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1、1/5文档可自由编辑 费用报销单填写规范及票据粘贴要求 为了规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴,使各位同事能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴,快捷地报销各种费用,特制定此规范与要求,请各位同事遵照执行,如有不明白或需改进之处请向财务部咨询和建议。一、报销单填写规范 填写报销单字迹工整、清晰,金额不得涂改,凡需填写大小写金额的单据,大小写金额必须相符,相关内容填写完整。费用报销单必须用黑钢笔或签字笔书写,不可使用圆珠笔或铅笔书写。具体填写说明 在“报销人”处填写报销人姓名。在“报销部门”处填写所属的店名,公司名等。日期如实填写报销时的日期。“报销项目”处填写费用支出的用途。如业务接待费(餐费
2、及其他的接待费用)、交通费(机票、车票、打车费等)、住宿费、办公用品费、油费、过路及停车费、打印费、宣传费等。2/5文档可自由编辑“摘要”处填写详细支出用途。“金额”此处填写实际发生金额,在数字前加人民币符号如“500.00”,“单据及附件张数”填写报销的单据的数量。“合计”处填写各项费用合计数用阿拉伯数字填写。“合计”此行上方有空栏的,由左下方斜向上划对角直线注销。“金额大写”此处填写合计的大写金额。若报销金额为千位数时需在万字前画圈,圈内打叉,以此类推,若千位数有数值,而百位数为零,需在百位数前写零。如:合计金额 405.40 元,在此行填写为:拾万仟肆佰零拾伍元肆角零分。人民币大写字样:
3、零 壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 拾 佰 仟 万 在费用报销单右下角的“报销人”处由报销人签字,在“复核”处由部门负责人签字,部门负责人签字完成后,应到财务处找财务负责人签字,最后到领导审批签字,才能到出纳报销。否则一律退回。3/5文档可自由编辑 4/5文档可自由编辑 二、票据粘贴要求(1)、所附发票应真实、合法,抬头应为公司的全称,不要简写或漏字多字。(2)、统一用“报销单据粘贴单”粘贴发票(3)、票据粘贴在粘贴单上,用胶水粘贴。票据粘贴要求平整,粘贴后不能超过粘贴单的范围。票据分类粘贴,票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致;注意不能用订书机。(4)、发票由后往前贴,先贴大张的,
4、后贴小张的发票;小张发票在前,大张发票在后。火车票尽量往后面贴,因为它的金额在前面,如果贴得太前,贴上报销单后会把金额挡住。(5)、如果发票量大,要分门别类,按规格大小统计一起粘贴。加油票,火车票,飞机票等,都要分好类别,先小后大粘贴;报销交通费需在车票背面写清时间、起止点、事宜。(6)、A4 纸的报告单要按报销粘贴单大小叠成一致;有些发票比 A4 纸小,但比报销粘贴单大一点的,也一样按报销粘贴单大小叠好。(7)、尽量把发票贴均匀,平整,以便财务部装订成册。(8)、发票单据后面必须有报销人和主管部门签字才能报销,否则一律退回。5/5文档可自由编辑 (学习的目的是增长知识,提高能力,相信一分耕耘一分收获,努力就一定可以获得应有的回报)