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1、现场考核原始记录表格式 表 B.1 现场考核评价记录表 4.2 计量法制管理 序 考核条款 考核要求 考核方法 考核评定 考核记录 号 符合 不符合 1 4.2.1 型式批准 申请制造许可的计量器具必须按规定取得相应的 型式批准证书(1)检查新产品是否取得型式批准证书;(2)如果原依据的型式评价大纲发生变化 的,检查申请单位是否按照新的大纲要求取 得了型式批准 2 4.2.2 计量单位 与产品有关的技术文件、资料,应按国家有关规定 采用法定计量单位 检查与产品有关的技术文件、资料,是否全 部采用法定计量单位 3 4.2.3 许可标志 取得制造许可证的单位,应当在产品明显部位(或 者铭牌)、使用
2、说明书和外包装上标明制造许可证 标志和编号 对许可证到期复杳的企业,检杳许可证标志 和编号使用的正确性 计量器具铭牌标识应包括:计量器具名称、规格(型 检查是否有产品标识;标识的信息是否止 号)、出厂编号;计量器具的生产厂名、准确度等 确、齐全 4 4.2.4 产品标识 级或最大允许误、许可证标志和编号等信息。委托 加工的计量器具,应有被委托方的制造计量器具许 可证标志和编号。出厂产品必须经检验合格,并具有合格证(1)抽样检查出厂产品是否具有合格印证;5 4.2.5 产品合格证 (2)检查合格印证的信息是否真实、内容 是否齐全 如果有要求,应在产品相应位置进行铅封、封印或(1)检查是否按要求采
3、取了铅封、封印或 6 4.2.6 调整控制 其他保护措施 其他保护措施;(2)检查保护措施的有效性 4.3 人力资源 序 考核条款 考核要求 考核方法 考核评定 考核记录 号 符合 不符合 7 4.3.1 单位负责人 单位负责人应熟悉计量法等有关法律法规,重 视计量和质量工作,并管理或指定管理者代表负责 单位计量和质量管理工作(1)查阅有关人员名册和任合书、聘用合 同等相关证明材料;(2)采取与单位负责人面谈方式,检查其 熟悉计量法等有关法律法规,重视计量 和质量工作的情况;(3)检查质量和计量管理人员的配置是否 满足要求,并通过面谈或笔记方式,检查其 是否能独立行使职权,熟悉和掌握本岗位的
4、质量和计量管理工作。(4)通过与技术人员面谈、笔试或现场操 作方式,检查其是否具有相应的专业知识和 一疋工作经验,能解决技术和质量冋题。(5)检查计量检定人员实际掌握计量专业 知识和操作技能的情况。8 432 质量管理人 员 申请单位应设置足够的质量管理人员,各岗位职责 明确,并能独立行使职权,熟悉和本岗位的质量管 理工作 9 4.3.3 技术人员 申请单位应根据生产规模配备相适应技术人员,并 且有相应的专业知识和一定工作经验,能解决技术 和质量冋题 10 4.3.4 计量人员 申请单位应根据需要设置足够的计量人员,各岗位 职责明确,熟悉和掌握本岗位的计量工作。计量检 定人员应经考核合格,取得
5、相应的计量检定员证。11 4.3.5 操作人员 操作人员能够胜任本岗位工作,经培训考核符合,国家规定实施职业资格的岗位必须持证上岗 12 436 能力和培训 申请单位应确保上述有关人员具有可证明的能力,(1)查看是否有培训计划,计划的内容是 以执行分配的任务。应规定所要求的专门技能,制 否满足单位生产和管理的需要;定教育培训计划。单位应该确保提供以满足已识别(2)检查培训计划的落实情况和培训的有 的需要,保存培训活动的记录,评价培训的有效性 效性,并查阅有关培训的档案资料。并予以记录。4.4 生产场所 序 号 考核条款 考核要求 考核方法 考核评定 考核记录 符合 不符合 具有与所制造的计量器
