呼伦贝尔运输设备项目招商引资报告【模板范本】.docx

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1、泓域咨询/呼伦贝尔运输设备项目招商引资报告呼伦贝尔运输设备项目招商引资报告xx有限责任公司目录第一章 项目基本情况10一、 项目名称及建设性质10二、 项目承办单位10三、 项目定位及建设理由11四、 报告编制说明13五、 项目建设选址14六、 项目生产规模14七、 建筑物建设规模15八、 环境影响15九、 项目总投资及资金构成15十、 资金筹措方案16十一、 项目预期经济效益规划目标16十二、 项目建设进度规划16主要经济指标一览表17第二章 项目建设单位说明19一、 公司基本信息19二、 公司简介19三、 公司竞争优势20四、 公司主要财务数据21公司合并资产负债表主要数据21公司合并利润

2、表主要数据22五、 核心人员介绍22六、 经营宗旨24七、 公司发展规划24第三章 项目背景、必要性30一、 行业上下游产业链分析30二、 行业概况31三、 以人才驱动引领创新驱动,完善人才培养引进机制32第四章 行业、市场分析33一、 基本风险特征33二、 市场规模34三、 不利因素37第五章 建设内容与产品方案39一、 建设规模及主要建设内容39二、 产品规划方案及生产纲领39产品规划方案一览表39第六章 项目选址方案42一、 项目选址原则42二、 建设区基本情况42三、 发挥投资关键性作用,扩大有效投资44四、 项目选址综合评价45第七章 运营模式分析46一、 公司经营宗旨46二、 公司

3、的目标、主要职责46三、 各部门职责及权限47四、 财务会计制度51第八章 法人治理结构54一、 股东权利及义务54二、 董事56三、 高级管理人员60四、 监事62第九章 SWOT分析说明64一、 优势分析(S)64二、 劣势分析(W)65三、 机会分析(O)66四、 威胁分析(T)66第十章 节能方案说明70一、 项目节能概述70二、 能源消费种类和数量分析71能耗分析一览表71三、 项目节能措施72四、 节能综合评价73第十一章 组织架构分析74一、 人力资源配置74劳动定员一览表74二、 员工技能培训74第十二章 劳动安全生产76一、 编制依据76二、 防范措施77三、 预期效果评价8

4、1第十三章 原辅材料供应、成品管理83一、 项目建设期原辅材料供应情况83二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理83第十四章 投资估算及资金筹措84一、 编制说明84二、 建设投资84建筑工程投资一览表85主要设备购置一览表86建设投资估算表87三、 建设期利息88建设期利息估算表88固定资产投资估算表89四、 流动资金90流动资金估算表91五、 项目总投资92总投资及构成一览表92六、 资金筹措与投资计划93项目投资计划与资金筹措一览表93第十五章 经济效益95一、 基本假设及基础参数选取95二、 经济评价财务测算95营业收入、税金及附加和增值税估算表95综合总成本费用估算表97利润及利润分

5、配表99三、 项目盈利能力分析100项目投资现金流量表101四、 财务生存能力分析103五、 偿债能力分析103借款还本付息计划表104六、 经济评价结论105第十六章 风险评估106一、 项目风险分析106二、 项目风险对策108第十七章 招标及投资方案110一、 项目招标依据110二、 项目招标范围110三、 招标要求111四、 招标组织方式113五、 招标信息发布113第十八章 总结评价说明115第十九章 补充表格117建设投资估算表117建设期利息估算表117固定资产投资估算表118流动资金估算表119总投资及构成一览表120项目投资计划与资金筹措一览表121营业收入、税金及附加和增值

