南宁市文化新闻出版广电局(系统).docx

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1、南宁市文化新闻出版广电局(系统)2017年部门决算公开时间:二。一八年十月2101102事业单位医疗292. 76292. 762101103公务员医疗补助435.21435. 212101199其他行政事业单位医疗支出7. 577. 57211节能环保支出39. 8339.8321111污染减排39. 8339.832111103减排专项支出39. 8339.83221住房保障支出579. 03579. 0322102住房改革支出579. 03579. 032210201住房公积金579. 03579. 03229其他支出7. 007. 0022999其他支出7. 007. 00229990

2、1其他支出7. 007. 00注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。10表三:支出决算表单位:万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上 级支出经营支 出对附属 单位补 助支出科目编 码科目名称栏次123456合计35, 197. 247,296.8427, 900. 41207文化体育与传媒支出31,848. 264, 487. 2927, 360. 9720701文化8, 187.992,841.675, 346. 332070101行政运行808. 97808. 970. 002070104图书馆1,627.40701.88925.512070109群众文化1,399. 24468.

3、 69930. 552070110文化交流与合作120. 000. 00120. 002070111文化创作与保护2, 070. 06735. 431, 334. 632070112文化市场管理197. 22126. 7070. 522070199其他文化支出1,965. 110. 001,965. 1120702文物2,410. 83329. 582, 081.252070204文物保护440. 260. 00440. 262070205博物馆1, 727. 42201.621,525. 802070299其他文物支出243. 15127. 96115. 1920704新闻出版广播影视15,

4、 851.201,316. 0414, 535. 162070404广播2, 998. 47467. 452, 531.02112070405电视12,587. 63848. 5711,739. 062070406电影72. 1072. 102070408出版发行2. 582. 582070499其他新闻出版广播影视支出190. 42190. 3920707国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出1,366. 001, 366. 002070701资助国产影片放映4. 004. 002070799其他国家电影事业发展专项资金支出1,362.001, 362. 0020799其他文化

5、体育与传媒支出4, 032. 234, 032. 232079902宣传文化发展专项支出50. 0050. 002079903文化产业发展专项支出2,617. 772,617. 772079999其他文化体育与传媒支出1,364.471, 364. 47208社会保障和就业支出1,939. 121,696. 34242. 7820805行政事业单位离退休1,862. 931,641.73221. 202080501归口管理的行政单位离退休134. 00134. 002080502事业单位离退休785. 93781. 134. 802080505机关事业单位基本养老保险缴费支出648. 0064

6、8. 002080506机关事业单位职业年金缴费支出74.0074.002080599其他行政事业单位离退休支出221.004.60216.4020808抚恤76. 1954.6121.582080801死亡抚恤76. 1954.6121.58210医疗卫生与计划生育支出779. 54699. 3480. 2021004公共卫生15. 000. 0015. 002100409重大公共卫生专项15. 000. 0015. 0021011行政事业单位医疗764. 54699. 3465. 202101101行政单位医疗32. 1732. 17-12 -注:本表反映部门本年度各项支出情况。21011

7、02事业单位医疗292. 76227. 5665. 202101103公务员医疗补助432. 58432. 582101199其他行政事业单位医疗支出7. 037. 03211节能环保支出39. 8339. 8321111污染减排39. 8339. 832111103减排专项支出39. 8339. 83221住房保障支出579. 03413. 87165. 1722102住房改革支出579. 03413. 87165. 172210201住房公积金579. 03413. 87165. 17229其他支出11.460. 0011.4622999其他支出11.460. 0011.462299901

8、其他支出11.460. 0011.4613表四:财政拨款收入支出决算总表单位:万元注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。收入支出项目行 次金额项目行 次合计一般公共预算 财政拨款政府性基金预算 财政拨款栏次1栏次234一、一般公共预算财政拨款131,509. 05一、一般公共服务支出18二、政府性基金预算财政拨款21, 366. 00一、外交支出193三、国防支出204四、公共安全支出215五、教育支出226六、科学技术支出237七、文化体育与传媒支出2429, 469. 5828, 103. 581,366. 008八、社会保障和就业支

9、出251,939. 121,939. 129九、医疗卫生与计划生育支出26779. 54779. 5410十、节能环保支出2739.8339. 8311十一、住房保障支出28579. 03579. 0312十二、其他支出29本年收入合计1332, 875. 05本年支出合计3032,807. 1031,441. 101,366. 00年初财政拨款结转和结余147757. 78年末财政拨款结转和结余317825. 737825. 83一般公共预算财政拨款157757. 7832政府性基金预算财政拨款1633总计1740632. 83总计3440632. 8339266. 831, 366. 00

10、-14 -表五:一般公共预算财政拨款支出决算表单位:万元项目本年支出科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123合计31,441.107,296. 8424,144. 26207文化体育与传媒支出28, 103. 584, 487. 2923,616.2820701文化6, 434. 632,841.673, 592. 962070101行政运行808. 97808. 972070104图书馆1,627.40701.88925.512070109群众文化1,384. 74468. 69916. 052070110文化交流与合作120. 00120. 002070111文化创作与保护1,718

11、. 16735. 43982. 732070112文化市场管理197. 22126. 7070. 522070199其他文化支出578. 14578. 1420702文物2,238.41329. 581,908.832070204文物保护370. 55370. 552070205博物馆1,648. 24201.621,446. 622070299其他文物支出219.62127. 9691.6620704新闻出版广播影视15, 398. 311,316. 0414, 082. 262070404广播2, 998. 47467. 452, 531.02-15 -2070405电视12, 146.

12、74848. 5711,298. 172070406电影72. 1072. 102070408出版发行2. 582. 582070499其他新闻出版广播影视支出178.420. 03178. 3920799其他文化体育与传媒支出4, 032. 234, 032. 232079902宣传文化发展专项支出50.0050.002079903文化产业发展专项支出2,617. 772,617. 772079999其他文化体育与传媒支出1, 364. 471,364.47208社会保障和就业支出1,939. 121,696. 34242. 7820805行政事业单位离退休1,862. 931,641. 7

13、3221.202080501归口管理的行政单位离退休134. 00134. 002080502事业单位离退休785. 93781. 134. 802080505机关事业单位基本养老保险缴费支 出648. 00648. 002080506机关事业单位职业年金缴费支出74. 0074. 002080599其他行政事业单位离退休支出221.004.60216. 4020808抚恤76. 1954.6121.582080801死亡抚恤76. 1954.6121.58210医疗卫生与计划生育支出779. 54699. 3480.2021004公共卫生15.0015.002100409重大公共卫生专项15

14、. 0015.0021011行政事业单位医疗764. 54699. 3465. 202101101行政单位医疗32. 1732. 170. 002101102事业单位医疗292. 76227. 5665.202101103公务员医疗补助432. 58432. 5816注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2101199其他行政事业单位医疗支出7. 037. 03211节能环保支出39. 8339.8321111污染减排39. 8339.832111103减排专项支出39. 8339.83221住房保障支出579. 03413. 87165. 1722102住房改革支出579. 0

15、3413.87165. 172210201住房公积金579. 03413.87165. 17-17 -表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位:万元人员经费公用经费经济分 类科目 编码科目名称金额经济 分类 科目 编码科目名称金额金额301工资福利支出5, 110.81302商品和服务支出769. 8430101基本工资1,971.9830201办公费60. 8930102津贴补贴543. 7630202印刷费23. 1530103奖金189. 8930203咨询费30104其他社会保障缴费733. 3430204手续费0. 5230106伙食补助费30205水费12. 3230107绩效

16、工资949. 1330206电费48.8730108机关事业单位基本养老保险缴 费648. 0030207邮电费43. 8430109职业年金缴费74. 0030208取暖费0. 0030199其他工资福利支出0. 7330209物业管理费6. 62303对个人和家庭的补助1,416. 1930211差旅费134. 8830301离休费56. 9830212因公出国(境)费 用30302退休费850. 0230213维修(护)费22. 8730303退职(役)费0. 0030214租赁费3. 6030304抚恤金73. 2630215会议费23. 1830305生活补助12. 1830216培

