产品管理产品生产工艺管理制度.pdf

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1、(产品管理)(产品管理)产品生产工艺产品生产工艺管理制度管理制度产品生产工艺管理制度1、目的:加强产品于生产过程中的工艺管理,使用正确合理的工艺文件来指导生产是科学管理生产、保证产品质量、合理利用各种资源、提高工作效率的根本保障。特此制定本制度。2、适用范围:公司内所有产品所涉及到的生产工艺的管理。3、工艺编制、审订责任人:由技术部部长担任。4、职责:4.1、技术部门:工艺技术文件的编制、审核及发布,监督工艺文件的实施。4.2、生产部门:工艺文件于生产过程中的贯彻执行,且及时反馈于执行过程中的实用性信息。5、内容:5.1、产品设计时对工艺性要求的管理5.1.1、零件的结构形状应合理便于加工,装

2、配时应满足工业化要求。5.1.2、零件的精度及技术要求应符合产品功能要求,且经济合理。5.1.3、零件于设计时应考虑到便于于加工时基准的选择。5.1.4、材料的选择应合适、经济。5.1.5、产品的装配、拆卸应方便,具有维修方便的特点。5.1.6、零件于设计时应考虑到能利用现有设备、检测工具等方面的条件。5.1.7、质量特性应能便于测量和判别。5.1.8、产品的结构和零件应尽量通用化、系列化、标准化。5.2、产品技术标准管理5.2.1、产品标准的制定和修订5.2.1.1、制定产品标准要做到符合实际、技术先进、经济合理、安全可靠。5.2.1.2、对同类产品,要进行规格优选和合理分档,形成标准条例。

3、5.2.1.3、要尽量采用国际上通用标准和国外的先进标准。5.1.2.4、内控标准要优于采用的国际标准或国内标准。5.1.2.5、产品标准每隔 2-3 年审核壹次,且根据市场情况作适当修订。5.2.1.6、对产品质量有直接影响的物资及公司内部中间产品,均有必要制订质量检验标准。5.2.2、标准的分级、审批和颁布5.2.2.1、标准分国际标准、国家标准、部颁标准、企业标准和协议产品标准,制订时壹律以国家标准为准,其它标准不得和其相抵触,且且要满足用户要求。5.2.2.2、公司所采用的企业内控标准由技术部负责起草,经分管工艺副总审核后,送总经理批准颂布实施。5.2.2.3、企业内控标准的修改由技术

4、部负责,修改前必须对市场需求有充分的了解,修改后经分管工艺副总经理审核,再送总经理批准颁布实施,同时废险旧标准。5.2.3、标准的贯彻5.2.3.1、标准壹经发布,各部门必须严格贯彻执行,任何部门不得擅自修改或降低标准,因此而导致的质量事故将按质量管理中有关条款执行。5.2.3.2、公司的检测、验收活动,均必须按标准进行,符合标准的物资或产品由检验部门填发合格证,不符合标准的(物资不准入库)产品不能出厂。5.3、工艺技术管理5.3.1、凡经技术部门和分管副总经理批准下发的工艺技术文件是公司的技术规范,关联人员必须严格执行,于执行过程中发现有不切实际处或对文件中有关条款持有不同见解,应以书面形式

5、向技术部提出,未经批准,任何人不得随意更改,因此而引发的质量事故将按质量管理关联规定执行。5.3.2、工艺技术文件的编制程序:制订新流程、新工艺,由技术部门负责进行广泛收集资料,再制订小试方案,从小试中总结经验且提出初稿,然后组织有关技术人员加以讨论,根据讨论结果制定实验方案,从试验中总结结果且制订出修订版,再组织关联技术和生产人员加以讨论,将讨论结果提交分管生产副总经理审批后试行。5.3.3、工艺技术文件的修订程序:技术部工艺员平时应深入生产现场,收集壹线人员提出的建议,且于实际生产中进验证。工艺制定人员若认为必须修改工艺技术文件,应以书面形式提交技术部,技术部部长组织工程技术人员和关联的操

