宁夏换热设备项目建议书(范文).docx

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1、MACRO.泓域咨询 /宁夏换热设备项目建议书目录第一章 市场分析6一、 市场规模6二、 行业壁垒7三、 打气筒行业8第二章 项目基本情况10一、 项目名称及投资人10二、 编制原则10三、 编制依据11四、 编制范围及内容11五、 项目建设背景12六、 结论分析13主要经济指标一览表15第三章 项目选址分析17一、 项目选址原则17二、 建设区基本情况17三、 创新驱动发展20四、 社会经济发展目标21五、 产业发展方向22六、 项目选址综合评价23第四章 产品规划与建设内容24一、 建设规模及主要建设内容24二、 产品规划方案及生产纲领24产品规划方案一览表24第五章 运营管理26一、 公

2、司经营宗旨26二、 公司的目标、主要职责26三、 各部门职责及权限27四、 财务会计制度30第六章 法人治理37一、 股东权利及义务37二、 董事42三、 高级管理人员46四、 监事48第七章 节能说明51一、 项目节能概述51二、 能源消费种类和数量分析52能耗分析一览表52三、 项目节能措施53四、 节能综合评价54第八章 项目进度计划55一、 项目进度安排55项目实施进度计划一览表55二、 项目实施保障措施56第九章 项目投资计划57一、 投资估算的依据和说明57二、 建设投资估算58建设投资估算表60三、 建设期利息60建设期利息估算表60四、 流动资金62流动资金估算表62五、 总投

3、资63总投资及构成一览表63六、 资金筹措与投资计划64项目投资计划与资金筹措一览表65第十章 经济效益评价66一、 基本假设及基础参数选取66二、 经济评价财务测算66营业收入、税金及附加和增值税估算表66综合总成本费用估算表68利润及利润分配表70三、 项目盈利能力分析71项目投资现金流量表72四、 财务生存能力分析74五、 偿债能力分析74借款还本付息计划表75六、 经济评价结论76第十一章 招标方案77一、 项目招标依据77二、 项目招标范围77三、 招标要求78四、 招标组织方式80五、 招标信息发布82第十二章 项目总结分析83第十三章 附表附录84主要经济指标一览表84建设投资估

4、算表85建设期利息估算表86固定资产投资估算表87流动资金估算表88总投资及构成一览表89项目投资计划与资金筹措一览表90营业收入、税金及附加和增值税估算表91综合总成本费用估算表91利润及利润分配表92项目投资现金流量表93借款还本付息计划表95本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息,并依托行业分析模型而进行的模板化设计,其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。第一章 市场分析一、 市场规模1、换热器行业2015年,我国换热器产业的市场规模为769亿元,同比增长8.92%。基于石油化工、能源电力、环境保护等行业仍然保持稳定增长,机械、食品、制药

5、等行业对换热器的需求仍在增加,高效换热器逐渐替代换热效率较低的普通换热器,我国换热器行业在未来一段时期内将保持稳定增长。此外,大型乙烯项目、大规模的核电站建设、大型风力发电场的建设、大型环境保护工程的开工建设、海水淡化工程的日益成熟,都将对换热器产业产生巨大的需求拉动。按照机械工业联合会的预测,2010年至2020年期间,我国换热器产业保持年均10-15%左右的速度增长,到2020年我国换热器行业规模有望达到1500亿元。2、打气筒行业打气筒行业的发展主要依赖于下游自行车、摩托车、汽车等行业的发展。以两轮车(即自行车、摩托车、两轮电动车)为例,根据中信证券研究部的统计,2019年全球两轮车年销

6、量达2.3亿辆,市场空间800亿美元;我国2019年产、销量分别高达1.1亿辆(两轮电动车约3,600万、自行车约5,400万、摩托车约2,000万)和5,500万辆(两轮电动车约3,500万、自行车约1,200万、摩托车约800万),空间200亿美元。伴随着下游行业的发展,打气筒行业也将持续增长。二、 行业壁垒1、换热器行业(1)技术壁垒换热器是整个散热系统的关键部件,质量要求较高。换热器的工作效率关系到部分关键设备是否可以维持正常工况,保持稳定的工作状态,换热器的损坏轻则会使设备产生故障,不能正常运作,重则会导致设备的损毁。这对机械加工模具的制造精度、板片成型工艺水平、清洗工艺水平、焊接工

