内部体系审核实施计划1.doc

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广州极友汇科技有限公司质量环境管理体系内部审核实施计划NO.201709审核目的评审公司质量、环境管理体系符合性和有效性,发现不足之处进行改进,以确保公司质量、环境管理体系持续有效运行,同时为年度审核做准备。审核范围公司涉及质量、环境管理体系所有部门、场所和过程审核组组长:冯锦杨组员:梁蕴豪、张志兴审核日期2017年9月15日审核准则1、 ISO9001:2015质量管理体系 要求2、 ISO14001:2015环境管理体系 要求及使用指南3、 质量手册、环境安全管理手册、程序、指导书、管理制度等体系文件;4、 相关法律法规、标准和要求。5、 合同、订单要求日期时 间2017年9月15日受审职能9月15日8:008:30首次会议8:3009:30行政部、财务部10:3011:30销售部11:3012:00市场拓展部13:0014:00技术部14:00-15:00管理层16:3017:45产品部17:4518:15末次会议审批: 冯锦杨编制:张志兴日期:2017.09.06

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