多媒体智能终端芯片项目工程网络计划技术.docx

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1、泓域/多媒体智能终端芯片项目工程网络计划技术多媒体智能终端芯片项目多媒体智能终端芯片项目工程网络计划技术工程网络计划技术目录目录第一章第一章 公司基本情况公司基本情况.3一、公司简介.3二、核心人员介绍.3第二章第二章 项目基本情况项目基本情况.5一、项目概况.5二、结论分析.5第三章第三章 工程网络计划技术工程网络计划技术.8一、时间参数判定.8二、时标网络计划绘制.8三、网络计划实施中的检查与分析.10四、网络计划调整方法.14第四章第四章 项目背景分析项目背景分析.16一、产业环境分析.16二、输配电及控制设备行业概况.18三、必要性分析.19第五章第五章 经济收益分析经济收益分析.21

2、泓域/多媒体智能终端芯片项目工程网络计划技术一、基本假设及基础参数选取.21二、经济评价财务测算.21三、项目盈利能力分析.25四、财务生存能力分析.28五、偿债能力分析.28六、经济评价结论.30第六章第六章 项目进度计划项目进度计划.32一、项目进度安排.32二、项目实施保障措施.33第七章第七章 投资估算及资金筹措投资估算及资金筹措.34一、投资估算的编制说明.34二、建设投资估算.34三、建设期利息.36四、流动资金.37五、项目总投资.39六、资金筹措与投资计划.40泓域/多媒体智能终端芯片项目工程网络计划技术第一章第一章 公司基本情况公司基本情况一、公司简介公司简介公司坚持诚信为本

3、、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,始终坚持“服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求。公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。二、核心人员介绍核心人员介绍1、高 xx,中国国籍,无永久境外居留权

4、,1961 年出生,本科学历,高级工程师。2002 年 11 月至今任 xxx 总经理。2017 年 8 月至今任公司独立董事。泓域/多媒体智能终端芯片项目工程网络计划技术2、赵 xx,中国国籍,无永久境外居留权,1958 年出生,本科学历,高级经济师职称。1994 年 6 月至 2002 年 6 月任 xxx 有限公司董事长;2002 年 6 月至 2011 年 4 月任 xxx 有限责任公司董事长;2016 年11 月至今任 xxx 有限公司董事、经理;2019 年 3 月至今任公司董事。3、崔 xx,中国国籍,无永久境外居留权,1959 年出生,大专学历,高级工程师职称。2003 年 2

5、 月至 2004 年 7 月在 xxx 股份有限公司兼任技术顾问;2004 年 8 月至 2011 年 3 月任 xxx 有限责任公司总工程师。2018 年 3 月至今任公司董事、副总经理、总工程师。4、邵 xx,中国国籍,无永久境外居留权,1970 年出生,硕士研究生学历。2012 年 4 月至今任 xxx 有限公司监事。2018 年 8 月至今任公司独立董事。5、潘 xx,中国国籍,1978 年出生,本科学历,中国注册会计师。2015 年 9 月至今任 xxx 有限公司董事、2015 年 9 月至今任 xxx 有限公司董事。2019 年 1 月至今任公司独立董事。泓域/多媒体智能终端芯片项

6、目工程网络计划技术第二章第二章 项目基本情况项目基本情况一、项目概况项目概况(一)项目投资人(一)项目投资人xx 集团有限公司(二)建设地点(二)建设地点本期项目选址位于 xx 园区。二、结论分析结论分析(一)项目选址(一)项目选址本期项目选址位于 xx 园区,占地面积约 64.00 亩。(二)项目实施进度(二)项目实施进度本期项目建设期限规划 12 个月。(三)投资估算(三)投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资 26422.43 万元,其中:建设投资 21646.48万元,占项目总投资的 81.92%;建设期利息 281.94 万元,占项目总

7、投资的 1.07%;流动资金 4494.01 万元,占项目总投资的 17.01%。(四)资金筹措(四)资金筹措泓域/多媒体智能终端芯片项目工程网络计划技术项目总投资 26422.43 万元,根据资金筹措方案,xx 集团有限公司计划自筹资金(资本金)14914.51 万元。根据谨慎财务测算,本期工程项目申请银行借款总额 11507.92 万元。(五)经济评价(五)经济评价1、项目达产年预期营业收入(SP):45800.00 万元。2、年综合总成本费用(TC):38804.65 万元。3、项目达产年净利润(NP):5097.82 万元。4、财务内部收益率(FIRR):13.51%。5、全部投资回收

8、期(Pt):6.56 年(含建设期 12 个月)。6、达产年盈亏平衡点(BEP):21388.03 万元(产值)。(六)主要经济技术指标(六)主要经济技术指标主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号序号项目项目单位单位指标指标备注备注1占地面积42667.00约 64.00 亩1.1总建筑面积78620.10容积率 1.841.2基底面积25600.20建筑系数 60.00%1.3投资强度万元/亩312.652总投资万元26422.432.1建设投资万元21646.48泓域/多媒体智能终端芯片项目工程网络计划技术2.1.1工程费用万元18305.772.1.2工程建设其他费用万元2913.11

9、2.1.3预备费万元427.602.2建设期利息万元281.942.3流动资金万元4494.013资金筹措万元26422.433.1自筹资金万元14914.513.2银行贷款万元11507.924营业收入万元45800.00正常运营年份5总成本费用万元38804.656利润总额万元6797.097净利润万元5097.828所得税万元1699.279增值税万元1652.2110税金及附加万元198.2611纳税总额万元3549.7412工业增加值万元12394.7513盈亏平衡点万元21388.03产值14回收期年6.56含建设期 12 个月15财务内部收益率13.51%所得税后16财务净现值万

10、元-499.96所得税后泓域/多媒体智能终端芯片项目工程网络计划技术第三章第三章 工程网络计划技术工程网络计划技术一、时间参数判定时间参数判定(一)关键线路和计算工期的判定1、关键线路的判定时标网络计划中的关键线路可从网络计划的终点节点开始。凡自始至终不出现波形线的线路即为关键线路。因为只要不出现波形线,就说明在这条线路上相邻两项工作之间的时间间隔也就是说,在计算工期等于计划工期的前提下,这些工作的总时差和自由时差全部为零。2、计算工期的判定网络计划的计算工期应等于终点节点所对应的时标值与起点节点所对应的时标值之差。(二)相邻两项工作之间时间间隔的判定除了以终点节点为完成节点的工作外,还可用工

11、作箭线中波形线的水平投影长度表示工作与其后期工作之间的时间间隔。二、时标网络计划绘制时标网络计划绘制泓域/多媒体智能终端芯片项目工程网络计划技术时标网络计划宜按各项工作的最早开始时间编制。因此,在编制时标网络计划时,应使每一个节点和每一项工作(包括虚工作)尽量向左靠,直至不出现从右向左的逆向箭线为止。在编制时标网络计划之前,应先按已确定的时间单位绘制时标网络计划表。时间坐标可以标注在时标网络计划表的顶部或底部。当网络计划的规模比较大,且比较复杂时,可以在时标网络计划表的顶部和底部同时标注时间坐标。必要时,还可以在顶部时间坐标之上或底部时间坐标之下同时加注日历。时标网络计划表见,表中的刻度线以细

12、线为宜;为使图表清晰简洁,此线也可不画或少画。(一)直接绘制法所谓直接绘制法,是指不计算时间参数,直接按无时标的网络计划草图绘制时标网络计划的一种时标网络计划表的绘制方法。绘制过程如下。(1)将网络计划的起点节点定位在时标网络计划表的起始刻度线上。(2)按工作的持续时间绘制以网络计划起点节点为开始节点的工作箭线。(3)除网络计划的起点节点外,其他节点必须在所有以该节点为完成节点的工作箭线均绘出后,定位在这些工作箭线中最迟的箭线末泓域/多媒体智能终端芯片项目工程网络计划技术端。当某些工作箭线的长度不足以到达该节点时,须用波形线补足,并将箭头画在与该节点的连接处。(4)当某个节点位置确定后,即可绘