6、税估算表122综合总成本费用估算表123固定资产折旧费估算表124无形资产和其他资产摊销估算表125利润及利润分配表125项目投资现金流量表126报告说明2016年4月和5月期间,中国铁路总公司、大秦铁路股份有限公司、广东广珠城际轨道交通有限责任公司共发布了14次铁路车辆采购招标,其中动车组21列(分别由广东广珠城际轨道交通有限责任公司和大秦铁路股份有限公司采购)、客车657辆、机车195台、货车9279辆。2016年12月13日,中铁总姗姗来迟地公布今年第一次动车组集中招标(时速250公里动车组70列)。2016年全年的招标情况:15,600辆货车、398列动车组高级修和105列动车组。相比

7、2015年中铁总累计采购动车组424列、机车790台、客车1305辆、货车10,300辆,2016年不仅在招标数量上有所下降,招标时间也晚于往年。根据谨慎财务估算,项目总投资44834.98万元,其中:建设投资33552.10万元,占项目总投资的74.83%;建设期利息720.39万元,占项目总投资的1.61%;流动资金10562.49万元,占项目总投资的23.56%。项目正常运营每年营业收入96300.00万元,综合总成本费用77929.58万元,净利润13432.07万元,财务内部收益率22.17%,财务净现值15728.05万元,全部投资回收期5.90年。本期项目具有较强的财务盈利能力,

8、其财务净现值良好,投资回收期合理。综上所述,本项目能够充分利用现有设施,属于投资合理、见效快、回报高项目;拟建项目交通条件好;供电供水条件好,因而其建设条件有明显优势。项目符合国家产业发展的战略思想,有利于行业结构调整。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息,并依托行业分析模型而进行的模板化设计,其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。第一章 项目基本情况一、 项目名称及建设性质(一)项目名称呼伦贝尔运输设备项目(二)项目建设性质本项目属于技术改造项目二、 项目承办单位(一)项目承办单位名称xx有限责任公司(二)项目联系人吴xx(三)项目建设单位

9、概况公司不断推动企业品牌建设,实施品牌战略,增强品牌意识,提升品牌管理能力,实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等,加强品牌策划与设计,丰富品牌内涵,不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设,提高区域内企业影响力。未来,在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标,践行社会责任,秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任,服务全国。公司以负责任的方式为消费者提供符合法律规定与标准要求的产品。在提供产品的过程中,综合考虑其对消费者的影响,确保产品安全。积极与消费者沟通,向消费者公开产品安全风险评估结果,努力维护消费者合法权益。公司加

10、大科技创新力度,持续推进产品升级,为行业提供先进适用的解决方案,为社会提供安全、可靠、优质的产品和服务。公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求。三、 项目定位及建设理由从全国通车里程规划来看,2016年6月由国务院出台的中长期铁路网规划,把原高铁规划的“四纵四横”全面提升为“八纵八横”,计划把高铁铁路通车里程从2015年底的1.

11、9万公里扩大到2020年的3万公里,总通车里程提升58%。从铁路总体投资额规划来看,2016年3月国家发改委和交通运输部联合下发的交通基础设施重大工程建设三年行动计划提出,2016-2018年铁路方面要重点推进86个项目前期工作,新建改扩建线路约2万公里,涉及投资约2万亿元。国家铁路局2015年铁道统计公报显示,截止2015年底,全国动车组拥有量1883组、17648辆,高铁铁路通车里程为1.9万公里。到二三五年呼伦贝尔将与全国全区一道基本实现社会主义现代化,草原更碧绿、森林更茂密、河湖更清澈、空气更清新。综合经济实力和绿色发展水平大幅跃升,绿色生产生活方式广泛形成,经济总量和城乡居民人均收入

12、迈上新的台阶;新型工业化、信息化、城镇化、农牧业现代化基本实现,富有优势特色的区域创新体系和符合战略定位的现代产业体系、新型城镇体系、基础设施体系全面建成;治理体系和治理能力现代化基本实现,各民族大团结局面更加巩固,法治呼伦贝尔基本建成,平安呼伦贝尔建设全面深化;文化软实力显著增强,各族人民素质、全社会文明程度达到新高度;形成国内区域合作和向北开放新格局,建成资源集聚集散、要素融汇融通的全域开放平台;人均地区生产总值实现新突破,中等收入群体显著扩大,基本公共服务实现均等化,城乡区域发展差距和居民生活水平差距显著缩小,各族人民生活更加美好,人的全面发展、人民共同富裕取得更为明显的实质性进展,全市

