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1、2020年重点领域项目绩效自评表2021年10月10日(2020 年)项目名称基本公共卫生服务经费项目年度2020/1/12020/12/31主管部门金普新区卫生健康局实施单位金普新区卫生健康局资金投入(单位:万元)年初预算数6293. 00全年预算数6293. 00全年执行数8142.4346绩效目标年度目标按照国家卫健委、财政部、国家中医药管理局 要求开展国家基本公共卫生服务项目工作,实 现国家基本公共卫生服务均等化。实际完成情况2020年因突发新冠疫情,各项工作均受到不同 程度影响,基层医疗机构在做好常态化疫情防 控基础上,有序推进基本公共卫生服务工作, 全年除老年人健康管理和高血压健康
2、管理指标 任务未完成外,其他工作任务均超额完成。一级指标二级指标三级指标年度目标值实际完成值权重得分共性指标(10 分)预算管理预算执行率100%129%100%10产出指标(50 分)数量指标居民电子健康 档案建档率80%90%5. 20%2.6适龄儿童国家 免疫规划疫苗 接种率90%98%5. 20%2.60-6岁儿童健 康管理率285%97%4. 16%2.08孕产妇系统管 理率285%95%4. 16%2.08老年人健康管 理率269%44%4. 16%1.33中医药健康管 理率255%56%4. 16%1.08重点传染病监 测完成率100%100%4. 16%2.08地方病监测完 成
3、率100%100%4. 16%2.08食品安全风险 监测任务完成 率100%100%4. 16%2.08麻风病按规定 随访到位率100%100%4. 16%2.08高血压患者管 理人数107320951024. 16%1.84糖尿病患者管 理人数37975382254. 16%2.08质量指标高血压患者规 范管理率260%72%4. 80%2.4糖尿病患者规 范管理率60%76%4. 80%2.4严重精神障碍 患者规范管理 率280%95%4. 80%2.4肺结核患者规 范管理率290%98%4. 80%2.4传染病和突发 公共卫生事件 报告率100%100%9. 6%4.8职业健康核心 指标
4、主动监测 率295%295%4. 80%2.4乡镇开展疾控 业务专业指导 评价覆盖率100%100%4. 80%2.4麻风病可疑线 索报告率290%100%9. 6%4.8效益指标(30 分)社会效益机构正常运转 (率)正常正常30%9城乡居民公共 卫生差距逐步缩小逐步缩小30%9可持续影 响指标基本公共卫生 服务水平不断提高不断提高40%12满意度指标(10 分)服务对象满 息度服务对象综合 知晓率245%70%50%5服务对象满意 度280%83%50%5总计100%98(2020 年)项目名称计划生育家庭奖励扶助项目年度2020/1/12020/12/31主管部门金普新区卫生健康局实施单
5、位金普新区卫生健康局资金投入(单位:万元)年初预算数6031.00全年预算数6031.00全年执行数6031.00绩效目标年度目标对全区符合条件的申报对象发放补贴,实现应 享尽享,提高家庭发展能力,促进社会和谐稳 定,进一步构建与社会经济发展相应的扶助体 系。实际完成情况已完成一级指标二级指标三级指标年度目标值实际完成值权重得分共性指标(10 分)预算管理预算执行率100%100%100%10产出指标(50 分)数量指标农村部分计划 生育家庭奖励 扶助人数,28800 人N28800 人4. 0%2独生子女伤残 家庭扶助人数N1870 人N1870 人4. 0%2独生子女死亡 家庭扶助人数21
6、950 人N1950 人4. 0%2独生子女死亡 家庭一次性抚 慰金人薮2200 人2200 人4. 0%2独生子女死亡 家庭再生育扶 助金户数N8户28户4. 0%2计划生育节育 并发症人数2人2人4. 0%2独生子女父母 奖励扶助人数N35000 人235000 人4. 0%2企业失业转社 会退休独生子 女父母补助人 数N2900 人22900 人4. 0%2从未就业人员 独生子女退休 补助人数22800 人22800 人4. 0%2终生未生养育 无子女家庭补 助人数2110 人2no人4. 0%2质量指标农村部分计划 生育家庭奖励 扶助标准960元/人/年960元/人/年4. 0%2独生
7、子女伤残 家庭扶助标准6360元/人/年6360元/人/年4. 0%2独生子女死亡 家庭扶助标准8520元/人/年8520元/人/年4. 0%2独生子女死亡 家庭一次性抚 慰金人数5000元/人/年5000元/人/年4. 0%2独生子女死亡 家庭再生育扶 助金标准5000元/户5000元/户4. 0%2计划生育并发 症标准2400元/人/年2400元/人/年4. 0%2独生子女父母 奖励扶助标准60元/人/年60元/人/年4. 0%2企业失业转社 会退休独生子 女父母补助标 准2000元/人2000元/人4. 0%2从未就业人员 独生子女退休 补助标准2000元/人2000元/人4. 0%2终
8、生未生养育 无子女家庭补 助标准3000元/人3000元/人4. 0%2时效指标补助资金及时 拨付及时及时20%10效益指标(30 分)社会效益家庭发展能力稳步提升稳步提升50%15社会稳定水平稳步提升稳步提升50%15满意度指标(10 分)服务对象满 意度社会公众满意 度100%100%100%10总计100%100项目名称春节期间双拥活动经费项目年度2020/1/12020/12/31主管部门金普新区退役军人事务局实施单位金普新区退役军人事务局资金投入(单位:万元)年初预算数62. 50全年预算数111.63全年执行数111.63绩效目标年度目标春节期间、八一期间进行双拥走访慰问,包括 4
9、2个驻军部队慰问、困难复原干部、在乡部分 重点优抚对象慰问、社区军嫂慰问。实际完成情况全部完成,共使用经费117.13万元,其中5.5 万元由原保税区转入基本户临时救助费支付。一级指标二级指标三级指标年度目标值实际完成值权重得分共性指标(10 分)预算管理预算执行率100%100%100%10产出指标(50 分)数量指标驻军部队数量42个*2次42个*2次10%5重点优抚对象 数量539人次539人次10%5社区军嫂数量43人次43人次10%5质量指标驻军部队走访 标准师级3万元/节;师级3万元/节;10%5团级2万元/节;团级2万元/节;10%5营级1万元/节;营级1万元/节;10%5连级0
10、. 5万元/节连级0. 5万元/节10%5重点优抚对象 慰问标准500元/人/节432. 5元/人10%5社区军嫂慰问 标海500元/人/节398元/人10%5时效指标春节前走访拨 付及时及时10%5效益指标(30 分)社会效益拥军优属拥政 爱民政策宣传效果显著效果显著50%15社会和谐稳定稳定稳定50%15满意度指标(10 分)服务对象满意度受益对象满意 度100%100%100%10总计100%100项目名称聘用人员经费项目年度2020/1/12020/12/31主管部门金普新区应急管理局实施单位金普新区应急管理局资金投入(单位:万元)年初预算数620. 00全年预算数620. 00全年执
11、行数470. 58绩效目标年度目标根据以前年度预算安排,我单位聘用临时人员 99人,主要在我单位负责协助做好全区安全生 产工作。实际完成情况我单位临时人员实施劳务代理,聘用临时人员 76人,主要在我单位负责协助做好全区安全生 产工作。一级指标二级指标三级指标年度目标值实际完成值权重得分共性指标(10 分)预算管理预算执行率100%76%100%8产出指标(50 分)数量指标聘用临时人员W86人76人15%7.5人员工资发放标 准大专5538元/人 /月,本科5809 元/人/月,研究 生6110元/人/ 月。大专5538元/人 /月,本科5809 元/人/月,研究 生6110元/人/ 月。15
12、%7. 5劳务代理费标准应发工资4%应发工资4%15%7.5质量指标临时聘用人员上 岗考核通过率100%100%15%7.5人员工资发放标 准合规率100%100%15%7.5劳务代理费支付 标准合规率100%100%15%7.5时效指标经费发放及时 性及时及时10%5效益指标(30 分)社会效益机构正常运转率100%100%100%30满意度指标(10 分)服务对象满 意度受益对象满意 度295%98%100%10总计100%98(2020 年)项目名称城市居民最低生活保障金项目年度2020/1/12020/12/31主管部门金普新区人社局实施单位金普新区人社局资金投入(单位:万元)年初预算
