公司物资采购管理制度79311.pdf

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1、公司物资采购管理制度公司物资采购管理制度第一章第一章总则总则第一条、为进一步规范公司物资采购程序,加强内部控制,明确经济责任,确保生产经营秩序规范,结合公司实际情况和相关法律法规特制定本制度。第二条、公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、办公用品、值易耗品等均属于本制度规范范围。第三条、费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。第四条、公司固定资产的购置适用本制度.第二章物资采购管理规定第二章物资采购管理规定第五条、物资采购和保管实行归口管理制。各部门根据生产经营计划提交申请,经批准后方可采购,并对所采购物资的管理使用负责.办公用品及其他具有公共性质的物资采购由后

2、勤部门负责。特殊情况下,经董事长或总经理批准,可以指定专人进行专项物资的采购.第六条、采购审批程序和权限。申请人填写物资采购申请单部门负责人签字分管领导审核董事长(总经理)审批,办公用品采购单笔金额 20 元及以下,其他物资采购单笔金额 5元及以下,分管领导审批即可,超过须由董事长(总经理)审批。第七条、负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息,确保所采购物资质优价廉。第八条、推行合同管理制度,大宗物资采购(指万元以上物资)原则上要与供货方签订合同,详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等;否则,造成的损失由采购人员负责第九条、实行比价采购制度,物资采

3、购要货比三家,确保所采购物资价格低廉,质量上乘.大型设备或金额超万元以上物资采购建议实行招投标制度。第十条、实行采购质量责任制。采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。如因失职而采购伪劣产品,采购人员应负经济责任。禁止采购人员收受回扣。如有收受回扣,一经查证,除全额追缴回扣款项外,将视情节轻重进行严肃处理。第十一条、采购物资进厂须落实点验货制度,需要进行质量检验的(如各类种子及包装物等),公司检验员要按相关规定抽检,并形成书面检验报告。第十二条、物资采购付款原则上采取先入账后付款的制度,特殊情况下需预付款的单位,经董事长(总经理)批准,可以办理采购预付款手续。第十三条、采购付款实行审批制度,执行两条线管理形式,即发票入账和签批付款两条线分步进行的形式。具体程序如下:1、物资采购一律由采购人员办理发票入账手续后,方可进行申请付款审批.否则财务有权不予批准付款。2、付款程序:经办人签字部门经理签字财务会计根据发票入账情况审核董事长(总经理)审批出纳办理汇款。3、需要预付款的,直接填制转账汇款申请,经财务审核、董事长或总经理签字批准后可先办理汇款手续,财务部据此挂账,待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。第三章附则第三章附则第十四条、本制度从批准下发之日起执行,由公司行政办、财务部负责解释。第十五条、本制度从年月日起下发执行。

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