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1、可编辑库房管理制度及流程库房管理制度及流程一、目的一、目的通过制定库房的管理制度及操作流程规定,指导和规范库房人员的日常工作行为,对有效提高工作效率起到激励作用。二、适用范围二、适用范围库房的所用工作人员三、职责三、职责库房管理人员每月查看库房中物资,协调科室需求,将缺少的物资报给采购员,采购员将采购申请给予领导签字批准,即可采购。库房管理人员负责物料的收料、入库、发料、储存、单据追查、保管、入帐、盘点、防护工作。四、仓储管理规定四、仓储管理规定1 1、货品收货及入库、货品收货及入库需严格按照“收货入库单”的流程进行作业。采购员将“客户送货单”给到库房后,库房负责清点完货物的货品名称、数量。库
2、房收货时需要求采购人员给到“客户送货单”,没有时需追查,直到拿到单据为止,库房人员有追查和保管单据的责任。库房人员与采购共同确认送货单的数量和实物,如不符由采购人员联系供货商处理,并由采购人员在送货单签字确认实收数量。库房人员对已验收的货品,开出“物料入库单”,标明货品种类,并签字确认。将入库货品按照类别分类存放。2 2、货品出库、货品出库每周各科室按照实际科室需求上报需领物资。库房管理人员按照科室上报物资取出货品,并按照货品的品名、规格、数量填好“物料领料单”后,由科室相关人员签字确认,并由领料科室负责人签名确认后方可让货品出库。库房任何人员都无权给没有办理相关手续的货品出库。3 3、货货品
3、报废品报废严格执行“报废单”进行操作发现库房库存物料不良时及时处理或通知上级领导处理。经过领导确认后,填写报废单,写清报废物品名称及报废原因,由各级领导签字确认,才可以提交报废单至上级主管部门。五、货物管理五、货物管理货物的品质维护:物料在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存过程中遵守安全原则,做精品可编辑精品可编辑每天检查货物信息,如发现储位不对、帐物不符、品质问题及时反馈和处理。保持货物的正确标示,由仓管负责,对于错误标示及时更正。货物的单据、报表、盘点表由库房管理人员把电子档和手工单据一同交到财务。每月的单据、报表、盘点表需由采购员、库房管理员、库房采购分管领导及一把手领导签字
4、确认。六、货物的盘点六、货物的盘点库房货物盘点由财务、库房以及主管部门每月拟定盘点计划时间表和盘点流程。盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性,严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘点人员,以免少盘、多盘、漏盘等。所有的盘点数据都需盘点人员签名确认。七、库房的安全、卫生管理七、库房的安全、卫生管理库房每天都对库房区域进行清洁整理工作,清理掉不要、不用的东西和坏的东西,并将库房内的物料整理到提定的区域内,达到整洁、整齐、干净、卫生、合理的摆放要求。对库房内货物摆放做出合理的摆放和规划。库房卫生可以在库房空闲的时间进行。上下班关闭窗户及锁上库房门。做好及时检查物货,如有异常或者安全隐患及时处理和上报。八、库房人员的工作态度及作风八、库房人员的工作态度及作风库房工作人员应该培养良好的工作态度和作风,形成良好的工作习惯。库房工作人员要求做事细心,认真,负责,诚实,有良好的团队意识及职业道德。对于上级下达的任务要按时按质完成。.精品