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1、 XXX有限公司电光源玻璃管生产项目可行性研究报告编制单位:北京中投信德工程咨询有限公司编制工程师:中投信德杨刚目 录第一章 总 论11.1项目概要11.1.1项目名称11.1.2项目建设单位11.1.3项目建设性质11.1.4项目建设地点11.1.5项目负责人11.1.6项目投资规模11.1.7项目建设规模21.1.8项目资金来源21.1.9项目建设期限21.2项目建设单位介绍31.3编制依据31.4 编制原则41.5研究范围51.6主要经济技术指标51.7综合评价6第二章 项目市场分析82.1建设地经济发展概况82.2我国电光源玻璃管生产行业发展状况分析112.3我国电光源玻璃管生产行业发
2、展趋势分析122.4市场小结13第三章 项目建设的背景和必要性143.1项目提出背景143.2项目建设必要性分析153.2.1有利于促进我国电光源玻璃管生产工业快速发展的需要153.2.2提升技术进步,满足电光源玻璃管生产行业生产高品质产品的需要163.2.3符合现行产业政策及清洁生产要求173.2.4提升我国电光源玻璃管生产产品研发和技术创新水平的需要173.2.5提升企业竞争力水平,有助于企业长远战略发展的需要173.2.6增加当地就业带动产业链发展的需要183.3项目建设可行性分析183.3.1政策可行性183.3.2技术可行性193.3.3管理可行性203.4分析结论20第四章 项目建
3、设条件214.1项目选址214.2项目建设条件214.2.1区域位置214.2.2地形特征224.2.3气候特征224.2.4交通优势234.2.5经济发展环境23第五章 总体建设方案275.1总图布置原则275.2土建方案275.2.1总体规划方案275.2.2土建工程方案285.3主要建设内容295.4工程管线布置方案295.4.1给排水295.4.2供电315.5道路设计335.6总图运输方案345.7土地利用情况345.7.1项目用地规划选址345.7.2用地规模及用地类型34第六章 产品方案及技术方案366.1主要产品方案366.2产品质量指标366.3产品价格制定原则366.4产品
4、生产规模确定366.5项目生产工艺简述376.5.1产品工艺方案选择376.5.2工艺技术流程及简述37第七章 原料供应及设备选型387.1主要原材料供应387.2主要设备选型387.2.1设备选型原则387.2.2主要设备明细39第八章 节约能源方案408.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范408.2建设项目能源消耗种类和数量分析408.2.1能源消耗种类408.2.2能源消耗数量分析408.3项目所在地能源供应状况分析418.4主要能耗指标及分析418.5节能措施和节能效果分析428.5.1工业节能428.5.2节水措施428.5.3建筑节能438.5.4企业节能管理448.6结论4
5、4第九章 环境保护与消防措施469.1设计依据及原则469.1.1环境保护设计依据469.1.2设计原则469.2建设地环境条件469.3 项目建设和生产对环境的影响479.3.1 项目建设对环境的影响479.3.2 项目生产过程产生的污染物489.4 环境保护措施方案489.4.1 项目建设期环保措施489.4.2 项目运营期环保措施499.5绿化方案509.6消防措施509.6.1设计依据509.6.2防范措施519.6.3消防管理529.6.4消防措施的预期效果52第十章 劳动安全卫生5410.1 编制依据5410.2概况5410.3 劳动安全5410.3.1工程消防5410.3.2防火
6、防爆设计5510.3.3电力5510.3.4防静电防雷措施5510.4劳动卫生5610.4.1防暑降温5610.4.2卫生5610.4.3噪声5610.4.4照明5610.4.5个人防护5610.4.6安全教育及防护56第十一章 企业组织机构与劳动定员5811.1组织机构5811.2劳动定员5811.3人力资源管理5811.4福利待遇59第十二章 项目实施规划6012.1建设工期的规划6012.2 建设工期6012.3实施进度安排60第十三章 投资估算与资金筹措6113.1投资估算依据6113.2建设投资估算6113.3流动资金估算6213.4资金筹措6213.5项目投资总额6213.6资金使
7、用和管理65第十四章 财务及经济评价6614.1销售收入及成本费用估算6614.1.1基本数据的确立6614.1.2产品成本6714.1.3平均产品利润6814.2财务评价6814.2.1项目投资回收期6814.2.2项目投资利润率6914.2.3不确定性分析6914.3经济效益评价结论72第十五章 风险分析及规避7415.1项目风险因素7415.1.1不可抗力因素风险7415.1.2市场风险7415.1.3资金管理风险7415.2风险规避对策7415.2.1不可抗力因素风险规避对策7515.2.2市场风险规避对策7515.2.3资金管理风险规避对策75第十六章 结论与建议7616.1结论76
8、16.2建议76电光源玻璃管生产项目可行性研究报告模版仅供参考或编写过程中格式借鉴使用,不作为实际项目投资使用。本报告中所发表的观点和结论仅供报告持有者参考使用;报告编制人员对本报告披露的信息不作承诺性保证,也不对各级政府部门(客户或潜在投资者)因参考报告内容而产生的相关后果承担法律责任;因此,报告的持有者和审阅者应当完全拥有自主采纳权和取舍权,敬请本报告的所有读者给予谅解!如果需要根据您自身的实际情况定制编写可研报告,则需要您提供一下项目基本资料,具体咨询l86-OO72-889O杨刚工程师!第 5 页第一章 总 论1.1项目概要1.1.1项目名称电光源玻璃管生产项目1.1.2项目建设单位X
9、XX有限公司1.1.3项目建设性质新建项目1.1.4项目建设地点本项目建设地址是昆明市1.1.5项目负责人报告定制编写:l86-OO72-889O杨刚 工程师1.1.6项目投资规模本次建设项目的总投资为52000.00万元,其中,建设投资为38971.20万元(土建工程为17002.00万元,设备及安装投资13000.00万元,土地费用8100.00万元,其他费用为280.02万元,预备费589.18万元),建设期利息为1528.80万元,铺底流动资金为11500.00万元。本次项目建成后,达产年可实现年产值96000.00万元,计算期内年均销售收入为75130.43万元,年均利润总额1511
10、3.53万元,年均净利润11335.15万元,年上缴税金及附加为402.37万元,年均上缴增值税为3353.09万元,年均上缴所得税为3778.38万元;投资利润率为29.06%,投资利税率36.29%,税后财务内部收益率19.88%,税后投资回收期(含建设期)为5.28年。1.1.7项目建设规模本项目达产年设计生产能力:电光源玻璃管生产。本次项目占地面积180亩,总建筑面积109050.00平方米;主要建设内容及规模如下:主要建筑物、构筑物一览表工程类别工段名称层数占地面积(m2)建筑面积(m2)1、主要建筑工程生产车间135000.0035000.00原料库房115000.0015000.
11、00成品库房122000.0022000.00办公综合楼82200.0017600.00职工宿舍及食堂82200.0017600.00门卫室及配电房1650.00650.00其他辅助设施11200.001200.00合计78250.00109050.002、公共设施道路硬化及停车场工程127500.0027500.00绿化景观工程114000.0014000.001.1.8项目资金来源本项目总投资资金52000.00万元人民币,资金来源为项目企业自筹资金31200.00万元,申请银行贷款20800.00万元。1.1.9项目建设期限本项目建设从20XX年5月202X年10月,建设工期共计18个月
12、。1.2项目建设单位介绍*动力信息科技有限责任公司成立于2003年,注册资金1000万元,注册地成都市高新区,是国家认定的高新技术企业、省软件骨干企业、国内领先的信息服务提供商。业务范围涵盖国内三大电信运营商及全球呼叫外包服务,并承担国家科技部、省、成都市技术*项目。*动力公司研发了基于云计算的在线服务平台,可快速接入移动、联通、电信网络,实现通过语音、短信、微信等方式进行营销、服务的功能,通过云服务平台,客服人员可以在家里、单位和其他有通讯的地方为客户提供全方位的在线呼叫服务,虚拟化的云呼叫服务系统也可以灵活部署在学校、机关、企业等地方,实现服务人员可以在任何时间、任何地点为客户提供语音在线
13、服务。*性的设计共享云呼叫服务平台商业模式,可以在学校等地快速建设在线呼叫团队,同时系统也支持全职妈妈、社会人员都加入云呼叫服务平台,利用自身空闲时间,由平台动态分配商业呼叫服务,为客户提供商业呼叫服务获取相关收入,解决就业问题。合作伙伴:中国移动、中国电信、中国联通、电视台、重庆邮电大学、成都中医药大学、成都地税局、福彩、体彩、世界500强美国安捷伦科技公司、中德安联保险等。1.3编制依据1. 中华人民共和国国民经济和社会发展“十三五”规划纲要;2. 昆明市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要;3. 国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年);4. 电光源玻璃管生产工业发展规
