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1、抽水蓄能电站工程机组启动试验特性试验设备性能和工程技术指标达标投产考核内容和评分规定 标准得分:100 分序号考核内容考核扣分规定检查结果单位扣分1 机组起动试验1.1机组启动验收委员会(简称启委会)1.1.1启委会下设试运行指挥部和验收交接组。机构不完善或职责不明确或主要人员未到位1.1.2启委会未审批机组起动试运行大纲和试运行计划1.1.3启委会未签署机组启动验收鉴定书1项1项1项0.5-2441.2机组起动前的各项检查1.2.1未按DL/T 507-2002和GB/T 18482-2001有关规定进行检查1.2.2 检查后发现的缺陷和问题未全部处理。1项1项0.2-10.1-0.51.3
2、 发电工况试验1.3.1机组完成充水、空载、过速、主变及高压配电装置试验、带负荷、甩负荷试验等,并完成各项试验的签证验收1.3.1.1按机组起动试验程序、试验项目未全部完成,每缺1.3.1.2 调速器调节指标达不到合同要求1.3.1.3 励磁调节器调节指标达不到合同要求1.3.1.4 发电电动机短路特性和空载特性不符合合同要求和有关规范1.3.1.5 甩负荷试验结果不符合计算成果和合同规定1.3.1.6 低油压关闭导叶试验结果不满足合同要求1.3.1.7 动水关闭进水阀试验结果不满足合同要求1.3.1.8 试验项目的验收签证不完整1项1项1项1项1项1项1项1项0.2-10.2-10.2-11
3、3110.1-0.51.3.2发电工况试验完成后,试运行指挥部编写发电工况试验工作报告提交启委会,其内容至少应包括试验程序、试验结果、主要试验参数、存在问题及处理方法1.3.2.1 试运行指挥部未编写工作报告1.3.2.2 报告内容不完整1项1项10.1-0.51.4 水泵工况试验1.4.1完成机组起动试验、同期试验、空载试验、零流量试验、抽水试验和事故停机试验等。并完成各项试验的验收签证1.4.1.1 按机组起动试验程序试验项目未全部完成,每缺1.4.1.2 机组起动特性(变频起动、背靠背同步起动或异步起动)达不到合同要求1.4.1.3 变频起动时,电话谐波因数THF值超过有关规定1.4.1
4、.4 励磁调节器调节指标达不到合同要求1.4.1.5 从零流量工况至抽水工况过渡过程实测参数不满足合同要求和有关规定1.4.1.6 电气事故停机试验结果不符合合同要求和有关规定1.4.1.7 试验项目的验收签证不完整1项每项1项1项1项1项1项0.2-10.5-20.5-10.2-10.530.1-0.51.4.2水泵工况试验完成后,试运行指挥部编写水泵工况试验工作报告提交启委会,其内容至少应包括试验程序、试验结果、主要试验参数、存在问题及处理方法1.4.2.1 试运行指挥部未编写工作报告1.4.2.2 报告内容不完整1项1项10.1-0.51.5各种运行工况转换试验(如水泵水泵调相、水泵调相
5、水泵发电发电调相、发电调相发电、发电抽水、抽水发电等1.5.1按合同规定的试验项目未全部完成,每缺1.5.2 工况转换过渡过程参数未达到合同规定1项1项10.2-11.6电站有功功率(频率)和无功功率(电压)自动调节试验1.6.1 试验项目未全部完成1.6.2 控制和调节性能未达到合同要求和有关规定1项1项0.2-0.50.2-0.51.7水位限幅保护未按GB/T 184822001 10.8节进行试验或试验未全部完成1项0.21.8试运行指挥部编写机组起动试验总结报告并提出机组能否进入30天试运行的结论意见提交启委会审批1.8.1 试运行指挥部未提交机组试验总结报告1.8.2 总结报告不完整
6、1项1项10.1-0.51.9机组30天试运行考核1.9.1 在30天试运行期间,电厂按机组正式投产的要求进行管理,在运行、巡视、检修等方面未按规定执行1.9.2 未消除试运行期和试运行完成后检查发现的缺陷1.9.3启委会根据验收交接组的报告提出机组启动验收鉴定书,未完成该项工作1项1项1项0.1-0.50.5-20.5-20.2-130.2-131.10机组商业运行1.10.1 电厂机构建制不完善,主要人员未到位1.10.2 技术标准、管理标准、工作标准未制定或制定后未执行1.10.3 运行规程和检修规程未制定或制定后未执行1项1项1项0.2-10.2-30.2-31.11 试验报告1.11
7、.1各项试验方法措施应齐全方法措施不完整1项0.2-11.11.2每项试验完成后应编写试验报告试验报告不齐全1项0.2-11.11.3试验报告应详实结论明确数据不确切,结论不明确1项0.5-12 特性试验2.1现场特性试验的完成(包括水泵水轮机和发电电动机)在合同规定的期限内,机组未完成合同规定并经双方确认的试验项目1项12.2试验方案和试验程序试验方案和试验程序不正确,测试方法和仪表精度未达到要求,使试验结果不准确1项0.5-22.3试验报告和试验记录试验报告和试验记录不齐全,结论不明确1项0.2-0.53 设备性能和工程技术指标3.1设备可靠性指标等效可用系数EAF83等效强迫停运率EFO
8、R7非计划停运次数UOT7次 起动可靠度SR发电工况95,水泵工况90运行工况转换可靠度OMC943.1.1等效可用系数(EAF)每降低3.1.2等效强迫停运率(EFOR)每超过3.1.3非计划停运次数(UOT)每超过3.1.4启动可靠度(SR)每降低3.1.5 运行工况转换可靠度(OMC),每降低1%1%1次1%10.20.50.30.10.13.2主设备3.2.1消缺完成率100%,每降低3.2.2完好率100%,每降低3.2.3影响机组安全运行1%1%1项0.50.523.3辅助设备3.3.1消缺完成率95%,每降低3.3.2完好率90%每降低1%1%0.20.23.4监控系统和自动装置
9、投入率100%,每降低1%0.13.5继电保护装置3.5.1 发变主保护(双重)1套不能投入3.5.2 线路主保护(双重)1套不能投入3.5.3 后备保护不能投入3.5.4 正确动作率100% 每降低套套套1%440.2-0.513.6监测仪表3.6.1 投入率100,每降低1%3.6.2 未定期进行表计检验3.6.3 仪表不准确1%每块0.20.1-0.50.053.7发电电动机灭火装置3.7.1 灭火装置手动和自动均不能投入3.7.2 感温和感烟探测器误发信号1项1次40.1-0.53.8发电电动机局部放电监测装置3.8.1 监测装置不能投入3.8.2 实测数据与原始数据比较有明显差别1项
10、1项10.2-13.9发电电动机定子、转子气隙测量装置3.9.1 气隙测量装置不能投入3.9.2实测数据与原始数据比较有明显差别1项10.2-13.10机组额定功率(发电工况和水泵工况)实测值不满足合同保证值的规定,每降低1%13.11机组最大容量(发电工况和水泵工况)实测值不满足合同保证值的规定,每降低1%13.12发电电动机最大调相容量和最大进相范围实测值不满足合同保证值1项0.1-0.53.13机组各部位振动机组顶盖和上、下机架的水平和垂直振动实测值不满足合同保证值的规定1项0.23.14机组主轴各部位摆度机组主轴各部位摆度实测值不满足合同保证值的规定1项13.15机组各导轴承和推力轴承
11、瓦温机组上、下及水导轴承和推力轴承瓦温实测值不满足合同的规定1项13.16发电电动机各主要部件温升定子和转子绕组、定子铁芯、集电环等的温升限值不满足合同保证值的规定1项13.17进水阀漏水量在合同保证期内,实测值超过合同保证值1项0.2-13.18水泵水轮机导叶漏水量在合同保证期内,实测值超过合同保证值1项0.2-13.19水泵水轮机效率(水轮机工况和水泵工况)效率低于合同保证值1项0.2-13.20水泵水轮机抽水流量流量低于合同保证值113.2021发电电动机效率(发电机工况和电动机工况)效率低于合同保证值1项0.2-13.2122水轮机稳定运行功率范围3.22.1空载时,水轮机不能稳定运行
