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1、-采购模块操作手册采购模块操作手册文档制作组:创建日期:确认日期:文档名:当前版本:V10-目录目录概述错误错误!未定义书签。未定义书签。编写说明.错误错误!未定义书签。未定义书签。使用对象.错误错误!未定义书签。未定义书签。参考文档错误错误!未定义书签。未定义书签。系统的启动和关闭.错误错误!未定义书签。未定义书签。进入rae ER系统.错误错误!未定义书签。未定义书签。退出rae RP 系统错误错误!未定义书签。未定义书签。工具栏介绍.错误错误!未定义书签。未定义书签。供应商资料管理.错误错误!未定义书签。未定义书签。新建/维护供应商资料错误错误!未定义书签。未定义书签。查询供应商资料.错
2、误错误!未定义书签。未定义书签。建立供应商资料主要信息.错误错误!未定义书签。未定义书签。地址薄.错误错误!未定义书签。未定义书签。联系人目录.错误错误!未定义书签。未定义书签。银行详细信息.错误错误!未定义书签。未定义书签。纳税和申报.错误错误!未定义书签。未定义书签。付款明细错误错误!未定义书签。未定义书签。发票管理错误错误!未定义书签。未定义书签。请购单错误错误!未定义书签。未定义书签。请购单的建立错误错误!未定义书签。未定义书签。请购单的审批.错误错误!未定义书签。未定义书签。采购单.错误错误!未定义书签。未定义书签。采购报价错误错误!未定义书签。未定义书签。请购单转采购单错误错误!未
3、定义书签。未定义书签。使用报价单将请购单转采购单.错误错误!未定义书签。未定义书签。不使用报价单将请购单转采购单错误错误!未定义书签。未定义书签。手工建立采购订单32采购订单审批.33PO 更改历史记录查询.错误错误!未定义书签。未定义书签。取消采购订单/订单行.错误错误!未定义书签。未定义书签。无料号维修订单建立错误错误!未定义书签。未定义书签。采购接收/退货错误错误!未定义书签。未定义书签。采购接收.错误错误!未定义书签。未定义书签。采购退货错误错误!未定义书签。未定义书签。事务查询错误错误!未定义书签。未定义书签。-概述概述编写说明编写说明编写说明:本用户手册主要从业务流程的角度来描述业
4、务在Oracle pl ction中的实现方法和操作流程.每一章节将按工程资料制作的实际业务来展开,具体包括以下两个方面:相关路径操作步骤说明使用对象使用对象本手册使用对象为:实施单位业务人员、acle 实施顾问和测试人员以及其他需使用本系统相关功能的人员。参考文档参考文档-系统的启动和关闭系统的启动和关闭进入进入 O Oacle Eacle EP P 系统系统1在 Windows的桌面上双击快捷方式图标进入IE浏览界面,启动Oracle2.在E 的地址栏中,输入测试环境地址:t p:/erpxx。:xxx正式环境地址:http:/erp。xxxxxxom:8xx3。在打开的页面中,输入用户名
5、,密码,然后按“登录”按钮,进入 ERP 系统。注意:进入系统时注意“选择语言”。应用软件系统;-4进行 ER后,在左边主菜单中,选择相应的职责,窗口的右侧,是系统自动发出来的通知。在左边的主菜单中,选择相应的职责,双击进行R系统的主界面,在进入 EP 系统之前,先选择相应的组织,然后按“确定”按钮进入系统。窗口功能介绍:表示将展开所选项目所有一级菜单-表示将折叠已经展开的一级菜表示将展开当前选定项目的所有子层表示将展开所有项目的所有子层表示将折叠所有已经展开的项目选中所用菜单双击或者单击打开按钮就可以进入窗口进行业务处理,在进行日常业务操作和处理时,进入系统步骤同上退出退出a ale ERl
6、e ER系统系统要退出Oracle应用产品,请执行以下步骤:从“浏览器的“文件”菜单中选择“退出 Oracle Alicatis()”,或点击“浏览器”右上角的按钮,如果在窗口中没有要保存的任何更改,则系统会提示,要求你保存后再退出。工具栏介绍工具栏介绍cle 应用管理系统提供了一套快捷操作按钮,能够方便用户的使用.主要-的工具按钮使用说明如下:(请参考图面说明)1保存新记录或保存所作修改的快捷按钮2查询现有记录的快捷按钮3增加新记录的快捷按钮4删除现存记录的快捷按钮5清除当前记录的快捷按钮-供应商资料管理供应商资料管理新建维护供应商资料新建维护供应商资料业务部门:采购部N:PO/供应来源 供
7、应商用鼠标点击这个链接,系统会自动打开 Web 画面,切换至浏览器页面:-查询供应商资料查询供应商资料在供应商资料页面,首先先查询新建的供应商资料,看是否在系统中已经存在。1在“供应商名称栏输入供应商资料的名称,或者输入其它查询条件.2按按钮,进行系统中的查询。3如果在系统中,已经存在相关的供应商资料,则可以查询出相应的供应商资料;如果在系统中不存在,则系统里面显示“未找到结果”.建立供应商资料主要信息建立供应商资料主要信息如果在系统中查询不到客户资料,则可以按主要信息,按“创建供应商,出现如下图。按钮,建立供应商资料的-输入相关的资料,相关字段说明如下:A:组织名:输入供应商的全称B:别名:
8、输入供应商的简称,可以按照公司内部的习惯设置简称。C:供应商编号:可以手工输入供应商编号或者系统自动生成,现规定手工输入供应商编码,编码原则如下:编码格式:XXX编码说明:前前 1-1-码码代码公司,通常用供应商简称的拼音第码第码为流程码,从 01 开始编码。例:昌升,编码这:C01,CS 为供应商简称的拼音输入相关的资料后点击按钮.然后会进入如下界面点击按钮。地址薄地址薄:在屏幕左边找到地址薄,然后点击进入,如下图:-会进入到以下界面点击按钮。会进入到以下界面-国家:手工输入国家,或者按按钮,进行查询,按“查询”后,出现如下界面:A:在“搜索方式”栏中,输入“%”(表示所有)或者“中”,然后
9、按按钮,查询出相应的结果。B:选中需要选择的国家:在“选择栏,单击C:选定国家后,按按钮,进行选择。按钮,进行选择。地址行:输入客户的地址.默认输入在地址行 1,如果客户地址太长,地址行 1 输入不完整,可以依次输入到地址行 2、3、4。-省、市:输入地址的省份、城市等资料。手工输入电话区号,电话号码,传真区号等然后再地址用途上点选想要的选项注意:地址用途中的“采购”和“付款,必须打勾,否则不能下采购订单和开应付发票.以上详细信息填写完成后,点击按钮。进入如下界面在小白框中点击选中,后点击按钮.联系人目录联系人目录1:在屏幕左边找到联系人目录,然后点击进入,如下图:-会进入到以下界面点击按钮
10、会进入到以下界面-填写相关信息,然后点击按钮.银行详细信息银行详细信息1:在屏幕左边找到银行详细信息,然后点击进入,如下图:点击按钮,进入如家界面-1:在国家栏中手动输入资料,或者点击按钮查找。2:点选银行,可以点击选择现有银行,也可以创建新银行,在银行名称栏中手动输入资料,或者点击按钮查找。后面的分行选项同样操作。按钮。3:手动输入银行账号,账户名,然后点击纳税和申报纳税和申报1:在屏幕左边找到纳税和申报,然后点击进入,如下图:-点击按钮,进入如家界面1:在地址名称栏中输入之前创建的地址名称,点击选择,在地点名称栏中同样输入之前创建的地址名称,然后点击应用按钮。::点击进入更新事物处理税在计
