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1、 质量体系文件 质量记录表格 XX检测有限责任公司编制 发布日期:2020年3月10日 实施日期:2020年3月11日XXX检测有限责任公司 受控状态:受控 发放编号:TXWJ-BGJL2020 编写委员会 质量记录表格 TXWJ-BGJL2020 第 1 版 编写:(手写签名)审核:(手写签名)批准:(手写签名)颁布:XX检测有限责任公司 目录 序号 名称 文件编号 备注 1 公正与诚信检查记录表 ZLJLBG-001 序号 名称 文件编号 备注 2 保密性检查记录表 ZLJLBG-002 3 员工违规行为处理记录 ZLJLBG-003 4 人员一览表 ZLJLBG-004 5 检测人员持证
2、登记表 ZLJLBG-005 6 员工履历表 ZLJLBG-006 7 人员岗位能力确认表 ZLJLBG-007 8 人员综合能力考核评价记录表 ZLJLBG-008 9 年度考核表 ZLJLBG-009 10 培训申请表 ZLJLBG-010 11 培训计划 ZLJLBG-011 12 培训1己录 ZLJLBG-012 13 职工培训考核评价表 ZLJLBG-013 14 培训总结 ZLJLBG-014 15 培训签到表 ZLJLBG-015 16 员工个人培训档案 ZLJLBG-016 17 培训需求调查表 ZLJLBG-017 18 人员监督工作记录表 ZLJLBG-018 19 会议记
3、录表 ZLJLBG-019 20 会议签到表 ZLJLBG-020 21 检验检测场所安全和环境评价记录 ZLJLBG-021 22 内务管理日常检查记录 ZLJLBG-022 23 安全、环境和内务管理检查记录 ZLJLBG-023 24 检测环境条件记录表 ZLJLBG-024 25 仪器设备管理台账 ZLJLBG-025 26 仪器设备维护计划表 ZLJLBG-026 27 仪器设备维护记录表 ZLJLBG-027 28 设备和设施维修申请表 ZLJLBG-028 29 仪器设备维修记录表 ZLJLBG-029 30 仪器设备故障分析表 ZLJLBG-030 31 设备和设施购置申请表
4、ZLJLBG-031 32 现场检测设备入库登记表 ZLJLBG-032 33 现场检测仪器设备领用记录 ZLJLBG-033 34 仪器和设备使用记录 ZLJLBG-034 35 设备和设施购置申请表 ZLJLBG-035 36 仪器设备外购验收单 ZLJLBG-036 37 仪器设备降级、报废处理审批表 ZLJLBG-037 38 仪器设备检定/校准周期表 ZLJLBG-038 39 检定/校准证书确认表 ZLJLBG-039 40 仪器设备期间核查计划表 ZLJLBG-040 41 仪器设备期间核查记录表 ZLJLBG-041 42 标准物质购置申请单 ZLJLBG-042 43 标准物
5、质管理台账 ZLJLBG-043 44 标准物质领用发放表 ZLJLBG-044 45 标准物质使用记录表 ZLJLBG-045 46 标准物质处置申请单 ZLJLBG-046 序号 名称 文件编号 备注 47 标准物质期间核查记录 ZLJLBG-047 48 受控文件清单 ZLJLBG-048 49 外来文件清单 ZLJLBG-049 50 有效检测标准清单 ZLJLBG-050 51 检测标准查新记录表 ZLJLBG-051 52 文件发放/回收登记表 ZLJLBG-052 53 文件更改申请表 ZLJLBG-053 54 文件销毁登记表 ZLJLBG-054 55 文件借阅登记表 ZLJ
6、LBG-055 56 合同评审表 ZLJLBG-056 57 委托(抽样)检测单 ZLJLBG-057 58 检测委托台帐 ZLJLBG-058 59 任务单 ZLJLBG-059 60 合同修改通知单 ZLJLBG-060 61 分包申请书 ZLJLBG-061 62 检测分包方评审表 ZLJLBG-062 63 合格分包方一览表 ZLJLBG-063 64 分包协议书 ZLJLBG-064 65 米购服务需求申请 ZLJLBG-065 66 易耗品购置申请 ZLJLBG-066 67 易耗品验收/领用记录 ZLJLBG-067 68 供应商和服务方评价表 ZLJLBG-068 69 合格供
7、应商/服务方登记表 ZLJLBG-069 70 客户满意度调查表 ZLJLBG-070 71 投诉和抱怨受理登记表 ZLJLBG-071 72 不符合项记录表 ZLJLBG-072 73 纠正和预防措施处理记录表 ZLJLBG-073 74 改进项目的实施及验证报告 ZLJLBG-074 75 记录归档登记表 ZLJLBG-075 76 记录/报告查阅、借阅登记表 ZLJLBG-076 77 记录/报告销毁审批表 ZLJLBG-077 78 年度内部审核计划表 ZLJLBG-078 79 内部审核实施计划表 ZLJLBG-079 80 首次/末次会议签到表 ZLJLBG-080 81 内部审核
8、检查表 ZLJLBG-081 82 内审不符合项及措施验证报告 ZLJLBG-082 83 内部审核报告 ZLJLBG-083 84 年度管理评审计划 ZLJLBG-084 85 年度管理评审实施计划 ZLJLBG-085 86 管理评审人员签到表 ZLJLBG-086 87 管理评审会议记录 ZLJLBG-087 88 管理评审报告 ZLJLBG-088 89 管理评审改进项目计划及验证记录 ZLJLBG-089 90 检测方法证实或确认记录表 ZLJLBG-090 91 开展新项目申请表 ZLJLBG-091 序号 名称 文件编号 备注 92 开展新项目评审表 ZLJLBG-092 93
9、采用非标方法报审记录 ZLJLBG-093 94 发生偏离申请表 ZLJLBG-094 95 偏鬲方案及有关实施记录 ZLJLBG-095 96 应用测量不确定度评估报告 ZLJLBG-096 97 计算机软件登记表 ZLJLBG-097 98 自行研发的软件适用性确认记录 ZLJLBG-098 99 自动系统采集数据及数据转换确认记录 ZLJLBG-099 100 数据的修改申请表 ZLJLBG-100 101 计算机软件、文件修改记录 ZLJLBG-101 102 计算机及软件维护记录表 ZLJLBG-102 103 抽样记录单 ZLJLBG-103 104 样品流转登记表 ZLJLBG-
10、104 105 己检样品处置记录表 ZLJLBG-105 106 样品处置申请表 ZLJLBG-106 107 内(外)部质量控制计划 ZLJLBG-107 108 质量监控及效果评价记录 ZLJLBG-108 109 质量监督记录表 ZLJLBG-109 110 突发事故事件报告及处理单 ZLJLBG-110 111 能力验证和比对测试计划 ZLJLBG-111 112 能力验证或机构间比对计划实施记录表 ZLJLBG-112 113 检测报告修改记录表 ZLJLBG-113 114 报告发放台帐 ZLJLBG-114 115 检验检测报告更正或增补内容审批表 ZLJLBG-115 116
11、更正或增补内容报告回收领取登记表 ZLJLBG-116 117 检验检测结果不合格的报告处理情况台账 ZLJLBG-117 118 印章使用记录 ZLJLBG-118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 公正与诚信检查记录表 ZLJLBG-001 编号:部门名称:检查情况:检查人:日期:违反事实描述:检查人:部门负责人:日期:日期:处理情况:部门负责人:日期:备注:保密性检查记录表 ZLJLBG-002 编号:部门名称:检查情况:检查人:日期:违反事实描述:检查人:部门负责人:日期 日期:处理情况:部门负责人:日期:备注:员工
12、违规行为处理记录 编号:ZLJLBG-003 员工名称:部门:职务:违规时间:违规行为描述:处理依据:处罚:处理说明:本人同意以上的处罚结果,对此无异议。并将在日后工作中自觉遵守公司的各种管理规定。员工签字:日期:部门负责人签字:日期:总经理签字:日期:员工拒绝签署,我现证明此表所述员工已被公司就上述违纪情况警告。证明人:日期:ZLJLBG-004 序号 姓名 性别 身份证号码 职务 职称 学历 所学专业 从事检测 工作年限 工作岗位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 人员一览表 编号:ZLJLBG-005 序号 姓名 检测类别 证书编号 初次取证时间 发证机构
13、 有效期 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 检测人员持证登记表 编号:员工履历表 姓名 性别 民族 出生日期 照片 身份证号 住址 健康状态 最高学历 专业 毕业院校 职称 等级 考试或评定 时间与机构 职业技能 等级证书 等级 鉴定时间与 机构 参加工作 时间 手机号码 专业技术 特长 工作经历 起讫日期 单位 岗位及职务 备注 学习培训情况 起讫日期 学习内容 学习方式 主办单位 人员岗位能力确认表 姓名 性别 出生 年 月 学历 专业 职称 所在部门 作位 工岗 U-4 冈位 年限 从事岗位要求和确认结果 学历 专业年限 要求学历 实际学历 结
14、果确认 要求年限 实际年限 结果确认 岗位资质 其他要求 要求资质 实际资质 结果确认 岗位要求的确认结果 岗位培训能力确认结果 岗位培训结果 岗位操作结果 能力验证和比对结果 岗位能力确认结论 参加确认人 确认时间 提出培训需求 所在岗位负责人意见 年 月 日 质量负责人意见 年 月 日 技术负责人意见 年 月 日 ZLJLBG-007 编号:人员综合能力考核评价记录表 ZLJLBG-008 序号 姓名 工作岗位 教育程度 工作经历 培训经历 结论 备注 口研究生本科 口大专 口中专(高中)口初中 0-1 年 口1-2 年 2-3 年口3-4 年 4-5年口5年以口规章制度培训 口质量体系文
15、件宣贯 口岗位操作技术培训 口具备岗位任职资格 口基本具备但需安排培训 口不具备岗位任职资格 口研究生本科 口大专 口中专(高中)口初中 0-1 年 口1-2 年 2-3 年口3-4 年 4-5年口5年以口规章制度培训 口质量体系文件宣贯 口岗位操作技术培训 口具备岗位任职资格 口基本具备但需安排培训 口不具备岗位任职资格 口研究生本科 口大专 口中专(高中)口初中 0-1 年 口1-2 年 2-3 年口3-4 年 4-5年口5年以口规章制度培训 口质量体系文件宣贯 口岗位操作技术培训 口具备岗位任职资格 口基本具备但需安排培训 口不具备岗位任职资格 口研究生本科 口大专 口中专(高中)口初中
16、 0-1 年 口1-2 年 2-3 年口3-4 年 4-5年口5年以口规章制度培训 口质量体系文件宣贯 口岗位操作技术培训 口具备岗位任职资格 口基本具备但需安排培训 口不具备岗位任职资格 口研究生本科 口大专 口中专(高中)口初中 0-1 年 口1-2 年 2-3 年口3-4 年 4-5年口5年以口规章制度培训 口质量体系文件宣贯 口岗位操作技术培训 口具备岗位任职资格 口基本具备但需安排培训 口不具备岗位任职资格 口研究生本科 口大专 口中专(高中)口初中 0-1 年 口1-2 年 2-3 年口3-4 年 4-5年口5年以口规章制度培训 口质量体系文件宣贯 口岗位操作技术培训 口具备岗位任
17、职资格 口基本具备但需安排培训 口不具备岗位任职资格 评价人/日期:编号:批准/日期 年度考核表 ZLJLBG-009 编号:被考人 M-r 冈位 评分 标尺 实得分 评价 项目 考核内容 量化内容 专业考核(24 分)专业考核(8 分)出色的完成各项工作 8 能够完成各项工作 6 基本能完成各项工作 4 无法完成各项工作 0 工作效率(4 分)高 4 较高 3 一般 2 低 1 工作质量(12 分)工作提前完成、工作无差错、对成本节约又贡献 12 工作及时、有头绪、无浪费现象 9 工作延期完成,并有点乱、但能使人看懂 6 工作未完成、混乱不堪、浪费严重 0 能力考核(46 分)计划能力(8
18、分)工作计划性强,各项工作都在计划后实施,有条不紊 8 工作计划性较好,一般工作都有过计划安排后实施 6 工作计划性一般,工作尚能有条理的完成 4 工作无计划,经常是头痛医头,脚痛医脚 2 组织 协调 能力(12 分)协 调(6 分)与同事间、上下级间配合默契,团结气氛良好 6 与处室内部、上下级能做到的基本沟通的、,协作还可 以 4 与同事间、上下级间常有摩擦发生,矛盾不断 0 组 织(6 分)组织能力较强,能顺利开展工作 6 对安排的工作较好的完成 4 对安排的工作不能按要求完成 1 创造能力(6 分)对其职责内或指责以外的问题均能有效的解决问题 6 会去寻找完成工作任务多的更好办法,提供
