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1、泓域咨询/滨州工业大麻项目商业计划书滨州工业大麻项目商业计划书xx(集团)有限公司报告说明加拿大大麻加速合法化背后是可观的利益链条。加拿大政府近年来加快大麻合法化的步伐一方面可以创造更多的税收和就业机会,另一方面则可以促进本土大麻生产商的发展。根据公开资料数据,全面合法化可以给加拿大带来每年40亿加元的增量税收,与大麻相关的活动也将促进加拿大旅游产业的飞速发展;同时亦可为本土大麻产业链公司带来更多便利(例如向欧洲出口医用大麻以及吸引更多其他行业巨头对加拿大大麻企业进行投资)。根据谨慎财务估算,项目总投资26717.27万元,其中:建设投资22274.32万元,占项目总投资的83.37%;建设期
2、利息227.31万元,占项目总投资的0.85%;流动资金4215.64万元,占项目总投资的15.78%。项目正常运营每年营业收入48700.00万元,综合总成本费用36318.26万元,净利润9079.22万元,财务内部收益率27.07%,财务净现值20703.01万元,全部投资回收期4.94年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。该项目工艺技术方案先进合理,原材料国内市场供应充足,生产规模适宜,产品质量可靠,产品价格具有较强的竞争能力。该项目经济效益、社会效益显著,抗风险能力强,盈利能力强。综上所述,本项目是可行的。本报告为模板参考范文,不作为投资建议,仅供参考
3、。报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息;项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告可用于学习交流或模板参考应用。目录第一章 绪论9一、 项目名称及项目单位9二、 项目建设地点9三、 建设背景、规模9四、 项目建设进度10五、 建设投资估算10六、 项目主要技术经济指标11主要经济指标一览表11七、 主要结论及建议13第二章 公司基本情况14一、 公司基本信息14二、 公司简介14三、 公司竞争优势15四、 公司主要财务数据17公司合并资产负债表主要数据17公司合并利润表主要数据17五、 核心人员介绍18六、 经营宗旨19七、 公司发展规划20第三
4、章 背景及必要性26一、 政策合法化仍是行业发展主要推动力26二、 行业概况:用途广泛未来可期,蓝海市场潜力巨大28三、 产业链各环节均具极大发展潜力29四、 坚持主动对接融入,构建区域协同新格局31五、 坚持改旧育新并举,塑造现代产业新优势33第四章 行业、市场分析36一、 空间展望:蓝海市场,潜力可期36二、 应用端影响:应用领域有限,主要集中于纺织纤维36第五章 法人治理结构44一、 股东权利及义务44二、 董事47三、 高级管理人员51四、 监事53第六章 创新发展56一、 企业技术研发分析56二、 项目技术工艺分析58三、 质量管理60四、 创新发展总结61第七章 SWOT分析说明6
5、2一、 优势分析(S)62二、 劣势分析(W)64三、 机会分析(O)64四、 威胁分析(T)65第八章 发展规划分析69一、 公司发展规划69二、 保障措施75第九章 运营模式77一、 公司经营宗旨77二、 公司的目标、主要职责77三、 各部门职责及权限78四、 财务会计制度81第十章 项目实施进度计划88一、 项目进度安排88项目实施进度计划一览表88二、 项目实施保障措施89第十一章 产品方案分析90一、 建设规模及主要建设内容90二、 产品规划方案及生产纲领90产品规划方案一览表90第十二章 建筑技术方案说明92一、 项目工程设计总体要求92二、 建设方案93三、 建筑工程建设指标94
6、建筑工程投资一览表94第十三章 项目风险防范分析96一、 项目风险分析96二、 项目风险对策98第十四章 项目投资计划100一、 投资估算的编制说明100二、 建设投资估算100建设投资估算表102三、 建设期利息102建设期利息估算表103四、 流动资金104流动资金估算表104五、 项目总投资105总投资及构成一览表105六、 资金筹措与投资计划106项目投资计划与资金筹措一览表107第十五章 经济收益分析109一、 经济评价财务测算109营业收入、税金及附加和增值税估算表109综合总成本费用估算表110固定资产折旧费估算表111无形资产和其他资产摊销估算表112利润及利润分配表114二、
