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1、财务审计管理表格财务审计管理表格财务审计管理表格财务审计管理表格1.1.审计通知单审计通知单2.2.审计表审计表3.3.审计工作计划表审计工作计划表4.4.审计报告表审计报告表5.5.财务抽查通知单财务抽查通知单6.6.稽核工作计划表稽核工作计划表7.7.被审计单位基本情况表被审计单位基本情况表8.8.审计业务专用发文稿表审计业务专用发文稿表9.9.审计工作底稿审计工作底稿表-1审计通知单定期不定期年月审计单位审计日期审计内容财务审计管理表格财务审计管理表格配合事项核准:复核:制表:表-2审 计 表编号:审计事项审计部门单据审计记录金额正确性说明评语财务审计管理表格财务审计管理表格核准:复核:
2、制表:表3审计工作计划表年月审计类别日常定期不定期核准:复核:制表:表4审计报告表年月审计项目审计项目审计类别审计类别审计期间审计期间抽样比率抽样比率审计结果审计结果备备注注财务审计管理表格财务审计管理表格核准:复核:制表:表-5财务抽查通知单年月财务审计管理表格财务审计管理表格抽查日期抽查人员抽查项目经管部门备注总经理核准:复核:制表:表-6稽核工作计划表年月财务审计管理表格财务审计管理表格稽核类别日常定期不定期稽核项目估计数量抽样数量稽核时间起讫稽核人员会同人员备注核准:复核:制表:表-7被审计单位基本情况表年月日年月日账册编号凭证号码内容摘要金额(元)会议记录审计结论借贷审计组长(主审):审计员:复核:审计日期:财务审计管理表格财务审计管理表格表-8审计业务专用发文稿表核稿:主办单位:拟稿人:签发事由:附件:机密等级:报:发:送:打字:校对:审字:第号年月日印份:表9审计工作底稿财务审计管理表格财务审计管理表格审计部门:审字第号审计组长(主审):年月日被审部门:审计项目:内容摘要:所附凭证:评价及建议:被审部门意见: