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1、物资管理程序(编号:CWSZ CX 10)1 目的规范公司物资管理,明确物资供、管、用的职责,降低材料消耗,确保采购的物资满足施工质量、安全及环保要求。2 适用范围本程序适用于公司为完成施工生产而进行的物资采购、验证、供应、管理、搬运及储存全过程的控制。3 相关文件3.1 物资设备管理制度。4 定义4。1 物资构成产品的原材料、材料、成品、半成品、购配件、设备。4.2 物资证明文件随物资进入现场(仓库)证明其质量的有关文件.包括材质证明、合格证、检验报告、使用说明书及资质证书复印件等。4。3 标识标牌、标签、卡片、现场平面布置图。4.4 供应商指提供物资及设备的生产厂家或经销商。5 职责5.1
2、 公司分管领导5。1。1 负责组织制定并签发公司物资管理文件和合格物资供方名册,保证物资采购供应的正常运行。5.1。2 负责物资采购计划的审核。5.2 物资设备管理部5.2。1 负责材料供方评审,建立合格物资供方名册,并定期考察、更新;5。2。2 负责编制公司材料采购计划;5。2。3 负责组织主要材料、重大材料、战略材料的招投标工作;5.2.4 组织材料合同的评审,监督合同履行情况;5.2.5 负责建立材料合同台帐;5.2.6 负责施工现场废旧物资的处理;5。2。7 负责项目竣工后剩余材料、周转材料的评估;5.2.8 负责市场材料信息询价工作。5。2.9 负责监督检查指导项目部材料人员工作和施
3、工现场材料管理工作.5.3 项目经理部5。3。1 负责编制单位工程材料需求总计划、月计划、加工计划;5.3.2 负责材料的验收验证工作;5。3.3 负责施工现场材料管理工作;5。3.4 参与材料综合选择、考察、招标工作.6 工作程序6.1 物资采购6.1。1 供货方的选择、评价工程物资按其对工程质量、功能的影响大小分为A、B、C三类(见附录),采用不同程度的控制方法,并分别对供货方进行选择评价.6。1.1。1 供货方的评价a)应用市场调查、网上查询、实地考察等方法,掌握了解供货方提供采购物资的能力和产品质量等,并评价和选择供货方,填制合格供货方预审评价表;b)根据合格供货方预审评价表评价结果,
4、编制合格物资供方名册,报公司主管领导批准后下发至有关部门和单位,A、B 类物资采购时,应从合格物资供方名册中选择供货方;c)工程急需或其他特殊原因,来不及对某种物资的供货方进行评价时,填写合格物资供方外采购报告表,报主管领导审批后实施并备案;d)当顾客通过与公司签订的协议书、合同、或用其他书面形式指定物资供货方时,也应按本程序对其指定的供货方进行评价,并实施物资采购;6。1。1。2 供货方的选择公司成立评审小组,根据所需物资的品种,在合格物资供方名册中选择几家诚信度、质量、价格、供货准时度、供货能力、资金垫付等综合能力好的供方,通过招标、报价会签、询价比价等程序,并填写招标采购相关表格、报价会
5、签单、询价、比价表,经审核批准确定供方后实施采购。6.1。1。3 供货方的评定与更新a)对 A、B类物资的合格供应方应建立档案,保存对其审批、评定、到供货方验证、不合格品报告、现场对其环境行为监控、技术质量资料等验证记录,以作为跟踪监控、评定的依据;b)物资采购人员应及时掌握合格物资供方的供货情况,当出现供货不及时、质量保证资料传递不及时、出现不合格品、供货方环境行为不符合公司相关要求等现象应及时将相关信息反馈给供货方,并共同进行分析改进,同时记录存档;c)每年 12 月 25 日前,物资设备部组织对当年供货方情况进行综合评定,填写供货方评定表,评定表纳入各合格物资供方的监控档案;对诚信不好的
6、给予除名。6。2 物资采购文件6.2。1 材料需求计划的编制与审批a)项目部根据施工预算、月度施工生产计划、加工翻样及技术人员提出的有关要求,编制材料需求计划;b)材料需求计划每月25 日前报公司物资设备部;c)材料需求计划有变更时,施工单位及时补充材料需求计划,报公司物资设备部;d)加工制作的材料需求计划要在使用前两个月报公司物资设备部,要有规范图样、加工要求或样品及其他必要的技术资料,并注明进场时间;e)项目技术、预算人员根据施工图纸和现场施工进度,按施工合同的要求分阶段上报甲供材料需求计划表,计划表上必须明确规格、型号、进场日期。6.2.2 物资采购计划的编制与审批物资设备部将材料需求计
