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1、目录安徽省医药(集团)股份有限公司药品采购管理暂行规定第一章总则第一条为加强药品采购管理,保证药品供应并符合质优价廉的为加强药品采购管理,保证药品供应并符合质优价廉的要求,特制定本制度。要求,特制定本制度。第二条本制度的制定,依据国家药品管理法本制度的制定,依据国家药品管理法、药品管理法药品管理法实施条例实施条例、药品经营质量管理规范药品经营质量管理规范(以下简称(以下简称 GSPGSP)、合同法等合同法等有关法律、法规和公司的质量管理制度等相关制度、规定。有关法律、法规和公司的质量管理制度等相关制度、规定。第三条采购人员服从上级安排,遵守公司劳动纪律,积极主动,采购人员服从上级安排,遵守公司
2、劳动纪律,积极主动,团结协作,不推卸责任。团结协作,不推卸责任。第四条采购人员采购商品时,必须坚持按需进货、质优价廉的采购人员采购商品时,必须坚持按需进货、质优价廉的原则。原则。第五条采购中心必须定期组织所属人员学习,全体人员必须努采购中心必须定期组织所属人员学习,全体人员必须努力学习、更新知识,不断了解市场动态。力学习、更新知识,不断了解市场动态。第六条采购人员必须加强责任心和使命感,要为上、下游客户采购人员必须加强责任心和使命感,要为上、下游客户提供良好服务。经营与销售员、保管员及质管部等联系,掌握相关情提供良好服务。经营与销售员、保管员及质管部等联系,掌握相关情况。况。第七条廉洁奉公,维
3、护公司利益,不得利用职务之便牟取私利。廉洁奉公,维护公司利益,不得利用职务之便牟取私利。不得擅自提高购货价格、擅自压货和提前支付货款。不得擅自提高购货价格、擅自压货和提前支付货款。第八条积极采取各种措施降低购货成本。积极采取各种措施降低购货成本。第九条建立供应商档案,收集市场信息,密切关注市场、价格建立供应商档案,收集市场信息,密切关注市场、价格变化,积极为公司引进新品种。变化,积极为公司引进新品种。第十条勤进快销,减少库存资金占用,提高库存周转率,确定勤进快销,减少库存资金占用,提高库存周转率,确定最优补货时间和补货量,努力避免缺货或积压情况。最优补货时间和补货量,努力避免缺货或积压情况。第
4、十一条采购部根据缺货品种、购进价格、库存情况等指标对采购部根据缺货品种、购进价格、库存情况等指标对采购员进行考核,并以考核结果作为奖罚依据。采购员进行考核,并以考核结果作为奖罚依据。(具体办法另订)(具体办法另订)第十二条接待供应商要热情,但不得浪费,中午严禁饮白酒。接待供应商要热情,但不得浪费,中午严禁饮白酒。不得以陪客户为由在上班时玩牌。不得以陪客户为由在上班时玩牌。第十三条积极应对药品招标,配合销售分公司做好投标过程中积极应对药品招标,配合销售分公司做好投标过程中所需要做的一切工作。所需要做的一切工作。第十四条 本制度适用范围为采购中心全体人员。本制度适用范围为采购中心全体人员。第二章定
5、义第十五条首营企业:首营企业为购进药品时,与本企业首次发首营企业:首营企业为购进药品时,与本企业首次发生供需关系的药品生产或经营企业。生供需关系的药品生产或经营企业。第十六条首营品种:首营品种为本企业向某一药品生产企业首首营品种:首营品种为本企业向某一药品生产企业首次购进的药品(含新规格、新剂型、新包装等)次购进的药品(含新规格、新剂型、新包装等)。第十七条供应商:与我公司发生供货关系符合相关规定的生产供应商:与我公司发生供货关系符合相关规定的生产企业和经营企业。企业和经营企业。第十八条一般付款:由采购人员根据公司制定的付款条件及供一般付款:由采购人员根据公司制定的付款条件及供应商资质情况、销
6、售情况、库存情况、合同履行情况等将应付货款支应商资质情况、销售情况、库存情况、合同履行情况等将应付货款支付供应商。付供应商。第十九条预付款:在所购货物发出之前,购货方将货款预先支预付款:在所购货物发出之前,购货方将货款预先支付给供货方的支付方式。付给供货方的支付方式。第二十条缺货品种:因生产批量少或近期不生产,或因价格、缺货品种:因生产批量少或近期不生产,或因价格、原料等原因,无法保证市场供应的品种。原料等原因,无法保证市场供应的品种。第二十一条 采购合同:采购合同:采购人员购进药品时与供应商或生产企业采购人员购进药品时与供应商或生产企业签订的合同。签订的合同。第二十二条 季度采购计划:季度采
7、购计划:由部门负责人每季度制定的采购计划由部门负责人每季度制定的采购计划共分两类,根据销售情况和品种库存下限制定的采购计划,调整合理共分两类,根据销售情况和品种库存下限制定的采购计划,调整合理库存。库存。第二十三条 下限品种:低于所设定的库存限量标准。下限品种:低于所设定的库存限量标准。第二十四条 协议客户:协议客户:因业务需要,因业务需要,就购进、就购进、销售、销售、回款等方面回款等方面签定协议的供应商叫协议客户。签定协议的供应商叫协议客户。第二十五条 购进价格:商品购进的实际价格。购进价格:商品购进的实际价格。第二十六条 压货:压货:供应商对需要进行采购的商品进行超计划量供供应商对需要进行
8、采购的商品进行超计划量供应的行为。应的行为。第二十七条 协议品种:协议品种:供需双方因业务需要,供需双方因业务需要,就购进、就购进、销售、销售、回回款等方面签定协议,协议书中所规定的品种。款等方面签定协议,协议书中所规定的品种。第三章采购第二十八条 必须严格遵守必须严格遵守 药品管理法药品管理法 药品管理法实施条例药品管理法实施条例、和和 GSPGSP 管理规范等法律法规。认真审核供货单位和销售人员的法定资管理规范等法律法规。认真审核供货单位和销售人员的法定资格,考察供货单位的质量保证能力和合同履行能力。严禁从非法渠道格,考察供货单位的质量保证能力和合同履行能力。严禁从非法渠道购进药品。购进药
9、品。第二十九条 对急救药品的采购应做到及时准确,对急救药品的采购应做到及时准确,在采购过程中同在采购过程中同销售分公司保持联系,对不能解决的急救药品采购员向采购销售部门销售分公司保持联系,对不能解决的急救药品采购员向采购销售部门报告。报告。第三十条麻醉药品,精神药品,毒性药品的采购分别严格按照麻醉药品,精神药品,毒性药品的采购分别严格按照麻醉药品管理办法麻醉药品管理办法 精神药品管理办法精神药品管理办法 医疗用毒性药品管理办医疗用毒性药品管理办法中有关要求进行。法中有关要求进行。第三十一条采购中心与销售分公司对药品购销协议执行情况进采购中心与销售分公司对药品购销协议执行情况进行及时沟通和链接。
10、行及时沟通和链接。第四章首营企业和首营品种第三十二条 首营企业和首营品种管理执行公司首营企业和首营品种管理执行公司质量管理制度质量管理制度。第五章采购合同第三十三条采购员在购进的每一单药品前必须与供应厂商签订采购员在购进的每一单药品前必须与供应厂商签订购销合同。购销合同。第三十四条 购进合同必须有如下要素构成:购进合同必须有如下要素构成:1.1.合同的标的;合同的标的;2.2.数量;数量;3.3.价格、金额、付款方式和付款天数;价格、金额、付款方式和付款天数;4.4.履行的期限,地点和方式;履行的期限,地点和方式;5.5.质量条款;质量条款;6.6.违约责任。违约责任。第三十五条 采购合同中必
11、须明确的质量条款。采购合同中必须明确的质量条款。1.1.工商间购销合同中应明确:工商间购销合同中应明确:(1 1)药品质量应符合质量标准和有关质量要求;)药品质量应符合质量标准和有关质量要求;(2 2)药品附产品合格证;)药品附产品合格证;(3 3)药品包装应有法定的批准文号、生产批号及有效期;)药品包装应有法定的批准文号、生产批号及有效期;(4 4)药品包装符合有关规定和货物运输要求。)药品包装符合有关规定和货物运输要求。2.2.商商间购销合同中应明确:商商间购销合同中应明确:(1 1)药品质量符合质量标准和有关质量要求;)药品质量符合质量标准和有关质量要求;(2 2)药品附产品合格证;)药
12、品附产品合格证;(3 3)购进进口药品,供应方应提供符合规定的证书和资料;)购进进口药品,供应方应提供符合规定的证书和资料;(4 4)药品包装应有法定的批准文号、生产批号及有效期;)药品包装应有法定的批准文号、生产批号及有效期;(5 5)药品包装符合有关规定和货物运输要求;)药品包装符合有关规定和货物运输要求;(6 6)明确药品的生产企业。)明确药品的生产企业。第三十六条 在与供应商洽谈中对供货价格、在与供应商洽谈中对供货价格、供应商、供应商、付款期限发付款期限发生变化,单笔合同数量、金额波动较大以及合同购进数量加库存大于生变化,单笔合同数量、金额波动较大以及合同购进数量加库存大于库存上限等情
13、况。必须经部门经理审批后方可签订正式购货合同。库存上限等情况。必须经部门经理审批后方可签订正式购货合同。第六章购进成本管理第三十七条 同品种、同品种、同规格、同规格、同厂家按照价格优先原则进行采购。同厂家按照价格优先原则进行采购。第三十八条 每月定期组织购进、每月定期组织购进、销售、销售、审计监察部门人员座谈会,审计监察部门人员座谈会,对采购品种、价格进行分析。对采购品种、价格进行分析。第三十九条 对实行国家调整价格的药品,对实行国家调整价格的药品,价格下调的,价格下调的,维持采购维持采购价格同比不变,发生采购价格同比上涨,必须经部门经理同意后方可价格同比不变,发生采购价格同比上涨,必须经部门
14、经理同意后方可采购;价格上涨的,采购价格同比不得高于原同比购进价格。采购;价格上涨的,采购价格同比不得高于原同比购进价格。第四十条采购人员采购新品种时必须通过询价比价后方可签订采购人员采购新品种时必须通过询价比价后方可签订采购合同。采购合同。第七章采购付款第四十一条 预付款制度预付款制度1.1.采购人员在提交一联预付款申请及采购合同复印件,在部门经采购人员在提交一联预付款申请及采购合同复印件,在部门经理签字后,转财务和分管领导进行审批后转财务付款,采购人员通知理签字后,转财务和分管领导进行审批后转财务付款,采购人员通知厂家在货到二周内将发票送到我公司。厂家在货到二周内将发票送到我公司。2.2.
