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采购管理管控工具招标采购管理招标文件内部评审记录(工程项目类)招标文件内部评审记录(工程相关项目类)说明:本文档主要用于招标机构内部对招标文件的评审与检查,通过内部各 部门机构逐项审查,确保招标文件符合招标机构以及招标管理管控部门机构的要 求。所列审查相关项目及审批流程仅供参考,企业应根据实际情况进行适当调整。文档编号:工程相关项目名 称工程相关项目公 司正式正式生效 方法工程概况审查相关项目审查记录评审部门机 构签名时间对发包单位的资 格审查意见预算合同协 议部工程相关项目是 否符合建设程序技术部承包内容及条件技术部施工及交付后 要求工程部资格证照要求办公室技术要求技术部投标保证、担保 等要求预算合同协 议部本公司附加要求技术部法律法规要求法务部评价意见:主管部门机构:审批意见:主管部门机构:审批意见:相关相关项目人:批准人:审核类型审核组组长共页,第页审核目的审核依据审核范围(受审核部门机构及审核员)受审核部门机构审核员受审核部门机构审核员内部审核综述存在问题的分析及改进的建议:内部审核综述及对管理管控体系运行有效性评价:审核结论:纠正措施要求: