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1、大连伊维实业来料检验规范YW/WI-PG005制定人审批人版本A1生效日期2011年10月17日修 订 记 录序号修订内容摘要修订日期修订人审批人12345大连伊维实业文件编码YW/WI-PG005版 本A1来料检验规范页 码1/2生效日期2011年10月17日发放部门品管部、物控部、采购部一、目的:对进厂原物料进行检验,确保其符合规定要求,未经检验或检验不合格的原料不得投入使用。二、范围:适用于本厂所有进厂原物料的检验三、职责:1.1 进料检验员:负责进厂原料的检验及合格品与不合格品的标识品管部:负责编制原材料检验标准1.2 采购:负责编制、打印来料检验通知单、通知IQC检验和不合格物料的退
2、回;4仓库:负责对物料的保管及对合格与不合格物料的隔离;四、检验流程4.1原物料进厂:原物料进厂后,采购在3个小时以内将来料检验通知单交给IQC, IQC接 到采购的来料检验通知单后对物料进行检验,IQC应在2天的时间内完成对物料的检验, 如实来料过多,仓管员将其物料放在待检区,待IQC安排时间进行检验;在这期间仓库对 物料进行管理。生产急需用的物料IQC应优先检验4. 2进料检验依据:IQC根据技术标准、原物料检验规范对物料进行检验,客人如有特 殊要求,按照客人的标准进行检验3检验状态标识:IQC实施进料检验后,对检验合格/不合格的产品进行标识,以便仓管员 对物料管理4. 4不合格品处置:经
3、检验不合格的物料,IQC填写一式三份的不合格物料处理记录,由 品管部经理签字之后,一份交给采购,一分交给仓库,原件由品管部保管,采购部根据物料 不合格情况按不合格品管理方法进行处理3. 5检验报告单的填写:检验结束后,IQC应及时填写原材料检验报告单和不合格物 料处理记录,由质量部经理审核后,签字确认,并妥善保存以备查核。填写内容要求真实 4.6原材料检验结束后,品管员将检验结果对应的填写在仓库的收料单上,并签字确认。五、检验内容:4. 1外观检验、尺寸检验、包装检验、性能检验、内容检验、其它检验发放部门 品管部、物控部、采购部大连伊维实业文件编码YW/WI-PG005版 本A1来料检验规范页 码2/2生效日期2011年10月17日六、相关文件原物料检验规范不合格品管理方法七、相关记录原材料检验报告单不合格物料处理记录八、来料检验流程