14、划(2016-2020年);5. 中国制造2025;6. 建设项目经济评价方法与参数及使用手册(第三版);7. 工业可行性研究编制手册;8. 现代财务会计;9. 工业投资项目评价与决策;10. 项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据;11. 国家公布的相关设备及施工标准。1.4 编制原则 (1)充分利用企业现有基础设施条件,将该企业现有条件(设备、场地等)均纳入到设计方案,合理调整,以减少重复投资。(2)坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则,确保工程质量,以达到企业的高效益。(3)认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定,执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。(4
15、)设计中尽一切努力节能降耗,节约用水,提高能源的重复利用率。(5)注重环境保护,设计中注重建设垃圾处理方案,在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。(6)注重劳动安全和卫生,设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。1.5研究范围本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证;对产品的行业市场需求情况进行了重点分析和预测,确定了本项目的经营纲领;对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议;对工程投资,经营成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价;对项目建设及运营中出现风险因素作出分析,重点阐述规避对策。1.6主要经济技术
16、指标项目主要经济技术指标表序号项目名称单位数据和指标一主要指标1达产年设计生产产能1.1电光源玻璃管生产系列产品万吨/年X02总用地面积亩180.003总建筑面积109050.004道路硬化工程27500.005绿化面积14000.006总投资资金,其中:万元52000.006.1建筑工程费用万元17002.006.2设备及安装费用万元13000.006.3土地费用万元8100.006.4其他费用万元280.026.5预备费用万元589.186.6建设期利息万元1528.806.7铺底流动资金万元11500.00二主要数据1达产年年产值万元96000.002年均销售收入万元75130.433年
17、平均利润总额万元15113.534年均净利润万元11335.155年销售税金及附加万元402.376年均增值税万元3353.097年均所得税万元3778.388项目定员人10509建设期个月18三主要评价指标1项目投资利润率%29.06%2项目投资利税率%36.29%3税后财务内部收益率%19.88%4税前财务内部收益率%26.60%5税后财务净现值(ic=8%)万元40,654.166税前财务净现值(ic=8%)万元66,396.307投资回收期(税后)含建设期年5.288投资回收期(税前)含建设期年4.399盈亏平衡点%38.93%1.7综合评价本项目重点研究“电光源玻璃管生产项目”的设计
18、与建设,项目建成后,可满足当前电光源玻璃管生产消费市场的极大需求,推动我国相关产业的快速发展,对地方经济建设有积极的积极促进作用。项目产品市场前景广阔。且该项目投产后,可以带动本地相关配套企业的发展,提供更多的就业机会。本项目建设符合国家产业政策,选址符合昆明市规划的相关要求。该项目选用先进技术和设备,能达到清洁生产水平,项目营运过程中充分体现了循环经济的理念。污染治理措施能够满足环保管理的要求,废气、废水、噪声、固体废物均能实现达标排放和安全处置。项目的实施符合我国产业发展政策,是推动我国电光源玻璃管生产产业技术升级的重要举措,符合我国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业,增加当
19、地利税,带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群,拉大产业链条,对项目建设地乃至我国的经济发展起到很大的促进作用。因此,本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益,还具有很强的社会效益。综上所述,该项目市场前景看好,经济效益、社会效益显著,因此,项目可行且必要。第二章 项目市场分析2.1建设地经济发展概况2018年,昆明地区生产总值5206.90亿元,按可比价格计算,比上年增长8.4%。其中,第一产业增加值222.16亿元,增长6.3%;第二产业增加值2038.02亿元,增长10.0%;第三产业增加值2946.72亿元,增长7.3%。三次产业结构由上年4.3:38.4:57.3调整为4.
20、3:39.1:56.6,三次产业对GDP增长的贡献率分别为3.3%、47.4%和49.3%。全市人均生产总值76387元,增长7.4%,按年均汇率折算为11543美元。2018年,昆明全年非公有制经济实现增加值2270.73亿元,比上年增长9.9%,占GDP比重为46.7%。全年新登记各类型市场主体14.90万户。其中,新登记企业4.64万户,增长0.2%;新登记个体工商户10.20万户,增长72.3%。2018年,昆明居民消费价格比上年上涨1.7%。其中,食品烟酒类上涨0.8%,衣着类上涨2.6%,居住类下降0.2%,生活用品及服务类上涨1.1%,交通和通信类上涨3.5%,教育文化和娱乐类上
21、涨4.2%,医疗保健类上涨3.7%,其他用品和服务类上涨0.8%。全年商品零售价格比上年上涨1.1%;工业生产者出厂价格上涨3.8%;工业生产者购进价格上涨2.6%。2018年,昆明一般公共预算收入595.63亿元,比上年增长6.2%。其中,税收收入477.07亿元,增长16.1%,占一般公共预算收入的比重80.1%,比上年同期提高6.8个百分点。一般公共预算支出756.80亿元,下降2.5%。其中,民生支出557.83亿元,占全市一般公共预算收入的比重73.7%。全年城镇新增就业16.47万人,城镇下岗失业人员再就业4.14万人,年末城镇登记失业率为3.09%。农村劳动力转移就业17.9万人
22、次2018年,昆明全年全部工业增加值1266.94亿元,比上年增长13.6%。规模以上工业增加值增长14.0%。分经济类型看,国有及国有控股企业增长20.3%,股份制企业增长4.2%,外商及港澳台商投资企业下降4.3%,集体企业下降30.9%,股份合作企业增长11.8%。分门类看,采矿业下降10.5%;制造业增长16.6%;电力、热力、燃气及水生产和供应业增长6.9%。2018年,昆明重点行业中,烟草制品业增长2.1%,石油、煤炭及其他燃料加工业增长1.68倍,化学原料及化学制品制造业增长6.3%,冶金工业增长21.7%,装备制造业下降4.3%,医药制造业增长1.5%,电力、热力生产和供应业增
23、长5.2%。六大高耗能行业增加值增长36.4%。2018年,昆明全年规模以上工业企业实现主营业务收入4552.25亿元,比上年增长22.6%;实现利润总额222.67亿元,增长29.1%。全年规模以上工业企业产品销售率98.3%,每百元主营业务收入中的成本为80.16元,年末规模以上工业企业资产负债率为56.8%。 2018年,昆明地区生产总值5206.90亿元,按可比价格计算,比上年增长8.4%。其中,第一产业增加值222.16亿元,增长6.3%;第二产业增加值2038.02亿元,增长10.0%;第三产业增加值2946.72亿元,增长7.3%。三次产业结构由上年4.3:38.4:57.3调整
24、为4.3:39.1:56.6,三次产业对GDP增长的贡献率分别为3.3%、47.4%和49.3%。全市人均生产总值76387元,增长7.4%,按年均汇率折算为11543美元。2018年,昆明全年非公有制经济实现增加值2270.73亿元,比上年增长9.9%,占GDP比重为46.7%。全年新登记各类型市场主体14.90万户。其中,新登记企业4.64万户,增长0.2%;新登记个体工商户10.20万户,增长72.3%。2018年,昆明居民消费价格比上年上涨1.7%。其中,食品烟酒类上涨0.8%,衣着类上涨2.6%,居住类下降0.2%,生活用品及服务类上涨1.1%,交通和通信类上涨3.5%,教育文化和娱
25、乐类上涨4.2%,医疗保健类上涨3.7%,其他用品和服务类上涨0.8%。全年商品零售价格比上年上涨1.1%;工业生产者出厂价格上涨3.8%;工业生产者购进价格上涨2.6%。2018年,昆明一般公共预算收入595.63亿元,比上年增长6.2%。其中,税收收入477.07亿元,增长16.1%,占一般公共预算收入的比重80.1%,比上年同期提高6.8个百分点。一般公共预算支出756.80亿元,下降2.5%。其中,民生支出557.83亿元,占全市一般公共预算收入的比重73.7%。全年城镇新增就业16.47万人,城镇下岗失业人员再就业4.14万人,年末城镇登记失业率为3.09%。农村劳动力转移就业17.