7、艺水平以及气密性检测水平均提出了较高的要求。目前,许多下游厂商要求换热器生产企业更多地参与到换热器的设计与配型工作中,下游厂商不再提供具体的设计图纸,而仅对换热器的形状、尺寸以及具体的换热性能指标提出要求,将具体的设计、出样及测试工作交给换热器生产企业完成,对换热器供应商的技术能力提出了较高的要求。(2)资金和规模壁垒换热器生产具有典型的制造业特征,规模经济效应较为明显。中小换热器生产企业若不能达到一定的生产规模,一方面难以形成规模经济效应,另一方面则由于其无法满足大型厂商对于产量的需求而无法得到大额的持续性订单,制约其进一步发展;大型换热器制造企业一旦形成较大的生产规模后,其换热器生产的边际

8、成本逐步降低,而抗风险能力则相应上升,规模经济效应因此得以体现。换热器生产所需的钎焊炉以及冲压、检测等装备均属于大型装备,价格比较昂贵,而且往往需要根据各厂商的实际需求进行订制,因此投资建立一个大型的换热器制造车间通常需要较大规模的资本投入,一般的中小企业很难承担。2、打气筒行业目前消费者的消费观念越来越理性,日益重视产品品牌,越来越多的消费者正逐步形成自己的品牌忠诚度。由于打气筒市场已经进入成熟阶段,新进入企业在行业中要提升品牌知名度所需的成本更高、时间更长,随着收入水平提高,中高端消费者对价格的敏感程度也在降低,在缺乏品牌知名度的情况下,仅凭借低价策略去扩大市场份额会变得越来越困难,由此造

9、成了一定的品牌壁垒。三、 打气筒行业打气筒行业是伴随着自行车、摩托车、汽车等行业的发展而兴起的。我国自行车产业发端自1940年上海自行车厂成立,1978年产量达到854万辆,跃居世界第一。20世纪70年代中后期,改革开放后军工企业转型民用摩托车生产,我国的摩托车产业快速成长,1994年成为世界第一大摩托车产销国;20世纪后期的主要交通工具从自行车逐步向摩托车发展,市场渗透率持续提升。进入21世纪,各地“禁摩令”陆续落地,两轮电动车产业飞速发展,占全球产量的90%以上;2018年电动自行车产量达到近4000万辆。从汽车行业看,根据商务部发布的数据显示,中国的汽车产销量已经连续11年稳居世界首位,

10、2020年末中国汽车保有量将有望超越美国。自行车、摩托车、汽车行业的持续增长推动着打气筒行业的快速发展。第二章 项目基本情况一、 项目名称及投资人(一)项目名称宁夏换热设备项目(二)项目投资人xxx(集团)有限公司(三)建设地点本期项目选址位于xxx。二、 编制原则为实现产业高质量发展的目标,报告确定按如下原则编制:1、认真贯彻国家和地方产业发展的总体思路:资源综合利用、节约能源、提高社会效益和经济效益。2、严格执行国家、地方及主管部门制定的环保、职业安全卫生、消防和节能设计规定、规范及标准。3、积极采用新工艺、新技术,在保证产品质量的同时,力求节能降耗。4、坚持可持续发展原则。三、 编制依据

11、1、国家和地方关于促进产业结构调整的有关政策决定;2、建设项目经济评价方法与参数;3、投资项目可行性研究指南;4、项目建设地国民经济发展规划;5、其他相关资料。四、 编制范围及内容1、项目提出的背景及建设必要性;2、市场需求预测;3、建设规模及产品方案;4、建设地点与建设条性;5、工程技术方案;6、公用工程及辅助设施方案;7、环境保护、安全防护及节能;8、企业组织机构及劳动定员;9、建设实施与工程进度安排;10、投资估算及资金筹措;11、经济评价。五、 项目建设背景我国热交换器行业及打气筒行业市场化程度较高,企业数量众多且规模偏小,呈现出竞争激烈、高度分散的行业特点。如果不能维持其现有的竞争能

12、力,并不断提升其技术水平、扩大销售渠道,则可能在未来的竞争中处于不利地位,出现丧失现有客户、业务拓展困难等情况,进而影响其持续经营能力。提升企业创新能力推动创新链和产业链深度融合,形成利益联结机制,建立创新主体有活力、创新活动有效率的技术创新体系。强化企业创新主体地位,加大政策引导力度,推动各类创新要素向企业集聚,支持企业组建研发机构、承担科技项目、开展技术合作,发挥企业在创新要素集成和资源配置中的主导作用。加强区属国有企业、国有控股企业科技投入和创新成效考核,支持重点民营企业发挥科研创新的引领带动作用,支持创新型中小微企业成长为创新重要发源地。发挥企业家重要作用,开展企业家创新创造意识培育行

13、动,分层分类开展创新教育培训,落实中央对企业投入基础研究实行税收优惠的政策,探索建立企业创新地方税收减免、财政支持等多层次政策机制,加大企业科技创新后补助、前引导后支持力度,调动企业研发投入积极性。培育壮大科技型企业,实施科技型企业梯次培育工程,建立创新型示范企业、高新技术企业、科技小巨人企业、科技型中小企业培育库,打造重点领域领军型创新企业,建设一批“双创”载体和孵化基地。六、 结论分析(一)项目选址本期项目选址位于xxx,占地面积约47.00亩。(二)建设规模与产品方案项目正常运营后,可形成年产xxx千套换热设备的生产能力。(三)项目实施进度本期项目建设期限规划12个月。(四)投资估算本期

14、项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资18559.86万元,其中:建设投资15117.05万元,占项目总投资的81.45%;建设期利息190.00万元,占项目总投资的1.02%;流动资金3252.81万元,占项目总投资的17.53%。(五)资金筹措项目总投资18559.86万元,根据资金筹措方案,xxx(集团)有限公司计划自筹资金(资本金)10804.91万元。根据谨慎财务测算,本期工程项目申请银行借款总额7754.95万元。(六)经济评价1、项目达产年预期营业收入(SP):37100.00万元。2、年综合总成本费用(TC):28212.88万元。3、项目达

15、产年净利润(NP):6509.22万元。4、财务内部收益率(FIRR):28.83%。5、全部投资回收期(Pt):4.79年(含建设期12个月)。6、达产年盈亏平衡点(BEP):12032.00万元(产值)。(七)社会效益经初步分析评价,项目不仅有显著的经济效益,而且其社会救益、生态效益非常显著,项目的建设对提高农民收入、维护社会稳定,构建和谐社会、促进区域经济快速发展具有十分重要的作用。项目在社会经济、自然条件及投资等方面建设条件较好,项目的实施不但是可行而且是十分必要的。本项目实施后,可满足国内市场需求,增加国家及地方财政收入,带动产业升级发展,为社会提供更多的就业机会。另外,由于本项目环

16、保治理手段完善,不会对周边环境产生不利影响。因此,本项目建设具有良好的社会效益。(八)主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积31333.00约47.00亩1.1总建筑面积48514.031.2基底面积17859.811.3投资强度万元/亩311.842总投资万元18559.862.1建设投资万元15117.052.1.1工程费用万元13213.402.1.2其他费用万元1609.992.1.3预备费万元293.662.2建设期利息万元190.002.3流动资金万元3252.813资金筹措万元18559.863.1自筹资金万元10804.913.2银行贷款万元7754.

17、954营业收入万元37100.00正常运营年份5总成本费用万元28212.886利润总额万元8678.967净利润万元6509.228所得税万元2169.749增值税万元1734.6710税金及附加万元208.1611纳税总额万元4112.5712工业增加值万元13886.5113盈亏平衡点万元12032.00产值14回收期年4.7915内部收益率28.83%所得税后16财务净现值万元13169.07所得税后第三章 项目选址分析一、 项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、 建设区基本情况

18、宁夏回族自治区,简称宁,首府银川。位于中国西北内陆地区,东邻陕西,西、北接内蒙古,南连甘肃,宁夏回族自治区总面积6.64万平方公里,位于四大地理区划的西北地区。宁夏地形从西南向东北逐渐倾斜,丘陵沟壑林立,地形分为三大板块:北部引黄灌区、中部干旱带、南部山区。宁夏地处黄河水系,地势南高北低,呈阶梯状下降,全区属温带大陆性干旱、半干旱气候。“十三五”时期是宁夏决胜全面小康、决战脱贫攻坚的重要五年, “十三五”规划目标任务即将完成,全面建成小康社会胜利在望,美丽新宁夏建设迈出新的步伐。经济实力持续增强,地区生产总值年均增长6%以上,2020年可望超过3900亿元,实现了比2010年翻一番的目标,产业