6、具相适应的固定生产场所,(1)查看办公地、生产是否与工商注册或 明确区分生产、检验、包装和储存等区域,并符合 备案地点相符;该项目许可考核必备条件所规定的要求。异地组织(2)查看固定生产场所的产权证明或租赁 生产的,须提交生产地在工商管理部门备案的证明 合同的原始文件;4.4.1 固定生产场 材料。(3)对照许可考核必备条件检查固定生产 13 所 场所是否符合规定的要求;(4)检查生产场所是否明确区分生产、检 验、包装和储存等区域;(5)异地组织生产的,是否具有相关证明 材料。14 4.4.2 生产环境条 件(1)各加工、装配和试验生产线工作环境清洁,物料放置整齐,标识清晰。(2)零部件工序流
7、转应有必要的工位器具,防止 磕、碰、划伤。(3)应满足相应标准及工乙技术文件所规疋的环(1)检查生产环境是否清洁,物品堆放是 否整齐;(2)检查零部件工序流转是否有必要的工 位器具;(3)检查防尘、防潮、防振、防腐蚀、防 境温度、温渡过以及防尘、防震、防锈蚀、抗干扰、干扰等设施及环境温度是否满足保护人身 隐静电等设施的要求,并应有相应的 健康安全的要求,是否符合生产工艺和生产 设备的要求。4.5 生产设施 序 考核条款 考核要求 考核方法 考核评定 考核记录 号 符合 不符合 15 4.5.1 生产设备 用于生产的各种设备的种类、数量、准确度和性能 等应能满足所制造的计量器具的生产和工艺的要
8、求,并符合该项目的许可考核必备条件所规定的要 求。(1)将许可考核必备条件中规定的要求与 单位提供的生产设备配备一览表相对照,检 查生产设备配备是否齐全;设备性能否满足 生产和工艺的要求;(2)现场检查生产设备的配备情况与一览 表的一致性。见附录 B 表 B2.主要生产设备 确认记录表 各类工艺装备的数量、准确度、种类等应满足所制(1)根据许可考核必备条件中规定的要求,对照单位的工艺装备一览表,检查工艺装备 造计量器具的生产、加丄、装配的要求,并付合该 项目的许可考核必备条件所规定的要求。配备得是否齐全,性能是否符合要求;16 4.5.2 工艺装备 (2)现场检查工艺装备的配备情况与一览 表的
9、一致性;(3)根据工艺文件或者工艺装备一览表随 机抽样若干种关键工艺装备,检查性能,状 态的符合性。序 号 考核条款 考核要求 考核方法 考核评定 考核记录 符合 不符合 17 4.5.3 检测设备 根据原材料验收、零部件检验和整机装配、调试的 需要,应配备种类、数量和准确度等级的测量设备,并符合该项目许可考核必备条件所规定的要求。(1)根据许可考核必备条件和加工,装配、调试工艺文件中规定的要求,对照单位的检 测设备配备一览表,检查检测设备的配备是 否齐全;检测设备的准确度是否满足要求;(2)现场检查检测设备配备的情况与一览 表的一致性;(3)随机抽样若干台检测设备,检查性能 和状态的符合性。
10、见附录 B 表 B3.主要生产设备 确认记录表 (1)各类加工、试验和特种设备应处于完好的状(1)检查各类加工和试验设备是否都处于 态,并有有效的合格证明。完好的状态,并具有有效的合格证明;(2)测量设备应取得有效的检定证书或经校准确(2)检查特种设备的管理是否符合国家有 认满足要求,并有检定或确定状态标识;关的规定;(3)对生产中使用的各类加工、试验和测量设备(3)检查测量度设备是否取得有效的检定 18 4.5.4 设施管理 应有专人使用和定期维护,主要设备的使用和维修 证书或经校准确认满足要求,并有检定或确 要有记录 认状态标识;(4)检查生产中使用的各类加工、试验和 测量设备是否有专人使
11、用和定期维护,主要 设备的使用和维修是否有记录。4.6 检验条件 序 号 考核条款 考核要求 考核方法 考核评定 考核记录 符合 不符合 应有固定的能满足出厂检验要求的场所,其环境条(1)检查是否具有固定的出厂检验场所;件必须满足相应产品标准、检定规程和校准规范的(2)检查场所的面积是否适应检定工作需 19 4.6.2 环境条件 规定 要;(3)检疋场所的环境条件是否满足规定要 求。应配备满足生产和出厂检验要求的检验人员(至少(1)检查人员数量是滞满足生产和检验要 两名)。检验人员应具有相应的专业知识和实际操 求;作经验,并取得相应的检验资格。(2)查阅检验原始记录,检查实际检验人 20 4.