13、达到更高水平的美丽富饶、和谐安宁。四、 报告编制说明(一)报告编制依据1、承办单位关于编制本项目报告的委托;2、国家和地方有关政策、法规、规划;3、现行有关技术规范、标准和规定;4、相关产业发展规划、政策;5、项目承办单位提供的基础资料。(二)报告编制原则为实现产业高质量发展的目标,报告确定按如下原则编制:1、认真贯彻国家和地方产业发展的总体思路:资源综合利用、节约能源、提高社会效益和经济效益。2、严格执行国家、地方及主管部门制定的环保、职业安全卫生、消防和节能设计规定、规范及标准。3、积极采用新工艺、新技术,在保证产品质量的同时,力求节能降耗。4、坚持可持续发展原则。(二) 报告主要内容依据

14、国家产业发展政策和有关部门的行业发展规划以及项目承办单位的实际情况,按照项目的建设要求,对项目的实施在技术、经济、社会和环境保护等领域的科学性、合理性和可行性进行研究论证。研究、分析和预测国内外市场供需情况与建设规模,并提出主要技术经济指标,对项目能否实施做出一个比较科学的评价,其主要内容包括如下几个方面:1、确定建设条件与项目选址。2、确定企业组织机构及劳动定员。3、项目实施进度建议。4、分析技术、经济、投资估算和资金筹措情况。5、预测项目的经济效益和社会效益及国民经济评价。五、 项目建设选址本期项目选址位于xxx(以选址意见书为准),占地面积约93.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交

15、通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。六、 项目生产规模项目建成后,形成年产xx套轨道交通监测设备的生产能力。七、 建筑物建设规模本期项目建筑面积105477.08,其中:生产工程68474.78,仓储工程20949.55,行政办公及生活服务设施11105.15,公共工程4947.60。八、 环境影响本项目将严格按照“三同时”即三废治理与生产装置同时设计、同时施工、同时建成使用的原则,贯彻执行国家和地方有关环境保护的法规和标准。积极采用先进而成熟的工艺设备,最大限度利用资源,尽可能将三废消除在工艺内部,项目单位及时对生产过程中的噪音、废水、固体废弃物等都要经过

16、处理,避免造成环境污染,确保该项目的建设与实施过程完全符合国家环境保护规范标准。九、 项目总投资及资金构成(一)项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资44834.98万元,其中:建设投资33552.10万元,占项目总投资的74.83%;建设期利息720.39万元,占项目总投资的1.61%;流动资金10562.49万元,占项目总投资的23.56%。(二)建设投资构成本期项目建设投资33552.10万元,包括工程费用、工程建设其他费用和预备费,其中:工程费用28649.27万元,工程建设其他费用4006.70万元,预备费896.13万元。十

17、、 资金筹措方案本期项目总投资44834.98万元,其中申请银行长期贷款14701.85万元,其余部分由企业自筹。十一、 项目预期经济效益规划目标(一)经济效益目标值(正常经营年份)1、营业收入(SP):96300.00万元。2、综合总成本费用(TC):77929.58万元。3、净利润(NP):13432.07万元。(二)经济效益评价目标1、全部投资回收期(Pt):5.90年。2、财务内部收益率:22.17%。3、财务净现值:15728.05万元。十二、 项目建设进度规划本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设,本期项目建设期限规划24个月。十四、项目综合评价本项目生产所需

