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1、本文为本文为 WordWord版本,下载可任意编辑版本,下载可任意编辑二、报销规定(一)、差旅费报销规定1、员工出差应填写出差申请单,并按规定程序报批后,到财第一篇:施工现场防疫管控措施务部门预借差旅费一、报销审批监控程序2、员工出差返回后,填写差旅费报销单,连同出差申请单、1、公司除正常费用开支外,其余各项支出需要事先提出计划,原始报销凭证,按规定的时间及审批手续到财务部报销。按支出审批权限批准后,在计划范围内列支。3、员工差旅费报销标准严格根据公司规定执行。2、办公用品的购置:由各部门依据需要,编制计划报总裁办审4、住宿费:单人或双人出差每天最高不超过 200 元,去深圳、核汇总,按审批权
2、限批准后,由集团总裁办按计划统一购买,并建立实广州、上海、北京出差每天最高不超过 350 元,超出部分由个人承受,物帐,具体登记办公用品的进、出状况。领用时,须填制出库单,经分如有非常状况需总裁批准方可报销。管领导批准。总裁办每月末应将办公领用清单交财务室进行核定监控。5、交通费:员工出差需购买飞机票的,一律由办公室统一购买,3、物品收购报销须按公司收购掌握程序、库房管理程序、进货不得擅自购买。如擅自购买,费用由个人承受。出差不是为处理紧急检验程序完备审批手续后办理报销。事务的,一般员工以车,船交通工具。员工长途出差交通费可实报实4、要求财务出纳人员严格执行财务制度,并于每月月初汇总上销,出租车票不得报销。月的报销清单,上报上级主管。第 1 页 共 2 页施工现场防疫管控措施七篇施工现场防疫管控措施七篇本文为本文为 WordWord版本,下载可任意编辑版本,下载可任意编辑(二)、市内交通费用报销规定公司员工在市内外出办事,应尽量选择乘坐公司车或公交车,原那么上不提倡乘坐出租车,如确应工作需要乘坐出租车,要事先请示分管领导,并在报销单上注明,报销时出租车票不得连号。(三)、报销发票粘贴规定报销人应将发票及相关附件分类逐张整齐地粘贴在报销单背面(左上角处),完整规范地填写相应的报销单。详细要求为:1、费用报销单:按事类逐项逐件填写内容第 2 页 共 2 页