19、发展加快转型升级,区域创新能力持续提升,新产业新业态新模式逐步兴起。脱贫攻坚如期摘帽,9个贫困县全部摘帽,1100个贫困村全部出列,62.4万农村贫困人口全部脱贫,实现“两不愁三保障”目标,西海固地区将彻底告别“苦瘠甲天下”的历史,闽宁对口帮扶成为全国东西部扶贫协作的典范。改革开放深入推进,800多项重点改革任务全面推进,农业农村、国资国企、“放管服”等改革多点突破、释放活力,开放型经济不断发展。基础设施日益完善,一批水电路气讯等基础设施建成投运,宁夏人民圆了“高铁梦”,“三环四纵六横”高速公路网基本建成,硬化道路实现村村通,历史性地解决了300多万城乡居民安全饮水问题。生态环境明显改善,主要

20、污染物减排超额完成国家下达任务,黄河宁夏段出境断面连续3年保持类水质,地级城市空气质量优良天数比例超过80%,生态文明制度机制不断完善。民生水平大幅提升,居民收入比2010年翻了一番,在西部地区率先实现县域义务教育基本均衡发展,五级医疗卫生服务体系不断完善,新冠肺炎疫情防控取得重大战略成果,城乡文化繁荣发展,社会保障体系覆盖城乡。当前和今后一个时期,世界百年未有之大变局进入加速演变期,中华民族伟大复兴战略全局步入加快推进期,新冠肺炎疫情影响广泛深远,国际环境不确定不稳定因素明显增加,我国继续发展具有多方面优势和条件,宁夏面临的机遇和挑战都有新的发展变化。从机遇看,当今世界新一轮科技革命和产业变

21、革深入发展,我国发展仍处于重要战略机遇期,党领导下的社会主义国家制度优势显著、治理效能提升、经济长期向好、物质基础雄厚、人力资源丰富、市场空间广阔、发展韧性强劲、社会大局稳定,宁夏发展的支撑基础坚实有力;我国已转向高质量发展阶段,加快建立更加有效的区域协调发展新机制、推进西部大开发形成新格局,加快构建新发展格局、着力培育完整内需体系,加快实施创新驱动发展战略、全面构建现代化产业体系,加快推动绿色转型发展、支持宁夏建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区,宁夏发展的战略机遇千载难逢。从挑战看,社会主要矛盾发生新的变化,发展不平衡不充分问题仍然突出,城乡区域差距较大,基础设施总体滞后,民生保障存在短

22、板,社会治理还有弱项;经济结构矛盾突出,农业基础还不稳固,工业经济倚重倚能,现代服务业量小质弱;发展方式依然粗放,能耗水耗高位运行,污染排放存量较大,资源环境约束趋紧,生态环保任重道远;增长动能后劲不足,人才队伍严重匮乏,区域创新水平较低,开放不足仍是制约宁夏发展的突出短板。从整体看,当前和今后一个时期,机遇和挑战并存、困难和希望同在,但机遇大于挑战、希望多于困难,宁夏处在肩负时代重任、应对风险挑战、实现更大发展的关键时期。全区上下要坚定信心、振奋精神,从“形”与“势”的统一中看发展大局、从“危”与“机”的转换中看发展机遇,深刻认识我国社会主要矛盾变化带来的新特征新要求,深刻认识错综复杂的国际

23、国内环境带来的新矛盾新挑战,深刻认识宁夏发展面临的新机遇新形势,立足区情实际、保持战略定力、树立底线思维、发扬斗争精神,准确识变、科学应变、主动求变,服务全国大局、办好宁夏的事,在危机中育先机、于变局中开新局。三、 创新驱动发展确保到2035年与全国同步基本实现社会主义现代化。经济繁荣实现大跨越,年均经济增速高于全国平均水平、经济总量比2020年翻一番以上,人均地区生产总值赶上全国平均水平,区域发展综合实力、科技创新能力、企业市场竞争力大幅跃升,投资结构、产业结构、供给结构契合新发展格局,形成优进优出的开放型经济新体制,基本实现新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化,建成特色鲜明的区域现代化经