15、所有预付款发票必须在预付款汇出后二周内到达,二周内不到所有预付款发票必须在预付款汇出后二周内到达,二周内不到的发票由采购人员负责督促索取。的发票由采购人员负责督促索取。3.3.采购人员在收到预付款的发票和药品入库单后应在采购人员在收到预付款的发票和药品入库单后应在 2 2 个工作日个工作日内办理完毕结账手续。内办理完毕结账手续。第四十二条 一般付款制度一般付款制度1.1.采购人员按照公司付款规定对供应商进行排款,排款根据供应采购人员按照公司付款规定对供应商进行排款,排款根据供应商的库存,药品销售情况、合同履行情况及供货能力等进行。商的库存,药品销售情况、合同履行情况及供货能力等进行。2.2.采
16、购人员与新开户供应商洽谈时必须说明我公司付款期限、付采购人员与新开户供应商洽谈时必须说明我公司付款期限、付款方式、付款依据、付款时间等。款方式、付款依据、付款时间等。第八章发票审核制度第四十三条 发票的审核和管理按财务制度执行。发票的审核和管理按财务制度执行。第四十四条 采购内勤在收到供货厂商提供的供货发票后,采购内勤在收到供货厂商提供的供货发票后,对发票对发票本身进行审核,同时根据合同,审核发票的价格,供应商,数量等要本身进行审核,同时根据合同,审核发票的价格,供应商,数量等要项,立刻与采购人员进行联系。由采购人员进行解决。项,立刻与采购人员进行联系。由采购人员进行解决。第四十五条 采购内勤
17、对计算机录入发票信息必须完整,采购内勤对计算机录入发票信息必须完整,准确。准确。发发票工作要求不超过一个工作日。票工作要求不超过一个工作日。第四十六条采购内勤对经过质量验收人员确认的入库单进行再采购内勤对经过质量验收人员确认的入库单进行再次审核,并同供应商提供的发票一起转交财务。次审核,并同供应商提供的发票一起转交财务。第四十七条 所有涉及到采购发票流转的各个环节,所有涉及到采购发票流转的各个环节,包括:包括:采购内采购内勤、财务,收发人员对每一张发票的接受,流转必须有签收程序。勤、财务,收发人员对每一张发票的接受,流转必须有签收程序。第四十八条采购内勤发现供应供货厂商所提供的发票与货物验采购
18、内勤发现供应供货厂商所提供的发票与货物验收不一致的情况后应立即与采购员联系。收不一致的情况后应立即与采购员联系。第九章缺货管理第四十九条 每周组织对管品种结构进行分析,每周组织对管品种结构进行分析,适时补充货源,适时补充货源,调调整品种结构。整品种结构。第五十条 采购员每天对所管品种进行微机梳理,排出下限品种,采购员每天对所管品种进行微机梳理,排出下限品种,对一些因客观原因一时无法补充的品种,及时向有关领导汇报,采购对一些因客观原因一时无法补充的品种,及时向有关领导汇报,采购应急措施。应急措施。第五十一条 对已经缺货的品种,无特殊原因应在对已经缺货的品种,无特殊原因应在3-53-5 天内补充天
19、内补充货源,确保正常供应。货源,确保正常供应。第五十二条 对销售部门提出的缺货申请必须当时做出明确答复,对销售部门提出的缺货申请必须当时做出明确答复,发现品种缺货,也必须及时向销售部门及时反馈信息,并写明缺货原发现品种缺货,也必须及时向销售部门及时反馈信息,并写明缺货原因。因。第五十三条 对开票大厅开出的缺货品种,当日必须有回复。对开票大厅开出的缺货品种,当日必须有回复。第十章资料第五十四条 合同按月装订整理、存档,存档三年。合同按月装订整理、存档,存档三年。第五十五条采购合同由采购员负责进行整理归档,每月整理一采购合同由采购员负责进行整理归档,每月整理一次,合同装订,归档,存档三年。次,合同
20、装订,归档,存档三年。第五十六条 按照按照 合同法合同法 的要求签订购货合同,的要求签订购货合同,合同签订后采合同签订后采购员整理、存档。签订购货合同,必须按规定明确必要的质量条款及购员整理、存档。签订购货合同,必须按规定明确必要的质量条款及运输方式。运输方式。安徽省医药(集团)股份有限公司合同管理暂行规定第一章总则第一条 为了规范合同管理,明确合同管理责任,预防经营风为了规范合同管理,明确合同管理责任,预防经营风险,实现公司利益最大化,特制订本制度。险,实现公司利益最大化,特制订本制度。第二条 本制度适用于对公司各单位包括各中心、各部门及分本制度适用于对公司各单位包括各中心、各部门及分支机构
21、经营过程申所需订立合同的管理。支机构经营过程申所需订立合同的管理。第三条 合同管理者包括经办人和批准人,经办人对代表公司合同管理者包括经办人和批准人,经办人对代表公司订立的合同负直接责任,批准人负间接的领导责任。订立的合同负直接责任,批准人负间接的领导责任。第四条 公司对合同实行分级审批管理的办法。公司对合同实行分级审批管理的办法。合同签订权合同签订权限:单笔合同人民币限:单笔合同人民币 100100 万元,需经总经理办公会集团研究;单笔万元,需经总经理办公会集团研究;单笔合同人民币合同人民币 10109999 万元,由总经理审批;单笔人民币万元,由总经理审批;单笔人民币 1010 万元以下万
22、元以下的,由分管副总经理审批。的,由分管副总经理审批。第五条 公司总部各中心公司总部各中心/部门的合同经相关部门会签后,部门的合同经相关部门会签后,由各由各分管副总经理分管副总经理(总经理助理总经理助理)批准,重大合同由总经理批准。批准,重大合同由总经理批准。第六条 分支机构负责人经分管副总经理分支机构负责人经分管副总经理 (总经理助理总经理助理)授权授权可以批准该机构己经内部相关部门会签的合同。可以批准该机构己经内部相关部门会签的合同。第七条 审计法规部是公司合同管理者的参谋和咨询部门,负审计法规部是公司合同管理者的参谋和咨询部门,负责提供规范的合同文本、审查修改合同、办理合同变更与转让及合
23、责提供规范的合同文本、审查修改合同、办理合同变更与转让及合同权利义务终止手续。同权利义务终止手续。负责合同法律知识培训和一般合同法律咨询。负责合同法律知识培训和一般合同法律咨询。第八条 特定情况下,公司根据实际需要可指定审计法规部为特定情况下,公司根据实际需要可指定审计法规部为部分合同的直接责任人。部分合同的直接责任人。第九条 合同的经办人、合同的经办人、批准人及参谋咨询人员必须严格执行本批准人及参谋咨询人员必须严格执行本制度,最大限度的维护公司的利益。制度,最大限度的维护公司的利益。第十条 所有参与合同管理的人员应对相关信息予以保密,所有参与合同管理的人员应对相关信息予以保密,不得不得公开或
24、泄露。公开或泄露。第十一条 合同管理者必须在合同管理过程申妥善保管好各种合同管理者必须在合同管理过程申妥善保管好各种合同资料,包括合同文本、与对万往来信件、传真件等的原件,并合同资料,包括合同文本、与对万往来信件、传真件等的原件,并依据公司档案管理部门的要求上交前述资料。依据公司档案管理部门的要求上交前述资料。第二章合同的订立第十二条 公司各单位根据实际需要或工作计划订立各类合同,公司各单位根据实际需要或工作计划订立各类合同,由本单位委派专人经办,重大合同由单位负责人亲自经办。由本单位委派专人经办,重大合同由单位负责人亲自经办。第十三条 合同经办人对所订立的合同实行责任制,合同经办人对所订立的
25、合同实行责任制,即由其对签即由其对签约对方主体资格审查、合同内容确定、合同审批程序的完成、合同约对方主体资格审查、合同内容确定、合同审批程序的完成、合同履行和有关重大事项的及时报告负直接责任。履行和有关重大事项的及时报告负直接责任。第十四条 公司对外订立合同除即时清结的外一律采用书面形公司对外订立合同除即时清结的外一律采用书面形式。式。第十五条 经办人应使用公司下发的、经办人应使用公司下发的、经审计法规部审核的格式经审计法规部审核的格式合同文本合同文本;使用对方提供的格式文本时须事先征求审计法规部的意使用对方提供的格式文本时须事先征求审计法规部的意见。见。第十六条 特殊情况下,经办人也可即时起
26、草合同文本,必要时特殊情况下,经办人也可即时起草合同文本,必要时向审计法规部咨询。向审计法规部咨询。第十七条 经办人须按以下步骤订立合同:经办人须按以下步骤订立合同:1 1、主体资格审查、主体资格审查:经办人应考察签约对方生体资格,掌握其性经办人应考察签约对方生体资格,掌握其性质、经营范围、资信状况、履约能力。若合同涉及公司重大利益,质、经营范围、资信状况、履约能力。若合同涉及公司重大利益,且对方系首次与公司合作,则应有详尽的考察报告,供上级负责人且对方系首次与公司合作,则应有详尽的考察报告,供上级负责人或公司参考,经办人对考察结果负责。或公司参考,经办人对考察结果负责。2 2、索取资料、索取
27、资料:备齐对方法人营业执照副本或营业执照副本复印备齐对方法人营业执照副本或营业执照副本复印件、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件、签约代表的件、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件、签约代表的授权委托书。授权委托书。3 3、协商合同条款、协商合同条款:经办人与对方就合同的具体内容进行磋商,经办人与对方就合同的具体内容进行磋商,逐一达成共识。逐一达成共识。4 4、签约、签约:将双方达成一致的意思表示以合同条款的形式体现出将双方达成一致的意思表示以合同条款的形式体现出来,形成正式合同文本,并请对万签字盖章,订立合同时应编号。来,形成正式合同文本,并请对万签字盖章,订立合同时应编号。5
28、 5、报批、报批:逐级逐部门申报,审核人签字核准,然后加盖印章。逐级逐部门申报,审核人签字核准,然后加盖印章。6 6、各单位负责人对经办人提供的签约对方资格考察报告和合同各单位负责人对经办人提供的签约对方资格考察报告和合同文本进行全面审查,并签署意见,并对审核的结果负责。文本进行全面审查,并签署意见,并对审核的结果负责。7 7、财务部门对合同涉及的金额、币种、付款万式及时间等有关、财务部门对合同涉及的金额、币种、付款万式及时间等有关财务安排条款进行审查,就合同是否符合公司整体财务计划提出意财务安排条款进行审查,就合同是否符合公司整体财务计划提出意见。见。8 8、审计法规部对合同的合法性、完整性
29、负责。、审计法规部对合同的合法性、完整性负责。9 9、公司总经理、公司总经理(总经理助理总经理助理)对合同有最终批准权。对合同有最终批准权。10 10、审核人不在岗时,由其上一级主管或其指定的人员行使审、审核人不在岗时,由其上一级主管或其指定的人员行使审核权。核权。11 11、法律规定或双方约定应办理有关的签证或见证、公证、登、法律规定或双方约定应办理有关的签证或见证、公证、登记手续的,经办人必须办理所需手续。记手续的,经办人必须办理所需手续。第三章合同的履行第十八条合同订立后必须全面履行。合同订立后必须全面履行。1 1、合同经办人必须自始至终督促协调,保证合同全面及时履、合同经办人必须自始至
30、终督促协调,保证合同全面及时履行。行。2 2、各单位应密切跟踪合同履行情况,及时收集有关信息。、各单位应密切跟踪合同履行情况,及时收集有关信息。3 3、履行过程中合同经办人应密切关注对方的履约状况、人员、履行过程中合同经办人应密切关注对方的履约状况、人员变动、资产变化、经营方向的转变等可能影响合同顺利履行的因素,变动、资产变化、经营方向的转变等可能影响合同顺利履行的因素,以防范风险。以防范风险。第十九条 当出现以下情况时,经办人必须立即向直接上级报当出现以下情况时,经办人必须立即向直接上级报告,同时积极与对方沟通,寻求妥善的解决问题的万案。告,同时积极与对方沟通,寻求妥善的解决问题的万案。1
31、1、对万明确表示或以自己的行为表明其不再继续履行合同时。对万明确表示或以自己的行为表明其不再继续履行合同时。2 2、对方己无实际的履行能力。、对方己无实际的履行能力。3 3、对方有其他影响合同实际履行的重大变动。、对方有其他影响合同实际履行的重大变动。4 4、在与对方沟通、在与对方沟通(特别是以信函、传真等书面万式特别是以信函、传真等书面万式)时,经办时,经办人要慎重办理,必要时可征求法律事务部门的意见。人要慎重办理,必要时可征求法律事务部门的意见。第四章合同的变更与转让第二十条 公司根据实际情况需要变更或转让合同权利义务时,公司根据实际情况需要变更或转让合同权利义务时,经办人应努力作好对方的
32、解释工作,便于公司顺利完成变更或转让经办人应努力作好对方的解释工作,便于公司顺利完成变更或转让事宜。事宜。第二十二条 对方提出变更或转让申请的,经办人要严格把关,对方提出变更或转让申请的,经办人要严格把关,认真考察变更、转让的所有事项,谨慎处理,以确保公司合同利益认真考察变更、转让的所有事项,谨慎处理,以确保公司合同利益的实现。的实现。第二十三条 合同的变更或转让申请一律采用书面形式,合同的变更或转让申请一律采用书面形式,必须在必须在公司内部办理审批手续。公司内部办理审批手续。1 1、合同的变更与转让事宜由原批准人审批。、合同的变更与转让事宜由原批准人审批。2 2、合同变更或转让后,必要时经办
33、人必须办相应的变更登记手、合同变更或转让后,必要时经办人必须办相应的变更登记手续。续。第五章合同的终止第二十四条 合同终止有以下几种情况:合同终止有以下几种情况:1 1、合同申双方权利义务己经按照约定履行完毕,合同依法解、合同申双方权利义务己经按照约定履行完毕,合同依法解除。除。2 2、双方在合同履行过程中若合意提前解除,则双万应就合意、双方在合同履行过程中若合意提前解除,则双万应就合意解除及解除后的善后工作达成新的协议,由经办人按前述合同订立解除及解除后的善后工作达成新的协议,由经办人按前述合同订立的审批手续订立了新的合同,原合同终止的审批手续订立了新的合同,原合同终止/经办人对新合同承担经
34、办人对新合同承担直接责任。直接责任。3 3、其他非正常情况需解除合、其他非正常情况需解除合 同时,经办人应以书面形式将情同时,经办人应以书面形式将情况逐级汇报,由分管副总经理况逐级汇报,由分管副总经理(总经理助理总经理助理)最终决定处理办法,审最终决定处理办法,审计法规部提供法律帮助。计法规部提供法律帮助。第二十五条 合同权利义务终止后,合同权利义务终止后,经办人应根据交易习惯履行经办人应根据交易习惯履行通知对方及相关单位义务,并办理文件资料整理归档等手续。通知对方及相关单位义务,并办理文件资料整理归档等手续。第二十六条 依据交易习惯或实际需要对外出具书面函件时,依据交易习惯或实际需要对外出具
35、书面函件时,应应特别注意行文内容、行文主体及时间,必要时可咨询审计法规部或特别注意行文内容、行文主体及时间,必要时可咨询审计法规部或其他专业人员。其他专业人员。第二十七条 经办人在处理合同终止事务时必须严格按照法律经办人在处理合同终止事务时必须严格按照法律规定或合同的约定而进行。规定或合同的约定而进行。第六章合同纠纷处理第二十八条 合同履行过程中与对方发生争议的,经办人合同履行过程中与对方发生争议的,经办人要耐心细致地与对方协商解决的办法,同时做好应对方案。要耐心细致地与对方协商解决的办法,同时做好应对方案。第二十九条 合同争议无法通过协商解决时,经办人可按公司合同争议无法通过协商解决时,经办
36、人可按公司的相关规定来处理。的相关规定来处理。第三十条 在处理合同纠纷时,公司内部应加强联系、迅速沟在处理合同纠纷时,公司内部应加强联系、迅速沟通、积极做好必要的工作,由承办部门协调相关部门统一行动,及通、积极做好必要的工作,由承办部门协调相关部门统一行动,及时、稳妥地解决纠纷。时、稳妥地解决纠纷。第七章合同管理责任第三十一条 公司将根据合同管理申的不同情况,分清责任,明公司将根据合同管理申的不同情况,分清责任,明确责任人和责任大小,将合同管理纳入公司考核体系中,以强化其确责任人和责任大小,将合同管理纳入公司考核体系中,以强化其管理。管理。第三十二条 公司从合同管理的及时性、有效性、合同履行情
37、况公司从合同管理的及时性、有效性、合同履行情况及合同纠纷发生率等方面来对经办人及直接上级进行考核。及合同纠纷发生率等方面来对经办人及直接上级进行考核。第三十三条 公司从合同管理的合法性、完备性、提供咨询意见公司从合同管理的合法性、完备性、提供咨询意见的及时性、可行性等万面对审计法规部予以考核。的及时性、可行性等万面对审计法规部予以考核。第八章附则第三十四条 本制度由审计法规部负责解释。本制度由审计法规部负责解释。第三十五条 本制度自本制度自 20072007 年年 5 5 月月 1 1 日起施行。日起施行。安徽省医药(集团)股份有限公司药品销售管理暂行办法第一章 总则第一条为加强各分公司的营销
38、管理,规范营销工作秩序,有效为加强各分公司的营销管理,规范营销工作秩序,有效保证各项指标任务的完成,特制定本制度。保证各项指标任务的完成,特制定本制度。第二条本制度的制定,依照国家药品管理法本制度的制定,依照国家药品管理法药品管理法实药品管理法实施条例施条例 药品经营质量管理规范药品经营质量管理规范(以下简称(以下简称GSPGSP)、合同法等有关合同法等有关法律、法规和公司质量管理制度等相关制度。法律、法规和公司质量管理制度等相关制度。第三条在药品销售过程中,严格按国家相关法规的要求,把药在药品销售过程中,严格按国家相关法规的要求,把药品销售给具有合法资格的医疗机构或药品生产、经营企业。品销售
39、给具有合法资格的医疗机构或药品生产、经营企业。第四条在药品销售过程中,严格按照药品经营许可证所规在药品销售过程中,严格按照药品经营许可证所规定的经营方式、经营范围从事药品的销售经营活动。定的经营方式、经营范围从事药品的销售经营活动。第二章 定义第五条销售人员:公司直接从事与药品销售有关工作的人员,销售人员:公司直接从事与药品销售有关工作的人员,包括有分公司经理、副经理、销售员、销售内勤等。包括有分公司经理、副经理、销售员、销售内勤等。第六条新建客户:在本公司未有或曾经有过销售记录,但还未新建客户:在本公司未有或曾经有过销售记录,但还未建立相应的客户档案及相关资料的,准备重新或开始与其建立销售关
40、建立相应的客户档案及相关资料的,准备重新或开始与其建立销售关系的医疗机构或药品生产、经营企业。系的医疗机构或药品生产、经营企业。第七条特殊药品:毒性药品、麻醉药品、精神药品、放射性药特殊药品:毒性药品、麻醉药品、精神药品、放射性药品、和其他参照特殊药品管理的药品。品、和其他参照特殊药品管理的药品。第八条客户信用额度:由部门经理根据销售人员或销售客户的客户信用额度:由部门经理根据销售人员或销售客户的销售额和资金回笼情况及客户的信誉所给予的欠款额度。销售额和资金回笼情况及客户的信誉所给予的欠款额度。第九条回款方式:回款方式主要有现款、同城转帐支票、汇票、回款方式:回款方式主要有现款、同城转帐支票、
41、汇票、承兑汇票等。承兑汇票等。第十条送货方式:主要有客户自提、业务员代提、物流配送中送货方式:主要有客户自提、业务员代提、物流配送中心送货、邮政物流等社会物流公司送货等。心送货、邮政物流等社会物流公司送货等。第十一条考核项目:根据公司总体业绩完成情况及对市场的分考核项目:根据公司总体业绩完成情况及对市场的分析,制定的考核内容或条件。析,制定的考核内容或条件。第十二条考核权重:根据考核项目所占考核的比重设置不同的考核权重:根据考核项目所占考核的比重设置不同的权数。权数。第三章 销售人员管理第十三条在药品销售过程中,销售人员不得虚假宣传药品,夸在药品销售过程中,销售人员不得虚假宣传药品,夸大药品疗
42、效。大药品疗效。第十四条在药品销售过程中,销售人员不得收授药品回扣或药在药品销售过程中,销售人员不得收授药品回扣或药品赠样。品赠样。第十五条销售人员必须积极作好本职工作,努力促进本公司商销售人员必须积极作好本职工作,努力促进本公司商品的销售,完成所承担的各项任务指标。品的销售,完成所承担的各项任务指标。第十六条销售人员在销售过程中,应认真签定销售合同,详细销售人员在销售过程中,应认真签定销售合同,详细填写销售计划单,包括购方的要货计划(品种、规格、价格、回款及填写销售计划单,包括购方的要货计划(品种、规格、价格、回款及送货方式)送货方式),主动上门积极向客户宣传新产品、推销滞销商品、介绍缺,主
43、动上门积极向客户宣传新产品、推销滞销商品、介绍缺货代用品。货代用品。第十七条 销售人员应与客户建立牢固的合作关系,销售人员应与客户建立牢固的合作关系,掌握客户的进掌握客户的进货规律,对销售品种结构进行综合分析。货规律,对销售品种结构进行综合分析。第十八条销售人员每日应做好用户走访记录,收集客户需求信销售人员每日应做好用户走访记录,收集客户需求信息,并及时反馈给有关人员,做好售前、售中与售后服务工作,了解、息,并及时反馈给有关人员,做好售前、售中与售后服务工作,了解、审核客户的退换货要求,并及时作出处理,积极向分管领导汇报工作审核客户的退换货要求,并及时作出处理,积极向分管领导汇报工作情况。情况
44、。第十九条销售人员在销售过程中,往来帐目清楚,不得挪用、销售人员在销售过程中,往来帐目清楚,不得挪用、贪污公款,做好销售回款台帐。贪污公款,做好销售回款台帐。第二十条销售人员在销售过程中,不得利用工作之便,从事有销售人员在销售过程中,不得利用工作之便,从事有损公司利益或为供应商兼职推销的工作。损公司利益或为供应商兼职推销的工作。第四章销售客户新开户第二十一条 根据客户要求,根据客户要求,由销售人员提出申请,由销售人员提出申请,填写一式两份填写一式两份的开户申请表(附后)的开户申请表(附后)。分公司经理签字确认,质量管理部门对资质审。分公司经理签字确认,质量管理部门对资质审核后,报公司分管领导审