12、6.3 检验人员 员与检验人员名单的一致性;(3)采用现场试验的方法对检查人员进行 知识少操作的考核。出厂检验必须依据现行有效的产品标准、计量检定(1)检查现场使用的产品标准、检定规程 规程或校准规范,检验项目必须覆盖标准和规程或 或校准规范是否有现行的有效的文件;21 464 检验依据 规范规定的内容(2)查阅出厂检验原始记录,检查现场检 验项目是否覆盖标准和规范或规范规定的 内容。出厂检验用测量设备的数量及准确度等级或最大(1)根据许可考核必备条件和产品标准、见附录 B 表 B.5 允许误差应满足其产生期规模和许可考核必备条 计量检定规程或校准规范要求,对照单位的 出厂检验项目 件以及产品
13、标准、检定规程或校准规范所规定的要 Hr Lm丄且刃 曰 1【斤丰 木山 丄 与测量设备现 出丿检定计量器具一览表,检查出丿检定计 求。量器具的配备是否齐全,性能是否符合要 场确认记录表 22 465 测量设备 求。和附录 B 表 (2)采用现场试验的方法对出厂检验条件 GB.6 出厂检验 进行综合能力考核。项目现场试验 考核记录表 序 号 考核条款 考核要求 考核方法 考核评定 考核记录 符合 不符合 (1)检查出厂检验用的计量器具及主要配 所有出厂检验用的计量标准器具及主要配备设备 套设备是否全部具有有效期内的检定或经 应满足量值溯源要求,具有有效的检定证书或经校 校准确认其满足要求;23
14、 4.6.6 量值溯源 准确认其满足要求,并有表明其检定或确认状态的(2)检查计量器具是否有检定或确认状态 标识。如果申请单位建立最高计量标准的,必须经 标识,标识的信息是否真实;考核符合,取得相应的计量标准考核证书(3)如果建立最咼计量标准的,是否经考 核合格,并取得相应的计量标准证书 4.7 技术文件 序 号 考核条款 考核要求 考核方法 考核评定 考核记录 符合 不符合 24 4.7.2 产品标准 应具备与所制造计量器具相关的国家或行业产品 标准。如果没有上述产品标准的,应有企业产品标 准并履行备案手续。直接采用国家或行业产品标准 的应办理相应的登记手续。(1)检查是否具备现行有效的国家
15、或行业 产品标准,并办理相应的登记手续;(2)企业制定的产品标准是否履行备案手 续 25 4.7.3 产品图样 产品图样应有图样目录、标准件、外购件、零部件 明细表、总装图、电路图、零部件图等。生产中使 用的产品图样应与型式批准的图样保持一致。(1)检查生产中使用的产品图样与型式批 准的图样一致性;(2)检查一套具有代表的图样,检查有无 缺图现象,图样的内容是否完整、正确;(3)随机抽查几个部门的一套冋类产品的 图纸中的若干张图纸,检查是否完全一致,与目录、明细表和实物对照是否相符。序 号 考核条款 考核要求 考核方法 考核评定 考核记录 符合 不符合 26 4.7.4 工艺文件 产品的加工、
16、装配、检验和试验的工艺、规程或作 业指导书,应满足产品设计的技术要求。工艺文件 的技术要求和数据应符合有关标准和规范的要求(1)随机抽取一种代表性产品的工艺文件,检查其是否具有备生产必须的各种文件;(2)抽查其中若干种工艺卡,检查其内容 的完整性和正确性,文件的审批、更改签署 手续是否符合有关规定的要求;(3)抽查若十个部门的上述工乙卡,检查 其是否统一;并检查各种工艺文件之间是否 一致 27 4.7.5 使用说明书 说明书中应有技术指标、型式批准证书、许可证标 志、执行产品标准以及关键零部件采用等信息,并 正确使用法定计量单位。(1)检查说明书的内容是否完整;(2)检查说明书的技术指标是否准
