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1、泓域咨询/莆田合批设备项目投资计划书目录第一章 总论6一、 项目名称及建设性质6二、 项目承办单位6三、 项目定位及建设理由7四、 报告编制说明8五、 项目建设选址9六、 项目生产规模9七、 建筑物建设规模9八、 环境影响10九、 项目总投资及资金构成10十、 资金筹措方案11十一、 项目预期经济效益规划目标11十二、 项目建设进度规划11主要经济指标一览表12第二章 项目背景分析14一、 正极材料生产线组成及设备投资市场规模14二、 锂电需求旺盛,聚焦正负极材料生产设备14三、 正极材料生产线组成及国内设备市场规模15四、 主动融入新发展格局16五、 项目实施的必要性17第三章 行业发展分析
2、18一、 负极材料:用途与分类18二、 正极材料生产工艺流程及关键设备:合批设备18第四章 建筑技术方案说明19一、 项目工程设计总体要求19二、 建设方案19三、 建筑工程建设指标20建筑工程投资一览表20第五章 选址方案分析22一、 项目选址原则22二、 建设区基本情况22三、 推进区域协调发展和新型城镇化24四、 项目选址综合评价25第六章 产品方案与建设规划26一、 建设规模及主要建设内容26二、 产品规划方案及生产纲领26产品规划方案一览表26第七章 运营模式分析28一、 公司经营宗旨28二、 公司的目标、主要职责28三、 各部门职责及权限29四、 财务会计制度32第八章 法人治理结
3、构38一、 股东权利及义务38二、 董事40三、 高级管理人员44四、 监事46第九章 技术方案48一、 企业技术研发分析48二、 项目技术工艺分析50三、 质量管理51四、 设备选型方案52主要设备购置一览表53第十章 进度规划方案54一、 项目进度安排54项目实施进度计划一览表54二、 项目实施保障措施55第十一章 投资估算56一、 投资估算的编制说明56二、 建设投资估算56建设投资估算表58三、 建设期利息58建设期利息估算表59四、 流动资金60流动资金估算表60五、 项目总投资61总投资及构成一览表61六、 资金筹措与投资计划62项目投资计划与资金筹措一览表63第十二章 项目经济效
4、益评价65一、 基本假设及基础参数选取65二、 经济评价财务测算65营业收入、税金及附加和增值税估算表65综合总成本费用估算表67利润及利润分配表69三、 项目盈利能力分析70项目投资现金流量表71四、 财务生存能力分析73五、 偿债能力分析73借款还本付息计划表74六、 经济评价结论75第十三章 项目招标及投标分析76一、 项目招标依据76二、 项目招标范围76三、 招标要求77四、 招标组织方式79五、 招标信息发布81第十四章 总结82第十五章 附表附件84主要经济指标一览表84建设投资估算表85建设期利息估算表86固定资产投资估算表87流动资金估算表88总投资及构成一览表89项目投资计
5、划与资金筹措一览表90营业收入、税金及附加和增值税估算表91综合总成本费用估算表91利润及利润分配表92项目投资现金流量表93借款还本付息计划表95第一章 总论一、 项目名称及建设性质(一)项目名称莆田合批设备项目(二)项目建设性质本项目属于新建项目二、 项目承办单位(一)项目承办单位名称xxx投资管理公司(二)项目联系人刘xx(三)项目建设单位概况未来,在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标,践行社会责任,秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任,服务全国。公司将依法合规作为新形势下实现高质量发展的基本保障,坚持合规是底线、合规高于经济利益的理念,确立了合规管理的战
6、略定位,进一步明确了全面合规管理责任。公司不断强化重大决策、重大事项的合规论证审查,加强合规风险防控,确保依法管理、合规经营。严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求,重点领域合规管理不断强化,各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建立,广大员工合规意识普遍增强,合规文化氛围更加浓厚。公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。经过多年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集
7、团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。三、 项目定位及建设理由锂离子电池:利用锂离子在电场的作用下的定向运动来完成电荷的传递(氧化还原反应),其正负极均为化学势随着锂离子含量变化的化合物。粒子总是从高化学势向低化学势区域、相或组元转移,直到两者相等才相互处于化学平衡。使用领域较为广泛:锂电池在动力电池市场、消费电池市场和储能电池市场应用广泛。锂离子电池的原材料:主要由正极、负极、隔膜、电解液、铜铝箔、结构件等构成。正极材料:为层状过渡金属氧化物,正极是整个电池中可嵌脱锂离子的来源;负极材料:一般为碳素材料(石墨等)和非碳材料,负极是锂离子的受体。成