6、作人员进行分析,经分析认为确需修改时,报请分管副总经理批准,未批准前,必须按原工艺执行5.3.4、生产过程中严格依照工艺技术条件执行,凡违反工艺纪律造成损失者,按质量管理文件中的关联规定执行。5.3.5、把握质量关,真正做到不合格的物料不准流入下道工序,不合格的产品不准出厂,牢固树立下道工序是用户,壹切为用户服务的思想。5.4、工艺定额控制5.4.1、工艺备品备件等的数量定额由技术部负责制订初稿,且组织有关部门讨论修订后报分管生产副总审核,最后送总经理批准实施。5.4.2、工艺定额颁布实施后,于有效期内,从投料到成品的生产过程中必须按照定额规定执行,不得随意更改。因此产生的质量事故或工艺成本提

7、高,经查证属实后对关联人员追究其责任,且按质量管理有关规定对责任人进行处罚。5.4.3、生产过程中,必须严格按照工艺规程进行操作,坚决防范因操作不当损坏贵重物资和设施。因违反规定而造成的事故,经企管部查证属实后对关联责任人处以事故损失的 80%罚款。5.4.4、严格遵守岗位责任制,细心操作,杜绝跑、冒、滴、漏现象,因操作者责任心不强而造成物资损失的,由生产部自行处罚责任人。5.4.5、为降低能源消耗,开机前必须做好充分准备,尽可能降低调整时间和空运转时间。5.4.6、机、电、仪检修人员应尽最大努力配合生产操作人员,要尽量杜绝因设备缺陷造成的跑、冒、滴、漏。5.5、工艺规程管理5.5.1、工艺规

8、程主要形式5.5.1.1、工艺过程卡(工艺路线卡)它规定整个生产过程中,产品(或零件)所要经过的车间、工序等总的加工路线及所有使用的设备和工艺装备。工艺过程卡不需绘制工艺简图。于小批量生产且工艺过程不复杂时,可和产品图纸配合,直接指导操作。于大批量生产时,要以作为工序卡片的汇总文件。如机加工工艺过程卡、装配工艺过程卡等。5.5.1.2、工艺卡是针对某壹工艺阶段编制的壹种加工路线工艺。它规定了零件于这壹阶段的各道工序,以及使用的设备、工装和加工规范。5.5.1.3、工序卡是规定某壹工序内具体加工要求的文件。除工艺守则已作出规定的之外,壹切和工序有关的工艺内容均集中于工序卡上。工序卡的内容包括:.

9、操作步骤;.质量要求;.所选择的工艺参数;.使用的设备、工装;.必要的简图等。5.5.1.4、检验卡这是根据产品标准、图样、技术要求和工艺规范对产品及其零部件的质量特性、检测内容、要求、手段作出规定的工艺文件,主要用于关键工序的检查。5.5.1.5、工艺守则这是对某壹专业应共同遵守的通用操作要求。如切削加工工艺守则。5.5.1.6、其它:如工艺附图、装配系统图等5.5.2、工艺规程制定和修改的依据5.5.2.1、工艺规程必须以国家标准和满足用户要求为依据,新产品试制要根据用户的技术要求,结合原材料、技术设备的实际情况制定产品的合理标准。5.5.2.2、以理论研究和同行业技术成果为依据。5.5.

10、3、工艺规程制定和修订程序5.5.3.1、于分管工艺副总经理的领导下,由技术部负责执行,技术部通过工艺资料或试验,且结合公司原、辅材料、设备等具体情况提出工艺规程草案。对草案进行讨论,提出修改意见,由技术部汇总修正,制定工艺规程初稿,然后由有关车间领导组织生产工人讨论论证,且将讨论意见通知技术部,再由技术部修订定稿,以分管工艺副总经理报总经理审定后,报总经理批准颁布执行,技术部负责督促检查修订情况。5.5.3.2、工艺规程的修订程序和制定程序相同,确实需要修订时,应向技术部提出书面方案,技术部综合各方面意见将修订方案报分管工艺副总经理审核后,书面下达正式变更通知,壹般性工艺备件的修订由技术部直接书面通知生产部。5.6、附件:凡违反工艺管理制度规定的将按关联管理制度对关联责任人予以相应的处罚。

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