26、9万人次。2018年,昆明全年全部工业增加值1266.94亿元,比上年增长13.6%。规模以上工业增加值增长14.0%。分经济类型看,国有及国有控股企业增长20.3%,股份制企业增长4.2%,外商及港澳台商投资企业下降4.3%,集体企业下降30.9%,股份合作企业增长11.8%。分门类看,采矿业下降10.5%;制造业增长16.6%;电力、热力、燃气及水生产和供应业增长6.9%。2018年,昆明重点行业中,烟草制品业增长2.1%,石油、煤炭及其他燃料加工业增长1.68倍,化学原料及化学制品制造业增长6.3%,冶金工业增长21.7%,装备制造业下降4.3%,医药制造业增长1.5%,电力、热力生产和
27、供应业增长5.2%。六大高耗能行业增加值增长36.4%。2018年,昆明全年规模以上工业企业实现主营业务收入4552.25亿元,比上年增长22.6%;实现利润总额222.67亿元,增长29.1%。全年规模以上工业企业产品销售率98.3%,每百元主营业务收入中的成本为80.16元,年末规模以上工业企业资产负债率为56.8%。2018年,昆明建筑业总产值3194.47亿元,比上年增长8.4%。其中,建筑工程产值2907.24亿元,增长11.8%;安装工程产值225.65亿元,增长11.0%。全市总承包和专业承包建筑业企业房屋建筑施工面积10511.55万平方米,增长3.7%。其中,本年新开工面积5
28、171.86万平方米,增长25.2%;房屋建筑竣工面积3157.42万平方米,下降4.7%。全年资质等级以上建筑企业1356个,比上年增加49个。全年建筑业增加值771.82亿元,按可比价计算,比上年增长3.5%。2.2我国电光源玻璃管生产行业发展状况分析作为国民经济传统支柱产业、重要的民生产业和国际竞争优势明显产业的电光源玻璃管生产工业,在繁荣市场、吸纳就业、增加农民收入、加快城镇化进程以及促进社会和谐发展等方面发挥了重要作用。尽管外部环境不断变化,中国电光源玻璃管生产工业当前在国民经济中仍保持着稳定地位,并发挥着日渐重要的作用。但随着全球电光源玻璃管生产产业格局的进一步调整,我国电光源玻璃
29、管生产工业发展正面临发达国家“再工业化”和发展中国家加快推进工业化进程的“双重挤压”。中国电光源玻璃管生产工业正处于由大而强的关键转型期。当然随着“中国制造2025”的落地实施,作为中国传统支柱产业的中国电光源玻璃管生产行业在传统电光源玻璃管生产技术与新技术之间的差距不断拉大的情况下也在进行着一场变革。随着电光源玻璃管生产工业“十三五”发展规划的发布,中国电光源玻璃管生产行业正式迈进智能化、数字化的转型当中。电光源玻璃管生产行业发展空间从产业发展层面看,电光源玻璃管生产工业与信息技术、互联网深度融合对传统生产经营方式提出挑战的同时,也为产业的创新发展提供了广阔空间。“中国制造2025”“互联网
30、+”推动信息技术在电光源玻璃管生产行业设计、生产、营销、物流等环节的深入应用,将推动生产模式向柔性化、智能化、精细化转变,由传统生产制造向服务型制造转变。大数据、云平台、云制造、电子商务和跨境电商发展将催生新业态、新模式。随着社会的进步和发展,在大环境、消费者需求、成本等多重因素变化影响下,中国电光源玻璃管生产行业也在逐渐发生新变化,主要分为“创新速度加快”、“消费需求多元”、“智能深度融入”三点:面对我国电光源玻璃管生产工业发展环境和形势的深刻变化,相关企业须积极把握需求增长与消费升级的趋势,利用好新一轮科技和产业变革的战略机遇,推动我国电光源玻璃管生产工业加快向中高端迈进。2.3我国电光源