13、制以该节点为开始节点的工作箭线。(5)利用上述方法从左至右依次确定其他各个节点的位置,直至绘出网络计划的终点节点。三、网络计划实施中的检查与分析网络计划实施中的检查与分析在工程网络计划执行过程中,当需要将收集到的实际进展数据与计划进度数据进行比较分析时,可使用前锋线比较法和列表比较法这两种常用的比较方法。(一)前锋线比较法前锋线比较法是指在时标网络计划中通过绘制某检查时刻工程实际进度前锋线,进行工程实际进度与计划进度比较的方法。所谓前锋线,是指在原时标网络计划中,从检查时刻的时标点出发,用点画线依次将各项工作实际进展位置点连接而成的折线。前锋线比较法就是通过实际进度前锋线与原进度计划中各项工作

14、箭线交点的位置来判断工作实际进度与计划进度的偏差,进而判定该偏差对后续工作及总工期影响程度的一种方法。采用前锋线比较法进行实际进度与计划进度比较的步骤如下泓域/多媒体智能终端芯片项目工程网络计划技术1、绘制时标网络计划图工程实际进度前锋线是在时标网络计划图中标示出来的,为清晰起见,可在时标网络计划图的上方和下方各设一时间坐标。2、绘制实际进度前锋线实际进度前锋线一般从时标网络计划图上方时间坐标的检查日期开始,依次连接相邻工作的实际进展位置点,最后与时标网络计划图下方时间坐标的检查日期相连接。工作实际进展位置点的标定方法有以下两种。(1)按工作已完任务量的比例进行标定。假设工程网络计划中各项工作

15、进展均为匀速进展,根据实际进度检查时刻该工作已完任务量占其计划完成总任务量的比例,在工作箭线上从左至右按相同比例标定其实际进展位置点。(2)按尚需作业时间进行标定。当某些工作的持续时间难以按实物工程量来计算而只能凭经验估算时,可以先估算出检查时刻到该工作全部完成尚需作业的时间,然后在该工作箭线上从右向左逆向标定其实际进展位置点。3、进行实际进度与计划进度的比较泓域/多媒体智能终端芯片项目工程网络计划技术前锋线可以直观反映出检查日期有关工作实际进度与计划进度之间的关系。对某项工作来说,其实际进度与计划进度之间的关系存在以下三种情况。(1)工作实际进展位置点落在检查日期的左侧,表明该工作实际进度拖

16、后,拖后的时间为二者之差。(2)工作实际进展位置点与检查日期重合,表明该工作实际进度与计划进度一致。(3)工作实际进展位置点落在检查日期的右侧,表明该工作实际进度超前,超前的时间为二者之差。4、预测工作进度偏差对后续工作及总工期的影响通过比较实际进度与计划进度确定工作进度偏差后,可根据工作的自由时差和总时差预测该进度偏差对后续工作及总工期的影响。由此可见,前锋线比较法既适用于工作实际进度与计划进度之间的局部比较,又可用来分析和预测工程项目整体进度状况。值得注意的是,以上比较是针对匀速进展的工作。对于非匀速进展的工作,比较方法较复杂,此处不再赘述。(二)列表比较法当工程进度计划用非时标网络图表示