7、划分类汇总平衡后,编制物资采购计划,公司主管领导审批后物资设备部进行实施采购。6.2.3 采购合同6。2.3.1 物资设备部根据材料计划的内容要求起草合同,其内容包括:a)产品名称、规格型号、品牌、生产单位、质量标准及要求、质量资料、交货时间及方式、验证方式、价格、付款方式、服务、违约责任等;b)加工定做合同,还应包括执行标准图集的编号或技术交底;c)对采购物资需要或顾客提出在供货方的货源地实施验证时,应在合同中规定验证的方式和采购物资的放行办法.6。2.3.2 物资采购合同经有关部门会签审批后加盖“公司合同专用章 生效。6。2.4 非合同订货a)与公司长期合作、质量稳定可靠、供货及时、诚信服
8、务好、价格合理的合格供货方,可直接电话通知供货;b)对零星和小批量材料,由公司物资设备部直接通知供货方供货.6.3 物资的验收6。3.1 进场检验6。3。1.1 工程使用的所有物资(含甲供材料)在进场或入库时,各单位材料员必须按相应标准进行验收,必要时由材料员组织技术、生产、质检人员共同验证签名,填写验证记录。6.3。1.2 经检验不合格、供量不足或超供的物资,材料员应当场拒收,并要求供应商及时补足或退货,如无法马上退货,对不合格物资标识,做好记录,并按不合格品控制程序要求执行。6.3.1。3 收料单位向供货方索要物资材质证明、产品质量合格证明等相关质量文件并存档.6。3。1。4 现场加工件,
9、由工长组织现场技术、质量人员按加工单对加工质量进行确认,确认合格并在加工单上签字后方可使用。6.3.1.5 对于采购合同中规定在供方现场实施验证的物资送达现场后,由收料单位材料员依据合同及物资验收验证记录中的要求予以验收。6.3。2 材料复试a)需复试的材料,各单位要及时取样试验,试验员应及时将试验结果复印件传递给材料员重新标识产品的检验和试验状态并存档。有见证取样要求的按监理和建设单位要求送有关试验单位进行试验;b)当物资贮存时间较长发现异常或贮存物资超过期限时,材料员应组织相关人员对该物资进行重新检验和试验;c)严格按监视和测量程序办理。6。3.3 未经验证物资的紧急放行a)若因生产急需来
10、不及检验和试验或检验和试验结果尚未确定的物资(必须可追回和更换,不影响结构和使用功能)投入使用时,由工程项目生产负责人书面提出紧急放行申请,经甲方、监理认可,技术负责人批准后,材料员在收料单“备注 栏中注明“紧急放行 字样;b)不能追回和更换或追回和更换影响结构和使用功能的物资,严禁紧急放行。6。3.4 货源地采购的验证采购合同规定到供方货源地对物资验证时,由采购业务员对采购物资的外观质量、质量证明文件、规格型号等进行验证,必要时邀请专业技术人员共同前往验证,并填写物资验收验证记录表,验证合格后方可供货;6。3.5 对供货方行为要求的监督a)现场材料员在收料时,对供货方提出具体要求,每月对供货
11、方进行抽查,填写供货方行为检查记录;b)对于连续两次违反公司要求的,供货不诚实、弄虚做假的供货方,报物资设备部,经物资设备部核实后,取消其合格供方资格.6。4 库房及现场管理库房及现场物资(含甲供材料)管理执行公司物资管理制度中的相关规定。6。5 物资的收发6。5.1 物资在进场签收后,应依据原始单据开据点收单入库,甲供材料要单独建立材料台帐。6。5.2 发料手续应齐全、库存物资应遵循先进先出的原则,并建立领用台帐,记录领用状况和节超状况.6。6 材料节约工程用料(含甲供材料)实行材料包干制,有条件的实行限额用料,实行修旧利废,严格材料消耗、收、发料手续。6.7 物资的清退、回收、处理执行公司
12、物资管理制度规定。废旧材料的处理由公司物资设备部鉴定后统一办理,不能擅自处理。7 表格7。1 合格供货方预审评价表编号:CX-1001 7.2 供货方评定表编号:CX10-02 7.3 合格物资供方外采购报告表编号:CX1003 7.4 项目月度材料需求计划编号:CX 1004 7.5 物资采购计划表编号:CX1005 7.6 物资采购记录编号:CX10-06 7。7 物资验收验证记录编号:CX-10-07 7.8 供货方行为检查记录编号:CX1008 7。9 紧急放行物资申请表编号:CX1009 7.10 开标签到表编号:CX-1010 7.11 招标文件领取签到表编号:CX-10-11 7.12 招标文件回标签到表编号:CX 10-12 7.13 评标报告流转表编号:CX10-13 7.14 谈判记录表编号:CX-1014 7.15 物资采购询价比价表编号:CX 1015