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1、目录一、公司基本信息2二、市场分析3三、项目名称及建设性质5四、项目承办单位5五、项目定位及建设理由6主要经济指标一览表6六、产业发展方向7七、机会分析(0) 8八、保障措施9九、监事12十、质量管理14十一、预期效果评价15十二、员工技能培训15十三、项目建设期原辅材料供应情况 17十四、项目总投资17总投资及构成一览表17十五、资金筹措与投资计划18项目投资计划与资金筹措一览表18十六、经济评价财务测算19十七、项目盈利能力分析21十八、偿债能力分析22十九、项目风险对策23二十、总结24制定细化年度工作方案,建立监督检查和绩效考核机制,明确重点工作和项目,充分发挥骨干企业的主题作用,充分
2、发挥骨干企业的主体 作用,凝结相关部门、企业合力,确保各项任务和政策措施的落实。(二)优化投资环境优化服务机制。完善产业发展的服务机制,优化政策引导、市场 监管、质量监督服务职能,提高管理和服务水平。优化发展模式。根据规划产业布局,结合园区发展规划等相关规 划的实施,积极引导产业关联项目或者企业向重点园区会萃,集群发展。 加快编制产业园区总体规划,优化投资布局,落实重点项目建设用地, 促成产业发展高地、成本洼地。优化配套建设。落实产业园区和重点项目相关配套建设,利用多 种合作模式,合作共建,推进项目落地。(三)加强人材干力支撑打造新型企业家培养工程升级版,探索建立与国际接轨的专业人 才聘用和激
3、励机制,重点引进并支持海外高层次人材和团队来本地创 新创业。深入推进国家现代职业教育改革创新示范区建设,加快发展 现代职业教育,大力哺育高素质劳动大军,全面提升技术技能人材质 量,切实为发展先进产业提供智力和人材保障。(四)推动区域产业协同发展积极推进区域全面创新改革试验,全面打造协同创新共同体,建 立健全产业有序转移的需求发现和对接服务机制,探索一批可复制、 可推广的改革措施和创新性政策。积极推进区域创新主体市场化合作, 协同实施一批技术创新工程,联合建立一批产业技术创新战略联盟。 加快推动区域协同创新和产业升级转移,合作搭建区域服务业融合创 新和展示交易平台,支持企业跨行业、跨区域开展合作
4、。(五)营造良好信息环境深入开展宣传,建设区域产业网络频道,加大媒体对产业建设宣 传报导力度。建设区域产业体验中心,积极推广产业最新研究成果、 产品和成功应用案例。充分利用产业论坛、信息技术博览会、各类创 业大赛、众创空间等平台,开展多种形式宣传体验,扩大示范带动效 应。(六)强化政策支持统筹产业发展等专项资金以及产业基金,对符合条件的产业企业 赋予支持,落实有关税收优惠政策。按照“先投后补”的方式,优先支 持符合条件的产业生产企业实施智能化、绿色化、服务化技术改造, 建设智能工厂(数字化车间)、绿色工厂,深化“创造业+互联网”模式 应用。对于符合“专精特新”中小企业哺育库要求的产业企业优先纳
5、入 哺育库。九、1、公司设监事会。监事会设3名监事,由2名股东代表监事和1名职工代表监事组成,职工代表监事由公司职工代表大会、职工大会 或者其它形式民主选举产生和更换,股东代表监事由股东大会选举产 生和更换,股东代表监事可以是公司股东,也可以是股东大会选举 的公司职工。监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监 事 会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行 职务的,由半数以上监事共同推荐1名监事召集和主持监事会会议。2、监事会行使下列职权:(1)对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见;(2)检查公司财务;(3)对董事、高级管理人员执行公司职务的行
6、为进行监督,对违 反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员 提出罢免的建议;(4)当董事、高级管理人员的行为伤害公司的利益时,要求董事、 高级管理人员予以纠正;(5)提议召开暂时股东大会,在董事会不履行公司法规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会;(6)向股东大会提出提案;(7)依照公司法第一百五十二条的规定,对董事、高级管理 人员提起诉讼;(8)发现公司经营情况异常,可以进行调查;必要时,可以礼聘 会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作,费用由公司承担;(9)本章程规定或者股东大会授予的其他职权。3、监事会每6个月至少召开1次会议。监事可以提议召开暂时监
7、事会会议。监事会决议应当经半数以上监事通过。暂时监事会会议的通知及召开合用本章程关于暂时董事会通知和 召集程序的规定。4、监事会制定监事会议事规则,明确监事会的议事方式和表决程 序,以确保监事会的工作效率和科学决策。监事会议事规则规定监事会的召开和表决程序。监事会议事规则 作为本章程的附件,由监事会拟定,股东大会批准。5、条监事会应当将所议事项的决定做成会议记录,出席会议的监 事应当在会议记录上签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。 监事会会议记录作为公司档案,保存期限为10年。6、监事会会议通知包括以下内容:(1)举行会议的日期、地点和会议期限;(2)事由及议题;(