7、 项目盈利能力分析114项目投资现金流量表116三、 偿债能力分析117借款还本付息计划表118第十六章 项目综合评价说明120第十七章 附表122营业收入、税金及附加和增值税估算表122综合总成本费用估算表122固定资产折旧费估算表123无形资产和其他资产摊销估算表124利润及利润分配表125项目投资现金流量表126借款还本付息计划表127建设投资估算表128建设投资估算表128建设期利息估算表129固定资产投资估算表130流动资金估算表131总投资及构成一览表132项目投资计划与资金筹措一览表133第一章 绪论一、 项目名称及项目单位项目名称:滨州工业大麻项目项目单位:xx(集团)有限公司
8、二、 项目建设地点本期项目选址位于xx,占地面积约65.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。三、 建设背景、规模(一)项目背景从历史的发展进程来看,政策合法化为大势所趋,全球大麻政策合法化近年来有逐渐加快的迹象,尤其是美国已开始尝试大麻联邦层面的合法化,一旦成功则有望打开美国庞大的市场潜力;同时行业M&A和海外投资加剧,龙头企业有望切入更多产业链环节,从而提升在合法化大环境下的致胜概率。(二)建设规模及产品方案该项目总占地面积43333.00(折合约65.00亩),预计场区规划总建筑面积76629.70。其中:生产工程
9、51865.69,仓储工程11584.82,行政办公及生活服务设施8184.72,公共工程4994.47。项目建成后,形成年产xxx吨工业大麻的生产能力。四、 项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况,xx(集团)有限公司将项目工程的建设周期确定为12个月,其工作内容包括:项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。五、 建设投资估算(一)项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资26717.27万元,其中:建设投资22274.32万元,占项目总投资的83.37%;建设期利息227.31万元,占项目总投资
10、的0.85%;流动资金4215.64万元,占项目总投资的15.78%。(二)建设投资构成本期项目建设投资22274.32万元,包括工程费用、工程建设其他费用和预备费,其中:工程费用18758.03万元,工程建设其他费用3089.08万元,预备费427.21万元。六、 项目主要技术经济指标(一)财务效益分析根据谨慎财务测算,项目达产后每年营业收入48700.00万元,综合总成本费用36318.26万元,纳税总额5603.42万元,净利润9079.22万元,财务内部收益率27.07%,财务净现值20703.01万元,全部投资回收期4.94年。(二)主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位
11、指标备注1占地面积43333.00约65.00亩1.1总建筑面积76629.701.2基底面积26866.461.3投资强度万元/亩320.422总投资万元26717.272.1建设投资万元22274.322.1.1工程费用万元18758.032.1.2其他费用万元3089.082.1.3预备费万元427.212.2建设期利息万元227.312.3流动资金万元4215.643资金筹措万元26717.273.1自筹资金万元17439.323.2银行贷款万元9277.954营业收入万元48700.00正常运营年份5总成本费用万元36318.266利润总额万元12105.637净利润万元9079.2
12、28所得税万元3026.419增值税万元2300.9010税金及附加万元276.1111纳税总额万元5603.4212工业增加值万元18599.1013盈亏平衡点万元14017.55产值14回收期年4.9415内部收益率27.07%所得税后16财务净现值万元20703.01所得税后七、 主要结论及建议项目建设符合国家产业政策,具有前瞻性;项目产品技术及工艺成熟,达到大批量生产的条件,且项目产品性能优越,是推广型产品;项目产品采用了目前国内最先进的工艺技术方案;项目设施对环境的影响经评价分析是可行的;根据项目财务评价分析,经济效益好,在财务方面是充分可行的。第二章 公司基本情况一、 公司基本信息
13、1、公司名称:xx(集团)有限公司2、法定代表人:李xx3、注册资本:1350万元4、统一社会信用代码:xxxxxxxxxxxxx5、登记机关:xxx市场监督管理局6、成立日期:2015-4-47、营业期限:2015-4-4至无固定期限8、注册地址:xx市xx区xx9、经营范围:从事工业大麻相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)二、 公司简介公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公