24、济体系,区域协调发展水平、城乡融合发展能力走在西部地区前列。民族团结实现大进步,中华民族共同体意识扎根全民,民族区域自治制度展现出强大生命力,民族关系团结和谐,各族人民守望相助一家亲,建成全国民族团结进步示范区;宗教关系和顺健康,宗教与社会主义社会相适应;基本实现社会治理体系和治理能力现代化,人民平等参与、平等发展权利得到充分保障,建成更高水平的法治宁夏、平安宁夏。环境优美实现大改善,黄河流域生态保护和高质量发展先行区建设取得重大战略成果,主要污染物排放强度达到全国平均水平,碳排放达峰后稳中有降,水资源节约集约利用水平全国领先,万元GDP能耗水平位居西部地区前列,广泛形成绿色生产生活方式,生态

25、环境根本转变、持续向好,生态系统功能完善、稳定高效,全区年平均降水量到2035年有较大增加,“塞上江南”天蓝、地绿、水美,宁夏在全国的生态节点、生态屏障、生态通道的重要作用进一步凸显。人民富裕实现大提升,城乡居民人均收入达到全国平均水平,中等收入群体显著扩大,城乡居民生活水平差距显著缩小,各级各类教育普及程度达到全国中上水平,人均预期寿命高于全国平均水平,社会保障待遇水平达到全国平均水平,基本公共服务均等化实现水平走在全国前列,社会文明程度达到新高度,基本建成文化强区、教育强区和健康宁夏,在幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶上取得重大进展,在促进人的全面发展、

26、实现共同富裕上取得更为明显的实质性进展。四、 社会经济发展目标“十四五”时期经济社会发展的主要目标。对照国家发展目标、立足宁夏区情实际,坚持目标导向和问题导向相结合,坚持守正和创新相统一,推动黄河流域生态保护和高质量发展先行区建设取得阶段性重要成果。济实力明显提升。地区生产总值年均增速高于全国平均水平,研发经费投入强度达到全国平均水平,区域创新能力显著提高,农业综合效益达到全国上游水平,工业偏低偏重偏煤偏散的结构问题得到优化,服务业比重接近全国平均水平,特色农业、电子信息、新型材料、绿色食品、清洁能源、文化旅游等产业布局区域化效益显现、产业基础高级化特征凸显、产业发展现代化水平提升,初步形成实

27、体经济、科技创新、现代金融、人力资源协同发展的现代产业体系,经济转型发展创新区建设迈出关键性步伐。改革开放明显突破。形成开放带动改革、改革促进开放的良好机制,要素市场化配置改革取得重大突破,营商环境建设走在全国前列,政府治理体系、经济发展机制基本适应新发展格局、顺应高质量发展,资源配置效率明显提升,统一高效规范的市场体系基本建成,市场机制作用明显,市场主体充满活力,开放型经济新体制不断完善、新优势不断显现、新动能不断增强。五、 产业发展方向加强科技力量建设实施科技强区行动,坚持对内整合资源、对外扩大合作,走协同创新之路,加快构建区域创新体系。实施产学研融通创新工程,推动工业园区、科研院所、高等

28、院校建立产业技术创新联盟,支持企业牵头组建创新联合体,推动科研项目、科研设备、资金人才一体化配置,推进资源共享,共同建设创新平台、中试基地和研发机构,构建共性技术支撑和供给体系。建立以需求为导向的科研项目形成机制,建设科技成果展示交易中心,完善创新成果转化应用机制,提高转化效率、应用深度。推动高校院所面向经济社会发展优化专业设置、学科结构和研发布局,推动研究型大学建设,加强战略性前瞻性应用基础研究。建立东西部协同创新机制,推动区内企业、高等院校、科研院所与国家大院大所大学、发达地区创新主体建立协同创新共同体,合作共建创新平台、培养创新人才,共同实施重大科技项目,打造协同创新基地。支持企业在东中

29、部地区设立研发中心、科技成果育成平台和离岸孵化器,开展科研代工、委托研发等合作模式。积极参与“一带一路”科技创新行动计划,加强国际技术交流合作。加快推进建设创新平台,围绕特色优势产业布局创新链,加快建设自治区工程技术研究中心、重点实验室和企业技术中心,争取建设国家级重点实验室和国家技术创新中心,打造一批以工业园区和重点企业为支撑的创新小高地,打好关键核心技术攻坚战。六、 项目选址综合评价项目选址应统筹区域经济社会可持续发展,符合城乡规划和相关标准规范,保证城乡公共安全和项目建设安全,满足项目科研、生产要求,社会经济效益、社会效益、环境效益相互协调发展。 第四章 产品规划与建设内容一、 建设规模

