体育产业项目方案.docx

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1、泓域咨询/体育产业项目方案报告说明“十三五”期间,芜湖扎实推进体育强市建设,坚持“品牌引领、融合发展”战略,推动体育产业高质量发展,“十三五”体育产业规划指标均已完成。体育产业规模逐步扩大,产业结构不断优化。2019年芜湖市体育产业总产出133.2亿元,增加值48.9亿元,位列全省第二名。芜湖体育彩票累计销售22.6亿元,共筹集体彩公益金5.4亿元。根据谨慎财务估算,项目总投资18847.19万元,其中:建设投资15381.01万元,占项目总投资的81.61%;建设期利息221.95万元,占项目总投资的1.18%;流动资金3244.23万元,占项目总投资的17.21%。项目正常运营每年营业收入

2、39800.00万元,综合总成本费用33139.24万元,净利润4862.54万元,财务内部收益率19.32%,财务净现值4178.54万元,全部投资回收期5.78年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。此项目建设条件良好,可利用当地丰富的水、电资源以及便利的生产、生活辅助设施,项目投资省、见效快;此项目贯彻“先进适用、稳妥可靠、经济合理、低耗优质”的原则,技术先进,成熟可靠,投产后可保证达到预定的设计目标。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息,并依托行业分析模型而进行的模板化设计,其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模

3、板用途。目录第一章 项目概况8一、 项目名称及投资人8二、 编制原则8三、 编制依据9四、 编制范围及内容10五、 项目建设背景10六、 结论分析11主要经济指标一览表13第二章 项目背景分析15一、 保障措施15二、 推动产业要素流动16第三章 行业、市场分析19一、 “十三五”发展成就19二、 “十四五”发展环境20第四章 产品方案与建设规划22一、 建设规模及主要建设内容22二、 产品规划方案及生产纲领22产品规划方案一览表22第五章 运营管理模式24一、 公司经营宗旨24二、 公司的目标、主要职责24三、 各部门职责及权限25四、 财务会计制度28第六章 发展规划32一、 公司发展规划

4、32二、 保障措施38第七章 法人治理结构41一、 股东权利及义务41二、 董事44三、 高级管理人员48四、 监事50第八章 SWOT分析说明53一、 优势分析(S)53二、 劣势分析(W)55三、 机会分析(O)55四、 威胁分析(T)57第九章 环保方案分析60一、 编制依据60二、 环境影响合理性分析61三、 建设期大气环境影响分析61四、 建设期水环境影响分析62五、 建设期固体废弃物环境影响分析62六、 建设期声环境影响分析62七、 建设期生态环境影响分析63八、 清洁生产63九、 环境管理分析65十、 环境影响结论66十一、 环境影响建议66第十章 组织机构及人力资源68一、 人

5、力资源配置68劳动定员一览表68二、 员工技能培训68第十一章 项目规划进度71一、 项目进度安排71项目实施进度计划一览表71二、 项目实施保障措施72第十二章 劳动安全分析73一、 编制依据73二、 防范措施76三、 预期效果评价81第十三章 投资方案分析82一、 投资估算的依据和说明82二、 建设投资估算83建设投资估算表87三、 建设期利息87建设期利息估算表87固定资产投资估算表89四、 流动资金89流动资金估算表90五、 项目总投资91总投资及构成一览表91六、 资金筹措与投资计划92项目投资计划与资金筹措一览表92第十四章 经济效益分析94一、 基本假设及基础参数选取94二、 经

6、济评价财务测算94营业收入、税金及附加和增值税估算表94综合总成本费用估算表96利润及利润分配表98三、 项目盈利能力分析98项目投资现金流量表100四、 财务生存能力分析101五、 偿债能力分析102借款还本付息计划表103六、 经济评价结论103第十五章 项目招标、投标分析105一、 项目招标依据105二、 项目招标范围105三、 招标要求105四、 招标组织方式106五、 招标信息发布108第十六章 总结说明109第十七章 附表附录110主要经济指标一览表110建设投资估算表111建设期利息估算表112固定资产投资估算表113流动资金估算表114总投资及构成一览表115项目投资计划与资金

7、筹措一览表116营业收入、税金及附加和增值税估算表117综合总成本费用估算表117固定资产折旧费估算表118无形资产和其他资产摊销估算表119利润及利润分配表120项目投资现金流量表121借款还本付息计划表122建筑工程投资一览表123项目实施进度计划一览表124主要设备购置一览表125能耗分析一览表125第一章 项目概况一、 项目名称及投资人(一)项目名称体育产业项目(二)项目投资人xx集团有限公司(三)建设地点本期项目选址位于xx园区。二、 编制原则本项目从节约资源、保护环境的角度出发,遵循创新、先进、可靠、实用、效益的指导方针。保证本项目技术先进、质量优良、保证进度、节省投资、提高效益,

8、充分利用成熟、先进经验,实现降低成本、提高经济效益的目标。1、力求全面、客观地反映实际情况,采用先进适用的技术,以经济效益为中心,节约资源,提高资源利用率,做好节能减排,在采用先进适用技术的同时,做好投资费用的控制。2、根据市场和所在地区的实际情况,合理制定产品方案及工艺路线,设计上充分体现设备的技术先进,操作安全稳妥,投资经济适度的原则。3、认真贯彻国家产业政策和企业节能设计规范,努力做到合理利用能源和节约能源。采用先进工艺和高效设备,加强计量管理,提高装置自动化控制水平。4、根据拟建区域的地理位置、地形、地势、气象、交通运输等条件及安全,保护环境、节约用地原则进行布置;同时遵循国家安全、消

9、防等有关规范。5、在环境保护、安全生产及消防等方面,本着“三同时”原则,设计上充分考虑装置在上述各方面投资,使得环境保护、安全生产及消防贯穿工程的全过程。做到以新代劳,统一治理,安全生产,文明管理。三、 编制依据1、中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要;2、中国制造2025;3、建设项目经济评价方法与参数及使用手册(第三版);4、项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据等。四、 编制范围及内容1、项目提出的背景及建设必要性;2、市场需求预测;3、建设规模及产品方案;4、建设地点与建设条性;5、工程技术方案;6、公用工程及辅助设施方案;7、环境保护、安全防护

10、及节能;8、企业组织机构及劳动定员;9、建设实施与工程进度安排;10、投资估算及资金筹措;11、经济评价。五、 项目建设背景“十四五”时期全市体育产业进入新发展阶段,在加快构建新发展格局,推动高质量发展过程中,全市体育产业将迎来重大发展机遇。新发展阶段形成新机遇,为体育产业发展开拓新局面。以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局和业态结构融合升级将为体育产业供需两侧提质扩容提供重要机会。六、 结论分析(一)项目选址本期项目选址位于xx园区,占地面积约40.00亩。(二)建设规模与产品方案项目正常运营后,可形成年产xx套体育用品的生产能力。(三)项目实施进度本期项目建设期限规划12

11、个月。(四)投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资18847.19万元,其中:建设投资15381.01万元,占项目总投资的81.61%;建设期利息221.95万元,占项目总投资的1.18%;流动资金3244.23万元,占项目总投资的17.21%。(五)资金筹措项目总投资18847.19万元,根据资金筹措方案,xx集团有限公司计划自筹资金(资本金)9787.97万元。根据谨慎财务测算,本期工程项目申请银行借款总额9059.22万元。(六)经济评价1、项目达产年预期营业收入(SP):39800.00万元。2、年综合总成本费用(TC):33139.24