14、司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则,加强规划引导,推动智慧集群建设,带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流,发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。通过建立企业跨区域交流合作机制,承担社会责任,营造和谐发展环境。三、 公司竞争优势(一)自主研发优势公司在各个细分领域深入研究的同时,通过整合各平台优势,构建全产品系列,并不断进行产品结构升级,顺应行业一体化、集成创新的发展趋势。通过多年积累,公司产品性能处于国内领先水平。公司多年来坚持技术创新,不断改进和优化产品性能,实现产品结构升级。公司结合国内市场客户的个
15、性化需求,不断升级技术,充分体现了公司的持续创新能力。在不断开发新产品的过程中,公司已有多项产品均为国内领先水平。在注重新产品、新技术研发的同时,公司还十分重视自主知识产权的保护。(二)工艺和质量控制优势公司进口大量设备和检测设备,有效提高了精度、生产效率,为产品研发与确保产品质量奠定了坚实的基础。此外,公司是行业内较早通过ISO9001质量体系认证的企业之一,公司产品根据市场及客户需要通过了产品认证,表明公司产品不仅满足国内高端客户的要求,而且部分产品能够与国际标准接轨,能够跻身于国际市场竞争中。在日常生产中,公司严格按照质量体系管理要求,不断完善产品的研发、生产、检验、客户服务等流程,保证
16、公司产品质量的稳定性。(三)产品种类齐全优势公司不仅能满足客户对标准化产品的需求,而且能根据客户的个性化要求,定制生产规格、型号不同的产品。公司齐全的产品系列,完备的产品结构,能够为客户提供一站式服务。对公司来说,实现了对具有多种产品需求客户的资源共享,拓展了销售渠道,增加了客户粘性。公司产品价格与国外同类产品相比有较强性价比优势,在国内市场起到了逐步替代进口产品的作用。(四)营销网络及服务优势根据公司产品服务的特点、客户分布的地域特点,公司营销覆盖了华南、华东、华北及东北等下游客户较为集中的区域,并在欧美、日本、东南亚等国家和地区初步建立经销商网络,及时了解客户需求,为客户提供贴身服务,达到
17、快速响应的效果。公司拥有一支行业经验丰富的销售团队,在各区域配备销售人员,建立从市场调研、产品推广、客户管理、销售管理到客户服务的多维度销售网络体系。公司的服务覆盖产品服务整个生命周期,公司多名销售人员具有研发背景,可引导客户的技术需求并为其提供解决方案,为客户提供及时、深入的专业技术服务与支持。公司与经销商互利共赢,结成了长期战略合作伙伴关系,公司经销网络较为稳定,有利于深耕行业和区域市场,带动经销商共同成长。四、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额11857.349485.878893.01负债总额4050.743240.
18、593038.05股东权益合计7806.606245.285854.95公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入26139.1020911.2819604.32营业利润5864.634691.704398.47利润总额5458.384366.704093.78净利润4093.783193.152947.52归属于母公司所有者的净利润4093.783193.152947.52五、 核心人员介绍1、李xx,中国国籍,无永久境外居留权,1959年出生,大专学历,高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问;2004年8月至2011年3月
19、任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。2、贾xx,中国国籍,无永久境外居留权,1971年出生,本科学历,中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。3、丁xx,中国国籍,1977年出生,本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任,2017年8月至今任公司监事。4、范xx,1974年出生,研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限责任公司销售部