8、本拆分:根据真理研究数据,正极材料成本约占总成本的35%,负极材料占总成本的比例约12%。四、 报告编制说明(一)报告编制依据1、本期工程的项目建议书。2、相关部门对本期工程项目建议书的批复。3、项目建设地相关产业发展规划。4、项目承办单位可行性研究报告的委托书。5、项目承办单位提供的其他有关资料。(二)报告编制原则1、坚持科学发展观,采用科学规划,合理布局,一次设计,分期实施的建设原则。2、根据行业未来发展趋势,合理制定生产纲领和技术方案。3、坚持市场导向原则,根据行业的现有格局和未来发展方向,优化设备选型和工艺方案,使企业的建设与未来的市场需求相吻合。4、贯彻技术进步原则,产品及工艺设备选
9、型达到目前国内领先水平。同时合理使用项目资金,将先进性与实用性有机结合,做到投入少、产出多,效益最大化。5、严格遵守“三同时”设计原则,对项目可能产生的污染源进行综合治理,使其达到国家规定的排放标准。(二) 报告主要内容本报告对项目建设的背景及概况、市场需求预测和建设的必要性、建设条件、工程技术方案、项目的组织管理和劳动定员、项目实施计划、环境保护与消防安全、项目招投标方案、投资估算与资金筹措、效益评价等方面进行综合研究和分析,为有关部门对工程项目决策和建设提供可靠和准确的依据。五、 项目建设选址本期项目选址位于xx园区,占地面积约99.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力
10、、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。六、 项目生产规模项目建成后,形成年产xxx套合批设备的生产能力。七、 建筑物建设规模本期项目建筑面积128070.25,其中:生产工程84667.57,仓储工程23078.88,行政办公及生活服务设施11141.35,公共工程9182.45。八、 环境影响该项目在建设时,应严格执行建设项目环保,“三同时”管理制度及环境影响报告书制度。处理好生产建设与环境保护的关系,避免对周围环境造成不利影响。烟尘、污废水、噪声、固体废弃物分别执行大气污染物综合排放标准、城市污水综合排放标准、工业企业帮界噪声标准、城镇垃圾农用控制标准。该项目在建设生产中
11、只要认真执行各项环境保护措施,不会对周围环境造成影响。九、 项目总投资及资金构成(一)项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资44760.38万元,其中:建设投资33888.58万元,占项目总投资的75.71%;建设期利息478.76万元,占项目总投资的1.07%;流动资金10393.04万元,占项目总投资的23.22%。(二)建设投资构成本期项目建设投资33888.58万元,包括工程费用、工程建设其他费用和预备费,其中:工程费用28704.80万元,工程建设其他费用4325.94万元,预备费857.84万元。十、 资金筹措方案本期项目总
12、投资44760.38万元,其中申请银行长期贷款19541.24万元,其余部分由企业自筹。十一、 项目预期经济效益规划目标(一)经济效益目标值(正常经营年份)1、营业收入(SP):96800.00万元。2、综合总成本费用(TC):76665.15万元。3、净利润(NP):14748.98万元。(二)经济效益评价目标1、全部投资回收期(Pt):5.11年。2、财务内部收益率:26.41%。3、财务净现值:35313.41万元。十二、 项目建设进度规划本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设,本期项目建设期限规划12个月。十四、项目综合评价经初步分析评价,项目不仅有显著的经济效益
13、,而且其社会救益、生态效益非常显著,项目的建设对提高农民收入、维护社会稳定,构建和谐社会、促进区域经济快速发展具有十分重要的作用。项目在社会经济、自然条件及投资等方面建设条件较好,项目的实施不但是可行而且是十分必要的。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积66000.00约99.00亩1.1总建筑面积128070.251.2基底面积40920.001.3投资强度万元/亩319.262总投资万元44760.382.1建设投资万元33888.582.1.1工程费用万元28704.802.1.2其他费用万元4325.942.1.3预备费万元857.842.2建设期利息万元478.762.3
