企业融资计划书(【优秀8篇】.docx

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1、文本为Word版本,下载可任意编辑企业融资计划书(【优秀8篇】 融资计划书 篇一 合同编号:_ 需方(甲方):_ 供方(乙方):_ 甲乙双方就_年_月_日签定的买卖合同及甲方与_签定的系统工程安装工程合同,经协商一致,达成融资协议如下: 1、付款方式采用_方式,即由各县(市、区)教育局下属_学校作为承贷主体向银行借款,用于甲方的办公自动化或_建设,借款总额_元(人民币大写:_整 )。借款期限不超过_年。由乙方负责为承贷主体在银行的借款提供担保。 2、甲方应向承贷主体分期还清办公自动化或_建设用款。每期还款比例、时间依据承贷主体与农行保定市支行签定的借款合同为准。 3、甲方应承担借款利息、可能产

2、生的罚息等责任。由于违约而造成另一方的一切损失,由违约方全额赔偿。 4、甲方在未向承贷主体还清建设用款前,甲乙双方应按还款比例持有一定的设备所有权,逾期不能还款,甲方应付剩余设备金额_%的违约金。在此期间,甲方有责任保证设备的完好无损。如有异常情况,应及时通知乙方,如发生丢失、损毁等应由甲方负责赔偿应付金额。在甲方全部还清建设用款后,设备所有权即全部转归甲方所有。 5、本协议经甲、乙双方法定代表人或法定代表人之委托代理人签字,_确认,并加盖各自单位的行政公章或经济合同专用章后生效。 本协议一式_份,甲乙双方各执_份。 甲方:_ 法定代表人:_ 委托代理人:_ 签定时间:_ 乙方:_ 法定代表人

3、:_ 委托代理人:_ 签定时间:_ 确认方:_ 融资计划书 篇二 一、迅速按江西省融资性担保机构管理暂行办法的有关规定准备好相关资料,争取尽早到省金融办把经营许可证办下来。 二、加强与银行沟通,选定合作银行,简化贷款手续,充分发挥担保公司的作用。先由单一合作银行再向多家合作银行发展,推进与金融机构合作机制与信息沟通机制的形成,积极落实“利益共享,风险共担”机制和进行适当的利率调整,从而建立公平合理的协作关系,为企业融资牵线搭桥。 三、建立和完善中小企业信用体系 第一、开展中小企业资信评估。深入企业了解其财务、生产、销售等情况,通过查询收集企业的具体信息,由企业申报资金需求,将征集的信息统一提交

4、管委会,评审。 第二,建立中小企业动态信用信息数据库。对所有评定等级的中小企业建立信用信息库,包含中小企业的信用等级、法定代表人、注册资产、经营范围、纳税额度等信息,在湘东政务网站公布,提供可供查询的开放式渠道。 第三,建立企业的守信褒扬与失信惩戒机制。企业的信用与担保机构和银行的业务相衔接,对资信等级高的中小企业,登记审核机构应简化年检手续,逐步实行备案制;对于失信企业,将其打入各种融资方式的黑名单,使其被市场自动淘汰,或者促其强化信用观念、履约守信。 企业融资计划书 篇三 第一章 影视投资项目项目概要 一、项目公司 二、项目简介 三、客户基础 四、市场机遇 五、项目投资价值 六、项目资金及

5、合作 七、项目成功的关键 八、公司使命 九、经济目标 第二章 公司介绍 一、项目公司与关联公司 二、公司组织结构 三、历史财务经营状况 四、历史管理与营销基础 五、公司地理位置 六、公司发展战略 七、公司内部控制管理 第三章 项目/影视投资项目产品介绍 一、产品(分类、名称、规格、型号、产量、价格等) 二、产品特性 三、产品生产原料 四、产品加工工艺 五、生产线主要设备 六、核心生产设备 七、正在开发/待开发产品简介 八、研发计划及时间表 九、知识产权策略 十、无形资产(商标知识产权专利等) 十一、项目地理位置与背景 十二、项目建设基本方案 第四章 影视投资项目产品市场分析 一、产品原料市场分