20、副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长;2019年8月至今任公司监事会主席。5、吴xx,中国国籍,无永久境外居留权,1958年出生,本科学历,高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长;2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长;2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理;2019年3月至今任公司董事。6、陆xx,中国国籍,无永久境外居留权,1961年出生,本科学历,高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。7、孙xx,1957年出生,大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限
21、公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。8、戴xx,中国国籍,1978年出生,本科学历,中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。六、 经营宗旨自主创新,诚实守信,让世界分享中国创造的魅力。七、 公司发展规划(一)发展计划1、发展战略作为高附加值产业的重要技术支撑,正在转变发展思路,由“高速增长阶段”向“高质量发展”迈进。公司顺应产业的发展趋势,以“科技、创新”为经营理念,以技术创新、智能制造、产品升级和节能环保为重点,致力于构造技术密集、资源节约、环境友
22、好、品质优良、持续发展的新型企业,推进公司高质量可持续发展。2、经营目标目前,行业正在从粗放式扩张阶段转向高质量发展阶段,公司将进一步扩大高端产品的生产能力,抓住市场机遇,提高市场占有率;进一步加大研发投入,注重技术创新,提升公司科技研发能力;进一步加强环境保护工作,积极开发应用节能减排染整技术,保持清洁生产和节能减排的竞争优势;进一步完善公司内部治理机制,按照公司治理准则的要求规范公司运行,提升运营质量和效益,努力把公司打造成为行业的标杆企业。(二)具体发展计划1、市场开拓计划公司将在巩固现有市场基础上,根据下游行业个性化、多元化的消费特点,以新技术新产品为支撑,加快市场开拓步伐。主要计划如
23、下:(1)密切跟踪市场消费需求的变化,建立市场、技术、生产多部门联动机制,提高公司对市场变化的反应能力; (2)进一步完善市场营销网络,加强销售队伍建设,优化以营销人员为中心的销售责任制,激发营销人员的工作积极性; (3)加强品牌建设,以优质的产品和服务赢得客户,充分利用互联网宣传途径,扩大公司知名度,增加客户及市场对迎丰品牌的认同感; (4)在巩固现有市场的基础上,积极开拓新市场,推进省内外市场的均衡协调发展,进一步提升公司市场占有率。2、技术开发计划公司的技术开发工作将重点围绕提升产品品质、节能环保、知识产权保护等方面展开。公司将在现有专利、商标等相关知识产权的基础上,进一步加强知识产权的
24、保护工作,将技术研发成果整理并进行相应的专利申请,通过对公司无形资产的保护,切实做好知识产权的维护。为保证上述技术开发计划的顺利实施,公司将加大科研投入,强化研发队伍素质,创新管理机制和服务机制,积极参加行业标准的制定,不断提高企业的整体技术开发能力。3、人力资源发展计划培育、拥有一支有事业心、有创造力的人才队伍,是企业核心竞争力和可持续发展的原动力。随着经营规模的不断扩大,公司对人才的需求将更为迫切,人才对公司发展的支撑作用将进一步显现。为此,公司将重点做好以下工作:(1)加强人才的培养与引进工作,培育优秀技术人才、管理人才;(2)加强与高校间的校企人才合作,充分利用高校的人才优势和教育资源
25、优势,开展技术合作和人才培养,全面提升技术人员的整体素质;(3)加强对基层员工的技能培训和岗位培训,提高劳动熟练程度和自动化设备的操作能力,有效提高劳动效率和产品质量。(4)积极探索员工激励机制,进一步完善以绩效为导向的人力资源管理体系,充分调动员工的积极性。4、企业并购计划公司将抓住行业整合机会,根据自身发展战略,充分利用现有的综合竞争优势,整合有价值的市场资源,推进收购、兼并、控股或参股同行业具有一定互补优势的公司,实现产品经营和资本经营、产业资本与金融资本的有机结合,进一步增强公司的经营规模和市场竞争能力。5、筹融资计划目前公司正处于快速发展期,新生产线建设、技术改造、科技开发、人才引进