14、流动资金万元10393.043资金筹措万元44760.383.1自筹资金万元25219.143.2银行贷款万元19541.244营业收入万元96800.00正常运营年份5总成本费用万元76665.156利润总额万元19665.307净利润万元14748.988所得税万元4916.329增值税万元3912.8510税金及附加万元469.5511纳税总额万元9298.7212工业增加值万元30908.9013盈亏平衡点万元31732.69产值14回收期年5.1115内部收益率26.41%所得税后16财务净现值万元35313.41所得税后第二章 项目背景分析一、 正极材料生产线组成及设备投资市场规模
15、正极材料加工生产线主要包括配混系统、烧结系统、粉碎系统、水洗系统(仅高镍)、包装系统、粉体输送系统和智能化控制系统等。设备投资额较高。以常州当升科技二期工程年产5万吨的高镍正极项目为例,其设备购置费约11亿元,其中辊道窑价值量占比接近36%。二、 锂电需求旺盛,聚焦正负极材料生产设备锂离子电池应用广泛,正负极材料成本占比较高:锂电池在动力电池市场、消费电池市场和储能电池市场有着广泛应用,其原理是利用锂离子在电场的作用下的定向运动来完成电荷的传递,其正负极均为化学势随着锂离子含量变化的化合物,锂离子电池主要由正极、负极、隔膜、电解液等组成。其中,正极(成本约占总成本比例约35%)是整个电池中可嵌
16、脱锂离子的来源,负极(约占总成本比例的12%)是锂离子的受体。正极材料包括磷酸铁锂、三元材料、钴酸锂、锰酸锂等,且以磷酸铁锂和三元材料为主;负极材料包括天然石墨、人造石墨等,且以人造石墨为主。新能源汽车渗透率不断提升,正负极材料产能快速扩张:2021年我国正极材料产量约111.17万吨,产量同比增加约100%。2021年我国锂电负极材料产量约81.59万吨,同比增长76%。主要受益于新能源汽车渗透率不断提升,对正负极材料需求逐渐加大。根据测算,2025年,全球(动力+消费+储能)正极和负极材料的需求将分别由2021年的118万吨和59万吨提升至603万吨和302万吨,预计至2025年我国正极材
17、料产能有望达到640万吨,负极材料产能有望达到250万吨,2021-2025年期间产能扩张复合增速分别约为44%和26%。正负极材料设备投资额较高,产能扩张提振设备需求:1)正极加工生产线由配混系统、烧结系统、粉碎系统、水洗系统(仅高镍)、包装系统、粉体输送系统和智能化控制系统构成。以常州当升科技二期工程年产5万吨的高镍正极项目为例,其设备购置费约10.90亿元,其中辊道窑价值量最高,占比接近36%。2)负极材料以人造石墨为例,基本步骤就包括预处理、热解、磨球、石墨化(即热处理,使原本分布杂乱无章的碳原子整齐排列,关键技术环节)、混料、包覆、混料筛分、计重、包装入库。以璞泰来年产5万吨高性能锂
18、离子电池负极材料建设项目为例,主要设备购置费约6.17亿元。3)根据测算,2021-2025年国内正极材料年均设备需求约162亿元(不含前驱体生产设备市场规模),正极前驱体生产设备需求约81亿元,负极材料设备年均需求约59亿元。三、 正极材料生产线组成及国内设备市场规模核心假设:1)磷酸铁锂凭借低成本、循环寿命长、安全性较高等优势,产量增速预计保持高速增长,三元材料其次。2)2021年由于产能供应紧张,产能利用率有所提升,假设65%。2022-2025年各品种产能利用率随着产能扩张预计会有所下降,假设分别为60%/55%/50%/50%;3)高镍三元锂设备投资额约2亿元/万吨,磷酸铁锂设备投资
19、额约1.2亿元/万吨,钴酸锂设备投资额约1.7亿元/万吨,差异较大。因此,为方便计算,暂不考虑品种,假设正极材料生产设备投资额为1.5亿元/万吨。测算结果:预计2021-2025年正极材料设备合计市场规模(不含前驱体生产设备市场规模)约811亿元。另外,前驱体生产设备投资额约1亿元/万吨,按照前驱体和正极材料约1:1对应关系,产能扩张节奏或与正极材料相似。因此,预计2021-2025年正极前驱体生产设备市场规模约406亿元。四、 主动融入新发展格局紧紧扭住扩大内需这个战略基点,把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来,有效扩大新需求,不断创造新供给,在积极服务构建并深度融入新发展格
20、局中实现更大作为。 1.积极融入国内大循环。充分融入国内超大规模市场,推动项目、技术、人才、资本等与国内其它地区实现高效互动,推动在更高水平上融入国内大循环。 2.促进国内国际市场融合发展。充分利用好国内国际市场资源,扩大双向投资和贸易合作,促进国内国际市场顺畅对接。 3.推动消费扩容提质。增强消费对经济发展的基础性作用,顺应消费升级趋势,提升传统消费,培育新型消费,适当增加公共消费。 4.积极扩大有效投资。突出开放招商、强化项目带动,充分发挥投资对优化供给结构的关键作用,聚焦关键领域和薄弱环节,积极扩大有效投资。五、 项目实施的必要性(一)提升公司核心竞争力项目的投资,引入资金的到位将改善公