18、的原辅材料来源广泛,产品市场需求旺盛,潜力巨大;本项目产品生产技术先进,产品质量、成本具有较强的竞争力,三废排放少,能够达到国家排放标准;本项目场地及周边环境经考察适合本项目建设;项目产品畅销,经济效益好,抗风险能力强,社会效益显著,符合国家的产业政策。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积62000.00约93.00亩1.1总建筑面积105477.081.2基底面积35340.001.3投资强度万元/亩342.442总投资万元44834.982.1建设投资万元33552.102.1.1工程费用万元28649.272.1.2其他费用万元4006.702.1.3预备费万元896.132

19、.2建设期利息万元720.392.3流动资金万元10562.493资金筹措万元44834.983.1自筹资金万元30133.133.2银行贷款万元14701.854营业收入万元96300.00正常运营年份5总成本费用万元77929.586利润总额万元17909.437净利润万元13432.078所得税万元4477.369增值税万元3841.5210税金及附加万元460.9911纳税总额万元8779.8712工业增加值万元28878.6113盈亏平衡点万元39905.33产值14回收期年5.9015内部收益率22.17%所得税后16财务净现值万元15728.05所得税后第二章 项目建设单位说明一

20、、 公司基本信息1、公司名称:xx有限责任公司2、法定代表人:吴xx3、注册资本:780万元4、统一社会信用代码:xxxxxxxxxxxxx5、登记机关:xxx市场监督管理局6、成立日期:2012-3-77、营业期限:2012-3-7至无固定期限8、注册地址:xx市xx区xx9、经营范围:从事轨道交通监测设备相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)二、 公司简介公司以负责任的方式为消费者提供符合法律规定与标准要求的产品。在提供产品的过程中,综合考虑其对消费者的影响,确保产品

21、安全。积极与消费者沟通,向消费者公开产品安全风险评估结果,努力维护消费者合法权益。公司加大科技创新力度,持续推进产品升级,为行业提供先进适用的解决方案,为社会提供安全、可靠、优质的产品和服务。公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求。三、 公司竞争优势(一)公司具有技术研发优势,创新能力突出公司在研发方面投入较高,持续进行研究开发

22、与技术成果转化,形成企业核心的自主知识产权。公司产品在行业中的始终保持良好的技术与质量优势。此外,公司目前主要生产线为使用自有技术开发而成。(二)公司拥有技术研发、产品应用与市场开拓并进的核心团队公司的核心团队由多名具备行业多年研发、经营管理与市场经验的资深人士组成,与公司利益捆绑一致。公司稳定的核心团队促使公司形成了高效务实、团结协作的企业文化和稳定的干部队伍,为公司保持持续技术创新和不断扩张提供了必要的人力资源保障。(三)公司具有优质的行业头部客户群体公司凭借出色的技术创新、产品质量和服务,树立了良好的品牌形象,获得了较高的客户认可度。公司通过与优质客户保持稳定的合作关系,对于行业的核心需

23、求、产品变化趋势、最新技术要求的理解更为深刻,有利于研发生产更符合市场需求产品,提高公司的核心竞争力。(四)公司在行业中占据较为有利的竞争地位公司经过多年深耕,已在技术、品牌、运营效率等多方面形成竞争优势;同时随着行业的深度整合,行业集中度提升,下游客户为保障其自身原材料供应的安全与稳定,在现有竞争格局下对于公司产品的需求亦不断提升。公司较为有利的竞争地位是长期可持续发展的有力支撑。四、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额17685.9814148.7813264.49负债总额6052.504842.004539.38股东权益

24、合计11633.489306.788725.11公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入55698.6044558.8841773.95营业利润10661.038528.827995.77利润总额9457.447565.957093.08净利润7093.085532.605107.02归属于母公司所有者的净利润7093.085532.605107.02五、 核心人员介绍1、吴xx,中国国籍,无永久境外居留权,1958年出生,本科学历,高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长;2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长;20

25、16年11月至今任xxx有限公司董事、经理;2019年3月至今任公司董事。2、秦xx,1957年出生,大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。3、何xx,中国国籍,1976年出生,本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。4、曹xx,中国国籍,无永久境外居留权,1971年出生

26、,本科学历,中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。5、姜xx,中国国籍,1977年出生,本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任,2017年8月至今任公司监事。6、孔xx,1974年出生,研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长;2019年8月至今任公司监事会主席。7、黎xx,中国国籍,无永久境外居留权

27、,1959年出生,大专学历,高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问;2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。8、石xx,中国国籍,1978年出生,本科学历,中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。六、 经营宗旨凭借专业化、集约化的经营策略,发挥公司各方面的优势,创造良好的经济效益,为全体股东提供满意的经济回报。七、 公司发展规划(一)公司未来发展战略公司秉承“不断超越、追求完美、诚信为本、创新为魂

28、”的经营理念,贯彻“安全、现代、可靠、稳定”的核心价值观,为客户提供高性能、高品质、高技术含量的产品和服务,致力于发展成为行业内领先的供应商。未来公司将通过持续的研发投入和市场营销网络的建设进一步巩固公司在相关领域的领先地位,扩大市场份额;另一方面公司将紧密契合市场需求和技术发展方向进一步拓展公司产品类别,加大研发推广力度,进一步提升公司综合实力以及市场地位。(二)扩产计划经过多年的发展,公司在相关领域领域积累了丰富的生产经验和技术优势,随着公司业务规模逐年增长,产能瓶颈日益显现。因此,产能提升计划是实现公司整体发展战略的重要环节。公司将以全球行业持续发展及逐渐向中国转移为依托,提高公司生产能

29、力和生产效率,满足不断增长的客户需求,巩固并扩大公司在行业中的竞争优势,提高市场占有率和公司影响力。在产品拓展方面,公司计划在扩宽现有产品应用领域的同时,不断丰富产品类型,持续提升产品质量和附加值,保持公司产品在行业中的竞争地位。(三)技术研发计划公司未来将继续加大技术开发和自主创新力度,在现有技术研发资源的基础上完善技术中心功能,规范技术研究和产品开发流程,引进先进的设计、测试等软硬件设备,提高公司技术成果转化能力和产品开发效率,提升公司新产品开发能力和技术竞争实力,为公司的持续稳定发展提供源源不断的技术动力。公司将本着中长期规划和近期目标相结合、前瞻性技术研究和产品应用开发相结合的原则,以

30、研发中心为平台,以市场为导向,进行技术开发和产品创新,健全和完善技术创新机制,从人、财、物和管理机制等方面确保公司的持续创新能力,努力实现公司新技术、新产品、新工艺的持续开发。(四)技术研发计划公司将以新建研发中心为契机,在对现有产品的技术和工艺进行持续改进、提高公司的研发设计能力、满足客户对产品差异化需求的同时,顺应行业技术发展,不断研发新工艺、新技术,不断提升产品自动化程度,在充分满足下游领域对产品质量要求不断提高的同时,强化公司自主创新能力,巩固公司技术的行业先进地位,强化公司的综合竞争实力。积极实施知识产权保护自主创新、自主知识产权和自主品牌是公司今后持续发展的关键。自主知识产权是自主

31、创新的保障,公司未来三年将重点关注专利的保护,依靠自主创新技术和自主知识产权,提高盈利水平。公司计划在未来三年内大量引进或培养技术研发、技术管理等专业人才,以培养技术骨干为重点建设内容,建立一支高、中、初级专业技术人才合理搭配的人才队伍,满足公司快速发展对人才的需要。公司将采用各种形式吸引优秀的科技人员。包括:提高技术人才的待遇;通过与高校、科研机构联合,实行对口培训等形式,强化技术人员知识更新;积极拓宽人才引进渠道,实行就地取才、内部挖掘和面向社会广揽人才相结合。确保公司产品的高技术含量,充分满足客户的需求,使公司在激烈的市场竞争中立于不败之地。公司将加强与高等院校、研发机构的合作与交流,整