17、确,并 与产品标准中的规疋相一致;说明书应编制指导用户正确安装、操作的产品使用 说明书,其内容一般包括:产品功能、安装图、电 源接线图,操作、调整、维护方法、党见故障的诊 断、分析、排除方法及配件清单等(3)检查说明书是否能够指导用户安全、正确地安装和使用。28 4.7.6 检验记录 应有物料进厂、零部件加工、检验和整机装配、出 厂检验等生产过程的各种检验记录。记录应受控,内容应完整、准确、清晰和客观。(1)检查是否有固定格式的检验记录单;(2)检查零部件检验记录是否包括检验项 目、检验设备、检验条件、检验结果、检验 日期和检验人贝签子等信息;(3)检查出厂检验记录是否包括了产品标 准、检定规
18、程或校准规范所规定的全部信 息;(4)检查记录是否真实可信、清晰明了 序 号 考核条款 考核要求 考核方法 考核评定 考核记录 符合 不符合 (1)检查是否制定了主要生产设备、工艺 应提供主要生产设备、工艺装备、检测设备和出厂 装备、检测设备和出厂检验测量设备一览 检验测量设备一览表。一览表应包含设备名称、设 表;29 4.7.7 设备一览表 备编号、型号规格、制造单位、主要性能、使用部(2)检查一览表是否包括了设备名称、设 门、设备状况等有关的信息。检测设备和出厂检验 备编号、制造单位、主要性能、使用部门、测量设备一览表应有周期检定或校准的信息 设备状况等有关的信息;(3)检查设备一览表与实
19、际情况的一致性 30 4.7.8 电子信息文 件 当使用计算机或自动化设备对技术文件和检验的 数据进行采集、处理、记录、报告、存储或检索时,应确保:(1)由使用者开发的计算机软件应被制订成足够 详细的文件,并对其适用性进行适当验证;(2)建立和实施数据保护的程序。这些程序应包 括(但不限于)数据输入或采集、数据存储数据传 输和数据处理的完整性和保密性;(3)维护计算机和自动设备以确保其功能正常,并提供保护检定、校准和检测数据完整性所必需的 环境和运行条件。(1)检查由使用者开发的计算机软件是否 被制订成足够详细的文件,并对其适用性进 行适当验收;(2)检查是否建立和实施数据保护的程序,并达到了
20、预期的目的。(3)检查计算机和自动设备的功能是否正 常,环境和运行条件是否满足规定的要求 4.8 管理制度 序 号 考核条款 考核要求 考核方法 考核评定 考核记录 符合 不符合 申请单位应建立健全各项计量管理制度,制度至少 通过查阅文件、原始资料和有关记录,并对 应包括以下内容:生产制造过程的实际情况进行核查,检查以 (1)计量器具(测量设备)的配备、使用和维护 下内容:管理制度;(1)内容的完整性,制度内容必须覆盖考 (2)计量器具周期检定/校准管理制度;核规范规定的要求。4.8.2 计量管理制 31 (3)计量标准和出厂检验设备管理制度;(2)文件夹受控性,制度形成文件,文件 度 (4)
21、原始数据、记录管理制度;的制订,发布和更改应该有相应的批准手 (5)证书、标识管理制度;续。(6)计量人员岗位责任、培训和考核管理制度;(3)文件的可行性,规定的内容应该符合 (7)检验实验室管理制度;申请许可证单位的实际,并具有可操作性。(8)计量技术档案和资料保管制度(4)实施的有效性,规定的制度必须实施,32 4.8.3 质里官理制 度 申请单位应建立健全各项质量管理制度,制度至少 应包括以下内容:(1)原材料、外协件、外购件进厂验收和管理制 度;(2)零部件检验和产品出厂检验制度;(3)成品、废品、返修品管理制度;(4)设备、工装管理制度;(5)用户服务制度;(6)质量冈位责任制度;(