21、司的资产负债结构,补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力,降低公司财务费用水平,提升公司盈利能力,促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持,提高公司核心竞争力。第三章 行业发展分析一、 负极材料:用途与分类负极材料是锂离子受体,主要分为碳类材料与非碳类材料。前者被量产的锂离子电池广泛采用,具有安全无毒、循环寿命长、成本低廉的优点,但质量比与能量比均较低导致功率较小。后者体积能量密度高,可以达到很大功率,但是目前稳定性较低、制作成本较高,仍有许多技术困难亟待克服。碳类材料是传统的锂电池负极材料。根据材料性能可以再细分为天然石墨、人
22、造石墨、中间相碳微球与石墨烯等。碳类材料合成方法简单、循环寿命长等优点,是现阶段应用最广泛的负极材料。根据转化为石墨的容易程度,可以将非石墨电极分为硬碳和软碳。软碳与电解液相性很好,但首次充放电不可逆容量高,输出电压较低,所以一般不直接做负极材料。二、 正极材料生产工艺流程及关键设备:合批设备尽管在锂离子电池正极材料生产过程中采取了严格品管手段,但为了保证产品的一致性,对不同批次生产的产品进行合批,合成一个大批次,使同一个大批次的产品均匀化。目前普遍采用大型混合机进行混合合批处理,主要有双螺旋锥形混合机和卧式螺带混合机。第四章 建筑技术方案说明一、 项目工程设计总体要求1、建筑结构设计力求贯彻
23、“经济、实用和兼顾美观”的原则,根据工艺需要,结合当地地质条件及地需条件综合考虑。2、为满足工艺生产的需要,方便操作、检修和管理,尽量采取厂房一体化,充分考虑竖向组合,立求缩短管线,降低能耗,节约用地,减少投资。3、为加快建设速度并为今后的技术改造留下发展空间,主厂房设计成轻钢结构,各层主要设备的悬挂、支撑均采用钢结构,实现轻型化,并满足防腐防爆规范及有关规定。二、 建设方案(一)结构方案1、设计采用的规范(1)由有关主导专业所提供的资料及要求;(2)国家及地方现行的有关建筑结构设计规范、规程及规定;(3)当地地形、地貌等自然条件。2、主要建筑物结构设计(1)车间与仓库:采用现浇钢筋混凝土结构
24、,砖砌外墙作围护结构,基础采用浅基础及地梁拉接,并在适当位置设置伸缩缝。(2)综合楼、办公楼:采用现浇钢筋砼框架结构,(二)建筑立面设计为使建筑物整体风格具有时代特征,更加具有强烈的视觉效果,更加耐人寻味、引人入胜。建筑外形设计时尽可能简洁明了,重点把握个体与部分之间的比例美与逻辑美,并注意各线、面、形之间的相互关系,充分利用方向、形体、质感、虚实等多方位的建筑处理手法。三、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积128070.25,其中:生产工程84667.57,仓储工程23078.88,行政办公及生活服务设施11141.35,公共工程9182.45。建筑工程投资一览表单位:、万元序号工程类别占地
25、面积建筑面积投资金额备注1生产工程23324.4084667.5710965.471.11#生产车间6997.3225400.273289.641.22#生产车间5831.1021166.892741.371.33#生产车间5597.8620320.222631.711.44#生产车间4898.1217780.192302.752仓储工程8184.0023078.881855.912.11#仓库2455.206923.66556.772.22#仓库2046.005769.72463.982.33#仓库1964.165538.93445.422.44#仓库1718.644846.56389.74
26、3办公生活配套2340.6211141.351755.943.1行政办公楼1521.407241.881141.363.2宿舍及食堂819.223899.47614.584公共工程6956.409182.451058.81辅助用房等5绿化工程11266.20224.56绿化率17.07%6其他工程13813.8056.647合计66000.00128070.2515917.33第五章 选址方案分析一、 项目选址原则项目选址应符合城市发展总体规划和对市政公共服务设施的布局要求;依托选址的地理条件,交通状况,进行建址分析;避免不良地质地段(如溶洞、断层、软土、湿陷土等);公用工程如城市电力、供排水
27、管网等市政设施配套完善;场址要求交通方便,环境安静,地形比较平整,能够充分利.用城市基础设施,远离污染源和易燃易爆的生产、储存场所,便于生活和服务设施合理布局;场址上空无高压输电线路等障碍物通过,与其他公共建筑不造成相互干扰。二、 建设区基本情况莆田,古称“兴化”,又称“莆阳”、“莆仙”,福建省辖地级市,位居闽中,境内地势西北高、东南低,横剖面呈马鞍状,地处北回归线北侧边缘,东濒海洋,属典型的亚热带海洋性季风气候;现辖四区一县(荔城区、城厢区、涵江区、秀屿区、仙游县),陆域面积4200平方公里,海域面积1.1万平方公里。根据第七次人口普查数据,截至2020年11月1日零时,莆田市常住人口为32