26、、市场拓展等方面均需较大的资金投入。公司将根据经营发展计划和需要,综合考虑融资成本、资产结构、资金使用时间等多种因素,采取多元化的筹资方式,满足不同时期的资金需求,推动公司持续、快速、健康发展。积极利用资本市场的直接融资功能,为公司的长远发展筹措资金。(三)面临困难公司资产规模将进一步增长,业务将不断发展和扩大,但在战略规划、营销策略、组织设计、资源配置,特别是资金管理和内部控制等方面面临新的挑战。同时,公司今后发展中,需要大量的管理、营销、技术等方面的人才,也使公司面临较大的人才培养、引进和合理使用的压力。公司必须尽快提高各方面的应对能力,才能保持持续发展,实现各项业务发展目标。1、资金不足
27、发展计划的实施需要足够的资金支持。目前公司融资手段较为单一,所需资金主要通过银行贷款解决,融资成本较高,还本付息压力较大,难以满足公司快速发展的要求。因此,能否借助资本市场,将成为公司发展计划能否成功实施的关键。如果不能顺利募集到足够的资金,公司的发展计划将难以如期实现。2、人才紧缺随着经营规模的不断扩大,公司在新产品新技术开发、生产经营管理方面,高级科研人才和管理人才相对缺乏,将影响公司进一步提高研发能力和管理水平。因此,能否尽快引进、培养这方面人才将对募投项目的顺利实施和公司未来发展产生较大的影响。(四)采用的方式、方法或途径建立多渠道融资体系,实现公司经营发展目标公司拟建立资本市场直接融
28、资渠道,改变融资渠道单一依赖银行贷款的现状,为公司未来重大投资项目的顺利实施筹集所需资金,确保公司经营发展目标的实现。同时,加强与商业银行的联系,构建良好的银企合作关系,及时获得商业银行的贷款支持,缓解公司发展过程中的资金压力。1、内部培养和外部引进高层次人才,应对经营规模快速提升面临的挑战公司现有人员在数量、知识结构和专业技能等方面将不能完全满足公司快速发展的需求,公司需加快内部培养和外部引进高层次人才的力度,确保高素质技术人才、经营管理人才以及营销人才满足公司发展需要。为此,公司拟采取下列措施:1、加强人力资源战略规划,通过建立有市场竞争力的薪酬体系和公平有序的职业晋升机制,吸引优秀的技术
29、、营销、管理人才加入公司,提升公司综合竞争力;2、进一步完善以绩效为导向的员工激励与约束机制,努力营造团结和谐的企业文化,强化员工对企业的归属感和责任感,保持公司人才队伍的稳定性和积极性;3、加强年轻人才的培养,建立人才储备机制,增强公司人才队伍的深度和厚度,形成完整有序的人才梯队,实现公司可持续发展。2、以市场需求为驱动,提高公司竞争能力公司将以市场为导向,认真研究市场需求,密切跟踪印染行业政策及最新发展动向,推动科技创新和加大研发投入,优化产品结构,开拓高端市场,不断提升管理水平和服务质量,丰富服务内容,完善和延伸产业链,提升公司的核心竞争力和市场地位,最终实现公司的战略发展目标。第三章
30、背景及必要性一、 政策合法化仍是行业发展主要推动力大麻行业作为一个新兴产业,其发展的最主要推动力是相关政策的合法化力度。若对现代大麻行业历史进行复盘,可以看到每一次大麻行业的快速发展均离不开政策的松绑与引导。整体上看,全球大麻政策经历了由“定罪化”向“去罪化”的转变,现部分国家正朝着“完全合法化”的方向迈进。大麻使用历史最早可追溯到公元前三千年,在19世纪大麻产品一度成为“时尚麻醉品”。但进入20世纪90年代,为抑制毒品泛滥,世界多国开始禁止大麻使用,并实行大麻犯罪强制量刑在内的“刑事定罪化”严监管政策。到了20世纪90年代中后期,由于大麻严监管并未取得理想效果,叠加新型毒品和非法毒品的日益猖
31、獗,以及政府禁毒计划下财政压力的不断加大,部分国家开始从大麻“定罪化”向“去罪化”转变,并有少数国家在近年来实现大麻的“全面合法化”。纵观全球大麻市场,部分亚洲国家(例如中国、日本等)以及欧洲国家(例如瑞典、冰岛等)对大麻的政策监管仍颇为严苛,政策严苛性主要表现在大麻种植加工研发均需许可证,且颁发要求十分严格;对种植品种有相关规定(以THC含量低于0.3%的工业大麻为主),禁止私自贩卖、运输、持有大麻等。以中国大麻市场为例,整体上看在严监管的政策大环境下,中国主要以工业大麻种植出口为主,并且限制较多;中下游加工应用较政策合法化程度高的国家仍不成熟。种植端影响:种植面积虽全球领先,但政策限制下生
32、产效率总体偏低从种植范围看,中国工业大麻适宜种植范围广,但合法种植尚未大范围开放。工业大麻种植简单、适应性强,喜光、短日照,适宜产区分布在北纬45-55,最佳生长温度为1427。中国现已形成云南省以花叶用、黑龙江省以纤维用、山西省以籽粒用为主的生产布局。在中国,十多个省市均有种植工业大麻,但目前只有云南和黑龙江两个省合法开放工业大麻种植。在云南省种植工业大麻需要事前申请许可证,黑龙江省需要事后向种植地县级人民政府公安机关备案。受益于地势和气候等因素,2017年中国工业大麻种植面积占全球50%,工业大麻原麻产量占全球25%。据华经产业研究院数据,2012年中国工业大麻种植面积/种植产量分别为5.
