SALOP01-业务接单和跟单流程.pdf

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1、OPERATION PROCEDUREOPERATION PROCEDURE运作程序运作程序TitleTitle文件名称文件名称业务接单和跟单流程业务接单和跟单流程部门所用记录打样单报价单客户订单生产单ERP受订单生产单生产单ERP欠料表内部联络单内部联络单生产单Doc.NoDoc.No文件编号文件编号SADOP01SADOP01流程打样流程打样客户需求鉴别事项说明用电话E-mail传真或客户自己的格式业务根据报价规范要求进行报价,如客户有格式要求按照客户格式对比订单前后的记录,送样,报价资料是否有差异,若有差异,则进行再审查确认如是翻单或仅简单的修改,生管可以在确定后,在生产单上签字认可,如

2、有其他措施则在生产单上写明具体措施;系统单作为ERP中的输入信息.如是新产品,业务需将生产单联同相关要求交由生管进行技术审核,并将结论在生产单上进行描述备注:在未导入ERP系统之前有部分生产单上未加ERP编码生管通过ERP系统查所需物料的库存状况,确定物料能否满足生产;若有缺料情况,应列出,请采购确认是否能够适时入库;若采购审查有问题时,应知会生管,协商生产安排或交货日期供业务审查;业务经理进行订单的最后核准。订单评审的结果以生产单上生管和业务签字认可和相应的内部联络单Department部门:业务业务业务业务业务 N报 价 N订单核准物料及负荷确认外包流程外 包初步审单初步审查明确客户要求业

3、务业务生管生管生管业务 Y下生产单和制作受订单Written by编写:Authorized by批准:Revision No.Issue time第 1 页 共 2页生效时间:2007年9月20日版本号:1OPERATION PROCEDUREOPERATION PROCEDURE运作程序运作程序TitleTitle文件名称文件名称业务接单和跟单流程业务接单和跟单流程Doc.NoDoc.No文件编号文件编号SADOP01SADOP01为准(接下页)流程记录报价单生产单欠料表内部联络单制令单出货单送货单装箱单资料存档产品交付产品入库大货生产流程下发生产单订单变更部门业务业务生管仓库和各业务相关部门所用记录内部联络单制令单入库单出货单送货单事项说明订单变更的内容按照上述订单评审的方式进行:当有规格和技术条件的变更时,由工程(TPU)审查,记录于内部联络单上;当交期和数量变更时,由生管进行审查,并记录于内部联络单上;贴合生产流程、后段生产流程和TPU生产流程国内和国外客户按照相对应的要求准备好相关资料备注:在未导入ERP系统之前是提货单,导入系统之后是出货单 N生产单位Written by编写:Authorized by批准:Department部门:业务Revision No.Issue time第 2 页 共 2页生效时间:2007年9月20日版本号:1

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