质量管理体系内审检查表(共10篇).pdf

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1、质量管理体系内审检查表质量管理体系内审检查表(共共 1010 篇)篇)质量管理体系内审检查表(共 10 篇)质量管理体系内审检查表第一篇质量管理体系内审检查表注 1:文件查阅含记录的查阅注 2:“检查结果记录”栏:符合?,轻微不符合?,严重不符合(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认).质量管理体系内审检查表第二篇质量管理体系审核检查表范本质量管理体系审核检查表质量管理体系内审检查表第三篇iso9001 质量管理体系审核检查表浙江纳德物业服务有限公司质量管理体系审核检查表质量管理体系内审检查表第四篇质量管理体系审核检查表质量管理体系内审检查表第五篇XX 公司质量管理体系内审检查

2、表XX 公司质量管理体系内审检查表(部分)质量管理体系内审检查表第六篇质量管理体系审核检查表质量管理体系审核检查表4。2.3 文件控制是否符合质量管理体系要求的文件,证据 记录 判定?符合GB/T190012008 的质量手册,或质量手册并附带转换矩阵表?文件控制清单或等同物是否建立了文件化的文件,确定下列所需的控制,?文件批准的授权 a)在文件发布前得到批准,以确保适宜性?文件批准记录 b)必要时,文件评估及更新并得到再次批准??不同场所文件的 c)确保识别文件的变更和现行修订状态?可得性d)确保适用文件的相关版本在使用现场可得?文件处所可知 e)确保文件保持清晰和易于识别??文件可被理解

3、f)确保外来文件得到识别,并控制其分发??作废文件的贮存,g)防止作废文件的非预期使用,如果它们因任何原因需要保处置留,则需加以适当的标识,?内外部文件通知/发放过程?修改文件的评审和批准4。2.4 记录控制是否建立并维护质量记录,以证明符合要求和质量体系的有?质量管理体系记 效运行?录?记录维护体系,包括记录的处置第 1 页 共 16 页质量管理体系内审检查表第七篇质量管理体系内审检查表研发部质量内审检查表质量管理体系内审检查表第八篇质量管理体系内审检查表(2000 版)内部审核检查表(R0502)1质量管理体系内审检查表第九篇质量管理体系内审检查表市场部质量内审检查表质量管理体系内审检查表第十篇质量管理体系内审检查表财务部质量内审检查表

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