一般采购流程图_1.pdf

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一般采购流程图:审批:开始 现场采购 货到付款 款到发货 部分支付 月采购计划 周采购申请 审批:部门领导物料管理部总经理 审批:部门领导物料管理部财务部副总经理总经理 支付货款(供应商发货)仓库验收(供应商发货)仓库验收 预付货款 支付尾款 预借支(现场采购)仓库验收 发票报销(供应商发货)仓库验收 支付货款(财务部)付 款 申 请审核:申请人部门领导财务部总经理 相关部门提出采购申请 审核合同(部门领导)制定合同(采购员)询价 采购申请审批 询价 比价 谈价 结束 付款审核:申请人部门领导财务部总经理

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