33、3千公顷/1.45万吨,2018年分别增长至18.6千公顷/10.52万吨,单位产量从2012年的2.74吨/公顷增长至2018年的5.66吨/公顷,2012-2018年CARG为13%。黑龙江省是我国工业大麻的主产地,占全国总面积约60%,2019年全省工业大麻年种植面积约13.30千公顷,主要分布在黑河、齐齐哈尔、绥化等地,产出长短纤维达到1.60万吨,由于地缘优势,黑龙江生产的麻纤维质量最好。从种子筛选和培育角度看,种子筛选颇为严格,良种培育水平发展滞后。种子筛选方面,我国在进行工业大麻种子筛选时会着重检查四氢大麻酚含量,只有含量低于0.3%才被允许种植。育种方面,我国育种仍采用传统技术
34、,分子标记、转基因和基因编辑等现代生物技术仍处于实验室研究阶段。在育成品种中,CBD含量普遍较低,与国外尚有差距。根据云南农科院数据,全球工业大麻CBD平均含量为4%-5%,中国平均含量为1%-1.3%。此外相较于欧美国家,中国工业大麻种植及收割技术不够成熟导致生产效率偏低。二、 行业概况:用途广泛未来可期,蓝海市场潜力巨大工业大麻是指四氢大麻酚(THC)质量浓度含量低于0.3%的大麻,不显示精神活性,纤维含量高。工业大麻的用途广泛,籽、花叶、皮、杆、根可应用于纺织、食品、日化、医药等领域。海外成熟市场已将以CBD为主的大麻素添加进更多应用场景中。在中性假设下,预计到2024年,全球大麻行业市
35、场规模将增加至587亿美元,2020-2024年CAGR可达到18.88%。大麻行业作为一个新兴产业,其发展的最主要推动力是相关政策的合法化力度,整体上看全球大麻政策经历了由“定罪化”向“去罪化”的转变,现部分国家正朝着“完全合法化”的方向迈进。通过对严监管国家、部分合法化以及完全合法化代表国家进行复盘分析,处于不同政策合法化进程的国家或地区,大麻行业发展状况区别很大。预计至2024年,乐观假设比悲观假设下的全球工业大麻市场规模多出近3倍。上游种植端:大麻种植近年来发展势头强劲,室内和温室种植或将成为后续主流种植场景。此外在种植成本和生产效率均有所改善下,种植端盈利能力也实现边际提升。中游加工
36、端:加工提取方式复杂多样,在充满不确定性的高度竞争环境以及技术壁垒和高昂成本等要素影响下,加工提取端或逐渐形成马太效应。下游应用端:从消费产品来看,除传统的大麻干花、纺织纤维外,近年来以CBD为主的大麻素产品发展颇为迅猛;而从消费场景来看,除传统线下药房和零售店外,线上零售消费比重也出现提升。从历史的发展进程来看,政策合法化为大势所趋,全球大麻政策合法化近年来有逐渐加快的迹象,尤其是美国已开始尝试大麻联邦层面的合法化,一旦成功则有望打开美国庞大的市场潜力;同时行业M&A和海外投资加剧,龙头企业有望切入更多产业链环节,从而提升在合法化大环境下的致胜概率。三、 产业链各环节均具极大发展潜力大麻产业
37、链主要可分为上游种植、中游加工、下游应用三部分。产业链上游主要包括种子研发、选种和规模种植,其中大麻育种的研究工作主要集中在提高出麻率、提高CBD含量等方面。此外不同品种的大麻生长期不同,从3个月到10个月不等。在产业链中游,主要对大麻籽、花叶、杆芯、纤维等不同部位进行加工,提取原材料。例如从大麻籽中提取大麻籽油、从花叶中提取CBD原油及大麻酚类化合物。不同部位的提取工艺不同,周期也各异。在产业链下游,利用提取出的原材料制成食药品、日化品、纺织品、生物燃料等,在市场进行销售。除了传统产业链各阶段分环节单独经营的情况,在现实生活中受政策因素的影响,大麻行业的部分公司会采用垂直整合的模式来提升自身