28、1.0714万人。莆田历史底蕴深厚,史称“兴化”,素有“海滨邹鲁”、“文献名邦”之美称,自唐以来,涌现出2482名进士、21名状元,17名宰相。基础设施完善,湄洲湾、兴化湾、平海湾“三湾环绕”,湄洲湾为深水良港,可建万吨级以上泊位150多个;福厦铁路、向莆铁路贯穿全境,湄洲湾港口铁路支线投入使用;福厦高速、沈海复线、莆永高速、湄渝高速形成“两纵两横”格局。同时,莆田被列为第一批国家新型城镇化综合试点地区,及消费品工业“三品”战略示范城市。2020年莆田市实现生产总值2643.97亿元,增长3.3%,增幅居全省设区市第六位;其中,第一产业增加值125.66亿元,增长1.4%;第二产业增加值136
29、2.33亿元,增长1.5%;第三产业增加值1155.98亿元,增长5.8%。2020年10月,被评为全国双拥模范城(县)。初步统计,地区生产总值2700亿元,增长3%;一般公共预算总收入231.3亿元,增长2.2%,地方一般公共预算收入147.1亿元,增长2.8%;固定资产投资额与上年持平;社会消费品零售总额1625亿元,与上年持平;外贸进出口额580.5亿元,增长43.4%;实际利用外资9.6亿元,增长6.5%;居民人均可支配收入3.2万元,增长5%;城镇登记失业率2.41%;居民消费价格总水平上涨2%。展望二三五年,我市综合实力将大幅跃升,经济总量迈上新台阶,强产业、兴城市“双轮”驱动的支
30、撑作用更加突出;建成“343”重点产业体系,成为具有全国影响力的先进制造业基地;创新驱动活力迸发,创新型城市基本建成;城市新区功能趋于完善,城市更加宜业宜居;基本实现市域社会治理现代化,法治莆田、平安莆田、信用莆田建设达到更高水平;建成文化强市、教育强市、体育强市、健康莆田、人才强市,打造海峡两岸文化深度融合示范区、海峡两岸生技和医疗健康产业合作区,建成世界妈祖文化中心;对外开放水平达到新高度,在构建更高水平开放型经济新体制上走在全省前列;绿色发展方式和生活方式成为社会风尚,生态文明建设跃上新水平;居民收入达到高收入经济体水平,基本公共服务实现均等化,人的全面发展、全体市民共同富裕取得更为明显
31、的实质性进展。 三、 推进区域协调发展和新型城镇化坚持实施区域重大战略、区域协调发展战略、主体功能区战略,完善新型城镇化战略,促进各类要素合理流动和高效集聚,增强区域发展的协同性、联动性、整体性,构建高质量发展的国土空间布局和支撑体系,带动形成主体功能明显、优势互补、高质量发展的区域经济布局。 1.优化国土空间开发保护格局。统筹国土空间整体格局与建设时序,为城市提质扩容、农业集聚发展和生态优化提升夯实空间要素基础。 2.统筹推进新型城镇化。以加快新生中小城市培育发展和新型城市建设为重点,优化政策组合,弥补供需缺口,促进新型城镇化健康有序发展。到2025年,全市常住人口城镇化率达到68%,新增转
32、移农业人口20万人以上。 3.积极融入闽东北协同发展区。抢抓闽东北协同发展区发展机遇,充分发挥区位优势和产业特色,以创新合作机制、打造合作平台、共建合作项目、完善合作政策为重点,主动融入协同发展大局,推动区域优势互补、联动发展。 4.保护好湄洲岛。围绕世界妈祖文化中心核心区和国际旅游目的地发展目标,持续推进朝圣岛、生态岛、度假岛建设。四、 项目选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地势平坦、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输。通讯便捷,水资源丰富,能源供应充裕。项目选址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,自然环境条件良好。拟建工程地势开阔,有
33、利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。项目选址具备良好的原料供应、供水、供电条件,生产、生活用水全部由项目建设地提供,完全可以保障供应。第六章 产品方案与建设规划一、 建设规模及主要建设内容(一)项目场地规模该项目总占地面积66000.00(折合约99.00亩),预计场区规划总建筑面积128070.25。(二)产能规模根据国内外市场需求和xxx投资管理公司建设能力分析,建设规模确定达产年产xxx套合批设备,预计年营业收入96800.00万元。二、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目