11、税选项中选择是,在税分类中选择所需的税率,如进项税 1%。-付款明细付款明细1:在屏幕左边找到付款明细,然后点击进入,如下图:在付款方法中点选所需的方式,然后点击保存.发票管理发票管理:在屏幕左边找发票管理,然后点击进入,如下图:发票币种和付款币种选择人民币。-:在条件选项中供应商对应的付款条件:如月结 60 天,然后点击保存.请购单请购单请购单的建立请购单的建立业务部门:N:PR 申请或者P 申请点击申请按钮,进入申请界面-表头信息包含整张申请单的资料,一张申请单一个表头:编号:表示申请单号,该栏可以手工输入,也可以自动产生,系统中暂默认为自动产生。类型:有两种申请类型:采购申请:此类采购申
12、请将通过采购订单由外部供应商满足需求内部申请:此类申请将通过内部销售订单由库存满足需求状态:目前采购申请的状态说明:可以输入采购申请的说明。对采购申请输入说明,有利于采购申请的审批者了解原因,也有利于采购申请的查询。明细行资料:一张申请单可以有多个明细行,类型:主要用于区分是物料采购还是委外的采购物料:手动输入或者点击选择自己所需的物料.版本/类别:在这可以不去填写.单位:表示采购数量的单位数量:表示采购申请的数量价格:如知道价格可以填写,起到参考作用。-需要日期:对所申请物料的需要日期,输入的日期不能早于创建日期。目的地类型:有两种类型,默认选“库存库存:采购申请的需求交货时,需要接收入库费
13、用:在交货地点将申请交给申请人,不需要接收入库组织:输入采购申请需要的库存组织,默认为“x 科技”地点:输入采购申请需要交货的地点,默认为“xx 科技。依次填写后,点击屏幕左上方的保存按钮钮,进入审批界面,然后点击按1:如不需要转发,则点击确定,完成请购单的申请流程。:如需要转发,则点击转发,然后点击审批路径,点击确定,完成请购单的申请流程。选择所需路径,然后点击请购单的审批请购单的审批审批人登录账号,进入如下界面-在屏幕右边会显示需要审批的请购单,点击进入:如请购单没问题,点击审批,完成请购单的审批.2:如不同意请购,点击拒绝,驳回请购。采购管理采购管理采购报价一揽子采购协议采购报价一揽子采
14、购协议一揽子采购协议是一种长期采购协议,不仅可以在协议有效期内采取稳定价格政策,而且可以灵活地更改对订购数量的承诺和交货计划.在一揽子采购协议中可以采用分段价格,就单个物料的价格折扣进行协商时,通常使用这种协议。一揽子协议有分全局与非全局之分,全局一揽子协议通常被用来当作供应商的报价使用.在创建标准采购订单时可以直接引用全局一揽子采购协议的物料单价等相关信息。-业务部门:采购部N:/采购订单/采购订单点击采购订单,进入采购订单界面-供应商:选择供应商,点击供应商栏,点击找,找到所需供应商,点击确定.类型:点击类型栏,点击,进入选项界面,选择“一揽子采购协议,进入查找页面,输入,点击查全局:勾选
15、“全局”后,在创建标准采购订单时可以直接引用全局一揽子采购协议的物料单价等相关信息.议定金额:默认为 999,9。00,采购的协议金额不应该大于此金额。填写所需报价的物料,价格,点击保存批界面,点击按钮,进入审如需要转发,则点击转发,然后点击审批路径,点击定,完成报价单的申请流程.选择所需路径,然后点击确-请购单转采购单请购单转采购单查询采购申请单查询采购申请单业务部门:采购部:P 自动创建双击自动创建-在申请栏中输入申请单号,把采购员栏中的x 采购员删除,点击查找.使用采购报价转采购单使用采购报价转采购单1:点选上图中白色小框框中,然后点击自动,进入如下界面-:在全局协议中,点击击确定,然后