17、时,可以采用列表比较法进行实际进度与计划进度的比较。这种方法是通过记录检查日期应进行泓域/多媒体智能终端芯片项目工程网络计划技术的工作名称及已作业时间,然后列表计算有关时间参数,并根据工作总时差进行实际进度与计划进度比较的方法。采用列表比较法进行实际进度与计划进度比较的步骤如下。(1)对于实际进度检查日期应进行的工作,根据已作业时间,确定其尚需作业的时间。2)根据原进度计划计算检查日期应进行的工作从检查日期到原计划最迟完成时尚余时间。(2)计算工作尚有总时差,其值等于工作从检查日期到原计划最迟完成时尚余时间与该工作尚需作业时间之差。(3)比较实际进度与计划进度,存在以下四种情况。1)工作尚有总

18、时差与原有总时差相等时,说明该工作实际进度与计划进度一致。2)工作尚有总时差大于原有总时差时,说明该工作实际进度超前,超前的时间为二者之差。3)工作尚有总时差小于原有总时差,且仍为非负值时,说明该工作实际进度拖后,拖后的时间为二者之差,但不影响总工期。4)工作尚有总时差小于原有总时差,且为负值时,说明该工作实际进度拖后,拖后的时间为二者之差,此时工作实际进度偏差将影响总工期。泓域/多媒体智能终端芯片项目工程网络计划技术四、网络计划调整方法网络计划调整方法当实际进度偏差影响到后续工作、总工期而需要调整进度计划时,要对工作计划进行调整,调整方法主要有改变某些工作间的逻辑关系、缩短某些工作的持续时间

19、。(一)改变某些工作间的逻辑关系当工程网络计划实施中产生的进度偏差影响到总工期,且有关工作的逻辑关系允许改变时,可以改变关键线路和超过计划工期的非关键线路上的有关工作之间的逻辑关系,以此达到缩短工期的目的。如将顺序进行的工作改为平行作业、搭接作业或分段组织流水作业等,都可以有效地缩短工期。(二)缩短某些工作的持续时间这种方法不改变工程网络计划中各项工作之间的逻辑关系,而是通过采取增加资源投入、提高劳动效率等措施来缩短某些工作的持续时间,使工程进度加快,以保证按计划工期完成工程项目。这些持续时间被压缩的工作是位于关键线路和超过计划工期的非关键线路上的工作。同时,这些工作又是其持续时间可被压缩的工

20、作。这样的调整通常可在网络计划图上直接进行。为缩短某些工作的持续时间而增加的投入,可以从工程项目外部新调入资源,如增加施工机械、施工队伍等;也可利用非关键工作的泓域/多媒体智能终端芯片项目工程网络计划技术机动时间,将非关键线路上的资源调整到所需压缩持续时间的工作上;还可以通过加班等增加工作时间的方式来缩短某些工作的持续时间,从而达到缩短工期的目的。泓域/多媒体智能终端芯片项目工程网络计划技术第四章第四章 项目背景分析项目背景分析一、产业环境分析产业环境分析综合考虑宏观环境和发展条件,今后五年经济社会发展的总体目标是:到 2020 年,惠及全省人民的小康社会全面建成,基本形成现代化建设框架格局,

21、部分领域和区域实现现代化,综合竞争优势大幅提升,力争实现由经济大省向经济强省的跨越,综合实力进入全国第一方阵,成为促进中部崛起的核心支撑和带动全国发展的新空间,富强民主文明和谐美丽的现代化新河南建设展现出更加美好前景。经济保持较高速度增长。在提高发展平衡性、包容性、可持续性的基础上,全省地区生产总值和城乡居民人均收入比 2010 年翻一番以上。主要经济指标年均增速高于全国平均水平,生产总值年均增长 8%左右,高于全国平均水平 1 个百分点以上,力争经济社会发展主要人均指标达到全国平均水平。转型升级和创新驱动实现新突破。工业化、信息化基本实现,先进制造业加快发展,新产业、新业态不断成长,服务业比