8、3)发出通知的日期。十、质量管理(一)质量控制体系与标准公司设立了质量管理部,全面负责公司质量管理体系和质量管理 规程的建立、维护、审核和完善工作,并按照质量管理体系的要求, 制定了完善的质量控制实施细则,明确了各部门、各生产环节质量管 理的职责,保证公司质量控制体系的正常运行。(二)质量控制措施为保证公司质量目标的实现,提高产品质量水平,公司采取了一 系列质量控制措施。主要措施如下:1、建立和完善质量管理组织体系,设立了质量管理部,各生产车 间建立了质量小组,配备了专职的质量管理员,保证质量管理工作的 正常进行;2、按照质量管理体系的要求,制定了严格的质量控制制度,建立 了完善的各项质量控制
9、细则,规范了公司的质量管理行为;3、加强产品质量标准体系建设,严格执行国家和行业相关标准,保持公司产品质量在行业中的优势地位;4、完善产品质量检测手段,建立了原材料和产品检测中心,配备 了先进的检测设备、仪器,为保证产品的质量提供了坚实的基础。十一、预期效果评价1、项目建设单位设计配套了完善的安全卫生专用设施,主要包括 防火防爆设施、火灾自动报警系统、水消防系统、空调设施、岗位通 风设施、隔声降噪设施、安全供水、安全供电设施。2、项目建设单位根据生产工艺的特点,针对可能发生的安全和有 害卫生的部位,采取了较为完善的防护措施,符合有关标准规范的要 求,只要操作人员遵守安全操作规程,就能够保证操作
10、人员在符合安 全和卫生条件的环境中工作,并保障其劳动安全。3、本期项目采用先进、成熟、可靠的生产技术,在设计中严格按 照国家的有关劳动安全卫生政策,并根据实际情况采取完善的安全卫 生措施。4、项目建设单位严格遵守各项安全操作规程和制度,加强劳动安 全管理,本期工程项目完工后,其生产秩序是安全可靠的。十二、员工技能培训1、为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员, 必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产 的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因 此,项目建设单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行 培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证
11、设备顺利开车及安全生产。2、人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装 阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投 料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进 行。3、项目建设单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能 培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格 后方可上岗。4、新增员工在上岗前,由项目建设单位培训部门按岗位职责范围, 统一组织进行岗前培训,届时礼聘劳动就业局讲授中华人民共和国 劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司 经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。5、本期工程项目需进行培训
12、的人员主要包括技术人员、生产操作 人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的 方式,其培训内容及程序入厂军训一企业文化(管理制度)培训一法 制培训一消防、安全培训一技术理论培训(设备操作程序及原理、加 工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部 件的识别及使用方法)-1809000质量管理体系培训一考试、考核。6、项目建设单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做 到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。十三、项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是:混凝土、水泥、砂 石等
13、建造材料,建设地周边市场均有供货厂家(商户),彻底能够满 足项目建设的需求。十四、项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨 慎财务估算,项目总投资6328.43万元,其中:建设投资5121.45万元, 占项目总投资的80.93%;建设期利息58.63万元,占项目总投资的 0.93%;流动资金1148.35万元,占项目总投资的18.15%。总投资及构成一览表单位:万元序号项目指标占总投资比例1总投资6328.43100.00%1.1建设投资5121.4580.93%工程费用4501.8371.14%建造工程费2033.6832.14%设备购置费2318.1136.63%
14、安装工程费150.042.37%工程建设其他费用474.677.50%土地出让金152.682.41%其他前期费用321.995.09%豫备费144.952.29%基本豫备费75.731.20%涨价豫备费69.221.09%1.2建设期利息58.630.93%1.3流动资金1148.3518.15%十五、资金筹措与投资计划本期项目总投资6328.43万元,其中申请银行长期贷款2393.16万元,其余部份由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位:万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资6328.43100.00%1.1建设投资5121.4580.93%1.2建设期利息58.630.93%1.