32、合产、学、研资源优势,通过自主研发与合作开发并举的方式,持续提升公司技术研发水平,提升公司对重大项目的攻克能力,提高自身研发技术水平,进一步强化公司在行业内的影响力。(五)市场开发规划公司根据自身技术特点与销售经验,制定了如下市场开发规划:首先,公司将以现有客户为基础,在努力提升产品质量的同时,以客户需求为导向,在各个方面深入了解客户需求,以求充分满足客户的差异化需求,从而不断增加现有客户订单;其次,公司将在稳定与现有客户合作关系的同时,凭借公司成熟的业务能力及优质的产品质量逐步向新的客户群体拓展,挖掘新的销售市场;最后,公司将不断完善营销网络建设,提升公司售后服务能力,从而提升公司整体服务水

33、平,实现整体业务的协同及平衡发展。(六)人才发展规划人才是公司发展的核心资源,为了实现公司总体战略目标,公司将健全人力资源管理体系,制定科学的人力资源开发计划,进一步建立完善的培训、薪酬、绩效和激励机制,最大限度的发挥人才潜力,为公司的可持续发展提供人才保障。公司将立足于未来发展需要,进一步加快人才引进。通过专业化的人力资源服务和评估机制,满足公司的发展需要。一方面,公司将根据不同部门职能,有针对性的招聘专业化人才:管理方面,公司将建立规范化的内部控制体系,根据需要招聘行业内专业的管理人才,提升公司整体管理水平;技术方面,公司将引进行业内优秀人才,提升公司的技术创新能力,增加公司核心技术储备,

34、并加速成果转化,确保公司技术水平的领先地位。另一方面,公司将建立人才梯队,以培养管理和技术骨干为重点,有计划地吸纳各类专业人才进入公司,形成高、中、初级人才的塔式人才结构,为公司的长远发展储备力量。培训是企业人力资源整合的重要途径,未来公司将强化现有培训体系的建设,建立和完善培训制度,针对不同岗位的员工制定科学的培训计划,并根据公司的发展要求及员工的发展意愿,制定员工的职业生涯规划。公司将采用内部交流课程、外聘专家授课及先进企业考察等多种培训方式提高员工技能。人才培训的强化将大幅提升员工的整体素质,使员工队伍进一步适应公司的快速发展步伐。公司将制定具有市场竞争力的薪酬结构,制定和实施有利于人才

35、成长和潜力挖掘的激励政策。根据员工的服务年限及贡献,逐步提高员工待遇,激发员工的创造性和主动性,为员工提供广阔的发展空间,全力打造团结协作、拼搏进取、敬业爱岗、开拓创新的员工队伍,从而有效提高公司凝聚力和市场竞争力。第三章 项目背景、必要性一、 行业上下游产业链分析轨道交通建设所涉及的产业链较为庞大,上游主要是基础建筑领域的企业,包括土木工程、隧道等承接商以及工程机械类企业,中游包括车辆制造企业,以及牵引供电系统、通信信号系统等电气设备企业,下游为公共运营、客货运输等产业。随着城镇化的推进,轨道交通正在全国范围大面积的铺开。轨道交通的产业链比较长,辐射面非常广泛,可以带动多个行业的发展,车辆制

36、造、电气设备、电子通信系统等是受益的主要行业。从城轨地铁和城际铁路的构成中,除土建工程外(土地整理和拆迁成本等),设备总需求占投资总额的30%左右,所需设备主要包括车辆(10%)、通信及信号系统(6%)、供电系统(2%)以其他机电设备的需求(12%)。按照2012-2015年城轨地铁总投资1.1万亿计算,设备需求约在3300亿元。由于地铁施工建设时间长,建设时间需要5年左右,其中前3年主要是土建工程,第4-5年地铁运营所需设备的采购将加大。十二五期间,城轨地铁开始进入大规模修建,2014年以来已进入相关设备需求的高峰。若城际铁路开始大规模建设,轨道交通设备将拥有更大的需求增量。从事相关设备生产