22、重明显提高,城镇化质量明显改善,户籍人口城镇化率大幅提升,农业现代化全国领先。中原城市群一体化进程明显加快,内陆开放高地基本形成。结构性改革取得决定性成果,投资效率和企业效率明显上升,泓域/多媒体智能终端芯片项目工程网络计划技术流通现代化水平大幅提升,消费对经济增长贡献继续加大。科技进步对经济增长的贡献率进一步提高,大众创业、万众创新力争走在全国前列,进入人才强省和人力资源强省、创新型省份行列。人民生活水平和质量普遍提高。就业比较充分。就业、教育、社保、医疗、住房、养老等公共服务体系更加健全,基本公共服务均等化水平稳步提高。收入差距缩小。教育现代化取得重要进展,全民受教育程度显著提高。现行国家

23、标准下农村贫困人口实现脱贫,贫困县全部摘帽,解决“三山一滩”区域性整体贫困。社会保障全民覆盖,人人享有基本医疗卫生服务,养老服务体系基本建成,住房保障体系进一步完善。物价总水平保持基本稳定。全民素质和社会文明程度明显提高。中国梦和社会主义核心价值观更加深入人心,良好思想道德风尚进一步弘扬,做文明人、办文明事蔚然成风,公民思想道德素质、科学文化素质、健康素质明显提高,全社会法治意识不断增强。现代公共文化服务体系基本建成,文化产业成为国民经济支柱性产业,文化软实力显著增强,华夏历史文明传承创新区建设取得显著成效。生态环境质量总体改善。资源节约型、环境友好型社会建设取得重大进展,生产方式和生活方式绿

24、色、低碳水平上升。能源和水资源消耗、建设用地、碳排放总量控制在国家下达计划内,主要污染泓域/多媒体智能终端芯片项目工程网络计划技术物排放总量大幅减少,空气和水环境质量明显提高。森林覆盖率和森林蓄积量持续增长。生态文明重大制度基本确立,生态系统步入良性循环。治理体系和治理能力现代化迈出重大步伐。重要领域和关键环节改革取得决定性成果,系统完备、科学规范、运行有效的制度体系基本形成,各方面制度更加成熟、更加定型。人民民主更加健全,法治建设水平明显提升,法治政府基本建成,司法公信力明显提高。二、输配电及控制设备行业概况输配电及控制设备行业概况输配电及控制设备是电力系统中重要的组成部分,其作用是接受、分

25、配和控制电能,保障用电设备和输电线路的正常工作,并将电能输送到用户。输配电及控制设备行业在支持电力系统发展、提高电力系统安全、保障各项电力设备和专用装备正常高效运作、保证国民经济可持续发展及经济安全方面发挥着重要作用。输配电及控制设备上游行业包括钢铁、有色金属、化工、机械设备等行业,是输配电及控制设备行业的主要成本来源;下游企业包括电力公司、输配电企业和工业企业等,是输配电及控制设备行业收入的主要来源。电力工业投资的不断增加带动了对输配电设备的需求,输配电设备在国民经济中的地位不断提升。根据前瞻产业研究院统计,我国输泓域/多媒体智能终端芯片项目工程网络计划技术配电及控制设备行业 2019 年实

26、现销售收入 41,820 亿元,2020 年预计销售收入 42,890 亿元。近年来,国家持续推进电网投资建设、新型城镇化建设,同时新能源(含风能、太阳能等)、新型基础设施建设(含数据中心等)等战略性新兴产业快速发展,为输配电及控制设备行业的快速发展提供了良好的机遇。三、必要性分析必要性分析(一)现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业,公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度,产品销售形势良好,产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展,公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段,不断挖掘产能潜力

27、,但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设,公司将有效克服产能不足对公司发展的制约,为公司把握市场机遇奠定基础。(二)公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级,公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动,不断研发新产品,提升产品精密化程度,将产品质量水平提升到同类产品的领先水泓域/多媒体智能终端芯片项目工程网络计划技术准,提高生产的灵活性和适应性,契合关键零部件国产化的需求,才能在与国外企业的竞争中获得优势,保持公司在领域的国内领先地位。泓域/多媒体智能终端芯片项目工程网络计划技术第五章第五章 经济收益分析经济收益分析一、基本假设及基础参数选