6、析 二、目标区域产品供需现状与预测(目标市场分析) 三、产品市场供给状况分析 四、产品市场需求状况分析 五、产品市场平衡性分析 六、产品销售渠道分析 七、竞争对手情况与分析 1、竞争对手情况 2、竞争对手情况分析 八、行业准入与政策环境分析 九、产品市场预测 第五章 影视投资项目产品生产项目发展战略与实施计划 一、项目执行战略 二、项目合作方案 三、公司发展战略 四、市场快速反应系统(IIS)建设 五、企业安全管理系统(SHE)建设 六、产品市场营销策略 1、产品市场定位策略 2、产品定价策略 3、产品市场促销策略 4、产品的电子网络营销 七、产品销售代理系统 八、产品销售计划 第六章 影视投

7、资项目产品项目SWOT综合分析 一、项目优势分析 二、项目弱势分析 三、项目机会分析 四、项目威胁分析 五、SWOT综合分析 第七章 项目管理与人员计划 一、组织结构 二、管理团队介绍 三、管理团队建设与完善 四、人员招聘与培训计划 五、人员管理制度与激励机制 六、成本控制管理 七、项目实施进度计划 第八章 项目风险分析与规避对策 一、经营管理风险及其规避 二、技术人才风险及其规避 三、安全、污染风险及控制 四、产品市场开拓风险及其规避 五、政策风险及其规避 六、中小企业融资风险与对策 第九章 影视投资项目产品项目投入估算与资金筹措 一、项目中小企业融资需求与贷款方式 二、项目资金使用计划 三

8、、中小企业融资资金使用计划 四、贷款方式及还款保证 第十章 影视投资项目产品生产项目财务预算 一、财务分析说明 二、财务资料预测 1、销售收入明细表 2、成本费用明细表 3、薪金水平明细表 4、固定资产明细表 5、资产负债表 6、利润及利润分配明细表 7、现金流量表 8、财务收益能力分析 8.1 财务盈利能力分析 8.2 项目清偿能力分析 第十一章 公司无形资产价值分析 一、分析方法的选择 二、收益年限的确定 三、基本数据 四、无形资产价值的确定 附件附表: 一、附件 二、附表 企业融资计划书 篇四 一、公司介绍 1、说明 20XX年4月28日“*” 已在工商局变更为“江西*投资集团有限公司”

9、。 以下内容公司名称暂时仍用*。 2、公司简介 *成立于1992年,其前身为*县城乡综合开发有限公司。 20XX年7月经改制成民营股份制企业,并更名为*,公司经营地址在*县旭日镇信美路4号,注册资本金为3000万元,开发资质为贰级,主营房地产开发、经营与销售。 公司理念是:诚实守信 铸就精品。 公司在“十二五”的规划目标是将公司由原来专业做房地产开发为主,逐步建立以房地产开发、旅游与工业的三大产业为核心的经营结构。 在未来5年内企业主要解决四大战略问题:第一是经营结构调整;第二是企业管理改革与管理技术运用;第三是人才引进与培养;第四是开拓大资金融资渠道。 公司董事长兼法人代表*,从事房地产行业

10、近20年,具有丰富的房地产经营管理经验。 公司设有工程部、财务部、营销服务部、行政部等部门。 公司成立以来,在公司决策层的正确决策下及全体员工的共同努力,主营业务取得了快速发展,先后开发了多个房地产项目,“绿野春天”、“绿野星城”项目开发面积均在10万平方米以上。 “绿野春天 ”楼盘入选由中国房地产优秀联盟、江西电视台联合推举的“江西地产十年优秀楼盘”,“绿野星城”被*市房管局、*市房地产业协会评为“市民最喜爱的楼盘”。 多年来,企业为发展需要不断完善管理体制,更新社会观念,树立“以品牌创效益,以质量求发展”的观念, 20XX20XX年通过ISO9001-20XX质量管理体系认证,20XX年被