37、的中游制造业将直接受益。二、 行业概况中国是一个典型的大陆性国家,经济联系和交往跨度大,需要有一种强有力的运输方式将整个国家和国民经济联系起来,同时引导和促进其他运输方式的发展。铁路最显著的特点是载运质量大、运行成本低、能源消耗少,既在大宗、大流量的中长以上距离的客货运输方面具有绝对优势,而且在大流量、高密度的城际中短途旅客运输中具有很强的竞争优势,是最适合中国经济地理特征和人们收入水平的区域骨干运输方式。尽管从20世纪90年代以来,中国高速公路获得了巨大发展,对铁路行业也形成了越来越明显的竞争,但是,铁路在国民经济中的支柱作用和在中国综合运输网络中的担当的作用是其他运输方式难以替代的。201

38、3年,我国铁路固定资产投资(含基本建设、更新改造和机车车辆购置)完成6657.45亿元。2013年,全国铁路旅客发送量完成21.06亿人,铁路货物发送量完成39.61亿吨。2014年,中国铁路行业完成固定资产投资8088亿元,超额完成全年计划,这是继2010年铁路固定资产投资达到8426.52亿元后的第二高。截止2014年底,中国铁路营业里程已达11.2万公里,其中高铁1.6万公里。2014年12月30日,中国南车、中国北车公布合并方案。合并采取南车吸收合并北车的方式进行,新公司拟更名为中国中车.2015年3月5日,国务院国有资产监督管理委员会原则同意中国南车和中国北车进行合并的方案。虽然经过

39、多年加速建设,我国铁路发展成就显着,但与发达国家相比,我国的路网密度和人均铁路里程仍有差距,建设空间巨大。因此,2015年及十三五期间,中国铁路投资额将维持在高位,中国铁路市场仍将是世界上最大的铁路市场。三、 以人才驱动引领创新驱动,完善人才培养引进机制持续构建“一心多点”人才发展新格局,深化人才发展体制机制改革,完善人才评价机制、激励机制,营造良好人才发展生态,调整优化人才引育政策,以事业感召、以环境吸引、以服务凝聚。刚柔并济引进人才,留住用好各类人才。依托规模企业、科研院所、高等院校、职业学院,重点培养科技创新人才、行业领军人才、技能型实用人才、乡土人才和创新创业团队,注重储备培育青年人才

40、、基层人才。承接自治区“草原英才”工程,深入实施“鸿雁计划”“呼伦贝尔英才”工程。持续推进人才资源优先开发、结构优先调整、投资优先保证、政策优先创新、环境优先改善。第四章 行业、市场分析一、 基本风险特征1、行业竞争风险未来铁路检测、维修设备的市场空间会随着轨道交通的快速发展而迅速壮大。市场空间的增大必将导致行业内从业企业数量增加,行业竞争风险加剧。国内大型车辆制造商也可能会随之加入这一细分领域的竞争中,由于该类大型企业具有销售渠道,车辆后期维护设备对接上具有技术优势。因此,行业竞争激烈程度会带给公司较大的竞争风险。2、政策风险从目前的行业准入情况上看,国家尚未实施针对专用设备的准入资质审核,

41、一旦政策发生变化。对于检测维修方面的设备供应商实施资质管理,就会使得企业面临无法取得强制资质的可能性。使得经营收到严重影响。3、产品技术革新风险近年来,铁路行业技术发展迅速,车辆维修设备供应商随时应保持对铁路技术发展的跟踪及对自身产品技术指标的更新,以便与之配套,否则产品就面临被行业淘汰的风险。二、 市场规模在“十二五”期间,铁路投资是政府投资工作的重点。2011年至2015年,铁路固定资产投资逐年增加,从2011年的5,906亿元,到2015年的8,238亿元,年复合增长率为9%。“十二五”规划期间铁路实际累计投资为3.58万亿元,远高于原定规划的2.8万亿元。总体来看,铁路固定资产投资可分