28、取基本假设及基础参数选取(一)生产规模和产品方案(一)生产规模和产品方案本期项目所有基础数据均以近期物价水平为基础,项目运营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑装产品及服务相对价格变化,同时,假设当年装产品及服务产量等于当年产品销售量。(二)项目计算期及达产计划的确定(二)项目计算期及达产计划的确定为了更加直观的体现项目的建设及运营情况,本期项目计算期为10 年,其中建设期 1 年(12 个月),运营期 9 年。项目自投入运营后逐年提高运营能力直至达到预期规划目标,即满负荷运营。二、经济评价财务测算经济评价财务测算(一)营业收入估算(一)营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入 45800.

29、00 万元;具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。表格题目营业收入、税金及附加和增值税估算表表格题目营业收入、税金及附加和增值税估算表单位:万元序序项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年泓域/多媒体智能终端芯片项目工程网络计划技术号号1营业收入29770.0034350.0038930.0045800.002增值税980.581172.471364.371652.212.1销项税3870.104465.505060.905954.002.2进项税2889.523293.033696.534301.793税金及附加117

30、.67140.69163.73198.263.1城建税68.6482.0795.51115.653.2教育费附加29.4235.1740.9349.573.3地方教育附加19.6123.4527.2933.04(二)达产年增值税估算(二)达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定,本期项目达产年应缴纳增值税计算如下:达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1652.21 万元。(三)综合总成本费用估算(三)综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用(其他制造费用、其他管理

31、费用、其他营业费用)、折旧费、摊销费和利息支出等。泓域/多媒体智能终端芯片项目工程网络计划技术本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行,根据谨慎财务测算,当项目达到正常生产年份时,按达产年经营能力计算,本期项目综合总成本费用 38804.65 万元,其中:可变成本 32675.82 万元,固定成本 6128.83 万元。达产年项目经营成本37121.60 万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。表格题目综合总成本费用估算表表格题目综合总成本费用估算表单位:万元序序号号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年

32、年1原材料、燃料费20175.2023279.0826382.9531038.772工资及福利费1637.051637.051637.051637.053修理费427.09427.09427.09427.094其他费用4018.694018.694018.694018.694.1其他制造费用347.60347.60347.60347.604.2其他管理费用268.43268.43268.43268.434.3其他营业费用3402.663402.663402.663402.665经营成本26258.0329361.9132465.7837121.606折旧费1080.781080.781080.

33、781080.78泓域/多媒体智能终端芯片项目工程网络计划技术7摊销费38.3838.3838.3838.388利息支出563.89563.89563.89563.899总成本费用27941.0831044.9634148.8338804.659.1其中:固定成本6128.836128.836128.836128.839.2可变成本21812.2524916.1328020.0032675.82(四)税金及附加(四)税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算,本期项目达产年应纳税金及附加198.26 万元。(五)利润总额及企业所得税(五)利润

34、总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定,本期项目达产年利润总额(PFO):利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=6797.09(万元)。企业所得税税率按 25.00%计征,根据规定本期项目应缴纳企业所得税,达产年应纳企业所得税:企业所得税=应纳税所得额税率=6797.0925.00%=1699.27(万元)。(六)利润及利润分配(六)利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额 6797.09 万元,缴纳企业所得税1699.27 万元,其正常经营年份净利润:净利润=达产年利润总额-企业所得税=6797.09-1699.27=5097.82(万元)。泓域/多媒体智能终端芯片项目工程网络计

35、划技术表格题目利润及利润分配表表格题目利润及利润分配表单位:万元序序号号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1营业收入29770.0034350.0038930.0045800.002税金及附加117.67140.69163.73198.263总成本费用27941.0831044.9634148.8338804.654利润总额1711.253164.354617.446797.095应纳所得税额1711.253164.354617.446797.096所得税427.81791.091154.361699.277净利润1283.442