30、及主要建设内容(一)项目场地规模该项目总占地面积31333.00(折合约47.00亩),预计场区规划总建筑面积48514.03。(二)产能规模根据国内外市场需求和xxx(集团)有限公司建设能力分析,建设规模确定达产年产xxx千套换热设备,预计年营业收入37100.00万元。二、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整,各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平,并参考市场需求预测情况确定,同时,把产量和销量视为一致

31、,本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品(服务)名称单位单价(元)年设计产量产值1换热设备千套xxx2换热设备千套xxx3换热设备千套xxx4.千套5.千套6.千套合计xxx37100.00换热器生产具有典型的制造业特征,规模经济效应较为明显。中小换热器生产企业若不能达到一定的生产规模,一方面难以形成规模经济效应,另一方面则由于其无法满足大型厂商对于产量的需求而无法得到大额的持续性订单,制约其进一步发展;大型换热器制造企业一旦形成较大的生产规模后,其换热器生产的边际成本逐步降低,而抗风险能力则相应上升,规模经济效应因此得以体现。换热器生产所需的钎焊炉以及冲压、检测等装备均

32、属于大型装备,价格比较昂贵,而且往往需要根据各厂商的实际需求进行订制,因此投资建立一个大型的换热器制造车间通常需要较大规模的资本投入,一般的中小企业很难承担。第五章 运营管理一、 公司经营宗旨凭借专业化、集约化的经营策略,发挥公司各方面的优势,创造良好的经济效益,为全体股东提供满意的经济回报。二、 公司的目标、主要职责(一)目标近期目标:深化企业改革,加快结构调整,优化资源配置,加强企业管理,建立现代企业制度;精干主业,分离辅业,增强企业市场竞争力,加快发展;提高企业经济效益,完善管理制度及运营网络。远期目标:探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌,提升企业核心竞争

33、力。此外,面向国际、国内两个市场,优化资源配置,实施多元化战略,向产业集团化发展,力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。(二)主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策,在国家宏观调控和行业监管下,以市场需求为导向,依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、换热设备行业发展规划和市场需求,制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和换热设备行业有关政策,优化配置经营要素,组织实施重大投资活动,对投入产出效果负责,增强市场竞争力,促进区域内换热设备行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革,加快结构调整

34、,转换企业经营机制,建立现代企业制度,强化内部管理,促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设,统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产,搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下,公司可依照公司法等有关规定,集中资产收益,用于再投入和结构调整。三、 各部门职责及权限(一)销售部职责说明1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标,并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标,明确营销策略,制定营销计划和拓展销售网络,并对任务进行分解,策划组织实施销售工作,确保实现预期目标。3、负责收集市场信息,分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等

35、,并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收,并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户,整理和归纳客户资料,掌握客户情况,进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表,并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测,建立起牢固可靠的物资供应网络,不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息,并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估,根据公司需求计划,编制与之相配套的采购计划,并进行采购谈判和产品采购,保证产品供应及时,确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程,设计最佳运输路线、运输工具,选择合格的运输

36、商,严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理,定期分析费用开支,查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作,不断培养、挖掘、引进销售人才,建设高素质的销售队伍。(二)战略发展部主要职责1、围绕公司的经营目标,拟定项目发实施方案。2、负责市场信息的收集、整理和分析,定期编制信息分析报告,及时报送公司领导和相关部门;并对各部门信息的及时性和有效性进行考核。3、负责对产品供应商质量管理、技术、供应能力和财务评估情况进行汇总,编制供应商评估报告,拟定供应商合作方案和合作协议,组织签订供应商合作协议。4、负责对公司采购的产品进行询价,拟定产品采购方案,制定市

37、场标准价格;拟定采购合同并报总经理审批后,组织签订合同。5、负责起草产品销售合同,按财务部和总经理提出的修改意见修订合同,并通知销售部门执行合同。6、协助销售部门开展销售人员技能培训;协助销售部门对未及时收到的款项查找原因进行催款。7、负责客户服务标准的确定、实施规范、政策制定和修改,以及服务资源的统一规划和配置。8、协调处理各类投诉问题,并提出处理意见;并建立设诉处理档案,做到每一件投诉有记录,有处理结果,每月向公司上报投诉情况及处理结果。9、负责公司客户档案、销售合同、公司文件资料、营销类文件资料、价格表等的管理、归类、整理、建档和保管工作。(三)行政部主要职责1、负责公司运行、管理制度和