15、3流动资金1148.3518.15%2资金筹措6328.43100.00%2.1项目资本金3935.2762.18%用于建设投资2728.2943.11%用于建设期利息58.630.93%用于流动资金1148.3518.15%2.2债务资金2393.1637.82%用于建设投资2393.1637.82%用于建设期利息223用于流动资金2.3其他资金十六、经济评价财务测算(一)营业收入估算本期项目正常经营年份估计每年可实现营业收入12000.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实 施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定,本期项目正常经营报告说明我国已经步入老龄化社会阶段,
16、60岁以上的老年人口数量不断增 长,截止到2022年底,我国老年人口数量达到2.4亿人,占比达到17.3% ,人口老龄化已经成为我国极其严峻的社会问题。随着我国老年人口 比例不断上升,养老产业消费潜力巨大,老年用品市场未来发展前景 广阔。根据谨慎财务估算,项目总投资6328.43万元,其中:建设投资 5121.45万元,占项目总投资的80.93%;建设期利息58.63万元,占项 目总投资的0.93%;流动资金1148.35万元,占项目总投资的18.15%。项目正常运营每年营业收入12000.00万元,综合总成本费用9887.10万元,净利润1541.47万元,财务内部收益率17.84%,财务净
17、 现值1960.94万元,全部投资回收期5.95年。本期项目具有较强的财务 盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。一、公司基本信息1、公司名称:XXX有限责任公司2、法定代表人:孔xx 3、注册资本:1120万元年份应缴纳增值税计算如下:正常经营年份应缴增值税=销项税额-进 项税额=480.11万元。(二)综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、 工资及福利费、修理费、其他费用(其他创造费用、其他管理费用、 其他营业费用)、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为 基点进行,根据谨慎财务测算,当项目达到正常生产
18、年份时,按正常 经营年份经营能力计算,本期项目综合总成本费用9887.10万元,其 中:可变成本8203.51万元,固定成本1683.59万元。正常经营年份项 目经营成本9488.91万元。具体测算数据详见综合总成本费用估 算表所示。(三)税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地 方教育附加。根据谨慎财务测算,本期项目正常经营年份应纳税金及 附力口 57.61万元。(四)利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定,本期项目正常经营年份利润总额(PFO):利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=2055.29(万元)。企业所得税税率按25.00%计征,根据规定
19、本期项目应缴纳企业所 得税,正常经营年份应纳企业所得税:企业所得税=应纳税所得额x税 率=2055.29x25.00%=513.82(万元)。(五)利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额2055.29万元,缴纳企业所 得税513.82万元,其正常经营年份净利润:净利润二正常经营年份利 润总额-企业所得税=2055.29-513.82=1541.47 (万元)。十七、项目盈利能力分析(一)财务内部收益率(所得税后) 项目财务内部收益率(FIRR),系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率,本期项目财务内部收益率为:财务内部收益率(FIRR) =17.84%。本期项目投资
20、财务内部收益率17.84%,高于行业基准内部收益率, 表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均 水平,投资使用效率较高。(二)财务净现值(所得税后)所得税后财务净现值(FNPV)系指项目按设定的折现率(采用基 准收益率ic=12.00%),计算项目经营期内各年现金流量的现值之和:财务净现值(FNPV) =1960.94 (万元)。以上计算结果表明,财务净现值1960.94万元(大于0),说明本期 项目具有较强的盈利能力,在财务上是可以接受的。(三)投资回收期(所得税后)投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间,是 财务上投资回收能力的主要静态指标;全部投资回收期
21、(Pt)=(累计 现金流量开始浮现正值年份数)-1 +上年累计现金净流量的绝对值/当 年净现金流量,本期项目投资回收期:投资回收期(Pt) =5.95年。本期项目全部投资回收期5.95年,要小于行业基准投资回收期, 说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平,这表明项目的投资能 够及时回收,盈利能力较强,故投资风险性相对较小。十八、偿债能力分析(一)债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息,到期还本”的模式偿还建设投资借款 计算, 还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。(二)利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数(第三版)的规定,利息 备付率系指在借款偿还期内的息税前利润
22、(EBIT)与对付利息(PI) 的比值,它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的 保障程度,本期项目正常经营年份利息备付率(ICR)为22.91o本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接 受值,说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。(三)偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数(第三版)的规定,偿债 备付率系指在借款偿还期内,可用于还本付息的资金(EBITDA-TAX) 与应还本付息金额(PD)的比值,它表示可用于还本付息的资金偿还 借款本金和利息的保障程度,本期项目正常经营年份偿债备付率(DSCR)为 20.92o根据约定的还款方式对本期项目的计算