19、解决问题 的新途径 4 很少或偶尔提出适用的新的工作方法 2 能力考核(46 分)专业技能(20 分)有极强的专业知识和技能,极少需要指导就能完成工 作 20 有较好的专业知识和相关技能,稍作指导便能完成工 作 15 所具备的专业知识和技能勉强能完成工作 10 所具备的专业知识和技能明显不足,需要相当多的指 导和说明才能完成工作 5 态度考核(30 分)工作态度(14 分)有强烈的主人翁责任感,能主动考虑问题和解决问题 14 能做好本职工作,但不管份外工作 10 敷衍了事,得过且过 2 劳 动 纪 律(10 分)考勤(5 分)全勤 5 缺勤:旷工扣 1 分/天,迟到扣 0.5 分/次,早退扣
20、0.5 分/次 5(允许 负分)规章 制度 执行 情况(5 分)组织纪律性强,能够监守原则,严格要求自己,并起 到模范带头作用 5 组织纪律性较强,基本上做到遵章守纪 4 组织纪律性差,无视单位规章制度,屡有违规现象 3(允许 负分)事业心(6 分)积极进取,对工作和学习的热情很高,肯下功夫 6 对工作学习有一定的热情,但自觉性不够 4 很消极,需要别人的督促和引导 2 年度考勤情况(小时)事假 病假 迟到 旷工 总计 考评等级 口优秀 合格 告诫 不合格 总分 部门考评评语(关于绩效改进/能力 发展的综合建议或处理 意见)部门负责人:年 月 日 被考核人意见 被考核人:年 月 日 质量负责人
21、意见 质量负责人:年 月 H 总经理批准意见 总经理:年 月 S ZLJLBG-010 编制部门:培训时间 培训对象及人数 培训方式 计划经费 培训具体计 切:编制部门意见:签字:年 月曰 综合部意见:签字:年 月曰 质量负责人意见:签字:年 月曰 总经理意见:签字:年 月曰 培训申请表 编号:培训计划 ZLJLBG-011 编号:制定人 制定时间 批准人 批准时间 培训类型 培训目标 提高工作人员技术水平和业务能力,加深对检测方法和管理体系文件的理解,增加检测结果的正确性和可靠性。序号 时间 培训内容 参加部门/人员 承办部门 地点 课时 考核方式 考核人 备注 1 2 3 4 5 6 7
22、8 9 10 11 12 13 培训记录 记录人:培训内容 培训形式 主讲人 培训时间 培训地点 培训人员 培训内容:ZLJLBG-012 编号:职工培训考核评价表 序号 姓名 时间 考核内容 考核方式及成绩 评价结果/成绩 考核人/部门 备注 理论 实作 其他 编号:ZLJLBG-13 培训总结 总结人:培训内容 培训时间 培训地点 培训效果(有效性评价)总结:ZLJLBG-014 编号:日期:培训名称 培训地点 培训内容 培训时间 参训人员签名 序号 姓名 序号 姓名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2
23、4 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ZLJLBG-015 编号:员工个人培训档案 ZLJLBG-016 编号:员工姓名 性别 出生年 月 部 门 职务 参加工作时间 培训时间 培训地点 培训主题 培训考评成绩 证明材料名称 培 训 经 历 备注 注:证明材料复印件可附在员工培训档案之后供备查。培训需求调查表 培训满意度 1、非常满意 2、比较满意 3、一般 培训方式 1、模拟操作 2、案例分析 3、课堂讲授 4、音响多媒体 期望培训内容 1、内审员 2、内审员的培训 3、资质认定管理办法 4、资
24、质认定评审准则 5、检测操作技能 6、标准和规范 7、质量控制和质量管理要求 8、质量管理体系 9、期间核查 10、办公软件 培训时间 1、晚上 2、周末 3、工作时间 4、上午时间 培训考核 1、现场操作 2、书面式 3、调查式 4、口头式 受调查部门或 人员 日期:ZLJLBG-017 编号:人员监督工作记录表 被监督人 工作部门 被监督人身份(临时聘用/在培/关键支持人员)工作岗位 监督员 监督评价时间 监督评价方式(能力验证/人员比对/操作观察/内审/外部审核)及内容:记录(监督员):时间:质量负责人评价(意见)质量负责人:时间:不合格工作纠正措施:部门负责人:时间:不合格工作处理情况
25、评定 监督员:时间:会议记录表 会议名称 会议时间 会议地点 主持人 参加者 会议记录 记录人:会议名称 会议地点 会议时间 参会人员签名 序号 姓名 职务及岗位 序号 姓名 职务及岗位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ZLJLBG-020 编号:检验检测场所安全和环境评价记录 地点 负责人 检查情况 问题处理 结果评价 检查情况:内务管理日常检查记录 ZLJLBG-02