22、7)质量管理持续改进制度;(8)售后服务和质量投诉处理制度等 实施的结果必须有效,并能够提供实施的记 录 4.9 售后服务 序 考核条款 考核要求 考核方法 考核评定 考核记录 号 符合 不符合 33 4.9.1 服务能力 应具备与所制造的计量器具相适应的售后服务的 条件和功能。许可考核必备条件中对售后服务的条 件和能力有明确规疋的按其规疋执仃 检查售后服务的条件和能力,包括场地、设 备、通讯、人员等设施和资源是否与所制造 的计量器具相适应 34 4.9.2 服务管理 应有专门的部门或者人员负责管理售后服务工作 检查是否有专门的部门或人员负责管理售 后服务工作,服务的职责是否到位 35 4.9
23、.3 顾客投诉 应有顾客投诉和投诉处理的记录(1)检查是否有顾客投诉记录和投诉的处 理记录;(2)对顾客的投诉是否进行了有效的分析 和处理 4.10 产品质量 序 号 考核条款 考核要求 考核方法 考核评定 考核记录 符合 不符合 36 4.10.1 产品型式 控制 如对原有产品在结构、材质、关键零部件等方面做 了重大改进的,申请单位应进行产品的型式试验。如果型式试验结果表明因上述改进而导致性能、技 术特征发生变更的应申请办理计量器具新产品型 式批准手续(1)对照型式批准资料,检查产品在结构、材质等方面是否做了重大改进;(2)如果有重大改进的,检查申请单位是 否进行了型式试验;(3)如果型式试
24、验结果说明改进导致了性 能和技术特征发生变更的,检查申请单位是 否申请办理了型式批准手续 见附表 4:关键 零部件使用情 况确认表 序 号 考核条款 考核要求 考核方法 考核评定 考核记录 符合 不符合 产品的质量应持续符合该产品标准和计量检定规(1)在生产企业现场抽样已经检验合格的 程或校准所规疋的质量技术指标和计量性能指标 产品,检查其质量技术指标和计量性能指标 的要求 是否符合产品标准、检定规程或校准规范所 37 4.10.2 控制 产品质量 规定的要求。抽样要有代表性,要覆盖全部 申请许可项目。(2)复查考核的,应检查许可证有效期内 接受质量技术监督部门产品质量技术监督 抽查的情况 3
25、8 4.10.3 控制 测量软件 产品中包含有测量软件的,应提供足够详细的文 件,以及对其适用性和防作弊性能进行验证的证明(1)检查测量软件的文件是否齐全;(2)检查企业提供的测量软件适用性和防 作弊性能验证的证明材料 表 B.2 主要生产设备确认记录表 产品类别 主要加工设备 存在形成确认(Y/N)所有权确认(Y/N)确认记录 名称 规格型号 编号 生产厂 实物 管理台账 维护记录 购买证明 转让协议 考核组长:_ 考评员:_ 日期:_ 填表说明:1、粗框中的内容由企业现场填写,“存在形成确认”和“所有权确认”由考评员填写,Y 表示符合;N 表示不符合;2、“存在形式确认”和“所有权确认”不
26、符合的,需在“确认记录”中说明。表 B.3 关键零部件检验情况确认记录 产品类别 关键零部件 名称 主要检测项目 检测设备 依据的检验工艺文件 检测设备的 溯源情况(Y/N)检验记录 完整性(Y/N)确认记录 名称/型号规格 编号 考核组长:_ 考评员:_ 日期:_ 填表说明:1.粗框中内容由企业现场填写,“检测设备的溯源情况”和“检验记录完整性”由考评员填写,Y 表示符合;N 表示不符合;2.“检测设备的溯源情况”和“检测记录完整性”不符合的,需在“确认记录”中说明。表 B.4 关键零部件使用情况确认记录表 产品类别 经核准的关键零部件 企业声明:与型式批准的一致性确认(Y/N)(注:企业若