12、万元。3、项目达产年净利润(NP):4862.54万元。4、财务内部收益率(FIRR):19.32%。5、全部投资回收期(Pt):5.78年(含建设期12个月)。6、达产年盈亏平衡点(BEP):17050.98万元(产值)。(七)社会效益经分析,本期项目符合国家产业相关政策,项目建设及投产的各项指标均表现较好,财务评价的各项指标均高于行业平均水平,项目的社会效益、环境效益较好,因此,项目投资建设各项评价均可行。建议项目建设过程中控制好成本,制定好项目的详细规划及资金使用计划,加强项目建设期的建设管理及项目运营期的生产管理,特别是加强产品生产的现金流管理,确保企业现金流充足,同时保证各产业链及各

13、工序之间的衔接,控制产品的次品率,赢得市场和打造企业良好发展的局面。本项目实施后,可满足国内市场需求,增加国家及地方财政收入,带动产业升级发展,为社会提供更多的就业机会。另外,由于本项目环保治理手段完善,不会对周边环境产生不利影响。因此,本项目建设具有良好的社会效益。(八)主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积26667.00约40.00亩1.1总建筑面积49021.571.2基底面积17333.551.3投资强度万元/亩362.472总投资万元18847.192.1建设投资万元15381.012.1.1工程费用万元12871.632.1.2其他费用万元2013.24

14、2.1.3预备费万元496.142.2建设期利息万元221.952.3流动资金万元3244.233资金筹措万元18847.193.1自筹资金万元9787.973.2银行贷款万元9059.224营业收入万元39800.00正常运营年份5总成本费用万元33139.246利润总额万元6483.397净利润万元4862.548所得税万元1620.859增值税万元1478.1410税金及附加万元177.3711纳税总额万元3276.3612工业增加值万元11330.7513盈亏平衡点万元17050.98产值14回收期年5.7815内部收益率19.32%所得税后16财务净现值万元4178.54所得税后第二

15、章 项目背景分析一、 保障措施(一)加强组织领导坚持党的全面领导,推动全面从严治党,为实现体育产业高质量发展提供根本保证。建立规划实施责任制,对体育产业改革和发展的重点任务、重点工程,制定时间表、路线图、任务书。强化本规划与年度计划的有效衔接,科学制定政策,在人员配备、经费支持、资源配置等方面精心组织、全面保障实施重大体育产业项目,将本规划提出的目标、任务、政策、举措落到实处。(二)突出政策保障持续推进体育领域“放管服”改革。加强对本规划实施的资金保障,完善公共财政对体育事业、体育产业投入机制,加大对关键领域、薄弱环节、重点项目的支持力度,加强对财政资金使用效益的评估。优化政府购买体育公共服务

16、政策,引导优质体育企业积极参与。落实国家、省、市支持体育产业发展的已有税费政策,进一步与有关部门合作,共同研究推动体育产业发展的各项政策措施,强化政策间协调配合,形成政策合力。(三)完善市场监管进一步完善体育行政部门的体育产业宏观管理职能,充实产业工作力量。加强对竞赛表演、健身休闲等市场的引导以及高危险性体育项目的监管。贯彻落实国家体育总局体育市场黑名单管理办法,加强体育行业社会信用体系建设,优化体育产业环境,鼓励各类媒体、社会组织和公民对体育市场活动进行监督。(四)夯实工作基础建立健全体育产业统计工作协调机制,完善体育消费调查、重点行业追踪和体育产业统计公告定期发布监测体系,完善体育产业名录

17、库。推进标准化建设,建立健全体育产品与服务地方标准体系,支持高等院校、科研院所和体育企业参与制定相关标准,调动社会各界参与体育标准化建设的积极性。(五)加强督查落实各级有关部门要结合本地区实际情况,进一步明确体育产业发展的目标和要求,细化分解各项任务,明确职责分工,做好贯彻落实,市体育局将会同相关部门对规划实施情况进行监督。各单位规划实施中遇重大事项应及时向市体育局报告,确保规划的顺利实施。二、 推动产业要素流动(二)拓展体育产业发展优势积极开展“双招双引”。鼓励高端制造、科技研发、服务贸易类体育企业落户芜湖,推动国内外知名体育企业总部集聚,发展体育总部经济。鼓励各县市区规划建设体育产业特色园