26、2 编号:检查目的:确保实验室内务符合管理要求,使实验室的工作井然有序。方法:每月检查一次。序号 分类 项目 检查标准 检查情况 处理人 完成时间 备注 1 人员/禁止在检测区域吸烟、饮食、存放与实验室无 关的物品,禁止无关人员单独进入检测区域 2 仪器设 备 指示灯、插座、通风口、抽风 口、通风柜 目视无蜘蛛网,目视无明显灰尘,无污渍,查 是否能正常使用 3 空调、除湿机 空调、除湿机是否正常运行 4 仪器设备 仪器是否做好防尘、防电磁干扰、防振动,是 否干净,干燥剂是否经常更换 5 玻璃器皿 摆放有序,使用完后是否及时清理 6 卫生 天花板、门窗、灯具 目视无蜘蛛网,无明显灰尘、无破损、无
27、印迹、无污垢、无污渍 7 墙面 表面应洁净,无杂物、无明显灰尘、无印迹、无污垢、无污渍、无明显裂纹和破损、无漏水 8 地面 无瓜果皮壳、纸屑、烟头等杂物和垃圾,无积 水,无污渍,无明显裂纹和破损,维修及时 9 楼梯 目视无垃圾,无积水,无污迹,明沟及排水口 排水通畅 10 公用门窗、门 框、标牌、电表 箱、扶手、栏杆 目视无明显污迹,无明显灰尘 11 卫生间 地面无积水,无污渍,无异味,无杂物。大花、灯具目视无明显灰尘、蜘蛛网,玻璃、窗架、镜面无灰尘,无污迹,清洁物料摆放整齐等 12 其他公共区域 办公室其他公共区域要求整齐、洁净、统一,摆放有序、无异味 13 台面 东西摆放整洁,无杂乱 14
28、 化学药 品试剂 三废 按规定对废液、固体废物等进行了分类存放及 处置 15 标准物质、试剂 按规定要求标识、分类存放 其它方面存在的问题:检查人:检查时间:安全、环境和内务管理检查记录 被检查部门 检查时间 检查内容 记录 消防器材是否合格、放置 合理 检测室是否整洁、卫生 仪器设备放置是否合理 检测结束后,水、电、气 门窗是否关闭 检测室里是否存在和检 测无关的活动及物品 安全及内务管理评价及建议:检查人:检测环境条件记录表 ZLJLBG-024 编号:场所地点 序号 时间 温度(C)湿度(%)记录人 备注 第页共页 编号:序 号 仪器设备名称 仪器设备型号 量程和精度 唯一 标识 购置
29、时间 购置 价格 生产商名称 溯源 方式 使用 科室 安装/放 置地点 使用人/责任人 仪器设备管理台账 ZLJLBG-025 仪器设备维护计划表 仪器设备名称 生产商 规格型号 仪器编号 标识 出厂日期 使用部门 维护(时间、内容)维护人 备注 编制:审核:批准:ZLJLBG-026 第页共页 编号:仪器设备名称 型号、规格 生产厂家 仪器编号 维护记录 日期 维护内容 仪器状态 维护人 备注 使用部门 设备、设施 名称 购置时间 型号规格 仪器编号 故 障 分 析 操作人签字:年 月 日 维修 方式 及费 用 检测部门负责人签字:年 月 日 设备 管理 员意 见 签字:年 月 日 技术负责
30、人意见 签字:年 月曰 仪器设备维修记录表 部门 仪器设备名称 仪器编号 规格型号 故障内容 维修厂家 维修结果 维修 日期 验收人 送检/验 证日期 编号:ZLJLBG-029 设备名称 规格型号 仪器编号 生产单位 量值溯源类别 故障日期 可能受到影响的内容:可能受到影响的客户 编号 客户名称 地址 联系方式 说明 分析结论:填报人员:日期:设备名称 购置数量 型号(规格)单价预算 使用部门 使用地点 用途说明:主要技术参数:预定的定购厂家及对厂家质量能力的评价(必要时附各种证明资料):申请人:审核:批准:日期:日期:日期:现场检测设备入库登记表 设备名称 设备编号 规格型号 领用人 数量
31、 入库时间 入库时状态 保管人 核查人 备注 现场检测仪器设备领用记录 仪器设备名称/型号 领用前状况 归还时状况 领用人 领用日期 归还日期 备注 仪器和设备使用记录 0 期 设备名称 型号 使用前情况 使用后情况 使用者(签名)使用与否 年 月 日 正常异常口 正常异常口 是口 否口 年 月 0 正常异常口 正常异常口 是口 否口 年 月 日 正常异常口 正常异常口 是口 否口 年 月 日 正常异常口 正常异常口 是口 否口 年 月 0 正常异常口 正常异常口 是口 否口 年 月 日 正常异常口 正常异常口 是口 否口 年 月 日 正常异常口 正常异常口 是口 否口 年 月 日 正常异常口