31、玻璃管生产行业发展趋势分析技术进步和工艺创新成为促进产业升级和提升产品档次的主要动力。电光源玻璃管生产行业将着力增强自主创新能力,转变经济增长方式,提高经济运行的质量和效益,加快电光源玻璃管生产先进生产力建设。主要包括“三大创新”:科技创新、经营管理创新、产业链整合创新。以及新材料、新工艺的应用,将会有力地推进我国电光源玻璃管生产行业的结构调整,大大提高我国电光源玻璃管生产工艺技术水平,提高我国电光源玻璃管生产的技术含量和产品档次。ERP企业资源计划、PDM 产品数据管理系统及信息网络技术的广泛应用,将加快电光源玻璃管生产企业商品的购、销、存等流转过程,进一步规范企业运作流程,加速企业生产效率
32、,大大提高企业的市场应变能力。电光源玻璃管生产行业将逐步适应国际消费趋势的主流,由生产低档次产品向高品质、高档次及高附加值的产品转变,逐步完善上下游产业链,向价值链高端迈进。2.4市场小结综上可以看出,我国电光源玻璃管生产业及电光源玻璃管生产产品发展前景十分可观。市场需求十分旺盛。随着国内外消费需求的进一步增加,必将带动电光源玻璃管生产市场需求的进一步拉大。因此,项目正是适应市场需求而产生的,产品市场需求潜力较大,前景可观。第 13 页第三章 项目建设的背景和必要性这一部分主要应说明项目的发起过程、提出的理由、前期工作的发展过程、投资者的意向、投资的必要性等可行性研究的工作基础。为此,需将项目
33、的提出背景与发展概况作系统地叙述。说明项目提出的背景、投资理由、在可行性研究前已经进行的工作情况及其成果、重要问题的决策和决策过程等情况。在叙述项目发展概况的同时,应能清楚地提示出本项目可行性研究的重点和问题。3.1项目提出背景 说明国家有关的产业政策、技术政策、分析项目是否符合这些宏观经济要求。“十三五”期间,面对复杂的内外部环境,电光源玻璃管生产行业着力推进转型升级,依靠技术创新、管理提升和产品升级,全行业经济运行总体平稳,规模以上企业主要运行指标保持增长。为应对国内外电光源玻璃管生产市场的变化,政府大力推动并加快电光源玻璃管生产工业转型升级,电光源玻璃管生产产业产品结构逐步由低端产品向中
34、高端产品转移,目前高端市场需求激增,电光源玻璃管生产市场需求上升,供不应求。项目方结合我国电光源玻璃管生产行业发展较好的行业背景、电光源玻璃管生产等相关产品市场需求日益旺盛以及当前项目公司及项目实施地具备多方资源优势的情况下,提出的“电光源玻璃管生产项目”。项目企业将充分利用建设地资源、能源、人力成本优势以及产业基础优势,将该项目打造成当地颇具规模的电光源玻璃管生产开发生产基地。本次项目的建设对于加快昆明市电光源玻璃管生产行业结构优化升级,大力推进新型工业化发展进程,带动当地国民经济可持续发展具有积极的意义。该项目建设具备良好的市场发展空间,项目产品具有广泛的应用价值,具有良好的应用前景,其推
35、广应用将产生巨大的社会效益和经济效益。项目采用的技术成熟,环境零影响,运行费用少,抗风险能力强,符合国家的产业政策和环境保护政策,具有明显的投资优势和非常广阔的市场前景。因此,本次项目的提出恰合时宜且意义重大,项目建设具备一定的市场发展空间,项目实施将为项目方带来较为可观的经济效益与社会效益。3.2项目建设必要性分析一般从企业本身所获得的经济效益及项目对宏观经济、对社会发展所产生的影响两方面来说明投资的必要性。包括下面这些内容。企业获得的利润情况。企业可以提高产品质量,加强市场竞争力。扩大生产能力,改变产品结构。采用新工艺,节约能源,减少环境污染,提高劳动生产率。产品进入国际市场的优越条件和竞
36、争力。对当地经济、社会发展的积极影响。包括增加税收、提高就业率、提高科技水平等。3.2.1有利于促进我国电光源玻璃管生产工业快速发展的需要电光源玻璃管生产工业是我国传统支柱产业、重要民生产业和创造国际化新优势的产业,是科技和时尚融合、生活消费与产业用并举的产业,在美化人民生活、增强文化自信、建设生态文明、带动相关产业发展、拉动内需增长、促进社会和谐等方面发挥着重要作用。从国内经济环境看,国内需求将成为行业增长的重要驱动力。随着国内经济的持续快速增长,居民收入的稳定提升,将拉动内需市场的进一步发展。随着现代电光源玻璃管生产工业的快速发展,自动化、连续化和高效化已成为现代电光源玻璃管生产业生产的主