12、或并网困难3.22.2 稳定运行的功率范围未达到设备合同的范围1项1项30.2-13.2223水泵工况稳定运行的扬程范围稳定运行的功率范围未达到设备合同的范围1项0.2-13.24尾水管、导叶与转轮间的压力脉动(包括水轮机工况和水泵工况)3.24.1 水轮机工况在额定负荷和部分负荷运行时超过合同规的值3.24.2 水泵工况在整个扬程运行范围内超过合同规定值3.24.3 水轮机工况和水泵工况过渡过程时超过合同规定值1项1项1项0.2-20.2-20.2-23.25水泵水轮机过流部件的空蚀性能和失重在合同规定的保证期内,水泵水轮机空蚀性能和失重不满足合同保证值1项13.26噪音(按设备合同考核)3
13、.26.1 主设备噪音超标3.26.2 主要生产环境超标1项1项0.1-0.30.1-0.33.27全厂火灾报警系统3.27.1 报警系统误发信号1次0.2-0.53.28通信系统3.28.1畅通率98%3.28.2可用度90%1%1%0.50.5考核项目五:工程档案 标准得分:100分序号考核内容考核扣分规定检查结果单位扣分永久长期短期1 移交时间1.1工程有关的全部文件材料应在工程投产后三个月内移交未按期移交1份0.11.2工程竣工图、考核运行资料,应在考核期后六个月内移交未按期移交1份0.12 案卷质量2.1文件材料内容准确可靠2.1.1 资料填写的内容不齐全或不准1份0.12.2案卷的
14、编目2.2.1 案卷页号未按规定要求写2.2.2 案卷封面填写不准确2.2.3 卷内目录的编制和卷内文件页号编写不规范2.2.4 备考表填写不完备1卷1卷1卷1卷0.10.10.10.12.3文件材料整理2.3.1 分类保管期限划分不准确,未按行业标准进行整理2.3.2 组卷未遵循组卷原则,同期限、同事项的文件组合在不相关的卷册中,不便查找2.3.3 案卷题名不能简明、准确地揭示卷内文件内容2.3.4 不装订的卷内文件未盖档案号章2.3.5 案卷装订不符合规定要求,不美观、不整齐、有金属物2.3.6 照片、录音带、录像带整编不符合规范要求2.3.7 案卷保管期限划分不准确、有金属物1卷1卷1卷
15、1份1卷1卷1卷0.20.50.20.10.10.10.12.4原件(具有套红、盖章的文件、或具备真实签名的文件)2.4.1 文件材料用副本代替正本2.4.2 文件材料用复印件或传真件代替原件2.4.3 主送、抄送本工程管理部门的有关文件未保存原件1份1份1份0.20.20.50.10.10.12.5签名和书写2.5.1 文件材料的印刷模糊,不清晰2.5.2 签名不齐全2.5.3 不是亲笔签名或用印章代替签名2.5.4 书写未使用碳素墨水或蓝黑墨水,且字迹潦草2.5.5 文件材料用复写、热敏传真纸,且字迹不清1份1处1处1处1份0.10.10.10.10.12.6竣工图2.6.1 工程竣工图图
16、面不清晰2.6.2 竣工图逐张未加盖竣工图章,竣工章不符合国家标准2.6.3 各项签署不齐全2.6.4 竣工图未按要求修改2.6.5未移交电子版本的竣工图1张1张1处1张1项0.10.10.10.50.53 归档范围3.1决策立项文件3.1.1 项目建议书及批复,每缺3.1.2 可行性研究报告,每缺3.1.3 项目评估报告,每缺3.1.4 环境预测、调查报告,每缺3.1.5 设计任务书、计划任务书,每缺3.1.6 国家计委批准开工文件,每缺 1份1份1份1份1份1份0.20.50.50.50.50.53.2工程管理文件3.2.1 征用土地批准文件及红线图、拆迁、补偿协议书等政策处理文件、建设规
17、划许可证、建设用地许可证、土地证、环境评价书等每缺3.2.2 勘察招投标及合同文件,每缺3.2.3 设计招投标及合同文件,每缺3.2.4 施工招投标及合同文件,每缺3.2.5 监理招投标及合同文件,每缺3.2.6机电设备采购招标及合同文件,每缺3.2.7 施工用材采购招标及合同文件,每缺3.2.8 环保、消防、卫生等部门审查意见和水、暖、电、防白蚁、通讯等协议书,每缺1份1份1份1份1份1份1份1份0.10.50.50.50.50.50.50.53. 3勘测设计文件3.3.1设计基础材料3.3.1.1 工程地质、水文地质、勘察设计、勘察报告、地质图、勘察记录、化验、试验报告、重要土、岩样本及说