23、表明,在项目实施后各年 的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值,说明项目建成后可用于 还本付息的资金保障程度较高。十九、项目风险对策(一)政策风险对策目前,国内有良好的宏观经济政策,但还需要把握机会,抓住国家目前鼓励符合产业政策项目建设的机会,让项目尽快进入实施阶段。(二)社会风险对策加强与当地各级政府部门的沟通,以期获得更好的支持和匡助,为项目的顺利实施提供保障。(三)经济风险对策密切关注国际金融和政治环境对本项目产品市场的影响,依据实 际情况调整营销策略。止匕外,企业内部要不断地进行技术改进和管理 创新,节能减排,使项目产品成本降至最低限度。同时,与下游客户 建立良好的合作关系,形成稳固的
24、销售网络。(四)管理风险对策选聘优秀的管理人材,并施以职业道德、修养、能力等综合方面 的教育;同时制定合理高效合用的管理程序和制度,杜绝由于管理制 度和措施的不到位、不完善造成的风险。特殊是在项目建设过程中应 选择具有较好业绩和口碑的设计工程公司、监理公司、施工单位,确 保项目按时按质完成建设,及时投运。二十、总结1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划,而且项目建设区域 交通运输便利,可利用现有公用工程设施,水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺,工艺技术成熟,生产成本低,产品质量高,为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放,对环境污染较小。4、近年来项目产品市
25、场发展迅速,本项目建成后,产品进入市场 的前景良好。5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟,产品质量稳定可靠,符合国家产品质量 标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大,市场前景广阔。9、本项目建成后,可取得较好的经济效益和社会效益。4、统一社会信用代码:XXXXXXXXXXXXX 5、登记机关:xxx市场监督管理局6、成立日期:2022-12-97、营业期限:2022-12-9至无固定期限8、注册地址:xx市xx区xx9、经营范围:从事老年用品相关业务(企业依法自主选择经营项 目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后
26、依批准 的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经 营活动。)二、市场分析我国已经步入老龄化社会阶段,60岁以上的老年人口数量不断增 长,截止到2022年底,我国老年人口数量达到2.4亿人,占比达到17.3% ,人口老龄化已经成为我国极其严峻的社会问题。随着我国老年人口 比例不断上升,养老产业消费潜力巨大,老年用品市场未来发展前景 广阔。老年用品覆盖的范围非常广阔,涉及到医疗健康、营养保健、饮 食服装、文化传媒、日常家居等多个领域,产业链极长。随着年龄的 增长,老年人对保健用品、康复辅具、娱乐产品等用品需求不断上涨, 消费潜力巨大。而我国老年人的消费市场中,保健食品消费占比超
27、过30%,食品和衣服等日常用品的消费超过50%,其余产品消费占比非 常小。这表明我国老年用品种类相对匮乏,老年人可选性较小,消 费结构较为单一。我国老年人的消费观念不断升级,随着老年人对互联网接受程度不 断加深,老年人网购习惯逐渐养成。现阶段,我国50岁以上的中老 年人 群中,有3000万摆布的人群喜欢网购,其中50-59岁的群体占比 高达76% ,人均消费4900元,人均购买商品件数为45件,购买力较高。网购模式 的逐渐普及,使得我国老年人购买商品更加方便、快捷,将 推动老年用 品消费市场有效释放。在国际市场中,发达国家养老产业较为成熟。日本的老年用品制 造业处于全球率先水平,全球共有6万多
28、种老年用品,其中日本生产 的近4万种,且日本老年用品智能化水平较高。德国的养老配套设施 和老人家用器具等领域发达,其高端养老配套设施在全球市场中的占 有率达到60%。相较之下,我国老年用品创造业发展较为落后,市场 中仅有两千余种产品,品类缺失现象严重。我国国产老年用品在技术、质量、种类方面与发达国家相比差距 较大,80%摆布的产品依赖进口。我国创造业快速发展,技术水平不 断提高,但因对养老产业认识的不足,我国从事老年用品生产的企业 数量及规模都较小,整个产业尚处于起步阶段,产业链发展较不完善。我国老年用品格业发展缺乏规划性,整体布局不完善,市场细分 不足、定位含糊,处于分散型、自发型、盲目型发
29、展的状态。且产品 技术含量较低,主要集中在中低端领域,拥有自主知识产权的产品较 少。再加之行业标准缺失,监管缺位,市场中的产品良莠不齐,行业 整体发展较为混乱。我国老龄化程度加重,政府在在大力推动养老产业发展,估计未 来二三十年之内,我国老年用品消费市场将取得突飞猛进的发展。而 我国老年用品产业尚处于起步阶段,产品的质量、种类无法满足老年 人需求。面对潜力巨大的老年用品市场,我国本土企业应加大投入力 度,完善产业链,提高研发创新能力,推动行业健康、长久的发展。三、项目名称及建设性质(一)项目名称老年用品项目(二)项目建设性质本项目属于技术改造项目四、项目承办单位(一)项目承办单位名称XXX有限
30、责任公司(二)项目联系人孔XX五、项目定位及建设理由综合判断,在经济发展新常态下,我区发展机遇与挑战并存,机 遇大于挑战,发展形势总体向好有利,将通过全面的调整、转型、升 级,步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济 增长的主要特征,中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化,产业 发展进入新阶段。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积m210000.00约15.00亩1.1总建造面积m216948.611.2基底面积m26300.001.3投资强度万元/亩335.162总投资万元6328.432.1建设投资万元5121.45工程费用万元4501.83其他费用万元474.