42、为机车车辆购置、既有线改造和新建铁路三部分,其中,铁路基础建设投资占比在“十二五”期间稳定在80%左右。2016年年初,国家铁路局发布铁路“十三五”发展规划征求意见稿,规划中提到,“十三五”期间,铁路固定资产投资规模将达3.5至3.8万亿元人民币,其中基本建设投资为3万亿元左右,中国铁路总公司人士表示,“十三五”最终敲定计划有望突破4万亿元。2016年7月,发改委、交通运输部和铁路总公司共同印发中长期铁路网规划(2016-2030)。本次的发展规划期限为2016-2025年,远期展望至2030年。其发展目标为:到2020年,一批重大标志性项目建成投产,铁路网规模达到15万公里,其中高速铁路3万

43、公里,覆盖80%以上的大城市,为完成“十三五”规划任务、实现全面建成小康社会目标提供有力支撑;到2025年,铁路网规模达到17.5万公里左右,其中高速铁路3.8万公里左右,网络覆盖进一步扩大,路网结构更加优化,骨干作用更加显著,更好发挥铁路对经济社会发展的保障作用;展望到2030年,基本实现内外互联互通、区际多路畅通、省会高铁连通、地市快速通达、县域基本覆盖。随着轨道交通行业的发展,车辆保有量的节节攀升,铁路后市场的市场规模也迅速增加。铁路维修、零部件更换以及运维监测检测三大子行业。我国铁路交通行业的快速发展极大提高了对于运营安全、维护的市场需求。随着时间推移,大部分铁路车辆将陆续进入检修保养

44、周期,铁路机车、车辆及动车组安全运行保障专用设备市场需求旺盛。根据目前的规则,安全运行保障专用设备主要包括检测检修专用设备和安全监控专用设备两大类产品。我国铁路交通行业的快速发展极大提高了对于运营安全、维护的市场需求。随着时间推移,大部分铁路车辆将陆续进入检修保养周期,铁路机车、车辆及动车组安全运行保障专用设备市场需求旺盛。根据目前的规则,安全运行保障专用设备主要包括检测检修专用设备和安全监控专用设备两大类产品。根据中国铁道学会的统计资料,2011年铁路机车、车辆及动车组安全运行保障专用设备分别占当年全国铁路基本建设和机车车辆购置投资总额的2.80%(其中检测检修专用设备和智能安全监控专用设备

45、分别占1.96%和0.84%);占当年全国铁路更新改造投资总额的18.43%(其中检测检修专用设备和智能安全监控专用设备分别占6.53%和11.90%)。到2015年,每年运维和安全监控市场占全国铁路基本建设和机车车辆购置投资额的比例预计能达到3%,其中检测检修专用设备为2%,智能安全监控专用设备为1%,按照此比例计算,则2016年铁路机车、车辆及动车组安全运行保障的检测检修、安全监控专用设备空间将维持在200亿元以上。随着后续车辆保养需求的增加,我们判断这一采购比例在未来35年将持续上升,则即便铁路总投资出现零增长或小幅下滑,但在检测维保端的需求依然将保持较快的增长速度。自2007年底首列动

46、车组投入运营以来,第一批动车组已具备“五级检修”的需求。2016年,动车组高级修招标合计276列,其中动车组高级修第一、二次招标项目设计动车组分别为205列和71列。276列中四级检修7列,三级检修269列。截至目前,2017年已启动的高级修第一次招标设计动车组398列,高于2016年全年招标量,增长44%,其中三级检修376列,占90%以上,四级检修22列。动车组的检修可分为5个等级,一、二级为运用修,三、四、五级检修为高级修,其中关注度最高的为四级修与五级修,运行120-160公里需要进行四级修,经过两轮五级修后,即营运约500万公里或大约十年,进入大修阶段。2016年进入大修阶段的动车组有30多列,预计今年将达100多列。2016年开始最早的动车组陆续进入产修,现存的2,148列动车组也将陆续

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