《公司差旅费管理制度最新版1.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《公司差旅费管理制度最新版1.pdf(4页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、精选 doc 最新版平江律师事务所差旅费管理制度平江律师事务所差旅费管理制度为保证出差人员工作和生活的需要,提高办事效率,同时加强企业财务管理规范差旅费的支出合理性,特制订本制度。第一条第一条差旅费的报销范围及标准差旅费的报销范围及标准1.1 报销范围本制度所称出差,是指公司业务或员工因工作需要,受公司派遣前往异地洽谈业务、开发市场,协调关系或处理公司事务,开会、学习等活动。差旅费包括城际交通费、住宿费、出差地市内交通费,出差补贴费等项目;1.1 费用标准1.2.11.2.1 城际交通费:城际交通费:自驾自驾职级职级以内到达为标以内到达为标准准主任律师副主任律师、实报实销资深律师火车硬卧、软经
2、领导批准一般律师座、动车或长动车途汽车择火车硬座、软实习律师、其他员工途汽车汽车汽车机经领导批准座、动车或长座、动车或长途座、动车或长途准可乘飞火车硬卧、软火车硬卧、软经领导批特殊情况飞机或者火车飞机准自行选经领导批动车,轮船报销二等舱(含)以下船票择特殊情况自行选择 实报实销按需要选择,飞机可报经济舱、火车可报销软卧、准自行选经领导批-10-10 小时到达小时到达小时)小时)火车特快火车特快 4 4 小小火车特快火车特快 1010 小时小时时(含时(含4 4 小时)小时)火车特快火车特快 4 4 小时小时以上的到达以上的到达(含(含 1010备注备注1.2.21.2.2 住宿费住宿费.精选
3、doc 最新版住宿费包括房费、地方政府收取的保险等费用。费用标准单位:元/天职级主任律师副主任律师、资深律师一般律师350500特区/直辖市650省会480350280实习律师、其他员工260150其它300260200120 1.2.3 1.2.3 市内交通费市内交通费市内交通费指出差期间的市内交通费,包括公共汽车、地铁、中巴、出租车等,以及因此产生的相应的过桥、停车等费用。费用标准:单位:元/天职级主任律师副主任律师、资深律师一般律师实习律师、其他员工12080120 80特区/直辖市200150150 100省会180其他12050 351.2.41.2.4出差补贴出差补贴该补贴为因出差
4、而使出差人员有可能产生的用餐费用及通讯费用的增加和远离家人公司给予的补贴,即以规定的标准按出差的时间给予补贴。.精选 doc 最新版费用标准单位:元/天职级特区/直辖市餐费补贴主任律师副主任律师、资深律师一般律师实习律师、其他员工2201201201801501002030100603002602202802602005060200150省会餐费补贴其他地区餐费补贴通讯补贴其他津贴第二条第二条 差旅费的报销的相关规定差旅费的报销的相关规定员工出差前须填写出差申请单,写清楚出差地点、出差日期、出差事由、交通工具,经领导批准,财务审批,未经批准其出差费用不予报销;如紧急情况可经领导口头批准后,可后
5、补出差申请单;1.需要事先借款的,须在出差申请单“备注”上填写出差借款金额,到财务处办理借款预借差旅费;对于没有还清前次差旅借款,或是虽然没有超过上限,但计算不合理的,财务有权不予借款;2.出差期间需要发生业务招待费或宴请费用的,须经领导批准。3.出差人员在上报的出差计划内无法完成任务需延长,须经领导批准后,并交财务部备案;4.出差返回后应在 10 天内提交报销单,若有借款的,报销时退回预借的多余的款项,若后续继续出差的可不退借款。5.出差中当事人支付的住宿费和当事人自驾费用,住宿和来回汽车费用不予报销。但交通费、通讯费、餐费和其他津贴同样可以享受。6.住宿和来回车票需凭发票报销,若不能取得或
6、丢失按实际发生金额的 80%给予报销。7.出差中可买卧铺的但未买卧铺的可享受票价与卧铺间差价的金额补贴。第三条第三条差旅费报销单的填写及票据的粘贴差旅费报销单的填写及票据的粘贴.精选 doc 最新版1.报销单上必须完整地填写;2.“报销时间”为填写报销单的时间;3.“附件张数”为所附原始发票及有关说明的张数。附件应按类别分类,并按时间顺序,整齐地粘贴在大小等同于A4 纸的 1/2 的纸上;为节约费用,请尽量使用废旧的纸张;4.“出差事由”应简明、扼要,必须填写;5.出发、到达的“时间”、“地点”,基本以票面为准;时间填写到 X 月 X 日即可;6.出差补贴根据出差的实际天数及相应的补贴标准填写
7、;7.“住宿费”,根据住宿原始凭证,具实填写;若没有住宿的或原始凭证丢失的,按当地住宿标准的 80%进行报销。8.差旅期间如有宴请费用,请在出差审请表上说明,经领导批准后方可报销。9.订票费、人身保险费等其他费用在“其他”栏,填写;10.员工在差旅期间的所有费用支出,应取得正式发票,并据此报销,对于不能取得正式发票的,可写说明申请,经批准后,方可报销;需凭票报销的项目,若报销单据丢失,飞机票,火车票等报销按实际金额的 80%给予报销。第四条第四条差旅费额度差旅费额度差旅费在预算额度内实报实销,如超出本年度预算标准,超出部分不予报销,特殊情况可在从严掌握的原则上申请追加预算,经领导批准后生效。第
8、六条第六条特别说明事项特别说明事项第七条第七条出差人员申报差旅费用应以诚信为原则,出差人员申报差旅费用应以诚信为原则,如从中弄虚作假,如从中弄虚作假,一经查出就按金一经查出就按金额的额的 2 25 5 倍处罚;对于出具伪证的公司员工及审核人包庇作假的行为倍处罚;对于出具伪证的公司员工及审核人包庇作假的行为,按按违纪人处罚金额的违纪人处罚金额的 50%50%处以罚款;处以罚款;第八条第八条本制度解释权归公司财务部。本制度解释权归公司财务部。第九条第九条本制度从本制度从 20162016 年年 1212 月月 1 1 日开始执行。由公司负责修订。经盖公章后生效。日开始执行。由公司负责修订。经盖公章后生效。.