31、67豫备费万元144.952.2建设期利息力兀58.632.3流动资金万元1148.353资金筹措万元6328.433.1自筹资金万元3935.273.2银行贷款万元2393.164营业收入万元12000.00正常运营年份5总成本费用万元9887.106利润总额万元2055.297净禾|润万元1541.478所得税万元513.829增值税万元480.1110税金及附加万元57.6111纳税总额万元1051.5412工业增加值万元3585.7513盈亏平衡点万元5321.52产值14回收期年5.9515内部收益率17.84%所得税后16财务净现值万兀1960.94所得税后六、产业发展方向坚持“工
32、业强基”理念,按照调高调轻调优调强调绿的目标取向,加快供给侧结构性改革,积极营造符合产业转型导向的政策环境,优 化布局结构,拓展发展空间,提高层次能级,提高全要素生产率,加 快推动形成先进创造业和现代服务业双轮驱动的现代产业体系,推动 苏州市经济建设迈上新台阶。(一)营造有利于产业转型的政策环境环绕构建现代产业体系,更好发挥政府引导服务作用,制定专项 规划和细化政策,明确产业发展空间引导,营造公平市场环境,完善 企业服务体系,充分发挥行业协会等中介组织的作用,为产业转型发 展创造有利的政策环境。(二)形成高端化的产业结构环绕调优调强的目标取向,坚持品质化、融合化、创造业服务化 的导向,积极哺育
33、新增长点,推动产业结构向中高端迈进,加快构建 以现代服务业为引领、新兴产业为亮点、先进创造业为支撑的现代产 业体系。(三)哺育具有竞争力的市场主体充分发挥市场在资源配置中的决定性作用,全力支持龙头企业跨 越发展,支持企业走国际化发展道路,引导企业集群式、生态链式发 展,加快哺育“四新”经济企业,打造在国内外具有竞争力的市场主 体。七、机会分析(0)(一)不断提升技术研发实力是巩固行业地位的必要措施公司长期积累已取得了较丰富的研发成果。随着研究领域的不断扩大,公司产品不断往精密化、智能化方向发展,投资项目的建设, 将支持公司在相关领域投入更多的人力、物力和财力,进一步提升公 司研发实力,加快产品
34、开辟速度,持续优化产品结构,满足行业发展 和市场竞争的需求,巩固并增强公司在行业内的优势竞争地位,为建 设国际一流的研发平台提供充实保障。(二)公司行业地位突出,项目具备实施基础公司自成立之日起就专注于行业领域,已形成为了包括自主研发、 品牌、质量、管理等在内的一系列核心竞争优势,行业地位突出,为 项目的实施提供了良好的条件。在生产方面,公司拥有良好生产管理 基础,并且拥有国际先进的生产、检测设备;在技术研发方面,公司 系国家高新技术企业,拥有省级企业技术中心,并与科研院所、高校 保持着长期的合作关系,已形成为了完善的研发体系和创新机制,具 备进一步升级改造的条件;在营销网络建设方面,公司通过多年发 展已建立了良好的营销服务体系,营销网络拓展具备可复制性。八、保障措施(一)强化催促考核