37、要方向,以减少中国电光源玻璃管生产品生产设备和技术与国际先进水平的差距。从而加大力度引进先进的电光源玻璃管生产设备和技术,注重消化与吸收,尤其要注重创新能力的提高,使电光源玻璃管生产品生产向创新之路发展。本次项目建设将大力引进国内外最先进的生产设备,建设设施完善的现代化车间,通过先进的电光源玻璃管生产加工技术和装备,促进我国电光源玻璃管生产工业在新时期继续快速健康发展,有利于将资源优势转变为经济优势,是加快我国经济繁荣发展的重要途径,因此本次项目的提出适时且必要。3.2.2提升技术进步,满足电光源玻璃管生产行业生产高品质产品的需要搞好电光源玻璃管生产技术进步与产业升级对于电光源玻璃管生产全行业
38、发展具有重要意义。全面提升行业核心竞争力,并发挥优势要素,做大做强。昆明市XX有限公司自成立以来一直从事电光源玻璃管生产电光源玻璃管生产的生产,技术已相当成熟,经过多年的发展与探索,已取得很大的成绩,项目的建设不仅可以弥补我国电光源玻璃管生产尖端技术的空白,还可有效满足电光源玻璃管生产行业生产高品质产品的需要。从电光源玻璃管生产企业来说,生产高端电光源玻璃管生产既是企业实力的象征,更是企业可持续发展的利润增长点,同时也是电光源玻璃管生产企业“做精”的战略选择。随着电光源玻璃管生产行业产品的创新开发和培育新的增长点,从而加快产品结构调整,重点开发高档次、高品位、高附加值产品,为行业创造新的经济增
39、长点,提高产品质量和品质,注重从加工生产向前端设计研发、后端市场终端控制延伸,引导并创造市场需求,以市场为导向,加强高品质产品开发,更好地满足消费者多层次的需求。面对一个变化迅速、日新月异、多元化、流行周期短的市场,项目企业将提高对市场的反应速度,在充分了解市场的情况下,采用新工艺、新技术和生产效率来生产产品,提高产品质量,快速生产出消费者所需要的产品,在新一轮的竞争中取得先机,从而满足当前市场对电光源玻璃管生产的市场需求。3.2.3符合现行产业政策及清洁生产要求本项目符合现行产业政策和地方发展规划,项目建设采用了先进的工艺技术和设备,符合清洁生产要求,各项污染物能够达标排放,污染物排放总量控
40、制方案符合当地环保要求,区域环境质量影响不大,环境风险可以接受。拟建项目将严格执行“三同时”制度、严格落实本报告书提出的各项环保措施。3.2.4提升我国电光源玻璃管生产产品研发和技术创新水平的需要本次项目以节能减排和提升品质为导向,实施多品种、系列化电光源玻璃管生产研发生产,是与国家产业政策密切相关的高端、高附加值、具有很好市场前景的产品研发制造,公司坚持以产品创新为动力,加快研发高端电光源玻璃管生产,在产品定位上,本项目将主要向低排放、低能耗、高智能化控制、多功能综合使用、先进制造工艺、人机工程化设计等方向发展,实现真正意义上的“零”排放。对推进昆明市产业结构调整和经济转型升级,夯实全省电光
41、源玻璃管生产产业、装备制造业等产业根基,带动全省经济发展具有重要意义。3.2.5提升企业竞争力水平,有助于企业长远战略发展的需要随着近年来国内电光源玻璃管生产行业的蓬勃发展,项目企业依托当地得天独厚的条件开发优势资源,深挖潜力提升项目产品的生产技术水平,本次“电光源玻璃管生产项目”将充分发挥技术领先优势与人才优势,通过企业技术改造提升技术水平,购置先进的技术装备,采用规模化生产经营,提升企业市场竞争力,充分利用本地资源,全力对电光源玻璃管生产进行研发及生产,以促进企业可持续性发展,有助于企业做大电光源玻璃管生产的生产主业,延伸企业产业链条,促进产业集群发展方面实现突破。本次项目建设将大力引进国