32、 正常异常口 是口 否口 年 月 日 正常异常口 正常异常口 是口 否口 年 月 日 正常异常口 正常异常口 是口 否口 年 月 0 正常异常口 正常异常口 是口 否口 年 月 日 正常异常口 正常异常口 是口 否口 年 月 日 正常异常口 正常异常口 是口 否口 年 月 0 正常异常口 正常异常口 是口 否口 年 月 日 正常异常口 正常异常口 是口 否口 年 月 日 正常异常口 正常异常口 是口 否口 年 月 0 正常异常口 正常异常口 是口 否口 年 月 日 正常异常口 正常异常口 是口 否口 年 月 日 正常异常口 正常异常口 是口 否口 年 月 0 正常异常口 正常异常口 是口 否口
33、 年 月 日 正常异常口 正常异常口 是口 否口 年 月 日 正常异常口 正常异常口 是口 否口 年 月 日 正常异常口 正常异常口 是口 否口 年 月 日 正常异常口 正常异常口 是口 否口 年 月 日 正常异常口 正常异常口 是口 否口 年 月 0 正常异常口 正常异常口 是口 否口 年 月 日 正常异常口 正常异常口 是口 否口 年 月 日 正常异常口 正常异常口 是口 否口 年 月 0 正常异常口 正常异常口 是口 否口 年 月 日 正常异常口 正常异常口 是口 否口 年 月 日 正常异常口 正常异常口 是口 否口 设备名称 购置数量 型号(规格)单价预算 使用部门 使用地点 用途说明
34、:主要技术参数:预定的定购厂家及对厂家质量能力的评价(必要时附各种证明资料):申请人:审核:批准:日期:日期:日期:一序号一 仪器设备名称 型号、规格 单位 数 量 生产厂家 备注 验收结论:装箱单和使用说明书与物质或仪器设备的铭牌、出厂合格证、生产厂家、出厂 编号等(相符、齐全否),经安装、调试,尚未发现质量问题,待检校合格 后交付使用。验收人:备注:验收人为仪器设备管理员和申购人。仪器设备降级、报废处理审批表 ZLJLBG-037 编号:档案编号 降级、报废 仪器设备名称 型号规格 单位 数量 使用地点 备注 申请降级、报废原因 技术负责人核实 总经理审批 申请人:仪器设备检定/校准周期表
35、 ZLJLBG-038 序号 设备名称 型号 设备编号 检定/校准周期 检定/校准单位 检定/校准日期 送检负责人 编号:检定/校准证书确认表 设备名称 设备编号 规格型号 出厂编号 检定/校 准单位 检定/校准周期(年)证书/报 告性质 口检定证书校准证书测试报告 证书/报告编号 证书 报告 确认 内容 1、】仓定/校准证书、测试报告在校准试验室认可/试验室的授权范围内 口是 否 2、证书/报告具有量值溯源信息(如:上一级标准器的标识和检定或校 准证书号)口是 否 3、有检定/校准、测试的技术依据(代号:)口是 否 4、提供了具体的检定/校准数据 口是 否 5、提供了测量不确定度的数据 口是
36、 否 数据 确认 检测项目 检测结果(e)标准、规范、规程要求(e)是否满足要求 口是 否 口是 否 口是 否 口是 否 口是 否 根据证书、报告内容可确定:口检定结果满足要求 根据证书、报告数据、结论判定该设备能使用 根据证书、报告数据、结论判定该设备须降级使用 口根据检测/校准、测试产生的修正因子要对设备进行修正,修正情况 设备授权使用人:日期:年 月 日 部门负责人意见:签名:日期:年 月 日 技术负责人意见:签名:日期:年 月 日 备注:设备名称 设备型号 使用科室 核查人 末次校准时间 校准周期 计划时间 核查依据 ZLJLBG-040 编号:编制:年 月 日 技术负责人:年 月 日
37、 仪器设备期间核查记录表 ZLJLBG-041 编号:仪器设备名称 编号 型号 制造厂商 规格 核查内容及方法(外观、主要技术指标、使用性能、检定有效期等)核 查 结 果(各项功能与指标情况)核 查/息、见(正常使用、停用或部分功能停用;维修或送检)核查人 日期 标准物质购置申请单 标准物质名称 规格型号 申请部门 申请日期 申请购置原因:申请部门负责人:日期:设备管理员意见:签字:日期:技术负责人意见:签字:日期:总经理意见:签字:日期:ZLJLBG-043 序号 标准物质名称 规格型号 生产厂家 生产日期 数量 有效期 备注 标准物质管理台账 编号:序号 标准物质名称 规格/等级 用途及特
38、殊说明 数量 技术负责人审批意见 领用人 签字 领用日期 备注 编号:ZLJLBG-044 日期 标准物质名称及编号 使用数量 使用人 备注(使用前后情况)标准物质名称 规格型号 使用部门 申请日期 报废原因:申请部门负责人:日期:设备管理员意见:签字:日期:技术负责人意见:签字:日期:总经理意见:签字:日期:标准物质名称 型号规格 核查方法及项目 核查日期 购置日期 数量 核查内容 核查结论 核查人 序 号 文件编号 名称 版本号 页数 颁布日期 实施日期 备 注 编制:审核:批准:序号 文件名称 文件编号 数量 来源 备注 有效检测标准清单 序号 标准代号 标准名称 实施日期 备注 编制:
39、审批:日期:检测标准查新记录表 ZLJLBG-051 查询网站:查新日期:年 月 日 标准查新执行人:序号 规范编号 名称 实施日期 是否最 新版本 备注 其他情况说明 处理意见:查新人:处理人:年 月 日 坦 回 m 源 m n|n 女 K 竖 n|n “叩喘 ZgoDglnz 暇nJ溯坚回、与换 文件更改申请表 文件名称 文件编号 需 修 改 的 内 容 修 改 后 内 容 修 改 理 由 实施日期 编制人 日期 审核人 日期 批准人 日期 文件销毁登记表 序号 销毁文件名称 文件编号 页数 份数 销毁原因 销毁日期 销毁人 批准人 备注 编号:ZLJLBG-054 文件借阅登记表 序号
40、日期 部门 文件名称 编号 期限 借阅 目的 借阅人 签字 归还 日期 备注 编号:ZLJLBG-055 合同评审表 委托单位:合同编号 项目名称 联系人 电话 检测概况及项目/参数 评审内容:1、检测项目是否在是检验检测范围之内 是 否 2、检测项目及其相应的要求是否口头约定后与客户确认 是 否 3、检测项目及其相应的要求是否进行文字合同/协议签订 是 否 4、为客户进行检测的项目是否正确配置了仪器设备 是 否 5、专业技术检测人员在数量与技能方面能否满足客户要求 是 否 6、试验室在现有检测工作量前提下能否按时提供检测报告 是 否 7、现有的检测方法能否进行本项目的检测 是 否 8、进行的
41、检测是否符合现行的法律法规 是 否 9、为客户进行的检测是否需分包检测 是 否 10、其他 评审结论:1、试验室能否采用适当的方法,完成客户要求的全部检测项目 是 否 2、人员技能、专业技术、检测设备、环境条件等能否满足客户要求 是 否 3、在合同期间,能否保证按时提供检测报告 是 否 4、其他 评审人员 签名 年 月 日 批准意见 总经理(签字):年 月 日 委托(抽样)检测单 ZLJLBG-057 编号:试样编号 型式规格 样品名称 注册商标 受检单位 委托单位 生产单位 样品等级 工程名称 取样日期 施工部位 到样日期 取样地点 取样者 样品数量 批号(货号)代表数量 生产日期 检验依据
42、 检测项目 收样单位 经办人签名 备注 送样单位 经办人签 名 送样人 联系电话 监理 说明1、本委托(抽样)检测(验)单一式二份,委托单位和检测单位各执一份(手填写一份)。2、必要时,送样单位在送本委托(抽样)检测单和试样时,应提供材料生产厂家质量检验 资料及取样详情和其它特别情况。3、试样数量应满足试验项目所需的最低数量。4、当检测(验)原材料不止一种时,其名称等信息填写在原材料附表中,盖收样登记专用章方为有效。5、本委托(抽样)检测单加盖收样登记专用章方为有效。6、联系电话:ZLJLBG-058 委托单编号 工程名称及部位 委托单位 检验 性质 试样名称 试验项目 委托日期 委托经办人
43、备注 检测委托台帐 编号:检测室:任务单号:项 目 内容 备注 材料情况 名称 规格 等级 数量 样品状态 试验项目 标准、规程 接样人签字/接样日期 试验人签字/完成日期 派工人签字 年 月 日 任 务 单 ZLJLBG-059 编号:项 目 内容 备注 材料情况 名称 规格 等级 数量 样品状态 试验项目 标准、规程 接样人签字/接样日期 试验人签字/完成日期 派工人签字 检测室:任务单号:年 月 日 合同修改通知单 委托单位 项目/样品名称 合同条款:拟更改条款:双方协商记录及附件:确认方式:确认记录及附件:委托方代表签字:技术负责人签字:日期:日期:通知部门:分包申请书 部门名称 分包
44、项目:分包原因:拟分包期限:拟分包检验检测机构名称:部门负责人:日期:意见批示:技术负责人:日期:客户 名称 合同(委托单)编号 分包 检测 要求 评审内容及情 况描述 评审结论:评审人员签字:评审日期:合格分包方一览表 序号 分包检验检测机构名称 资质证书编号 主要检测能力范围 需分包项目 分包期限 档案编号 ZLJLBG-063 编号:分包协议书 甲方:乙方(分包方):经双方充分协商,就下列事项达成协议。第条甲方就 检测项目向乙 方提供分包。第2条乙方作为甲方的分包实验室,甲方对其转包项目的管理和技术能力 予以确认,并将乙方的检验项目、检验标准和检验方法,作为甲方的分包范 围。第3条甲方就