18、区,加大优质体育企业招引力度,继续在重点区域、重点领域引进一批品牌效益优、带动能力强的产业项目,发挥体育企业在发展地区经济、增加居民就业等方面的积极作用。(三)强化体育产业人才保障结合“紫云英人才计划”,积极开展招才引智。鼓励和支持安徽师范大学体育学院、安徽工程大学体育学院等开展体育经济与管理类人才教育与培训,培养“一专多能”型体育产业人才,联合推进校企共建产教融合实训基地。鼓励引进产业管理、体育经纪、赛事运营、体育科医等领域高层次人才。支持退役运动员、教练员投身体育产业。推动专业人才更好服务市民健身,规范发展体育培训市场。推进竞技体育后备人才社会化、市场化培养。强化体育组织、传媒机构、营销机

19、构等相关领域人才支撑。完善体育产业人才流动与保障机制。(四)加强平台建设以“智慧体育平台”为依托,健全体育产业信息与交流平台、综合服务管理平台和政务发布平台。打造体育产业推介和经贸平台,积极组织参加中国国际体育用品博览会、中国体育旅游博览会等重大展会平台,做好企业推广和商务对接,吸引各类社会资本投资体育产业。搭建企业合作平台,适时成立体育产业联合会。第三章 行业、市场分析一、 “十三五”发展成就“十三五”期间,芜湖扎实推进体育强市建设,坚持“品牌引领、融合发展”战略,推动体育产业高质量发展,“十三五”体育产业规划指标均已完成。产业规模不断扩大。体育产业规模逐步扩大,产业结构不断优化。2019年

20、芜湖市体育产业总产出133.2亿元,增加值48.9亿元,位列全省第二名。芜湖体育彩票累计销售22.6亿元,共筹集体彩公益金5.4亿元。市场体系不断壮大。体育新三板挂牌公司2家。创建国家级体育产业示范单位1个(安徽奥园体育产业集团)、国家级体育产业示范项目1个(芜湖马仁奇峰森林高空体育旅游项目)、省级体育产业示范基地1个(无为市羽毛球生产集聚区)、省级体育产业示范单位3个(芜湖富仕德体育用品股份有限公司、安徽丫山花海石林旅游股份有限公司、无为光明体育用品有限公司)、省级体育旅游产业基地3个(芜湖途居龙山汽车自驾运动营地、芜湖马仁奇峰风景区、安徽丫山体育旅游产业基地)、国家五星级汽车自驾运动营地1

21、个(途居芜湖龙山露营地)、四星级营地1个(芜湖红杨山房车露营地)、国家授牌营地3个(芜湖信德汽车自驾运动营地、芜湖誉秀山庄(红庙)汽车自驾运动营地、繁昌区途居马仁山房车露营地)。无为市被中国轻工业联合会和中国文教体育用品协会授予“中国羽毛球产业基地”称号。品牌影响不断增强。成功举办了第五届中国汽车(房车)露营大会、湾沚半程马拉松赛、六郎自行车挑战赛、无为羽毛球精英赛、无为国际半程马拉松邀请赛、环江淮万人骑行大赛三山站、“红杨山”越野车王争霸赛等体育品牌赛事活动。改革创新不断推进。出台芜湖市人民政府关于加快发展体育产业促进体育消费的实施意见芜湖市人民政府办公室关于加快发展健身休闲产业的实施意见芜

22、湖市关于加快推动全民健身与全民健康深度融合的实施意见。体教融合、体医融合、体旅融合等取得显著成效,成立市体育运动学校教育集团,获得长三角最佳体育旅游线路、最佳汽车运动营地和精品体育旅游目的地等称号,启动省级体医融合深化试点工作。群众性体育赛事活动举办模式不断创新,吸引广大社会力量积极参与,极大激发体育市场的活力。与长三角地区体育产业协作更加紧密。二、 “十四五”发展环境“十四五”时期全市体育产业进入新发展阶段,在加快构建新发展格局,推动高质量发展过程中,全市体育产业将迎来重大发展机遇。新发展阶段形成新机遇,为体育产业发展开拓新局面。以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局和业态结

23、构融合升级将为体育产业供需两侧提质扩容提供重要机会。新发展理念形成新动力,为体育产业发展带来新契机。新一轮科技革命和产业变革深入发展,人工智能、大数据、区块链和云计算等新兴技术,都将对传统体育行业赋能、为区域体育产业发展提供支撑,芜湖体育产业将依托多层次承接产业转移平台,吸引国内外资本和新兴产业布局,更好利用国内国际两个市场两种资源。新发展格局形成新空间,为体育产业发展增强新动能。长三角一体化发展、“一带一路”、长江经济带发展和中部地区崛起等重大战略机遇叠加,有利于芜湖发挥全方位逢源优势,在新一轮区域格局重塑中提升产业发展位势和能级。总体上看,“十四五”时期是芜湖体育产业发展的重要战略机遇期,

24、但也面临一定挑战,全市体育产业总体规模不大、产业结构不优、主体活力不强,体育消费潜力尚未充分释放,体育产业距离成为经济支柱性产业还有明显差距。因此,必须坚定不移贯彻新发展理念,加快破除深层次体制机制障碍,开创芜湖体育产业发展新局面。第四章 产品方案与建设规划一、 建设规模及主要建设内容(一)项目场地规模该项目总占地面积26667.00(折合约40.00亩),预计场区规划总建筑面积49021.57。(二)产能规模根据国内外市场需求和xx集团有限公司建设能力分析,建设规模确定达产年产xx套体育用品,预计年营业收入39800.00万元。二、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展

25、政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整,各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平,并参考市场需求预测情况确定,同时,把产量和销量视为一致,本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品(服务)名称单位单价(元)年设计产量产值1体育用品套xx2体育用品套xx3体育用品套xx4.套5.套6.套合计xx39800.00总体上看,“十四五”时期是芜湖体育产业发展的重要战略机遇期,但也面临一定挑战,全市体育产业总体规模不大、产业结构不优、主体活力不强,体育消费潜力尚

26、未充分释放,体育产业距离成为经济支柱性产业还有明显差距。因此,必须坚定不移贯彻新发展理念,加快破除深层次体制机制障碍,开创芜湖体育产业发展新局面。第五章 运营管理模式一、 公司经营宗旨自主创新,诚实守信,让世界分享中国创造的魅力。二、 公司的目标、主要职责(一)目标近期目标:深化企业改革,加快结构调整,优化资源配置,加强企业管理,建立现代企业制度;精干主业,分离辅业,增强企业市场竞争力,加快发展;提高企业经济效益,完善管理制度及运营网络。远期目标:探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌,提升企业核心竞争力。此外,面向国际、国内两个市场,优化资源配置,实施多元化战略,

27、向产业集团化发展,力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。(二)主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策,在国家宏观调控和行业监管下,以市场需求为导向,依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、体育用品行业发展规划和市场需求,制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和体育用品行业有关政策,优化配置经营要素,组织实施重大投资活动,对投入产出效果负责,增强市场竞争力,促进区域内体育用品行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革,加快结构调整,转换企业经营机制,建立现代企业制度,强化内部管理,促进企业可持

28、续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设,统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产,搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下,公司可依照公司法等有关规定,集中资产收益,用于再投入和结构调整。三、 各部门职责及权限(一)销售部职责说明1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标,并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标,明确营销策略,制定营销计划和拓展销售网络,并对任务进行分解,策划组织实施销售工作,确保实现预期目标。3、负责收集市场信息,分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等,并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催