34、经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整,各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平,并参考市场需求预测情况确定,同时,把产量和销量视为一致,本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品(服务)名称单位单价(元)年设计产量产值1合批设备套xx2合批设备套xx3合批设备套xx4.套5.套6.套合计xxx96800.00新能源汽车渗透率不断提升,正负极材料产能快速扩张:2021年我国正极材料产量约111.17万吨,产量同比增加约100%。2021年我国锂电负极材料产量约81.59万吨,同比增长76%。主要受益于新能源汽车渗透率不断提升,对正负极
35、材料需求逐渐加大。根据测算,2025年,全球(动力+消费+储能)正极和负极材料的需求将分别由2021年的118万吨和59万吨提升至603万吨和302万吨,预计至2025年我国正极材料产能有望达到640万吨,负极材料产能有望达到250万吨,2021-2025年期间产能扩张复合增速分别约为44%和26%。第七章 运营模式分析一、 公司经营宗旨自主创新,诚实守信,让世界分享中国创造的魅力。二、 公司的目标、主要职责(一)目标近期目标:深化企业改革,加快结构调整,优化资源配置,加强企业管理,建立现代企业制度;精干主业,分离辅业,增强企业市场竞争力,加快发展;提高企业经济效益,完善管理制度及运营网络。远
36、期目标:探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌,提升企业核心竞争力。此外,面向国际、国内两个市场,优化资源配置,实施多元化战略,向产业集团化发展,力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。(二)主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策,在国家宏观调控和行业监管下,以市场需求为导向,依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、合批设备行业发展规划和市场需求,制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和合批设备行业有关政策,优化配置经营要素,组织实施重大投资活动,对投入产出效果负责
37、,增强市场竞争力,促进区域内合批设备行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革,加快结构调整,转换企业经营机制,建立现代企业制度,强化内部管理,促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设,统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产,搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下,公司可依照公司法等有关规定,集中资产收益,用于再投入和结构调整。三、 各部门职责及权限(一)销售部职责说明1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标,并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标,明确营销策略,制定营销计划和拓展销售网络,并对任务进行分解,策划组织实施
38、销售工作,确保实现预期目标。3、负责收集市场信息,分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等,并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收,并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户,整理和归纳客户资料,掌握客户情况,进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表,并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测,建立起牢固可靠的物资供应网络,不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息,并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估,根据公司需求计划,编制与之相配套的采购计划,并进行采购谈判和产品采购,保证产品供应及时,
