2022年【品质表格】内部质量管理体系审核报告.doc

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内部质量治理体系审核报告编号:QR/QXT-009 审核目的为外部审核作预备,体系运转以来第一次内部审核,检查质量体系的有效性审核范围所有部门审核根据ISO9001:2000 工厂质量治理体系文件 适用法律法规 顾客投诉审核日期编制人编制日期质量治理体系内部审核综述一、 不合格数量、分布、性质统计分析情况不合格项一项,出如今车间。其咨询题为一般不符合。二、 质量治理体系运转情况评价结论:总的来讲,质量体系的运转是比拟适宜、有效的,但由于在施行方面各类员工对质量治理体系的理解还不深,对标准的要求还理解不够、执行的力度不够,这就要求全员对质量体系还需要接着加深理解,严格执行,不断的为工厂的持续改良和提高做奉献。三、成 效 及 表 扬各部门按照体系执行情况根本符合标准要求,但还得再接再利完善全厂质量治理体系并进展持续改良。No.咨询 题 点纠正、预防措施完成期限负责人检查人1产品标识工作的施行较差不合格产品放置在标有不合格标记,未标识的产品及时标识奖惩建议 无审核组长:批准意见 厂长: 备注

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