36、373.263463.085097.828期初未分配利润0.001155.103175.525974.749可供分配的利润1283.443528.366638.6011072.5610法定盈余公积金128.34352.84663.861107.2611可供分配的利润1155.103175.525974.749965.3012未分配利润1155.103175.525974.749965.3013息税前利润2702.954519.336335.699060.25三、项目盈利能力分析项目盈利能力分析(一)财务内部收益率(所得税后)(一)财务内部收益率(所得税后)泓域/多媒体智能终端芯片项目工程网络计

37、划技术项目财务内部收益率(FIRR),系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率,本期项目财务内部收益率为:财务内部收益率(FIRR)=13.51%。本期项目投资财务内部收益率 13.51%,高于行业基准内部收益率,表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平,投资使用效率较高。(二)财务净现值(所得税后)(二)财务净现值(所得税后)所得税后财务净现值(FNPV)系指项目按设定的折现率,计算项目经营期内各年现金流量的现值之和:财务净现值(FNPV)=-499.96(万元)。以上计算结果表明,财务净现值-499.96 万元(大于 0),说明本期项目具有较强的盈

38、利能力,在财务上是可以接受的。(三)投资回收期(所得税后)(三)投资回收期(所得税后)投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间,是财务上投资回收能力的主要静态指标;全部投资回收期(Pt)=(累计现金流量开始出现正值年份数)-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量,本期项目投资回收期:投资回收期(Pt)=6.56 年。泓域/多媒体智能终端芯片项目工程网络计划技术本期项目全部投资回收期 6.56 年,要小于行业基准投资回收期,说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平,这表明项目的投资能够及时回收,盈利能力较强,故投资风险性相对较小。表格题目项目投资现金流量表表格题目项目投资现金

39、流量表单位:万元序序号号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1现金流入0.0029770.0034350.0038930.0045800.001.1营业收入0.0029770.0034350.0038930.0045800.002现金流出21646.4829296.8129952.0036000.0238443.362.1建设投资21646.480.002.2流动资金2921.11449.403370.511123.502.3经营成本26258.0329361.9132465.7837121.602.4税金及附加117.67140.

40、69163.73198.263所得税前净现金流量-21646.48473.194398.002929.987356.644累计所得税前净现金流量-21646.48-21173.29-16775.29-13845.31-6488.675调整所得税675.741129.831583.922265.06泓域/多媒体智能终端芯片项目工程网络计划技术6所得税后净现金流量-21646.4845.383606.911775.625657.377累计所得税后净现金流量-21646.48-21601.10-17994.19-16218.57-10561.20计算指标计算指标1、项目投资财务内部收益率(所得税前)

41、:19.21%;2、项目投资财务内部收益率(所得税后):13.51%;3、项目投资财务净现值(所得税前,ic=14%):5723.33 万元;4、项目投资财务净现值(所得税后,ic=14%):-499.96 万元;5、项目投资回收期(所得税前):5.77 年;6、项目投资回收期(所得税后):6.56 年。四、财务生存能力分析财务生存能力分析从经营活动、投资活动和筹资活动全部现金流量来看,计算期内各年累计盈余资金都大于零,运营期不需要增加维持运营所需投资,说明本期项目有足够的净现金流量维持正常生产运营活动,而且,累计盈余资金逐年增加,项目的现金流量状况较好;因此,本期项目具备较强的财务盈力能力。

42、五、偿债能力分析偿债能力分析泓域/多媒体智能终端芯片项目工程网络计划技术(一)债务资金偿还计划(一)债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息,到期还本”的模式偿还建设投资借款计算,还款期为 10 年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。(二)利息备付率测算(二)利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数(第三版)的规定,利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润(EBIT)与应付利息(PI)的比值,它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度,本期项目达产年利息备付率(ICR)为 16.07。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值,说明本期项目建成正常

