 191,284.00 制造费用铸造车间(人工) 4,386.00-加工车间(人工) 15,422.00-装配车间(人工) 17,605.00-机修车间(人工) 38,352.00 管理费用薪酬费用
13、91,392.00应付职工薪酬职工福利费 6,304.00贷:应付职工薪酬-工资 566,933.00(52)借:应付职工薪酬工资 111,611.62 贷:其他应付款-住房公积金 55,711.40 -社会保险金 50,590.26 应交税费-个人所得税 5,309.9(53)借:基本生产成本铸造车间 19,188.00-加工车间 62,443.00-装配车间 77,061.14 制造费用铸造车间(人工) 1,763.00-加工车间(人工) 6,199.20-装配车间(人工) 7,076.60-机修车间(人工) 15,416.00 管理费用-薪酬费用 36,736.00应付职工薪酬职工福利费
14、 2,533.80 贷:应付职工薪酬-住房公积金 55,711.40 -社会保险金 172,705.34(54)借:其他应付款-住房公积金 55,711.40 应付职工薪酬-住房公积金 55,711.40贷:银行存款 111,422.80(55)借:应付职工薪酬社会保险金 172,705.34其他应付款社会保险金 50,590.26贷:银行存款 223,295.60(56)借:应付职工薪酬-工资 455,321.38 财务费用-手续费支出 200.00贷:银行存款 455,521.38(57)借:制造费用-机修车间(材料) 1,800.00贷:原材料辅助材料-润滑油 1,800.00(58)借
15、:固定资产生产用固定资产 183,000.00借:应交税费应交增值税(进项税额) 31,110.00借:营业外支出债务重组损失 2,590.00贷:应收账款-山东通用机械有限公司 216,700.00(59)借:自制半成品-电动机毛坯件 17,600.00 贷:基本生产成本-铸造车间电动机毛坯件 17,600.00(60)借:基本生产成本加工车间-电动机(直接材料) 176,000.00贷:自制半成品-电动机毛坯件 176,000.00(61)借:材料采购-电器元件 200,000.00 应交税费-应交增值税(进项税额) 34,000.00 贷:应付账款-华生金属公司 234,000.00借:
16、原材料-外购件-电器元件 186,000.00材料成本差异-原材料 14,000.00 贷:材料采购-电器元件 200,000.00(62)借:固定资产-生产用固定资产 30,000.00应交税费-应交增值税(进项税额) 5,100.00 贷:营业外收入接受捐赠利得 35,100.00(63)借:基本生产成本铸造车间 17,113.95-加工车间 13,691.16-装配车间 2,281.86制造费用-机修车间(水电费) 1,140.93管理费用水电费 3,803.10应交税费-应交增值税(进项税额) 6,465.27 贷:银行存款 44,496.27(64)借:原材料燃料-煤 16,000.
17、00 材料成本差异-原材料 1,282.74 贷:材料采购煤 17,282.74(65)借:银行存款 4,500.60贷:财务费用利息收入 4,500.60(66)借:短期借款-工商银行 1 100,000.00财务费用-利息支出 58,012.50 贷:银行存款 1 158,012.50(67)借:应付票据武汉钢铁公司 36,504.00贷:银行存款 36,504.00 (68)借:无形资产-A专利技术 28,000.00贷:银行存款 28,000.00(69)借:管理费用一般物耗 55,800.00贷:原材料外购件-电器元件 55,800.00(70)借:材料采购-刃具 300.00-钢板
18、 52,000.00应交税费-应交增值税(进项税额) 8,540.80贷:银行存款 60,840.80借:低值易耗品-刃具 240.00原材料原料及主要材料-钢板 50,300.00材料成本差异-低值易耗品成本差异 60.00材料成本差异-原材料成本差异 1,700.00贷:材料采购-刃具 300.00 -钢板 52,000.00(71)借:营业外支出公益性捐赠支出 10,000.00贷:银行存款 10,000.00(72)借:管理费用保险费 11,363.53贷:银行存款 11,363.53(73)借:银行存款 50,000.00贷:应收账款-华兴水利公司 50,000.00(74)借:管理
19、费用办公费 45.00 应交税费-应交增值税(进项税额) 7.65 贷:库存现金 52.65(75)借:应收账款-湖南电视机厂 456,300.00 贷:主营业务收入-电动机 240,000.00 -电动机 150,000.00 应交税费-应交增值税(销项税额) 66,300.00(76)借:材料采购-叶轮 34,895.73应交税费-应交增值税(进项税额) 5,932.27贷:银行存款 40,828.00(77)借:销售费用广告费 106,140.00贷:银行存款 106,140.00(78)借:管理费用职工薪酬 5,850.00贷:应付职工薪酬-非货币性福利 5,850.00借: 应付职工薪酬-非货币性福利 5,850.00贷:银行存款 5,850.00(79)借:财务费用-手续费支出 183.50贷:银行存款 183.50(80)借:制造费用-铸造车间(折旧费) 20,700.00-机加车间(折旧费) 48,000.00-装配车间(折旧费) 53,000.00-机修车间(折旧费) 19,700.00管理费用-折旧费 57,707.00贷:累计折旧 199,107.00(81)借:制造费用-加工车间 60.00贷:低值易耗品刃具 60.00(82)借:管理费用报刊杂志费 5,000.00贷:银行存款 5,000.00(