工资制作及发放流程管理规定.pdf

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1、工资制作及发放流程管理规定 The final edition was revised on December 14th,2020.工资制作、发放流程管理办法工资制作、发放流程管理办法为完善公司管理制度,规范员工工资核算程序,确保员工工资核算无误,特制订本管理流程。一、一、职责职责1.各部门主管负责员工的考勤、浮动工资管理;2.公司人事负责员工工资的核算、审核、呈报,及本管理制度的修订,执行;3.财务部负责工资的复核、发放。二、二、工资发放流程:工资发放流程:流程各部门汇总相关数据涉及内容1.各部门在每月 2 日前汇总纸版考勤表并上报人事专员;2.各部门各负责人每月 3 日前将部门员工工资表中

2、浮动工资制作,上报人事专员;3.销售部负责人每月 5 日前将各部门负责人主管绩效考核月报上报人事专员;4.财务部每月 10 日前将上月借支明细表上报人事专员;5.财务部对账会计 15 日前将各商超库存量、销售量对账完毕工资表核算由人事专员汇总各部门数据,做工资表各部门复核工资表人事专员将工资表 8 日前(电子版)发至各部门负责人复核(商超部门按实际对账情况为准)工资表核对后,纸质版呈报总经理审批各部门负责人复核后,人事专员呈报总经理审批,每月 9 日前审批完成工资表全部审核无误后,人事将工资表(纸版)交予财务部出纳复核,制单发工资资料存档财务出纳核对工资金额、员工卡号,10 日前完成划款考 勤

3、表、月绩 效考核结果、借支明细表、工资表备档备注:商超、督导人员工资以财务对账会计每月对账完毕作为发工资前提。备注:商超、督导人员工资以财务对账会计每月对账完毕作为发工资前提。2.员工薪资发放日:办公室、部门主管、业务员、督导等部门:10 日 商超:15 日(财务对账会计 15 日之前完成库存对账后,可根据对账结果核算工资)3.员工工资采用农业银行划账形式或现金形式发放,请各部门负责人将入职人员农行卡号及是否为异地开户行报财务出纳备档。三、管理监督三、管理监督1.各部门负责人须按以上规定日期准时呈报工资核算资料,相关报表填写要求:考勤表:清楚无误标示出公休日期。督导类人员当月未享受的公休请标注

4、是核算入出勤工资,还是加入下月调休;该表格中浮动工资要求各部门主管填写,要求清楚无误填写后签字上报人事专员;销售部各部门月度绩效完成情况表,请销售部经理每月将成绩汇总交总经理审批签字后,交于人事专员;借支明细表由财务部负责统计汇总,其中包括工装押金、贴花借支、商场已发工资金额等明细,请财务部经手人汇总后签字,交于人事专员。2.因部门负责人呈报核算资料不及时,导致工资核算流程受阻,致使员工工资延迟发放,由直接部门负责人承担相关责任,延误1 天交纳成长基金 10 元、延误 2 天交纳成长基金 20 元,延误 3 天交纳成长基金40 元,延误 4 天(及以上)交纳成长基金 80 元。3.各部门负责人

5、、人事专员在工资核算流程中,呈报核算资料错误、审核、复核失误,导致员工工资发放错误,责任人首次更改交纳成长基金 10 元,第 2 次更改交纳成长基金 20 元,第 3 次更改交纳成长基金 40 元,第 4 天(及以上)更改交纳成长基金 80 元。4.人事行政部、财务部于每月同时跟进当月的工资核算流程,跟踪签呈进度,确保公司发薪日能准时发放薪资。5.员工工资核算公开、公正、公平,接受员工监督,如有遗漏、错算情况,请当事人及时与人事专员说明,经查属实,以上述第2、3 条为依据,由责任人交纳成长基金,错漏工资将在下月工资中予以补算核发,当月不发放错漏工资。本管理办法自 2013 年 11 月 27 日开始执行。行政部 201326 日人事年 11 月

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