18、明,每缺3.3.1.2 地形、地貌、控制点、建筑物、构筑物及重要设备安装测量定位、观测记录、每缺3.3.1.3 水文、气象、地震、等其他设计分析的相关报告,每缺1份1份1份0.20.20.23.3.2设计文件3.3.2.1预可行性研究阶段设计文件,每缺3.3.2.2 可行性研究阶段设计文件,每缺3.3.2.3 招标设计文件,每缺3.3.2.4 施工详图阶段设计文件,每缺3.3.2.5 关键技术试验,每缺3.3.2.6 设计评价、签定及批准,每缺3.3.2.7 设计变更通知单编写签署不规范,每缺1份1份1份1份1份1份1份0.20.20.20.20.20.20.23.4 施工文件3.4.1土建施
19、工文件3.4.1.1 开工报告、工程技术要求、技术交底、图纸会审纪要,每缺3.4.1.2 施工组织设计、施工方案、施工计划、施工技术措施、施工工艺、每缺3.4.1.3 原材料及构件出厂证明、质量鉴定等原材料的跟踪记录台帐,每缺3.4.1.4 建筑材料试验报告,每缺3.4.1.5 工程联系单、工程更改洽商单、材料代用核定审批缺失或编写签署不规范,每缺3.4.1.6 施工定位测量、地质勘察,每缺3.4.1.7 土、岩试验报告、基础处理、基础工程施工图,每缺3.4.1.8 隐蔽工程验收记录,每缺3.4.1.9 工程记录及测试、沉陷、位移、1份1份1份1份1份1份1份1份1份0.50.50.50.50
20、.50.50.50.50.5变形观测记录、事故处理报告等不合格项的处理,每缺3.4.1.10 分项、分部、单位工程质量检查、评定,每缺3.4.1.11 交工验收记录证明,每缺3.4.1.12 施工报告、技术总结,每缺3.4.1.13 竣工报告、竣工验收报告,每缺1份1份1份1份0.50.50.50.53.4.2机电设备及金属结构安装施工文件3.4.2.1 开工报告、工程技术要求、技术交底、图纸会审纪要,每缺3.4.2.2 施工组织设计、施工方案、施工计划、技术措施,每缺3.4.2.3 设计变更、工程更改洽商单、材料、零部件、设备代用单,每缺3.4.2.4 焊接试验记录、报告、施工检验、探伤记录
21、,每缺3.4.2.5 隐蔽工程检查验收记录,每缺3.4.2.6 强度、密闭性试验报告,每缺3.4.2.7 设备调试记录,每缺1份1份1份1份1份1份1份0.50.50.50.50.50.50.50.10.10.10.10.10.10.13.4.2机电设备及金属结构安装施工文件3.4.2.8 施工安装记录、安装质量检查、评定、事故处理报告等不合格项的处理及结论,每缺3.4.2.9 系统调试、试验记录证明,每缺3.4.2.10 中间交工验收记录证明,每缺3.4.2.11 竣工报告、竣工验收报告,每缺3.4.2.12 调试、整定记录,每缺3.4.2.13 性能测试和校核、记录、报告,每缺3.4.2.
22、14 操作、联动试验、记录、报告,每缺3.4.2.15 电气装置交接记录,每缺1份1份1份1份1份1份1份1份0.50.50.50.50.50.50.50.50.10.10.10.10.10.10.10.13.5监理文件3.5.1 监理工作总报告及分项、分部工程监理报告,每缺3.5.2监理值班(旁站及跟踪监理)记录,每缺3.5.3 监理文件(含大纲、规划、细则)及监理通知单,每缺3.5.4 各种监理协调会议纪要,每缺3.5.5 专业监理工作报告及监理月报、监理成果分析报告(含试验监理、测量监理、地质监理、观测监理、电气及金属结构监理等),每缺3.5.6 工程质量评定报告及质量等级评定表,每缺3
23、.5.7 工程量复查资料,每缺3.5.8 质量缺陷、质量事故处理意见报告,每缺3.5.9 对竣工文件材料(包括竣工图)准确性未进行确认1份1份1份1份1份1份1份1份1类0.50.50.50.50.50.50.50.51.00.10.10.10.10.10.10.13.6工程质量监督文件3.6.1 质量监督的质监计划、评价报告、纪要、监检记录、呈报、总结等质监活动文件,每缺3.6.2 对工程参建单位质量不合格项的纠正措施、关闭情况验证文件,每缺1份1份0.50.50.10.13.7竣工文件3.7.1 工程安全签定报告,每缺3.7.2 项目竣工验收、阶段验收报告,每缺3.7.3 竣工图,每缺3.