27、选 N,需做进一步说明)确认记录 名称 规格 型号 生产厂 一致性(Y/N)说明 填表说明:1.粗框中内容由企业现场填写,“检测设备的溯源情况”和“检验记录完整性”由考评员填写,2.“检测设备的溯源情况”和“检测记录完整性”不符合的,需在“确认记录”中说明。表 B.5 出厂检验项目与测量设备现场确认记录表 序号 产品类别 检测项目 检测设备 检测人员 确认 结论(Y/N)确认记录 序号 名称 标准/规范条 款号 名称 规格型号 编号 考核组长:_ 考评员:日期:_ Y 表示符合;N 表示不符合;填表说明:1.粗框中内容由企业现场填写,“检测设备的溯源情况”和“检验记录完整性”由考评员填写,Y
28、表示符合;N 表示不符合;2.“检测设备的溯源情况”和“检测记录完整性”不符合的,需在“确认记录”中说明。3 企业生产的产品种类较多时,按产品大类进行填写。表 B.6 出厂检验项目现场试验考核记录表 序号:第 页,共页 被检计量器具名称 被检计量器具来源 依据计量技术规范/标准编号 现场试验情况记录 现场试验方法 比对试验 重复性试验 计量性能检验 其他试验()测量设备的符合性 依据文件的有效性 环境条件的符合性 人员操作的符合性 现场试验结果(原始记录编号)考核结论 符合 不符合 考评员:报告编号:制造计量器具许可 考核报告 申请考核单位 _ 组织考核单位 _ (盖章)考核日期 _ 考核组长
29、 _(签字)签发日期 年 月 日1申请单位概况 申请单位名称 单位注册地址 单位生产地址 营业执照注册号 组织机构代码 法定代表人 联系人 邮政编码 联系电话 传真 E-mail 2申请许可项目 准确度等级/最 序 计量器 型式批准 具/、计量器具 型号、规格 测量范围 大允许误差/测 号 代码 名称 量不确定度 证书编号 3考核类别 首次考核 到期复查考核 增项考核 条件变更考核 4考核依据 4.1制造、修理计量器具许可监督管理办法 4.2制造计量器具许可考核通用规范 4.3 必备条件细则名称:4.4 产品标准编号及名称:4.5 计量检定规程/校准规范编号及名称:4.6 其他文件编号及名称:
30、5考核组成员分工 考核组职务 姓名 考评员证号 考核项目 组长 组员 技术专豕 6考核过程概述 7考核情况汇总 7.1 现场考核情况汇总,见考核报告附件 1:现场考核情况汇总表(共 页)7.2 不符合项整改要求,见考核报告附件 2:不符合项报告(共 页)8考核原始记录汇总 8.1 现场考核评价记录表;(共 页)8.2 主要生产设备确认记录表;(共 页)8.3 关键零部件检验情况确认记录表;(共 页)8.4 关键零部件使用情况确认记录表;(共 页)8.5 出厂检验项目与测量设备现场确认记录表;(共 页)8.6 出厂检验项目现场试验考核记录表。(共 页)9考核结论 9.1 总体评价 9.2 申请许
31、可项目确认 申请许可项目序号 _ 考核合格;申请许可项目序号 _ 考核基本合格,需要整改;申请许可项目序号 _ 考核不合格。10整改情况确认 10.1 不符合项整改的确认 不符合项 整改要求 整改结果的确认意见 考核组组长签字:申请单位负责人签字:报告编号 10.2 整改结论意见 申请许可项目序号 _ 经过整改,考核合格;申请许可项目序号 _ 未完成整改,考核不合格。11经考核确认的许可项目 序 号 计量器 具/、代码 型号、规格 测量范围 准确度等级/戸p召2/r 形式批准 证书编号 计量器具 名称 最大允许 误差/测量不 确定度 12考核组成员签字 考核组职务 姓名 工作单位 考评员证号