43、运营后利息偿付的保障程度较高。(三)偿债备付率测算(三)偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数(第三版)的规定,偿债备付率系指在借款偿还期内,可用于还本付息的资金(EBITDA-TAX)与应还本付息金额(PD)的比值,它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度,本期项目达产年偿债备付率(DSCR)为15.04。泓域/多媒体智能终端芯片项目工程网络计划技术根据约定的还款方式对本期项目的计算表明,在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值,说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。表格题目借款还本付息计划表表格题目借款还本付息计划表单位:万元序序号号项目项目第第

44、 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1借款1.1期初借款余额11507.9211507.9211507.9211507.921.2当期还本付息281.94563.89563.89563.89563.891.2.1还本1.2.2付息281.94563.89563.89563.89563.891.3期末借款余额11507.9211507.9211507.9211507.9211507.922利息备付率16.073偿债备付率15.04六、经济评价结论经济评价结论根据谨慎财务测算,项目达产后每年营业收入 45800.00 万元,综合总成本费用 3880

45、4.65 万元,税金及附加 198.26 万元,净利润5097.82 万元,财务内部收益率 13.51%,财务净现值-499.96 万元,全泓域/多媒体智能终端芯片项目工程网络计划技术部投资回收期 6.56 年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。综上所述,本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。泓域/多媒体智能终端芯片项目工程网络计划技术第六章第六章 项目进度计划项目进度计划一、项目进度安排项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况,xx 集团有限公司将项目工程的建设周期确定为 12 个月,其工作内容包括:项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设

46、备安装调试、试车投产等。表格题目项目实施进度计划一览表表格题目项目实施进度计划一览表单位:月单位:月序号序号工作内容工作内容1 12 23 34 45 56 67 78 89 91010 1111 12121可行性研究及环评 2项目立项 3工程勘察建筑设计 4施工图设计 5项目招标及采购 6土建施工 7设备订购及运输 8设备安装和调试 9新增职工培训 10项目竣工验收 泓域/多媒体智能终端芯片项目工程网络计划技术11项目试运行 12正式投入运营二、项目实施保障措施项目实施保障措施施工中应遵照执行下列工期保证措施,按合同规定如期完成。1、项目建设单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方

47、面给予充分保证。2、选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入该项目施工。3、认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。4、科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。5、项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。泓域/多媒体智能终端芯片项目工程网络计划技术第七章第七章 投资估算及资金筹措投资估算及资金筹措一、投资估算的编制说明投资估算的编制说明(一)投资

48、估算的依据(一)投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括:建设投资、建设期利息和流动资金,估算的主要依据包括:1、建设项目经济评价方法与参数(第三版)2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定(二)项目费用与效益范围界定(二)项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用;项目效益界定为运营期所产生的各项收益,并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。二、建设投资估算建设投资估算泓域/多媒体智能终端芯片项

49、目工程网络计划技术本期项目建设投资 21646.48 万元,包括:工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。(一)工程费用(一)工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等;工程建设其他费用包括:建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用,合计 18305.77 万元。1、建筑工程费估算根据估算,本期项目建筑工程费为 10074.40 万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家(商)报价和类似工程设备价格,同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行,并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为 7707.97 万

50、元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为 523.40 万元。(二)工程建设其他费用(二)工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为 2913.11 万元。(三)预备费(三)预备费本期项目预备费为 427.60 万元。泓域/多媒体智能终端芯片项目工程网络计划技术表格题目建设投资估算表表格题目建设投资估算表单位:万元序号序号项目项目建筑工程建筑工程设备购置设备购置安装工程安装工程其他费用其他费用合计合计1工程费用10074.407707.97523.4018305.771.1建筑工程费10074.4010074.401.2设备购置费7707.977707.971.3安装工程费523.40523

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