《出差管理制度及完整附表.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《出差管理制度及完整附表.pdf(11页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、精品文档出差管理制度出差管理制度一、出差审批一、出差审批1.出差审批:(1)出差审批流程:出差人员应提前两日填写出差申请单(附件 1)交领导审批,申请表上须列出具体的出差时间、出差事由、出差地点、预支费用、出差工作计划等备查。员工根据已审核的出差申请单填写借款单,向财务预支差旅费用,后将出差申请单交人力资源部考勤备案。(2)出差审批权限:所有人员出差均需报部门经理审批,人力资源部负责人审核;当日往返不适用于本办法;远途国内出差,三天内返回的由部门经理核准;三天以上的由副总核准;部门经理以上人员的出差,一律由总经理核准;国外出差,一律由总经理核准。二、二、出差工作汇报出差工作汇报1.所有出差人员
2、出差回来后,必须于 3 日内填写差旅日历(附件),并向公司领导汇报工作,没有经过签字审阅的差旅日历(附件 2)的不予报销有关费用。2.经签字审阅后的出差业务汇报表及差旅日历(电子版)统一报人事部备案留存。三、三、出差费用说明出差费用说明1.公司安排的异地展览或其它活动,由该部门经理统一申请。2.未办理出差审批手续的,所发生的一切费用不予报销,并按旷工处理。四、出差类型:四、出差类型:1、当日出差:出差当日回公司者。2、短期出差:出差必须在外住宿,出差期限3 个工作日之内者。3、中期出差:出差必须在外住宿,出差期限10 个工作日之内者。4、长期出差:出差必须在外住宿,出差期限10 个工作日以上者
3、。可编辑精品文档五、差旅报销标准五、差旅报销标准1.交通工具的选择标准(1)短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。(2)下级必须随同上级领导出差的,可以乘坐与上级领导相同的交通工具并按上级领导的标准报销。(3)因情况特殊超标准出差的,向总经理提出申请,总经理同意后公司给予报销。2.交通费用支付标准类别类别飞机舱等级飞机舱等级火车座位等级火车座位等级汽车座位等级汽车座位等级职务职务总经理不限经济舱不限软/硬卧/动车组一等票硬卧/动车组一等票/软座硬卧/硬座/动车组二等票不限不限副总经理总监/部门经理经济舱不限员工不限3.住宿、交通、通讯及餐补标准(单位:元)(1)当日出差补助标准:职务总经理副总经
4、理总监/部门经理员工往返交通餐补/餐实报实销餐补标准:早餐 10 元通讯/天市内交通/天无无无按实际支出报销交通费按交通费用支付标准+中餐 30 元+晚餐 20元,按实际发生餐数时行餐补核算。可编辑精品文档(2)短期出差补助标准:项目项目职职 务务住住 宿宿总经理餐补餐补实报实销400 元/国际差旅 1200 元/间夜300 元/天天副总经理直辖市350 元/间夜;省会城市280 元/间夜;省辖市200 元/间夜;80 元/天县级市及以下180 元/间夜直辖市300 元/间夜;省会城市部门经理/总监250 元/间夜;省辖市200 元/间夜;60 元/天县级市及以下160 元/间夜直辖市270
5、元/间夜;省会城市员工200 元/间夜;省辖市180 元/间夜;县级市及以下150 元/间夜60 元/天20 元/天无20 元/天无20 元/天无60 元/天交通补助交通补助通讯补助通讯补助(3)中长期出差补助标准:项目项目职职 务务住住 宿宿餐补餐补实报实销400 元/副总经理国际差旅 1200 元/间夜300 元/天天可编辑交通补助交通补助通讯补助通讯补助总经理60 元/天精品文档直辖市 350 元/间夜;省会城市280 元/间夜;省辖市 200 元/间夜;80 元/天县级市及以下 180 元/间夜直辖市 300 元/间夜;省会城市部门经理/总监250 元/间夜;省辖市 200 元/间夜;
6、60 元/天县级市及以下 160 元/间夜直辖市 270 元/间夜;省会城市员工200 元/间夜;省辖市 180 元/间夜;县级市及以下 150 元/间夜中长期出差人员需提供出差日历,当公司或第三方提供食宿,则不享受住宿及餐补。如因公外出按每餐补助计算。每餐标准为:80 元(早餐 20 元+午餐 30 元+晚餐 30 元);60 元(早餐 10元+午餐 30 元+晚餐 20 元)60 元/天20 元/天10 元/天30 元/天10 元/天30 元/天20 元/天(4)长期出差标准:项目项目职职 务务住住 宿宿总经理餐补餐补实报实销400 元/国际差旅 1200 元/间夜300 元/天天副总经理
7、直辖市 350 元/间夜;省会城市280 元/间夜;省辖市 200 元/间夜;80 元/天县级市及以下 180 元/间夜30 元/天20 元/天60 元/天交通补助交通补助通讯补助通讯补助可编辑精品文档直辖市300 元/间夜;省会城市部门经理/总监250 元/间夜;省辖市200 元/间夜;60 元/天县级市及以下160 元/间夜直辖市270 元/间夜;省会城市员工200 元/间夜;省辖市180 元/间夜;县级市及以下150 元/间夜中长期出差人员需提供出差日历,当公司或第三方提供食宿,则不享受住宿及餐补。如因公外出按每餐补助计算。每餐标准为:80 元(早餐 20 元+午餐 30 元+晚餐 30