32、签字 组长 组员 技术专豕 13审批意见 审批结论 经办人:审批单位 名称(盖章)审批人(签章)受理日期 年 月 日 发证日期 年 月 日 证书编号()制 号 有效期止 年 月 日 考核报告附件 1 现场考核情况汇总表 序号 考核项目 评定结论 说明(指出原始记录编号或 符合 不符合 不适用 不符合项报告编号)1 4.2.1 形式批准 2 422 计量单位 3 4.2.3 许可标志 4 4.2.4 产品标识 5 4.2.5 产品合格证 6 4.2.6 调整控制 7 4.3.1 单位负责人 8 4.3.2 质量管理人员 9 4.3.3 技术人员 10 4.3.4 计量人员 11 4.3.5 操作
33、人员 12 4.3.6 能力和培训 13 4.4.1 固定牛产场所 14 442 生产环境条件 15 4.5.1 生产设备 16 4.5.2 工艺装备 17 4.5.3 检测设备 18 4.5.4 设施管理 19 4.6.2 环境条件 20 4.6.3 检验人员 21 4.6.4 检验依据 22 4.6.5 测量设备 23 4.6.6 量值溯源 24 4.7.2 产品标准 25 4.7.3 产品图样 26 4.7.4 工艺文件 27 4.7.5 使用说明书 表(续)序号 考核项目 评定结论 说明(指出原始记录编号或 不符合项报告编号)符合 不符合 不适用 28 4.7.6 检验记录 29 4.
34、7.7 设备一览表 30 4.7.8 电子信息文件 31 4.8.2 计量管理制度 32 4.8.3 质量管理制度 33 4.9.1 服务能力 34 4.9.2 服务管理 35 4.9.3 顾客投诉 36 4.10.1 产品型式控制 37 4.10.2 产品质量控制 38 4.10.3 测量软件控制 合计 说明:还为否决项 考核报告附件 2 不符合项报告 编号 申请许可单位:被考核部门:陪同人员:1.不符合事实描述:2.不符合评定依据:考核规范、产品标准或规程(规范)名称:上述文件条款号:_ 3.考核项目性质:否决项口 非否决项口 4.不符合项涉及的申请许可项目序号:考评员(签名):考核组长(
35、签名):单位负责人(签名):日期:整改要求:要求完成整改的期限:考评员(签名):日期:整改措施完成情况:单位负责人签名:日期:整改措施完成情况确认:考评员签名:日期:考核组组长签名:日期:附录D 制造计量器具许可现场考核意见反馈表格式 制造计量器具许可现场考核意见反馈表 填报单位:(盖章)填报日期:考核日期 考核组成员 考核工作质量评价 工作质量:满意 基本满意 不满意 工作纪律:满意 基本满意 不满意 考核程序:符合 基本符合 不符合 考核结论:正确 基本正确 不正确 公正性:公平 基本公平 不公平 1.工作态度是否粗劣?是 否 2.有否泄漏技术、商业机密?有 否 3.有否参加宴请吃喝?有 否 考核人员作风评价 4.有否索要产(商)品?有 否 5.有否低价购买产(商)品?有 否 6.有否收受礼品、礼金和各种有价证券?有 否 7.有否以权谋私现象?有 否 其他反馈意见:申请单位负责人(签名)注:此表由考核组组长现场交给被考核单位。单位将此表填写完整后,报组织考核的质量技术 监督部门。