29、收,并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户,整理和归纳客户资料,掌握客户情况,进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表,并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测,建立起牢固可靠的物资供应网络,不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息,并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估,根据公司需求计划,编制与之相配套的采购计划,并进行采购谈判和产品采购,保证产品供应及时,确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程,设计最佳运输路线、运输工具,选择合格的运输商,严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理,定期分析费用开支,

30、查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作,不断培养、挖掘、引进销售人才,建设高素质的销售队伍。(二)战略发展部主要职责1、围绕公司的经营目标,拟定项目发实施方案。2、负责市场信息的收集、整理和分析,定期编制信息分析报告,及时报送公司领导和相关部门;并对各部门信息的及时性和有效性进行考核。3、负责对产品供应商质量管理、技术、供应能力和财务评估情况进行汇总,编制供应商评估报告,拟定供应商合作方案和合作协议,组织签订供应商合作协议。4、负责对公司采购的产品进行询价,拟定产品采购方案,制定市场标准价格;拟定采购合同并报总经理审批后,组织签订合同。5、负责

31、起草产品销售合同,按财务部和总经理提出的修改意见修订合同,并通知销售部门执行合同。6、协助销售部门开展销售人员技能培训;协助销售部门对未及时收到的款项查找原因进行催款。7、负责客户服务标准的确定、实施规范、政策制定和修改,以及服务资源的统一规划和配置。8、协调处理各类投诉问题,并提出处理意见;并建立设诉处理档案,做到每一件投诉有记录,有处理结果,每月向公司上报投诉情况及处理结果。9、负责公司客户档案、销售合同、公司文件资料、营销类文件资料、价格表等的管理、归类、整理、建档和保管工作。(三)行政部主要职责1、负责公司运行、管理制度和流程的建立、完善和修订工作。2、根据公司业务发展的需要,制定及优

32、化公司的内部运行控制流程、方法及执行标准。3、依据公司管理需要,组织并执行内部运行控制工作,协助各部门规范业务流程及操作规程,降低管理风险。4、定期、不定期利用各种统计信息和其他方法(如经济活动分析、专题调查资料等)监督计划执行情况,并对计划完成情况进行考核。五、在选择产品供应商过程,定期不定期对商务部部门编制的供应商评估报告和供应商合作协议进行审查,并提出审查意见。5、负责监督检查公司运营、财务、人事等业务政策及流程的执行情况。6、负责平衡内部控制的要求与实际业务发展的冲突,其他与内部运行控制相关的工作。四、 财务会计制度(一)财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定,制定

33、公司的财务会计制度。2、公司年度财务会计报告、半年度财务会计报告和季度财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。3、公司除法定的会计账簿外,将不另立会计账簿。公司的资产,不以任何个人名义开立账户存储。4、公司分配当年税后利润时,提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配,

34、但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。5、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是,资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。6、公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。7、公司可以采取现金方式分配股利。公司将实行持续、稳定的利润分配办法,并遵守下列规定:(1)公司的利润分配应重视对投资

35、者的合理投资回报;在有条件的情况下,公司可以进行中期现金分红;(2)原则上公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%;但具体的年度利润分配方案仍需由董事会根据公司经营状况拟订合适的现金分配比例,报公司股东大会审议;(3)存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。(二)内部审计1、公司实行内部审计制度,配备专职审计人员,对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责,应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。第三节会计师事务所的聘任3、公司聘用会计师事务所必须由股东大

36、会决定,董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。4、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料,不得拒绝、隐匿、谎报。5、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。6、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时,提前30天事先通知会计师事务所,公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时,允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的,应当向股东大会说明公司有无不当情形。第六章 发展规划一、 公司发展规划(一)发展计划1、发展战略作为高附加值产业的重要技术支撑,正在转变发展思路,由“高速增长阶段”向“高质量发展”迈进。公司顺应产业的发展趋势,以“科技、创新

37、”为经营理念,以技术创新、智能制造、产品升级和节能环保为重点,致力于构造技术密集、资源节约、环境友好、品质优良、持续发展的新型企业,推进公司高质量可持续发展。2、经营目标目前,行业正在从粗放式扩张阶段转向高质量发展阶段,公司将进一步扩大高端产品的生产能力,抓住市场机遇,提高市场占有率;进一步加大研发投入,注重技术创新,提升公司科技研发能力;进一步加强环境保护工作,积极开发应用节能减排染整技术,保持清洁生产和节能减排的竞争优势;进一步完善公司内部治理机制,按照公司治理准则的要求规范公司运行,提升运营质量和效益,努力把公司打造成为行业的标杆企业。(二)具体发展计划1、市场开拓计划公司将在巩固现有市

38、场基础上,根据下游行业个性化、多元化的消费特点,以新技术新产品为支撑,加快市场开拓步伐。主要计划如下:(1)密切跟踪市场消费需求的变化,建立市场、技术、生产多部门联动机制,提高公司对市场变化的反应能力; (2)进一步完善市场营销网络,加强销售队伍建设,优化以营销人员为中心的销售责任制,激发营销人员的工作积极性; (3)加强品牌建设,以优质的产品和服务赢得客户,充分利用互联网宣传途径,扩大公司知名度,增加客户及市场对迎丰品牌的认同感; (4)在巩固现有市场的基础上,积极开拓新市场,推进省内外市场的均衡协调发展,进一步提升公司市场占有率。2、技术开发计划公司的技术开发工作将重点围绕提升产品品质、节

39、能环保、知识产权保护等方面展开。公司将在现有专利、商标等相关知识产权的基础上,进一步加强知识产权的保护工作,将技术研发成果整理并进行相应的专利申请,通过对公司无形资产的保护,切实做好知识产权的维护。为保证上述技术开发计划的顺利实施,公司将加大科研投入,强化研发队伍素质,创新管理机制和服务机制,积极参加行业标准的制定,不断提高企业的整体技术开发能力。3、人力资源发展计划培育、拥有一支有事业心、有创造力的人才队伍,是企业核心竞争力和可持续发展的原动力。随着经营规模的不断扩大,公司对人才的需求将更为迫切,人才对公司发展的支撑作用将进一步显现。为此,公司将重点做好以下工作:(1)加强人才的培养与引进工

40、作,培育优秀技术人才、管理人才;(2)加强与高校间的校企人才合作,充分利用高校的人才优势和教育资源优势,开展技术合作和人才培养,全面提升技术人员的整体素质;(3)加强对基层员工的技能培训和岗位培训,提高劳动熟练程度和自动化设备的操作能力,有效提高劳动效率和产品质量。(4)积极探索员工激励机制,进一步完善以绩效为导向的人力资源管理体系,充分调动员工的积极性。4、企业并购计划公司将抓住行业整合机会,根据自身发展战略,充分利用现有的综合竞争优势,整合有价值的市场资源,推进收购、兼并、控股或参股同行业具有一定互补优势的公司,实现产品经营和资本经营、产业资本与金融资本的有机结合,进一步增强公司的经营规模

41、和市场竞争能力。5、筹融资计划目前公司正处于快速发展期,新生产线建设、技术改造、科技开发、人才引进、市场拓展等方面均需较大的资金投入。公司将根据经营发展计划和需要,综合考虑融资成本、资产结构、资金使用时间等多种因素,采取多元化的筹资方式,满足不同时期的资金需求,推动公司持续、快速、健康发展。积极利用资本市场的直接融资功能,为公司的长远发展筹措资金。(三)面临困难公司资产规模将进一步增长,业务将不断发展和扩大,但在战略规划、营销策略、组织设计、资源配置,特别是资金管理和内部控制等方面面临新的挑战。同时,公司今后发展中,需要大量的管理、营销、技术等方面的人才,也使公司面临较大的人才培养、引进和合理