16、点击创建。,进入查找页面,输入%,点击查找,找到所需供应商,点5:注意,用报价单的形式转采购单,采购单的价格是不能更改的。6:点击保存,然后审批,完成用报价单的形式转采购单的流程.-不使用报价单将请购单转采购单不使用报价单将请购单转采购单点击采购订单进入采购订单界面-点击屏幕右上角的,把此界面关闭,会看到如下界面双击自动创建-1:在申请栏中输入申请单号,把采购员栏中的科技采购员删除,点击查找。:点选白色小框框中,然后点击自动,进入如下界面-在供应商栏中点击,进入查找页面,输入,点击查找,找到所需供应商,点击确定。然后点击创建。1:注意,不用报价单的形式转采购单,采购单的价格是可以更改的.2:点
17、击保存,然后审批,完成用报价单的形式转采购单的流程。-手工建立采购订单手工建立采购订单点击采购订单进入采购订单界面-1:在供应商栏中点击击确定。2:依次点选编号,类型,物料,说明等信息.3:点击保存,然后点击审批。采购订单审批采购订单审批登录审批人账号,进入如下界面,进入查找页面,输入,点击查找,找到所需供应商,点在屏幕右边会看到一些待审批的采购单点击进入1:如采购单没问题,点击审批,完成采购单的审批。-2:如不同意采购,点击拒绝,驳回采购。POPO 更改历史记录查询更改历史记录查询登录采购员账号,点击屏幕左边的 po 更改历史记录进入如下界面-1:点击业务实体栏后面的,进入搜索界面,在搜索栏
18、中输入,点击开始搜索点击选择 x科技,然后点击选择在编号中输入想要查询的采购单编号,然后点击搜索。在搜索结果中可以查看更改历史.取消采购订单取消采购订单/订单行订单行点击采购订单汇总-进入如下界面:在编号栏中输入需要更改的采购单编号。2:在类型栏中选择采购单类型,如有报价单的采购单就选择一揽子采购协议,如没-有报价单的采购单就选择标准采购协议,然后点击查找,进入如下界面:取消行,点击,进入如下界面点击屏幕上方的工具控制-点击取消 PO 行点击确定来完成取消行的流程。-2:取消采购订单-点击屏幕上方的工具控制点击取消 PO点击确定来完成取消采购订单的流程。无料号维修订单建立无料号维修订单建立登录
19、采购员账号,点击采购订单-进入采购订单界面1:编号:点击编号栏,系统会自动生成编号!2 类型:点击类型栏,在栏中点击3 类别:点击类别栏,在栏中点击,进入查找页面,选择固定资产,点击确定。,进入查找页面-点击料号大类后面的,进入选择固定资产,点击确定。点击料号中类后面的,进入选择办公用品,点击确定。点击料号小类后面的,系统会自动选择,点击确定4 然后在摘要栏输入备注,如:打印机维修-5 依次填写单位,数量,价格,交货时间,供应商,点击保存,然后提交审批.采购接收退货采购接收退货采购接收采购接收点击屏幕左边的接受菜单进入界面-点击接收-业务实体:点击选择相对应的选项,这里我们选择 xx 科技2 采购订单:在栏中输入需要接收的订单号。然后点击查找。进入如下界面-勾选需要接收的行采购退货采购退货点击屏幕左边的退货菜单,然后点击保存,完成接收。进入查找页面-在采购订单栏中输入需要退货的订单O,然后点击查找勾选需要退货的行,输入需要退货的数量和退回至那里,然后点击,然后点击保存,完成退货流程.-事务查询事务查询点击屏幕左边的接收事务处理菜单进入如下界面-点击选择相对应的名称,这里我们选择 xx 科技,点击进入查找页面-在采购订单栏中输入需要查询的订单 P,然后点击查找勾选需要检验的行,点选相关的选项如:类型,地点,仓库,然后点击检验,点-击保存,完成接收事务处理流程.-