13、数1370. 00全年预算数1370. 00全年执行数1370. 00绩效目标年度目标对全区城乡低保户发放补贴,实现应保尽 保,保 障困难群众基本生活水平与经济社会发展水平 保持同步。实际完成情况已完成资金发放,及时足额发放到位一级指标二级指标三级指标年度目标值实际完成值权重得分共性指标(10 分)预算管理预算执行率100%100%100%10产出指标(50 分)数量指标补贴城市低保 人数3400 人3400 人20%10质量指标低保资金发放 准确率100%100%20%10补贴对象认定 准确率299%100%20%10城市低保补助 标准720元/人月720元/人月20%10时效指标补贴资金按
14、月 及时发放及时及时20%10效益指标(30 分)社会效益保障特困人基 本生活水平作 用较大较大50%15可持续影 响社会救助政策 的持续性长期长期50%15满意度指标(10 分)服务对象满r?r:后、度困难群众满意 度290%290%100%10总计100%100(2020 年)项目名称同J龄老人生活补贴项目年度2020/1/12020/12/31主管部门金普新区人社局实施单位金普新区人社局资金投入(单位:万元)年初预算数1253. 00全年预算数1253. 00全年执行数1014. 89绩效目标年度目标及时准确发放图龄补贴,提图局龄老人生活保 障水平。实际完成情况已完成资金发放,及时足额发
15、放到位一*级指标二级指标三级指标年度目标值实际完成值权重得分共性指标(10 分)预算管理预算执行率100%81%100%8产出指标(50 分)数量指标补贴百岁老人 人数4150 人4150 人20%10补贴90-99周岁 老人人数120人120人20%10质量指标百岁补贴标准金普:低保标 准上浮100 元/月;保税 区:1200/月金普:低保标 准上浮100 元/月;保税 区:1200/月20%1090-99周岁补贴 标准金普200元/ 月;保税区:500/月金普200元/ 月;保税区:500/月20%10时效指标补贴按季及时 发放及时及时20%10效益指标(30 分)社会效益 指标促进社会和
16、谐 稳定促进促进25%7.5提rWjiWj龄老人 生活保障水平提高提高25%7.5可持续影 响指标制度健全,为政 策执行提供可 持续保障健全健全50%15满意度指标(10 分)服务对象 满意度受益人满意度 指标95%95%100%10总计100%98项目名称居家养老服务补贴项目年度2020/1/12020/12/31主管部门金普新区人社局实施单位金普新区人社局资金投入(单位:万元)年初预算数1750. 00全年预算数1750. 00全年执行数460. 38绩效目标年度目标做好全区困难老年人居家服务,保障困难老 年人日常照料生活情况,缓解日趋尖锐的人 口老龄化养老服务难题,提升老年人的生活 质量
17、。实际完成情况已拨付460. 38万元(受疫情影响2-8月末 开展服务)一级指标二级指标三级指标年度目标值实际完成值权重得分共性指标(10 分)预算管理预算执行率100%26%100%3产出指标(50 分)数量指标金普新区居家养老服 务人数2600 人2600 人20%10保税区居家养老服务 人数565人565人20%10质量指标居家养老服务补贴标 准自理200元、 半自理400 元自理200元、 半自理400 元20%10保税区居家养老服务 运营补贴标准服务人数 x81. 06 元服务人也 x81. 06 元20%10时效指标补贴按季及时发放及时及时20%10效益指标(30 分)社会效益 指
18、标提升老年人生活质量提升提升25%7. 5促进养老服务健康促进促进25%7.5缓解因老龄化快速增 长带来的压力缓解缓解25%7.5可持续影 响指标制度健全,为政策执行 提供可持续保障健全健全25%7.5满意度指标(10 分)服务对象 满意度受益人满意度290%290%100%10总计100%93(2020 年)项目名称农村最低生活保障金项目年度2020/1/12020/12/31主管部门金普新区人社局实施单位金普新区人社局资金投入(单位:万元)年初预算数1140. 00全年预算数1140. 00全年执行数1140. 00绩效目标年度目标对全区城乡低保户发放补贴,实现应保尽保, 保障困难群众基本
19、生活水平与经济社会发展 水平保持同步。实际完成情况已完成资金发放,及时足额发放到位一级指标二级指标三级指标年度目标值实际完成值权重得分共性指标(10 分)预算管理预算执行率100%100%100%10产出指标 (50 分)数量指标补贴农村低保 人数4100 人4100 人20%10质量指标低保资金发放 准确率100%99%20%9.9补贴对象认定 准确率299%299%20%10农村低保补助 标准720元/人月720元/人月20%10时效指标补贴资金按月 及时发放及时及时20%10效益指标 (30 分)社会效益保障特困人群 基本生活水平 作用较大较大50%15可持续影 响社会救助政策 的持续性
20、长期长期50%15满意度指标 (10 分)服务对象满 意度困难群众满意 度290%290%100%10总计100%99.9一、大连金普新区农业农村局.农业保险保费补贴项目 (3)1 .乡村振兴战略规则编制项目(4).增值放流项目 二、大连金普新区教育文化旅游局2 .教育学生校车运行补助资金.学生校服补助资金(8)三、大连金普新区卫生健康局.基本公共卫生服务补助经费 (9)(11)(13)3 .计划生育家庭奖励扶助、大连金普新区退役军人事务局4 .春节期间双拥活动经费 五、大连金普新区应急管理局.聘用人员经费(14)六、大连金普新区人力资源和社会保障局.城市居民最低生活保障金(15)5 .高龄老
21、人生活补贴(16).居家养老服务补贴(17)6 .农村居民最低生活保障金(18)七、大连金普新区商务局(2020 年)项目名称外商投资企业协会补助项目年度2020/1/12020/12/31主管部门金普新区商务局(贸促会)实施单位金普新区外企协会资金投入(单位:万元)年初预算数40. 00全年预算数40. 00全年执行数20. 00绩效目标年度目标以企业代表组织身份做好劳动关系协商三方机制工作,开 展公益培训、交流合作、会刊编发等企业服务工作,做好 政企交流及配合新区政府为企业减负,打造新区最优营商 环境工作。持续打造金普企望作为新区信息服务的工 作品牌。实际完成情况全力投入新型冠状病毒疫情防
22、控,积极配合开展企业复工 复产服务。金普企望编发工作不断增强。三方机制工 作取得新成效,企业代表组织地位得到改善。持续建设营 商环境,推动企联产业配套平台建设,促进企业对外合作 父流。一级指标二级指标三级指标年度目标值实际完成值权重得分共性指标 (10 分)预算管理预算执行率50%100%5产出指标 (50 分)数量指标举行培训次数212次12次15%7发行中外文会刊期数216期16期15%7用人单位集体合同指导250家63家5%2.5组织指导企业评选申报活动23次3次5%2.5协助政府调研企业执行率=100%100%5%2.5开展标准化建设覆盖企业2100 家142家5%2质量指标受训企业人
23、数2 60人/次均94人/次15%7.5中文会刊每期发行21200 份1400 份10%5日英文会刊每期发行2500 份600份5%2.5会刊每期投放覆盖企业数量2800 家900家5%2.5确保企业评选入选率295%100%5%2.5调研覆盖企业1000 家1100 家5%2.5团标参与企业满意度N90%100%5%2.5效益指标 (30 分)社会效益打造最优营商环境带动持续发展优化营商环境,带动 发展50%15可持续影响构建和谐园区巩固建设成果发挥政企桥梁纽带 作用,巩因发展成果50%15满意度指标 (10 分)服务对象满 意度服务对象满意度满意度90%服务对象满意100%10总计90.5
24、(2020 年)项目名称招商引资公务接待费项目年度2020/1/12020/12/31主管部门商务局实施单位商务局资金投入(单位:万元)年初预算数58全年预算数58全年执行数38绩效目标年度目标加大金普新区招商引资的宣传工作、开拓新的项目 源、项目跟踪服务工作,促进招商工作。实际完成情况有效推进项目落地,投资稳步增长。全年实际到位 外资同比增长15%;全年实际到位省外内资同比增 长 10. 9%o一级指标二级指标三级指标年度目标值实际完成值权重得分共性指标(10 分)预算管理预算执行率65. 52%100%6. 55产出指标 (50 分)数量指标中外招商团组 招商宴请,联系 重点客户,组织 专
25、业洽谈,为招 商项目落地、建 设、运营提供后 勤保障3000-4000 人次2644人次50%22.03质量指标在规定的权限 与标准内审批 安排3000-4000 人次2644人次50%22.03效益指标 (30 分)经济效益 指标指标1社会效益 指标提高金普新区 招商引资额度, 促进与企业的 交流与合作通过招商引资增 加税收收入,把 招商引资作为落 实产业规划布 局、深化供给侧 结构性改革、支 撑经济高质量发 展的途径提升100%30满意度指 标 (10 分)服务对象 满意度100%100%100%100%10总计90. 62(2020 年)项目名称金普新区驻韩国办事处项目年度2020/1/