11、*市工商局评为守合同重信用2A单位,并先后十余次被省、市、县相关部门授予“先进企业”、“纳税大户”等相关荣誉称号。 经过近几年的快速发展,公司在资金实力得到加强的同时,还集中和锻炼了一批房地产业的专业技术人才,在决策、规划、设计、施工建设中,成本控制、市场营销等各个方面积累了丰富的经验,为企业有效规避、防范和控制经营风险,进一步提高经营管理水平和市场竞争力,奠定了坚实的基础,企业具有良好的发展前景。 3、公司现状 资产负债:截止2023年12月31日,*资产总额为人民币139867871.8元,负债34759233.28元,所有者权益为人民币105108638.52元。 4、股东实力 股东*2

12、400万元,住所:*县旭日街道办信美路10号5幢 103室,身份证号:*018; 5、历史业绩 自20XX年开始先后开发了“育才小区”、“信美别墅区”、“智星楼源”、“绿野春天”及“绿野星城”等项目,“绿野春天”、“绿野星城”项目开发面积均在10万平方米以上。 “绿野春天 ”楼盘入选由中国房地产优秀联盟、江西电视台联合推举的“江西地产十年优秀楼盘”,“绿野星城”被*市房管局、*市房地产业协会评为“市民最喜爱的楼盘”。 6、资信程度 本公司自20XX年-20XX年连续被*市工商局评为“2A级重合同守信用单位”;被市县地税局评为“诚信纳税企业”,信用等级被银行评为A+级。 7、董事会决议 20XX

13、年4月25日经董事会决议,对本公司准备开发的绿野御龙苑项目进行融资。 二、项目分析 1、项目的基本情况 项目为*绿野御龙苑建设项目,建设期限为3年(20XX年7月2023年6月)。 项目位于*县新行政中心的核心区,旭日北大道以西,311高速公路以北。 本项目用地面积为21493.44平方米。 绿野御龙苑建设项目是*在*县建设的现代化商住小区,项目占地21493.44平方米,总建筑面积48719.32平方米。 该项目拟建设小高层、高层商住小区,其中:住宅面积36618.85平方米,商业房面积3129.10平方米,社区用房538.44平方米,办公面积2699.61,架空层332.60平方米,地下建

14、筑5400.72平方米。 2、项目来历 本项目是在2023年1月28日在*县国土资源局以竞拍的方式获得土地的使用权。 土地现状已平整,没有遗留问题。 3、证件状况文件 目前本项目已有证书为:土地证、用地规划许可证、工程规划许可证、施工许可证,具体见附件。 4、资金投入 项目总投资人民币11692.6万元,企业筹集81692.6万元,计划融资银行贷款3000万元。 本项目计划在20XX年10月1日开始销售,预计第一期销售住宅均价在4000元/,投入销售在120XX平方米,一期在3个月销售回款在3500万元左右;整个项目的销售在28个月之内,预计总销售收入在1.9亿元左右。 5、市场定位 本项目总

15、体市场定位为高端产品,中高端价格。 客户群为注重品牌的城市精英们,主要集中在3045之间,企业主、公司的经理阶层、小型私营公司决策层、政府公务员,家庭年收入在8万元以上,有部分灰色收入或者企业分红的人。 他们比较注重健康、家庭生活、楼盘功能及配套设置、楼盘形象定位及创新理念、项目的地段及价格。 6、建造的过程和保证 本项目由本公司参股的江西宏城建设有限公司总承包,按市优标化工程进行施工,主要做到确保工程进度、工程质量、安全文明三个方面。 三、市场分析 1、*市房地产宏观经济分析 近年来,*市房地产开发投资持续增长,开发规模不断扩大,占固定资产投资总额的比重逐年攀升,成为有效扩大内需、推动*市经