42、内外最先进的生产设备,建设设施完善的现代化车间,此举是项目公司长远战略规划中极为重要的一环,关系着企业未来的发展能量,因此本次项目的提出适时且必要。3.2.6增加当地就业带动产业链发展的需要本项目除少数的管理人员和关键岗位技术人员由项目公司解决外,新增员工均由当地招工解决,项目建成后,将为当地提供大量就业机会,吸收下岗职工与闲置人口再就业,将有力促进当地经济的繁荣发展和社会稳定;此外,项目的实施可带动我国电光源玻璃管生产及相关行业上下游产业的发展,为提高中国综合国力产生巨大而深远影响,对于搞活国民经济、增加国民收入、提高国民生活水平有着非常重要的意义。3.3项目建设可行性分析 3.3.1政策可
43、行性国务院印发中国制造2025中提出:持续推进企业技术改造。明确支持战略性重大项目和高端装备实施技术改造的政策方向,稳定中央技术改造引导资金规模,通过贴息等方式,建立支持企业技术改造的长效机制。推动技术改造相关立法,强化激励约束机制,完善促进企业技术改造的政策体系。支持重点行业、高端产品、关键环节进行技术改造,引导企业采用先进适用技术,优化产品结构,全面提升设计、制造、工艺、管理水平,促进钢铁、石化、工程机械、轻工、电光源玻璃管生产等产业向价值链高端发展。研究制定重点产业技术改造投资指南和重点项目导向计划,吸引社会资金参与,优化工业投资结构。围绕两化融合、节能降耗、质量提升、安全生产等传统领域
44、改造,推广应用新技术、新工艺、新装备、新材料,提高企业生产技术水平和效益。电光源玻璃管生产工业发展规划(2016-2020年)提出:全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神,牢固树立并贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,落实中国制造2025,以提高发展质量和效益为中心,以推进供给侧结构性改革为主线,以增品种、提品质、创品牌的“三品”战略为重点,增强产业创新能力,优化产业结构,推进智能制造和绿色制造,形成发展新动能,创造竞争新优势,促进产业迈向中高端,初步建成电光源玻璃管生产强国。在国家及项目当地政策的倾斜和政府的大力扶持下,科技、资本、土地、人才等资源将得到进一步整合,科技创
45、新中介平台、融资体系建设、创新机制、人才引进等方面将有新突破,从而为该项目创造了良好的政策环境。因此,本项目属于国家鼓励支持发展项目,符合国家大力发展产业链的战略部署,项目建设具备政策可行性。3.3.2技术可行性本项目拥有专业研究机构和国际一流技术团队,从理论基础研究到应用研究形成多种技术路线研究应用体系。本项目产品生产技术已经达到了成熟应用阶段,该工艺适合我国的国情。本项目建设在技术上可行。项目公司已做了大量前期准备工作,同时拥有国内一流的技术队伍,资金实力及人才优势较强。项目建成后将紧跟国内国际先进技术发展步伐,不断缩短技术更新周期,对生产各环节进行全程质量控制,确保本项目技术水平的先进地位。3.3.3管理可行性本项目将根据项目建设的实际需要,专门组建机构及经营队伍,负责项目规划、立项、设计、组织和实施。在经营管理方面将制定行之有效的各种企业管理制度和人才激励制度,确保本项目按照现代化方式运作。3.4分析结论本项目的建设符合我国的相关产业政策,从项目实施的必要性和建设可行性分析,本项目属于国家鼓励类的建设项目,有当地政府、各相关部门的支持,按国家基本建设程序进行实施,项目符合当地产业规划的工业产业布局建设要求,项目设计可靠合理,是一项具有良好的社会效益和经济效益的项目,可见,本项