38、的竞争优势。相较于一些成熟消费类行业产业链中的各个阶段已实现相对高效化,大麻行业作为受政策因素影响大的新兴产业(尤其是像美国在联邦层面非法,但在不同州大麻合法化程度差异化较大的环境),使用垂直整合的商业模式可以更好的实现规模经济、允许更快的地理扩张,控制品牌体验并且洞悉消费者新趋势。这一模式现在美国较为普遍,并主要以大麻跨州运营商(MSO)的形式存在。根据MJBizDaily估测,在美国27000家左右接触植物大麻的企业中,垂直整合模式的比重约为11%。此外在大麻商业时报的2020年行业状况报告中,54%的种植调查受访者表示,他们的公司采用了垂直整合模式。四、 坚持主动对接融入,构建区域协同新
39、格局健全区域协同发展机制,主动融入黄河流域生态保护和高质量发展、京津冀协同发展、经济圈一体化发展等重大战略,全面增强城市发展能级,加快推进以人为核心的新型城镇化,打造环渤海中心城市。深入落实黄河流域生态保护和高质量发展战略。坚持资源共享、产业协同、生态联治,深化与黄河流域沿线地区的产业合作,依托平台型龙头企业,探索共建特色产业园区。加强与沿黄地区生态保护修复、污染综合治理、防洪安全等方面的合作交流,协同实施生态保护和修复工程。深化与沿黄城市的文化旅游合作,强化资源共享、数据共享,共同打造“中华母亲河”文化旅游品牌。积极对接京津冀协同发展等重大国家战略。挖掘十强产业比较优势,找准融合对接发力点,
40、主动承接京津冀产业转移。深化与京津冀高等院校、科研院所、创新平台合作,大力引进科技企业、先进技术、高端人才等创新要素,打造科技创新服务和科研成果转化基地。主动对接长三角、粤港澳大湾区、长江经济带等地区,开展精准招商、产业招商、以商招商,吸引资金、技术、人才等要素。深化与环渤海地区沿海城市合作,共同打造面向亚太地区的对外开放门户。深度融入经济圈一体化发展。积极对接融入省会经济圈,强化产业、科技、人才等领域合作,推动交通网络互联互通。发挥滨州港优势,打造省会经济圈最便捷出海通道。加强与济南新旧动能转换先行区对接,探索共建产业园区。加强与胶东经济圈对接,深化在海洋产业、临港产业、协同创新、污染联防联
41、治等方面合作,探索共建海洋特色产业园区。全面提升中心城区发展能级。优化空间布局,巩固提升滨城区城市主中心功能,加快渤海科创城、南海湿地、医疗康养、高铁新城等片区建设,推动沾化区、高新区与主城区一体化发展。实施城市更新行动,提升城市品质,强化空间形态管控,做好沿黄生态修复和城市设计,融入黄河、兵圣、产业、民俗、生态等元素,建设“公园城市”,体现城市生态价值、文化内涵、人文精神。增强服务功能,完善公共服务设施,加强路网、老旧小区等改造,因地制宜建设地下综合管廊,推进海绵城市建设,加快公共停车场建设改造。全力提高城市智慧化水平。建设新型智慧城市运营管理中心,统一支撑城市管理、公共服务、政府运行、经济
42、发展等领域智慧化迭代升级和智能化决策应用,打造精准治理、有效监管、多方协作的城市治理新模式,提高智慧城市效能,让城市更聪明、更智慧。深化公共数据资源开发利用,在交通、安全、医疗、教育、文体、医保、救助、养老等领域,打造一批惠民智慧应用场景。构建公共设施感知系统,提升城市智能化水平。统筹智慧社区与网格化服务管理体系建设,提升社区管理与服务智慧化水平,打造一批面向未来的新型智慧社区。加快建设数字政府,推进数据归集整合、共享开放,构建新一代智慧实体政务服务平台。加快推进以人为核心的新型城镇化。推进以县城为重要载体的城镇化建设,推动公共服务设施提标扩面、环境卫生设施提级扩能、市政公用设施提档升级、产业