8、 元);60 元(早餐 10元+午餐 30 元+晚餐 20 元)60 元/天20 元/天10 元/天30 元/天10 元/天4.其他说明:(1)符合上述乘坐标准规定的,交通费按票面金额实报实销;高于乘坐标准的,超额部分由出差人自行承担。(2)票据丢失的一律不予报销;出差人员夜间乘火车,购买餐车茶座的费用由个人自理,不予报销。(3)住宿费符合住宿标准的,按住宿金额实报实销;高于标准的,超额部分由出差人自行承担;特殊情况须单独书面说明原因并经总经理明确批示后报销。(4)住宿酒店时,同性员工两人同行的,应共住一间标准间(如遇单数同性员工需加床或定三人间)。(5)出差人员住宿费发票必须与实际的出差地点
9、一一对应,方可报销,若发票与实际出差地不符,则该住宿费用不予报销。(6)在外出差由第三方或公司提供住宿及用餐的,则不能享受住宿及餐费补助。(7)出差者计算出差补贴采取“去头留尾”的原则。例如:9 号出差 12号返回者,给予 3 天的补贴;如果员工能提供 9 号 9:00 前出发或 12号 17:30 后离开出差地的相关证明,则可给予 4 天的餐费补贴。(8)如有宴请客户等特殊情况需提前向部门经理申请,报销票据上应注明报销理由,否则费用自理。可编辑精品文档(9)如行乘座的交通工具于零时后到京的,公司给予半天调休。(10)所有出差人员须严格按以上规定执行,如有弄虚作假者,出差费用不予报销,并对相关
10、签审人员进行每人两倍(报销金额)经济处罚。六、出差借款与报销1.出差费用预算公司坚持“先预算后开支”的费用控制原则。各部门须填报出差申请单的同时做好差旅预算,报上级审批。2.借款说明(1)借款的首要原则是“前帐不清,后帐不借”。(2)公司人员出差需借现金时,应提前向财务预约。3.借款流程(1)员工根据已审核的出差申请单填写借款单。(2)由部门负责人审核签字。(3)财务部审核签字。(4)总经理审批。(5)财务部领款。4.报销说明(1)出差人员在出差返回后 3 天内,到财务部结算还清出差借款。当月借款、当月结算完毕。(2)出租车、公交车等票据出现连号时,须注明原因,否则不予报销。(3)财务部严格按
11、报销审批程序办理出差报销。5.报销流程(1)按财务规范粘贴报销单。(2)由部门负责人审核签字。(3)财务部审核签字。(4)总经理审批。(5)财务部领款。七、出差期限延长说明1.出差期限延长(1)所属部门经理视工作需要,事前核定出差期限后,交人力资源部备案。(2)出差途中生病、遇意外、或因工作实际,需要延长差旅时间时,应打可编辑精品文档电话向经理请示,并报人资部备案;不得因私事延长出差时间,如未经批准以旷工论处,其延长期差旅费不予报销。2.销差(1)出差人员任务完成后,须先到部门报到,然后到人力资源部核对出差时限后进行销差。(2)出差期间如遇公休未休者,回公司后经部门经理与人力资源部审批可在当月
12、予以调休。八、注意事项:1.所有出差人员出差回来后,必须于3 日内填写出差业务汇报表(附件2)及差旅日历(附件 3),一同交经理审核;以上文件经经理确认后,交人资部存档。2.公司职员出差期间不得损坏公司形象、信誉、出卖公司商业机密,谈论企业内部管理状况等。公司职员出差期间如遇客户宴请(工作餐除外),一律不得参与(特殊情况需打电话报经理审批);如遇客户提供住宿应实报。3.公司职员出差期间不得收受他人礼品钱物等。严禁公费游山玩水、请客送礼;不得请求客户代购商品、土特产、优惠商品等。4.公司职员出差期间不得履行或承诺超出自己职权范围的事务。5.公司职员出差期间不得参与赌博、嫖妓、酗酒、打架等。因员工
13、个人行为造成的任何民事或刑事案件,由当事人承担,公司概不负责。6.如出差人员出差期间被客户投诉,一经查实按情节严重程度处以相对应的行政处罚。7.出差人员必须 24 小时开机,如发现电话不通,取消当日出差话补。备注:备注:1 1、其它未尽事宜请参照财务管理制度、其它未尽事宜请参照财务管理制度;2 2、此方案由文件下发之日起执行。、此方案由文件下发之日起执行。附件附件 1 1:出差申请单出差申请单部门:部门:预计出差时间:预计出差时间:年年月月日日出差地点:出差地点:可编辑精品文档出差人:出差人:出发出发时间时间至至年年月月日日回程回程时间时间火车火车/航班航班火车火车/航班航班出差事由:出差事由
14、:日期日期出出差差工工预计金额预计金额作作计计划划费用项目费用项目交通费交通费市内市内交通费交通费其它其它费用费用合计:合计:元元备注:此表交人力资源部备案。备注:此表交人力资源部备案。工作事项工作事项需特批事项说明需特批事项说明部门经理意见:部门经理意见:工作交接人:工作交接人:费用费用项目项目住宿费住宿费餐补餐补预计金额预计金额人力资源部审核:人力资源部审核:费费用用预预算算总经理审批:总经理审批:拟借款:拟借款:元元大写(大写(元)元)大写(大写(元)元)附件附件 2 2:差旅日历差旅日历可编辑精品文档备注:此表交人力资源部备案。备注:此表交人力资源部备案。可编辑精品文档附件附件 3 3:行程及差旅费明细表行程及差旅费明细表序序号号1 12 23 34 45 56 67 78 89 91 10 0费用总计:费用总计:日期日期地点地点车(机、火车)票车(机、火车)票交通工具交通工具金额金额住宿费住宿费市内市内交通费交通费伙食伙食补贴补贴其它费用其它费用费用名称费用名称金额金额合计合计可编辑精品文档出差人签字:出差人签字:部门经理签字:部门经理签字:主管领导签字:主管领导签字:财务部负责人签字:财务部负责人签字:可编辑