45、分包的测试项目向客户承担直接的质量责任,乙方应承担连 带的技术责任。第4条甲方保留对乙方的第二方审核权。一旦发现乙方不能满足甲方的质 量要求,甲方有权终止本协议。第5条在执行本协议时,乙方承诺:5.1及时、准确、完整地出具检测结果报告和相关原始记录。5.2不得以任何理由将检测工作再分包给其它实验室。5.3当执行本协议有偏离时,应及时通知甲方。5.4保护甲方的机密和所有权。第6条甲方及时向乙方支付检测费用。其他未尽事宜,另附附件约定。甲方法人代表:乙方法人代表:印章 年 月 日印章 年 月 日 米购服务需求申请 申请部门 申请人 年 月 日 米购原因 申请/计划米购详细内容:经办人:年 月 日
46、部门意见:签字:年 月 日 技术负责人意见:签字:年 月 日 总经理意见:签字:年 月 日 易耗品购置申请 申请部门:申请日期:理由、用途:购置耗材名称:规格型号:购置数量:参考价:其它:审批意见:签字/日期:易耗品验收/领用记录 耗材名称 规格 口验收数量 口领用数量 用途 口验收人 口领用人 日期 备注 供应商和服务方评价表 供应商/服务方名称 地址、邮编 法人代表及电话 联系人电话 品名(规格型号/数量)或服务项目 价格 交付验收 日期 备注 公司资质:经营范围:质量水平:交货信誉:服务质量:技术与管理基础:设备与设施:质量保证能力:评价结论:评价人:年 月 日 总经理(审批):年 月
47、日 合格供应商/服务方登记表 序 号 供应商或 服务方名称 供应物品名称 或服务项目 首次列入 日期 评价表 编号 编制:批准(总经理):日期:客户满意度调查表 ZLJLBG-070 客户名称:(盖章)联系人:电话:项目名称:评 估 项 目 意程度 评估内 满意 5 比较满意 3、4 一般 2 不太满意 1 不满意 0 不宜 评估 说明(必要 时)服务质量 服务的及时性 服务的有效性 服务的准确性 人 员 能 力 服务人员专业水平 服务人员态度 服务人员沟通能力 价 格 合理性 报 告 交付的及时性 交付的可靠性 总得分 总评(由本单位填写)其它不满意之处或建议:填表人:填表日期:年 月 日
48、说明:1、请在相应的方框内打或注明分值;2、总评二总得分/评估内容总分X100投诉和抱怨受理登记表 投诉人 单位/地址 电话 投诉 内容 受理时间 受理人 处理意见 调查与处理 调查 结果 调查人:年 月 日 处理 意见 批准人:年 月 日 处理 情况 处理人:年 月 日 结果 情况反馈:记录人:年 月 日 不符合项记录表 部门名称(人员)不符合事实描述:不符合标准、手册、程序:条款号:不符合类型:A体系性口 B实施性口 C效果性口 识别人:日期:责任人:日期:纠正:责任人:日期:确认人:日期:分析与评估:部门负责人:日期:不可接受的不符合项处理:技术负责人:日期:备注:纠正和预防措施处理记录
49、表 ZLJLBG-073 编号:(潜在)不符合事实陈述:提出部门:签名:日期:原因分析:原因分析部门:签名:日期:拟采取的纠正(预防)措施:责任部门:签名:日期:验证结果:验证部门:签名:日期:备注:改进项目的实施及验证报告 ZLJLBG-074 编号:改进项目内容:责任部门 要求完成日期 改进项目实施情况:有效性跟踪验证报告:综合部 日期 审核人 日期 记录归档登记表 记录类别 名称 交出部门 及承办人 接收部门 及承办人 移交时间 移交 页数 备注 记录/报告查阅、借阅登记表 序 号 记录(文 件)名称 检验报告/文件编号 查阅、借 阅人 批准人 借阅、查阅日期 归还 日期 备注 记录/报
50、告销毁审批表 记录/报告名称及 编号 记录/报告销毁原因:申请人:日期:审批意见:批准人:日期:销毁日期 销毁人 销毁记录份数 监销人 年度内部审核计划表 ZLJLBG-078 编号:审核目的 审核范围 审核依据 审核日期 制订人 制订日期 批准人 批准日期 报告发布日期 审核组名单 组长:成员:日程安排:编制:批准:审核目的 审核范围 审核依据 审核组 组长:内审员:日期 时间 受审部门 审核要素 内审员 编制:批准:日期:首次/末次会议签到表 ZLJLBG-080 首次/末次会议日期:地点:序号 部门名称 职务 签名 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12