43、培育设施提质增效。科学规划乡镇生产、生活、生态空间,提高人口集聚能力,培育一批示范性精品特色小镇和特色小城镇,提升一批特色产业强镇。五、 坚持改旧育新并举,塑造现代产业新优势坚持把发展经济着力点放在实体经济上,大力实施产业基础高级化、产业链现代化攻坚行动,推进标志性引领性大项目、大产业、大基地建设,培育现代优势产业集群,加快构建支撑高质量发展的现代产业体系。全面改造提升传统产业。巩固壮大实体经济根基,加快推进传统产业信息化、自动化、智能化改造,打造世界高端铝业基地、世界高端化工产业基地、世界纺织家纺服装产业基地、国家级食品产业基地、国家级优质畜牧和水产品基地。坚持“企业发展园区化、产业发展集群
44、化、品牌发展高端化”,实施产业基础再造工程,补齐产业链供应链短板,加大重要产品和关键核心技术攻关力度,积极培育创新力强、附加值高、安全可靠的产业链供应链。聚力培育壮大新兴产业。加快壮大高端装备制造、新一代信息技术、新能源新材料、医养健康等新兴产业。推动互联网、大数据、人工智能等同各产业深度融合,推动先进制造业加快发展,构建起各具特色、优势互补、结构合理的战略性新兴产业增长极,培育新技术、新产品、新业态、新模式。加快发展平台经济、共享经济。大力发展现代服务业。推动生产性服务业向专业化和高端化跃升,突出发展工业设计、现代金融、科技服务、商务会展、智慧物流等新模式、新业态,赋能滨州“智造”稳健前行。
45、推动生活性服务业向高品质和多样化升级,加强公益性、基础性服务业供给,加快发展健康、养老、育幼、文化、体育、家政、物业等服务业。大力推进服务业标准化、品牌化建设。加快布局推进数字产业。加速制造业数字转型,构建面向千亿级产业集群的工业互联网平台,建设一批智能工厂、数字化车间,培育一批“互联网+协同制造”示范企业。推动服务业数字化发展,培育壮大互联网创新创意服务,利用数字技术推动信用体系和普惠金融发展,建设智慧物流园区,发展服务业新业态。促进农业数字化提升,建立农业综合信息管理平台,加快农业装备数字化改造,发展智慧农业,推进休闲农业与乡村旅游数字化发展。深化与华为、京东等数字经济龙头企业战略合作,建
46、设数字经济产业园区,打造立足滨州、辐射环渤海地区的数字经济产业高地。实施数字经济新业态培育行动,支持建设数字供应链,支持企业打造产业“数据中台”,建设虚拟产业园和产业集群。第四章 行业、市场分析一、 空间展望:蓝海市场,潜力可期市场空间广阔,大麻行业仍处发展蓝海阶段。结合NewFrontierData数据测算,若在中性假设下,2020年全球大麻行业市场规模约为294亿美元,预计到2024年,全球大麻行业市场规模将增加至587亿美元,2020-2024年CAGR可达到18.88%。分类别看,2020年全球工业大麻市场规模约为57亿美元,归因于美洲部分地区和欧盟大多数成员国已基本实现工业大麻的合法化,叠加亚洲部分国家工业大麻发展较为迅速,导致美洲、欧洲以及亚洲的市场规模位于全球前列;2020年全球医用及娱乐大麻市场规模约为237亿美元,归因于大麻合法化进程较快,叠加相关技术创新力度加大、消费者思想观念的转变,北美和亚洲、欧洲以及拉美部分地区在全球医用及娱乐