42、使用的压力。公司必须尽快提高各方面的应对能力,才能保持持续发展,实现各项业务发展目标。1、资金不足发展计划的实施需要足够的资金支持。目前公司融资手段较为单一,所需资金主要通过银行贷款解决,融资成本较高,还本付息压力较大,难以满足公司快速发展的要求。因此,能否借助资本市场,将成为公司发展计划能否成功实施的关键。如果不能顺利募集到足够的资金,公司的发展计划将难以如期实现。2、人才紧缺随着经营规模的不断扩大,公司在新产品新技术开发、生产经营管理方面,高级科研人才和管理人才相对缺乏,将影响公司进一步提高研发能力和管理水平。因此,能否尽快引进、培养这方面人才将对募投项目的顺利实施和公司未来发展产生较大的

43、影响。(四)采用的方式、方法或途径建立多渠道融资体系,实现公司经营发展目标公司拟建立资本市场直接融资渠道,改变融资渠道单一依赖银行贷款的现状,为公司未来重大投资项目的顺利实施筹集所需资金,确保公司经营发展目标的实现。同时,加强与商业银行的联系,构建良好的银企合作关系,及时获得商业银行的贷款支持,缓解公司发展过程中的资金压力。1、内部培养和外部引进高层次人才,应对经营规模快速提升面临的挑战公司现有人员在数量、知识结构和专业技能等方面将不能完全满足公司快速发展的需求,公司需加快内部培养和外部引进高层次人才的力度,确保高素质技术人才、经营管理人才以及营销人才满足公司发展需要。为此,公司拟采取下列措施

44、:1、加强人力资源战略规划,通过建立有市场竞争力的薪酬体系和公平有序的职业晋升机制,吸引优秀的技术、营销、管理人才加入公司,提升公司综合竞争力;2、进一步完善以绩效为导向的员工激励与约束机制,努力营造团结和谐的企业文化,强化员工对企业的归属感和责任感,保持公司人才队伍的稳定性和积极性;3、加强年轻人才的培养,建立人才储备机制,增强公司人才队伍的深度和厚度,形成完整有序的人才梯队,实现公司可持续发展。2、以市场需求为驱动,提高公司竞争能力公司将以市场为导向,认真研究市场需求,密切跟踪印染行业政策及最新发展动向,推动科技创新和加大研发投入,优化产品结构,开拓高端市场,不断提升管理水平和服务质量,丰

45、富服务内容,完善和延伸产业链,提升公司的核心竞争力和市场地位,最终实现公司的战略发展目标。二、 保障措施(一)加快人才培养和人才引进重视人力资源开发,加大经营管理人才、专业技术人才、高技能人才的引进、培养和使用力度,建立科学高效的用人机制和竞争激励机制,加强队伍建设,提升行业整体创造力与竞争力。鼓励有条件的企业、科研单位和大专院校设立人才培养专项基金,加强行业职业技术培训,提高行业的技术应用能力。加强继续教育工作,依托高等学校和职业院校开展从业人员学历教育、职业道德和职业技能培训,依托区域重点高等学校开展高端人才培训。充分利用高校、科研院在人才方面的优势,增强行业创新能力。(二)开展宣传教育和检查加大培训力度,开展行业生产和应用的培训。通过形式多样的宣传活动,提高对行业政策的理解与参与,使行业的生产与应用成为全行业和社会各界的自觉行动。开展行业行动检查,对不执行行业生产和使用有关规定的,要加强舆论监督和通报批评。(三)强化政策支持对重点项目在审批、土地供应等方面给予优先支持、及时核发办理规划、建设、开工等许可证和手续,竣工后及时组织验收。在财政、金融、建筑规划许可等方面制定操作性强的政策,全面落实税收优惠政策。加强区域协同合作,加快相关协同地方标准制定。(四)强化规划指导各地主管部门要遵循本地区功能区划定位,加强与相邻地区及相关规划的衔接

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