16、济稳步发展的新增长点,为城市发展,居民居住水平的提高做出了巨大贡献。 、20XX年状况 进一步发展建筑业抓住中心城市和小城镇建设的有利时机,进一步促进建筑业的发展,加快建筑新技术和新型建材的应用。 20XX年,建成2-3个一级建筑企业。 20XX年建筑业生产发展加快。 全年全社会建筑业增加值44.7亿元,比上年增长12.9%。 全市资质等级四级及以上的建筑业企业完成总产值44.9亿元,增长22.4%。 房屋施工面积863.8万平方米,增长61.2%;房屋建筑竣工面积697.7万平方米,增长87.3 %。 、20XX年状况 大力发展房地产业,深化住房制度改革,实现住宅的商品化、社会化,激活房地产

17、市场。 房地产业以发展经济适用住房为主体,推进危旧房改造工程、安居工程和住宅小区建设,积极发展安居工程和适度发展豪华住宅小区建设,以适应不同收入层次家庭的住房需求。 20XX年建筑业稳定发展。 全市全社会建筑业增加值50.63亿元,增长12.4%。 具有资质等级的总承包和专业承包建筑企业实现利润1.3亿元,增长36.3%。 房屋建筑施工面积890万平方米,增长3%;房屋建筑竣工面积677万平方米,下降3%。 、20XX年状况 建筑业稳定发展。 全市全社会建筑业增加值42亿元,增长4.4%。 具有资质等级的总承包和专业承包建筑企业实现利润4.2亿元,增长220%。 房屋建筑施工面积1052万平方

18、米,增长18.2%;房屋建筑竣工面积712.2万平方米,增长5.2%。 、20XX年状况 20XX年1-9月全市房屋施工面积5738714平方米,比上年同期增长30.3%。 其中,住宅施工面积4773703平方米,同比增长30.3%,商业营业用房施工面积656302平方米,增长10.7%。 1-9月,全市房屋新开工面积2034812平方米,比上年同期增长26.9%。 其中,住宅新开工面积1736269平方米,比去年同期增长27.8%,商业营业用房新开工面积232679平方米,比去年同期增长28.6%。 由于房地产开发投资增长较快,拉动*市城镇以上的固定资产投资继续平稳增长。 2、房地产市场的分

19、析 、商住用地供求运行情况 1、土地交易情况 、土地成交面积:20XX-20XX年,共成交49宗地块合计138.87万平方米,平均每年成交27.77万平方米。 其中:商住用地33宗地块合计117.03万平方米;居住用地16宗地块合计21.84万平方米。 土地成交量以20XX年为最大,特别是商住用地达到58.73万平方米,而以20XX年为最小总成交量才1.96万平方米。 、土地成交额:20XX20XX年土地成交额总额达8.38亿元,其中商住用地7.52亿元,居住用地0.86亿元。 、平均成交单价则由20XX年的309元/上升到20XX年的1190元/,其中商住用地由20XX年的312元/上升到2

20、0XX年的2778元/,20XX年是1705元/;居住用地由20XX年的23元/上升到20XX年的1258元/,20XX年是315元/。 2、房产商购置开发情况 20XX-20XX年,房地产开发企业土地购置面积56.98万平方米,平均每年11.4万平方米。 20XX-20XX年,土地开发面积116.52万平方米,平均每年23.3万平方米。 、房产供求运行情况 1、房产开发投资完成情况 20XX-20XX年,全县累计完成房地产开发投资23.02亿元,平均每年完成投资4.60亿元。 其中住宅投资累计21.29亿元,平均每年4.26亿元。 在住宅投资中用于经济适用房8887万元,平均每年1777万元

21、。 2、房产投资资金来源情况 近年,总的来看,在房地产开发企业资金来源中:企业自筹资金占47.93%;银行贷款占32.51%;其它资金(主要是定金及预收款和个人按揭贷款)19.56%。 3、房屋供应情况 、房屋施工面积:20XX年是63.52万平方米,到20XX年达到了177.74万平方米,4年增长179.81%。 其中住宅则由20XX年的53.34万平方米增加到20XX年的147.30万平方米,4年增长176.17%;商用房则由20XX年的6.80万平方米增加到20XX年的18.78万平方米,4年增长176.25%。 、房屋竣工面积:20XX年是14.61万平方米,20XX年达到42.99万