38、流程的建立、完善和修订工作。2、根据公司业务发展的需要,制定及优化公司的内部运行控制流程、方法及执行标准。3、依据公司管理需要,组织并执行内部运行控制工作,协助各部门规范业务流程及操作规程,降低管理风险。4、定期、不定期利用各种统计信息和其他方法(如经济活动分析、专题调查资料等)监督计划执行情况,并对计划完成情况进行考核。五、在选择产品供应商过程,定期不定期对商务部部门编制的供应商评估报告和供应商合作协议进行审查,并提出审查意见。5、负责监督检查公司运营、财务、人事等业务政策及流程的执行情况。6、负责平衡内部控制的要求与实际业务发展的冲突,其他与内部运行控制相关的工作。四、 财务会计制度(一)

39、财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定,制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外,将不另立会计账簿。公司的资产,不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时,应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股

40、东持有的股份比例分配,但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是,资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。6、公司利润分配政策为:公司采取积极的现金方式分配利润,即公司当年度实现盈利,在依法提取法定公积

41、金、盈余公积金后进行利润分配。(1)利润分配原则公司的利润分配应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展。利润分配政策应保持连续性和稳定性,并符合法律、法规的相关规定。(2)具体利润分配政策利润分配形式及间隔期:公司可以采取现金方式分配股利,公司优先采用现金方式分配利润,现金分配的比例不低于当年实现的可分配利润的10%。公司当年如实现盈利并有可供分配利润时,应每年度进行利润分配。董事会可以根据公司盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。除非经董事会论证同意,且经独立董事发表独立意见、监事会决议通过,两次分红间隔时间原则上不少于六个月。现金分红的具体条件:公司在当年盈利且累计未分配利

42、润为正,现金流满足公司正常生产经营和未来发展的前提下,最近三个会计年度内,公司以现金形式分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,提出具体现金分红政策:公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;公司发展阶段属成长期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达

43、到20%。本章程中的“重大资金支出安排”是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买资产累计支出达到或超过公司最近一次经审计净资产的10%。出现以下情形之一的,公司可不进行现金分红:合并报表或母公司报表当年度未实现盈利;合并报表或母公司报表当年度经营性现金流量净额或者现金流量净额为负数;合并报表或母公司报表期末资产负债率超过70%(包括70%);合并报表或母公司报表期末可供分配的利润余额为负数;公司财务报告被审计机构出具非标准无保留意见;公司在可预见的未来一定时期内存在重大资金支出安排,进行现金分红可能导致公司现金流无法满足公司经营或投资需要。(3)利润分配的决策程序和机制公司利润分配方案

44、由董事会根据公司经营状况和有关规定拟定,并在征询监事会意见后提交股东大会审议批准,独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议时,应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流(包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等方式),充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。公司在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况。公司董事会应在年度报告中披露利润分配方案及留存的未分配利润的使用计划安排或原则,公司当年利润分配完成后留存的未分配利润应用于发展公司经营业务。公司当年盈利但董事

45、会未做出现金分红预案的,应在年度报告中披露未做出现金分红预案的原因及未用于分红的资金留存公司的用途,独立董事发表的独立意见。公司如遇借壳上市、重大资产重组、合并分立或者因收购导致公司控制权发生变更的,应在重大资产重组报告书、权益变动报告书或者收购报告书中详细披露重组或者控制权发生变更后上市公司的现金分红政策及相应的规划安排、董事会的情况说明等信息。(4)利润分配政策调整的条件、决策程序和机制(5)利润分配方案的实施公司股东大会对利润分配方案作出决议后,董事会须在股东大会召开后两个月内完成现金分红或股利的派发事项。如存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用

46、的资金。(二)内部审计1、公司实行内部审计制度,配备专职审计人员,对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责,应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。(三)会计师事务所的聘任1、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定,董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。2、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料,不得拒绝、隐匿、谎报。3、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。4、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时,提前30天事先通知会计师事务所,公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时,允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的,应当向股东大会说明公司有无不当情形。第六章 法人治理一、 股东权利及义务股东按其所持有股份的种类享有权利,承担义务;持有同一种类股份的股东,享有同等权利,承担同种义务。股东为单位

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