26、12020/12/31主管部门金普新区商务局实施单位金普新区驻韩国办事处资金投入(单位:万元)年初预算数100.7全年预算数100. 7全年执行数63绩效目标年度目标积极参加各类展会、博览会和论坛,加强对外宣传;积极 走访、接触企业,扩大朋友圈,拓宽交流渠道;周到细致 安排访韩团组的日程)舌动;了解韩国经济和企业信息,掌 握产业动态。实际完成情况由于新制疫情的严重影响,展会、博览会等活动停办,走 访、接触企业受限,访问团组不能出访,未能按计划完成 年度目标。一级指标二级指标三级指标年度目标值实际完成值权重得分共性指标(10 分)预算管理预算执行率63%100%6.3产出指标(50 分)数量指标
27、指标1参加展会、博览会和论坛 25次915%2.7指标2建立联系企业240家17630%11指标3在网上、报刊做宣传2次225%12.5质量指标指标1了解企业信息,掌握产业动 态及时了解企 业信息,掌 握产业动态5%2.5指标2拓宽交流渠道,收集项目信 息拓宽交流渠 道的同时收 集项目信息10%5指标3对外宣传对外宣传金 普15%7.5效益指标(30 分)社会效益 指标指标1对韩交流合作的深度与广 度80%50%12指标2新区在韩知名度80%50%12满意度指标(10 分)服务对象 满意度指 标服务对象满 意度290%290%100%10总计81.5(2020 年)项目名称金州老城区雨污分流改
28、造工程项目年度2020/1/12020/12/31主管部门金普新区住建局实施单位中交二航(大连)建设发展有限责任公司资金投入(单位:万元)年初预算数5000全年预算数5000全年执行数4454绩效目标年度目标项目公司完成组建及融资工作,对存量资产 运营维护,新建污水管网120千米。实际完成情况项目公司完成组建及融资工作,对存量资产 运营维护,新建污水管网12千米一级指标二级指标三级指标年度目标值实际完成值权重得分共性指标(10 分)预算管理资金到位率89%50%4.4预算执行率89%50%4.4产出指标(50 分)数量指标金州老城区北大河、红 旗河、八里河及西海排 水分区,新建污水管网210k
29、m100%20%10质量指标达到工程质量竣工验 收标准100%100%40%20成本指标占总投资比例=4%100%20%10时效指标按时完成工程项目,做 好运营期项目维护管 理合同期100%20%10效益指标(30 分)经济效益改善城区环境有效100%33%10社会效益指标提高雨污分流基础设 施建设规模,建设惠民 利民工程提高100%33%10生态效益指标改善城乡居民居住环 境,有效保护环境、保 护海洋资源有效100%34%10总计满意度指标(10 分)服务对象满意 度指标实施机构满意度285%100%100%10总计98.87 .外商投资企业协会补助(19).招商引资接待费(20)8 .金普
30、新区驻韩国办事处(21)八、大连金普新区住房和城乡建设局9 .金州老城区雨污分流改造工程(22)(2020 年)项目名称农业保险保费补贴项目项目年度2020/1/12020/12/31主管部门农业农村局实施单位农业农村局资金投入(单位:万元)年初预算数320. 00全年预算数320. 00全年执行数209. 32绩效目标年度目标通过政府补贴方式推进政策性农业保险,减少 农民因灾损失,保障农民收入实际完成情况共承保大田保险玉米面积亩、水稻1131. 3亩、 大豆11208. 14亩、花生3423. 5亩、养殖业保 险 169762 (头、只)o一级指标二级指标三级指标年度目标值实际完成值权重得分
31、共性指标(10 分)预算管理预算执行率100%65%100%6. 54产出指标(50 分)数量指标大田作物保险覆盖面积223.5万亩23. 98万亩15%7. 5果树等保险覆盖面积N660 亩660亩15%7.5养殖业保险数量216. 5 万 (头/只)16. 98 万15%7. 5质量指标大田保险覆盖率80%80%20%10绝对免赔额0020%10时效指标拨付补贴资金及时及时15%7. 5效益指标(30 分)经济效益减少受灾损失明显明显50%15稳定农业生产明显明显50%15满意度指标(10 分)服务对象 满意度参保农民满意度290%290%50%5经办保险公司满 意度N95%295%50%