39、确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程,设计最佳运输路线、运输工具,选择合格的运输商,严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理,定期分析费用开支,查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作,不断培养、挖掘、引进销售人才,建设高素质的销售队伍。(二)战略发展部主要职责1、围绕公司的经营目标,拟定项目发实施方案。2、负责市场信息的收集、整理和分析,定期编制信息分析报告,及时报送公司领导和相关部门;并对各部门信息的及时性和有效性进行考核。3、负责对产品供应商质量管理、技术、供应能力和财务评估情况进行汇总,编制供应商评估报告,拟定供应商合作方案和
40、合作协议,组织签订供应商合作协议。4、负责对公司采购的产品进行询价,拟定产品采购方案,制定市场标准价格;拟定采购合同并报总经理审批后,组织签订合同。5、负责起草产品销售合同,按财务部和总经理提出的修改意见修订合同,并通知销售部门执行合同。6、协助销售部门开展销售人员技能培训;协助销售部门对未及时收到的款项查找原因进行催款。7、负责客户服务标准的确定、实施规范、政策制定和修改,以及服务资源的统一规划和配置。8、协调处理各类投诉问题,并提出处理意见;并建立设诉处理档案,做到每一件投诉有记录,有处理结果,每月向公司上报投诉情况及处理结果。9、负责公司客户档案、销售合同、公司文件资料、营销类文件资料、
41、价格表等的管理、归类、整理、建档和保管工作。(三)行政部主要职责1、负责公司运行、管理制度和流程的建立、完善和修订工作。2、根据公司业务发展的需要,制定及优化公司的内部运行控制流程、方法及执行标准。3、依据公司管理需要,组织并执行内部运行控制工作,协助各部门规范业务流程及操作规程,降低管理风险。4、定期、不定期利用各种统计信息和其他方法(如经济活动分析、专题调查资料等)监督计划执行情况,并对计划完成情况进行考核。五、在选择产品供应商过程,定期不定期对商务部部门编制的供应商评估报告和供应商合作协议进行审查,并提出审查意见。5、负责监督检查公司运营、财务、人事等业务政策及流程的执行情况。6、负责平
42、衡内部控制的要求与实际业务发展的冲突,其他与内部运行控制相关的工作。四、 财务会计制度(一)财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定,制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外,将不另立会计账簿。公司的资产,不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时,应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后,经股
43、东大会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配,但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是,资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。6、
44、公司利润分配政策为:(1)公司应重视对投资者的合理投资回报,利润分配政策应保持连续性和稳定性,公司经营所得利润将首先满足公司经营需要。公司每年根据经营情况和市场环境,充分考虑股东的利益,实行合理的股利分配方案。(2)董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照公司章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策:公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;
45、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%;公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。(3)在符合现金分红的条件下,公司优先采取现金分红的股利分配政策,即:公司当年度实现盈利,在弥补上一年度的亏损,依法提取法定公积金、任意公积金后进行现金分红,单一以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的10%。在公司当年未实现盈利情况下,公司不进行现金利润分配,同时需经公司董事会、股东大会审议通过。若公司业绩增长快速,并且董事会认为公司公司在制定现金分红具体方案时,董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜,独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前,公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,并及时