45、批。具体参照公司开户审批管理办法执核后,报公司分管领导审批。具体参照公司开户审批管理办法执行。行。第二十二条 对商业客户和零售药房,接待的销售人员必须要求客对商业客户和零售药房,接待的销售人员必须要求客户提供户提供 药品经营许可证药品经营许可证,营业执照营业执照、GSPGSP证书证书、纳税人登记证纳税人登记证,企业法人委托书及采购人员身份证复印件企业法人委托书及采购人员身份证复印件(必须加盖红章)(必须加盖红章),银行帐号、银行帐号、税号等相关文件。特殊药品必须同时提供有关证明材料。税号等相关文件。特殊药品必须同时提供有关证明材料。第二十三条 对医疗机构和诊所,接待的销售人员必须要求其提供对医
46、疗机构和诊所,接待的销售人员必须要求其提供医疗机构执业许可证医疗机构执业许可证,采购人员身份证复印件(加盖红章),采购人员身份证复印件(加盖红章),银行,银行帐号等相关文件。帐号等相关文件。第二十四条 对相关文件不齐备的客户一律不予开户。对相关文件不齐备的客户一律不予开户。第五章销售客户资信第二十五条 各销售分公司根据公司对资金的要求和不同客户的实各销售分公司根据公司对资金的要求和不同客户的实际情况,拟订客户的回款期限和资信额度。际情况,拟订客户的回款期限和资信额度。第二十六条 销售部门制订的资信额度须经分管销售副总和财务部销售部门制订的资信额度须经分管销售副总和财务部门批准后方可执行。门批准
47、后方可执行。第二十七条 财务部门将销售部门制订的资信额度输入信息系统,财务部门将销售部门制订的资信额度输入信息系统,以此作为客户服务中心为客户可否开票的依据之一。以此作为客户服务中心为客户可否开票的依据之一。第二十八条 销售部必须严格执行资信额度的管理规定,超过资信销售部必须严格执行资信额度的管理规定,超过资信额度的客户一律不准销售。额度的客户一律不准销售。第二十九条 如在销售过程中超出资信额度,又须向客户提供销售如在销售过程中超出资信额度,又须向客户提供销售开票时,销售人员须提交书面报告给部门经理审核,报公司分管经理开票时,销售人员须提交书面报告给部门经理审核,报公司分管经理审批同意后方可开
48、票,特殊情况须报公司总经理同意方可开票。审批同意后方可开票,特殊情况须报公司总经理同意方可开票。第六章销售开票第三十条 销售开票必须熟悉药品的品名、规格、性能、用途等,销售开票必须熟悉药品的品名、规格、性能、用途等,开票操作熟练,并认真核对所开品种的名称、规格、数量、价格、及开票操作熟练,并认真核对所开品种的名称、规格、数量、价格、及正确的购药单位等,做到数据准确、输入无误。正确的购药单位等,做到数据准确、输入无误。第三十一条 认真执行特殊药品的供应管理办法,认真执行特殊药品的供应管理办法,交由专人审核销售交由专人审核销售开票管理。开票管理。第三十二条 配合仓储、收款、财务等部门完成衔接工作。
49、配合仓储、收款、财务等部门完成衔接工作。第三十三条 按照国家有关法规做好发票的管理工作,包括发票的按照国家有关法规做好发票的管理工作,包括发票的领用、填写、保管及废票的处理。领用、填写、保管及废票的处理。(见财务发票管理规定)(见财务发票管理规定)。第三十四条 销售开票必须坚持先产先出、零头优先开票的原则。销售开票必须坚持先产先出、零头优先开票的原则。特殊情况可根据客户要求开票。特殊情况可根据客户要求开票。第三十五条 在销售开票过程中,发现的缺货品种应及时反馈给销在销售开票过程中,发现的缺货品种应及时反馈给销售、采购部门。售、采购部门。第七章 销售收款第三十六条 严格执行公司财经纪律和现金管理
50、制度,认真复核销严格执行公司财经纪律和现金管理制度,认真复核销售单的客户名称、数量、价格和金额,确认无误后,进行收款,并承售单的客户名称、数量、价格和金额,确认无误后,进行收款,并承担因工作失误造成的经济损失。担因工作失误造成的经济损失。第三十七条 普通发票和增殖税发票应妥善保管,开具发票必须真普通发票和增殖税发票应妥善保管,开具发票必须真实、准确。实、准确。第三十八条 收款专用章需每日更换日期,每张发票须加盖“发票收款专用章需每日更换日期,每张发票须加盖“发票专用章”专用章”。第三十九条 现金购药发票须加盖“现金收款专用章”现金购药发票须加盖“现金收款专用章”,退货发票,退货发票须加盖“货款