32、5总计100%96. 54(2020 年)项目名称乡村振兴战略规则编制项目年度2020/1/12020/12/31主管部门农业农村局实施单位农业农村局资金投入(单位:万元)年初预算数155. 00全年预算数155. 00全年执行数153. 00绩效目标年度目标完成都市现代农业产业发展规划、大樱桃产业发 展专项规划、乡村振兴战略规划编制,并指导未 来一段时期都市现代农业产业发展、大樱桃产业 发展以及乡村振兴战略实施。实际完成情况已完成一级指标二级指标三级指标年度目标值实际完成值权重得分共性指标(10 分)预算管理预算执行率100%99%100%10产出指标(50 分)数量指标都市现代农业 产业发
33、展规则 编制1110%5大樱桃产业发 展规则编制1110%5乡村振兴战略 规划编制1110%5质量指标专家评审通过 率100%100%20%10成本指标都市现代农业 产业发展规则 编制W85万W85万10%5大樱桃产业发 展规则编制30万30万10%5乡村振兴战略 规划编制jW40万W40万10%5时效指标按期完成编制完成完成20%10效益指标(30 分)经济效益促进新区都市 现代农业产值 增长23%23%20%6社会效益农民人均收入 增加27%27%20%6美丽乡村建设 取得成效明显明显20%6生态环境改善人居环境明显明显20%6可持续影响农业农村可持 续发展可持续可持续20%6满意度指标(
34、10 分)服务对象满 意度受益对象满意 度,90%290%100%10总计100%100项目名称增值放流项目年度2020/1/12020/12/31主管部门农业农村局实施单位农业农村局资金投入(单位:万兀)年初预算数480. 00全年预算数480. 00全年执行数480. 00绩效目标年度目标在金普新区海域放流苗种中国对虾、三疣梭子蟹、 褐牙鳏、许氏平轴,促进渔业增产增收。实际完成情况已完成一级指标二级指标三级指标年度目标值实际完成值权重得分共性指标(10 分)预算管理预算执行率100%100%100%10产出指标(50 分)数量指标放流褐牙鳏220万尾221.21万尾10%5放流许氏平鲸20
35、0万尾206. 82万尾10%5放流中国对虾苗种6亿尾6. 11亿尾10%5放流三疣梭子蟹4000万尾4123. 1万尾10%5质重指标放流褐牙鳏苗 体长25公分25公分10%5放流许氏平鲸25公分25公分10%5放流中国对虾苗种21cm21cm10%5放流三疣梭子 蟹胸甲宽6-8mm6-8mm10%5成本指标成本控制W480 万W480 万10%5时效指标按期完成及时及时10%5效益指标(30 分)经济效益促进渔业增产增收明显明显100%30满意度指标(10 分)服务对象满 意度受益对象满意度290%290%100%10总计100%100(2020 年)项目名称教育学生校车运行补助资金项目年
36、度2020/1/12020/12/31主管部门教育和文化旅游局实施单位教育和文化旅游局资金投入(单位:万元)年初预算数3657. 00全年预算数3663.81全年执行数3663.81绩效目标年度目标加快推进大连市农村义务教育阶段学校校车工 作,解决农村义务教育阶段学生乘车等问题,为 农村义务教育阶段中小学生营造一个安全、健 康、和谐的学习和生活环境。实际完成情况已完成一级指标二级指标三级指标年度目标值实际完成值权重得分共性指标(10 分)预算管理预算执行率100%100%100%10产出指标(50 分)数量指标乘车学生人数13000心1300010%5运行校车数量236台236台10%5学校数
37、量34所34所10%5质量指标交通安全率100%100%10%5线路、站点、班次符合率100%100%10%5运营资质合格率100%100%10%5成本指标成本控制W3657 万W3657 万20%10时效指标补助资金及时拨付及时及时20%10效益指标(30 分)社会效益解决农村义务 教育阶段学生 乘车等问题有效有效50%15减轻了学生家 庭的经济负担明显明显50%15满意度指标(10 分)服务对象满 意度受益学生家庭 满意度290%290%100%10总计100%100(2020 年)项目名称学生校服补助资金项目年度2020/1/12020/12/31主管部门教育和文化旅游局实施单位教育和文化旅游局资金投入(单位:万元)年初预算数15