22、平方米,增长194.28%。 其中住宅20XX年是39.87万平方米,比20XX年的13.10万平方米增长了204.36%;商用房20XX年是2.07万平方米,比20XX年的0.87万平方米增长了137.21%。 4、房屋需求情况 、一手房房屋销售面积:20XX-20XX年,5年中以20XX年销售形势最为看好创下历史最高水平达34.45万平方米,比20XX年的15.95万平方米增长116.02%;比20XX年的27.24万平方米还要增长26.44%。 其中住宅也以20XX年增幅最大达历史最高32.25万平方米,比20XX年增长153.42%,比20XX年增长24.99%;商用房则以20XX年销

23、量最大3.01万平方米,后几年起落不定但都不及20XX年,甚至到20XX年才销售0.53万平方米。 、一手房房屋销售额:20XX-20XX年,5年中累计完成销售额17.93亿元,平均每年销售3.59亿元。 其中住宅累计销售15.75亿元,平均每年销售3.15亿元;商用房累计销售1.72亿元,平均每年销售0.34亿元。 3、二手房销售情况:据房管交易中心提供的数据显示,近年来我县二手房交易应当说比较活跃。 20XX年成交面积达14.89万平方米超出当年一手房成交量2.16万平方米,超幅达16.97%;20XX-20XX年4年间每年的成交量虽不如20XX年,但其成交量均超过6万平方米,最高年份20

24、XX年达9.2万平方米。 3、竞争对手和可比较案例 本项目处于*县新行政中心核心圈之内,暂无竞争对手。 4、未来市场预测及影响因素 *县房地产市场虽然起步相对较晚,但发展比较稳定,近年来房价也稳中有升。 沿海发达城市近几年才逐渐流行的各种房地产项目规划的理念及产品设计的一些元素在*市场得到了引进,虽然没有大型城市住宅项目的那种精致和深邃,但对于一个地产市场刚刚起步的城市,本项目的产品还是能够在当地引起轰动并取得强劲的销售成果。 四、管理团队 1、人员构成 公司主要团队的组成人员的名单、工作经理和特点如下: 、*:职务是董事长,国家经济师,从事房地产行业20年,在行业有非常丰富的工作经验,为人敦

25、厚,领导力很强,善于发现人才与培养人才,善于学习新知识。 2、组织结构 3、管理规范性 公司在管理上实行现代化企业管理制度,主张“以法管理,以仁领导”的基本方针,以万科、绿城、恒大等国内一线开发企业的管理模式为学习榜样,积极引进现代化科学管理技术,以用友软件公司开发的房地产企业管理软件进行日常的管理运营。 五、财务计划 1、销售收入估算 根据我们对项目附近目前房地产销售价格的调查,我们对项目的销售进行估算。 根据市场调查及目前预售情况,住宅按4500元/平方米进行测算;商业用房按6500元/平方米,地下停车位按80000元/个。 2、成本费用 项目成本费用主要包括经营成本、运营费用、修理费用、

26、经营税金及附加等构成: 、经营成本:经营成本为开发建设投资按销售比例(竣工进度比例)进行结转,总成本为11692.6万元,各期分别为3507.78万元、5846.30万元、2338.52万元; 、运营费用:运营费用为建设及运营过程中的管理费用等开支,按销售收入的10%计提,各期分别为585.37万元、975.62万元、390.25万元; 、修理费用:修理费用为日常工器具的修理开支,按每期10万元估算; 、经营税金及附加:经营税金及附加按各期销售收入计提5%的营业税,按营业税的5%及3%的比例计提城建税及教育费附加,各期分别为315.88万元、526.62万元、211.17万元; 企业融资计划书模版 篇五 企业融资计划书模版 企业融资计划书模板 计划书提纲xxx公司(或xxx项目)商业计划书(xxx办事处)年月(公司资料)地址邮政编码联系人及职务电话传真网址/电子邮箱报告目录 第一部分融资计划书第 20 页 共 20 页

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