24、7.4 项目质量评审材料,每缺3.7.5 竣工验收会议有关文件,每缺3.7.6 每个单位工程至少移交四张照片3.7.7 工程总结、移交证书、移交目录,每缺1份1份1份1份1份1份1项0.50.50.50.50.50.20.20.10.10.10.10.13.8生产技术准备、试生产3.8.1 技术准备计划,每缺3.8.2 试生产管理、技术责任制,每缺3.8.3 启动方案,每缺3.8.4 设备试车、验收、运转、维护记录,每缺3.8.5 试生产产品质量签定报告,每缺3.8.6 安全操作规程、事故分析报告,每缺3.8.7 运行记录,每缺3.8.8 技术培训材料,每缺3.8.9 产品技术参数、性能、图纸
25、,每缺3.8.10 工业卫生、劳动保护材料,每缺1份1份1份1份1份1份1份1份1份1份0.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.10.10.10.10.10.10.10.10.10.13.9工艺、设备3.9.1 工艺说明、规程、路线、试验、技术总结,每缺3.9.2 产品检验、包装、工装图、检测记录,每缺3.9.3 设备、材料出厂合格证,质量证明书每缺3.9.4 设备、材料装箱单,开箱记录,工具单,备品备件单,每缺3.9.5 设备、图纸、说明书,每缺3.9.6 设备测绘、验收记录,每缺3.9.7 设备安装调试、测定数据、性能鉴定,每缺1份1份1份1份1份1份1份0.50.
26、50.50.50.50.50.50.10.10.10.10.10.10.13.10国内外采购有关文件3.10.1 询价、报价、招标文件,每缺3.10.2 合同、合同附件,每缺3.10.3 谈判协议、议定书,每缺3.10.4 谈判记录,每缺3.10.5 谈判过程外商提交的材料,每缺3.10.6 考察及收集来的有关材料,每缺3.10.7 各设计阶段文件,每缺3.10.8 各设计阶段审查议定书,每缺3.10.9 技术问题来往函电,每缺3.10.10 设备材料检验、设备储备、运输及设计联络,每缺3.10.11设备监造、出厂验收报告、验收结论,每缺3.10.12 开箱检验记录、商检及索赔,每缺3.10.
27、13 设备、材料的防腐、保护措施,每缺3.10.14 技术人员现场提供的文件材料,每缺3.10.15 有关的国外技术标准,每缺3.10.16 有关的专利说明,每缺.1份1份1份1份1份1份1份1份1份1份1份1份1份1份1份1份0.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.13.11财务、器材管理3.11.1 财务计划、年度计划,每缺3.11.2 工程概算、预算、决算及审计,(包括批准文件及调整概算)每缺3.11.3 主要材料消耗、器材管理,每缺3.1
28、1.4 交付使用的固定资产,每缺1份1份1份1份0.50.50.50.50.10.10.10.13.12科研项目3.12.1 开题报告、任务书、批准书,每缺3.12.2 协议书、委托书、合同,每缺3.12.3 研究方案、计划、调查研究报告,每缺3.12.4试验记录、图表、照片,每缺3.12.5 实验分析、计算、整理数据,每缺3.12.6 实验装置及特殊设备图纸、工艺技术规范说明书,每缺3.12.7 实验装置操作规程、安全措施、事故分析,每缺3.12.8 阶段报告、科研报告、技术鉴定,每缺3.12.9 成果申报、鉴定、审批及成果推广应用材料,每缺3.12.10 考察报告、重要课题研究会议、专业会
29、议文件,每缺3.12.11 专家咨询文件,每缺1份1份1份1份1份1份1份1份1份1份1份1份 0.50.50.50.50.50.50.50.a50.50.50.50.50.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.13.13档案移交目录3.13.1 案卷目录、全引目录、电子版本目录,每缺1项1.0考核项目六:综合管理 标准得分:100分序号考核内容考核扣分规定检查结果单位扣分1 工程造价与效益1.1批准静态概算(不含水库移民概算)1.1.1超标值5%,每超1.1.2超标值5%10%,每超1.1.3超标值10%,每超1%1%1%0.20.411.2批准概算中动态费用1.
30、2.1超标值5%,每超1.2.2超标值5%10%,每超1.2.3超标值10%,每超1%1%1%0.10.211.3施工图结算未组织编制1项21.4竣工决算未组织编制1项32 设计2.1依法设计2.1.1 设计单位超越资质承揽工程项目设计2.1.2 允许其他单位以本单位名义承揽工程项目设计2.1.3 设计单位将项目转包或违法分包2.1.4 设计合同未体现质量目标2.1.5 未按勘察成果文件进行设计2.1.6违反规定,指定设备、材料生产厂家和供应商2.1.7 违反国家规定,降低工程质量标准,造成重大工程质量事故2.1.8 发生重大设计质量事故,隐瞒不报、谎报或延期报告的1项1项1项1项1项1项1项
31、1项555222552.2执行国家和行业现行规程、规范和技术标准2.2.1未严格执行国家现行规程、规范和标准2.2.2未严格执行工程建设强制性标准2.2.3采用没有国家技术标准的新技术和新材料未按规定程序审定的1项1项1项1332.3产品质量2.3.1产品质量优良率低于 90%,每降低2.3.2产品、过程控制不合格2.3.3产品质量抽查出现不合格2.3.4顾客质量投诉2.3.5由于设计原因造成设计变更费超过1%1项1项1项1%0.51110.25基本预备费的30%,每超2.3.6 由于机电设备选型不当、布置设计不合理或其他设计原因导致:2.3.6.1影响安全运行2.3.6.2影响机组出力2.3
32、.6.3影响运行操作2.3.6.4影响维护检修2.3.6.5影响巡视检查1项1项1项1项1项10.50.40.30.22.4服务2.4.1对参建各方反馈意见处理不及时2.4.2工地设代工作不到位1件1件0.50.53 建设监理3.1职责3.1.1没有全面签订“四控制、二管理、一协调”的合同,职责不明确,1项13.2资质3.2.1监理单位超越资质承担工程项目监理或总监理师没有资质证书1单位53.3公正性3.3.1全部项目均为同体监理3.3.2部分项目为同体监理1项1项513.4工作质量3.4.1 没有制订监理大纲、规划、目标、办法、细则和措施3.4.2监理人员不到位,主要部位未旁站3.4.3监理
33、报告和报表不全3.4.4监理报告或报表质量差3.4.5监理日志不齐全1项1项1份1份1项130.50.10.14 工程工期4.1 实际工期超过开工报告预定的工期1月15 质量管理体系5.1质量体系认证设计、监理、施工单位未通过质量体系贯标认证1单位35.2质量管理体系建立(考核项目法人、设计、施工、调试、监理5.2.1未建立针对工程项目文件化质量体系,未由最高管理者发布5.2.2质量目标未覆盖本工程要求5.2.3质量目标未分解,未落实和定期考核1单位1单位1单位1115.2等各主要参建单位)5.2.4各部门和岗位质量职责分配不明确5.2.5管理者代表不到位或未任命分管理者代表,未履行职责5.2
34、.6资源管理不适宜,不充分1单位1单位1单位10.50.55.3质量体系运行和改进5.3.1最高管理者不能按规定的时间间隔主持管理评审5.3.2单位不能按时进行内审5.3.3不合格项的纠正措施不落实,未纠正关闭或未落实改进措施5.3.4内外审出现严重不合格项1单位1单位1项1项110.216 工程管理6.1开工条件未按国家有关部门规定的建设工程开工条件开工1条26.2建设项目相关法规执行情况6.2.1 未申请质量监督6.2.2 未落实劳动安全卫生和环境保护设施“三同时”6.2.3 未按规定进行工程安全鉴定6.2.4 未实行项目法人制6.2.5 未实行建设监理制6.2.6 未实行招投标制6.2.
35、7 未执行承包合同制6.2.8 未实行资本金制1项1项1项1项1项1项1项1项555333336.3单位和个人资质6.3.1制造、施工、安装调试等参建单位的资质与合同任务不相符6.3.2 项目经理无合法有效的上岗证1单位1人216.4现代化管理6.4.1 工程项目未建立计算机信息系统6.4.2 业主和主要施工单位未应用P3或相应水平软件进行工程管理6.4.3 利用软件未发挥作用1单位1项1单位2116.5按权限并经原审批或上级单位批准6.5.1 擅自增加建设项目6.5.2 擅自扩大进口6.5.3 擅自提高建设标准6.5.4 擅自提高装饰标准1项1项1项1项21116.5.5尚有基建未完项目,未经批准移交生产6.5.6 重大设计变更未按规定审查或批准1项1项0.5266工程质量事故(经过处理合格)6.6.1 发生一般质量事故6.6.2 发生较大质量事故6.6.3 发生重大质量事故6.6.4 未建立质量事故档案1次1次1次1项12.5517其他工程建设中出现其他重大问题1项视情况而定