质量管理体系内部审核全部资料——补充内审.pdf

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1、内审检查表:024部门代表:标准章节号检查内容审核员:检查记录备注QR/QP-09-03版 本/修 改 次 数:01/001、目的是为保持质量管理体系的适宜性,充分性,有效性,管理评审工作由总经理主持,评审时间间隔一年,任务来源于本公司。2、按 QP-02管理评审控制程序进行。1.请问总经理公司进行管理评审的目的是什么谁主持管理评审工作评审的时间间隔规定是多长时间2.请谈谈公司的管理评审工作按什么程序进行3.请出示这次管理评审计划,管理评审(纪要)和管理评审报管理评审3、出示管理评审计划,记要符合其要求,4、管理评审输入 A)质量体系审核结果,B)顾客的反馈,包括满意度的测量结果和与顾客沟通,

2、反馈的结果;C)过程的业绩和产品的符合性,包括产品的测量和监视的结果;D)预防和纠正措施的状况,包括对内审日常发现的不合格项,所采取的措施,及有效性的监控结果;E)可能影响质量体系的各种变化;F)质量管理体系的运行状况,在各部门工作总结中充分体现。输出:管理评审报告,主要体现为资源需求。5、相关记录由管代保管,一般为三年。告。4.管理评审的依据(输入)是什么输出是什么举例谈谈最近一次管理评审的输入和输出。5.管理评审的有关记录(包括管理评审计划、纪要、报告及纠正、预防、改进措施及其验证记录)由谁保管保存期多长时间内审检查表:025标准章节号检查内容检查记录备注QR/QP-09-03版 本/修

3、改 次 数:01/001、验证质量管理体系的有效性,2、内审依据 质量手册、程序文件 ISO9000:2000 标准,相关法律法规要求。3、涉及到 ISO9000:2000 标准中除条款以1.公司进行内部审核的目的外的所有内容。涉及到公司所有部门。是什么4、内审员必须经有关机构培训,合格后有2.进行内部审核的依据是什内审证书,不审核自己部门。么5A)见内审实施计划,3 月 25 日3 月 263.进行内部审核涉及到标准日,、审核,日程安排合理。中的哪些内容涉及到公司质量B)见内审检查表符合要求。内部审核管理体系的哪些部门查内审实C)见内审报告符合要求。施计划。4.对内审员有何要求5.内审实施情况:a)查日程安排;b)查内审检查表;c)查内审报告。编制/日期:审批/日期:

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