17、训费19. 7930306救济费30217公务接待费7. 1930307医疗费0. 5830226劳务费7. 4030308助学金30227委托业务费30309奖励金0. 8630228工会经费65. 0030310生产补贴30229福利费43.4130311住房公积金419. 2030231公务用车运行维护 费93. 2330312提租补贴30239其他交通费用73. 8030313购房补贴30240税金及附加费用30314采暖补贴30299其他商品和服务支 出79. 3030315物业服务补贴310其他资本性支出0. 0030399其他对个人和家庭的补助支 出3. 11307债务利息支出0

18、. 00399其他支出0. 00人员经费合计6, 526. 99公用经费合计769.8418注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。19目 录第一部分:南宁市文化新闻出版广电局概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分:南宁市文化新闻出版广电局2017年部门决算报表表一:收入支出决算总表表二:收入决算表表三:支出决算表表四:财政拨款收入支出决算总表表五:一般公共预算财政拨款支出决算表表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分:南宁市文化新闻出版广电局2017年度部门决算

19、情况说明一、2017年度收入支出决算总体情况二、2017年度一般公共预算支出决算情况三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明四、2017年度政府性基金支出决算情况五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情 况说明六、其他重要事项情况说明第四部分:名词解释表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表单位:万元注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以 前年度结转资金安排的实际支出。2017年度预算数2017年度决算数合计因公出国 (境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境

20、)费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车 购置费公务用车 运行费小计公务用车 购置费公务用车 运行费123456789101112677. 16138. 62272. 940. 00272. 94265. 60337. 15138. 62129. 170. 00129. 1769. 36-20-表八:政府性基金收入支出决算表单位:万元注:木表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分 类科目 编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123456合计1, 366. 001, 366. 001, 366. 000. 00

21、207文化体育与传媒支出1, 366. 001, 366. 000. 000. 0020707国家电影事业发展专项资金及对应专项债 务收入安排的支出1, 366. 001, 366. 000. 000. 002070701资助国产影片放映4.004.000. 000. 002070799其他国家电影事业发展专项资金支出1,362. 001, 362. 000. 000. 00-21第三部分:南宁市文化新闻出版广电局2017年度部门决算情况说 明一、2017年度收入支出决算总体情况(一)本部门2017年度总收入45050.33万元,其中本年收入 35245.97万元,较2017年度决算数增力口4

22、494.62万元,增长11%。收 入具体情况如下。1 .财政拨款收入32875.05万元,为南宁市本级财政当年拨付 的资金。较2016年度决算数增加5245.20万元,增长19 %,主要原 因是:财政部门增加对庆祝自治区成立六十周年相关影视、文化艺 术剧目的专项拨款;增加公益电影放映经费和市剧院公司的事业 费补助、增加了中央文化产业发展专项资金、民歌湖“三月三” 活动经费和建军90周年文艺晚会等专项经费补助;利用政府性基 金加大了对地方国家电影事业发展补助力度;按规定发放了离退 休人员生活补助等。2 .上级补助收入142.61万元。3 .事业收入0万元。4 .经营收入0万元。5 .其他收入22

23、28.31万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事 业收入” “经营收入”之外取得的收入。较2016年度决算数增加 305.40万元,增长16%,主要原因是:新增民歌湖水上舞台经费及 上级部门下拨的专项经费增加所致。-22 -.用事业基金弥补收支差额。万元6 .上年结转和结余9804.36万元,为以前年度支出预算因客观 条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金, 既包括财政拨款结转和结余,也包括上级补助收入、事业收入、 经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少610.05 万元,下降23.07%,主要原因是:本年度加大支出预算力度,提 高了预算执行率。(二)本部门

24、2017年度总支出45050.33万元,其中本年支出 35197.24万元,较2016年度决算数增加5805.73万元,增长20%。支 出具体情况如下:1.文化体育与传媒支出(类)31848.26万元:主要用于保证 日常行政运行、文化新闻出版广播影视、其他文化新闻出版广播 影视发生的基本支出和专项支出。较2016年度决算数增加6107.08 万元,增长24%,主要原因是:财政部门增加对庆祝自治区成立 六十周年相关影视、文化艺术剧目的专项拨款;增加公益电影放 映经费和市剧院公司的事业费补助、增加了中央文化产业发展专 项资金、民歌湖“三月三”活动经费和建军90周年文艺晚会等专 项经费补助;利用政府

25、性基金加大了对地方国家电影事业发展补 助力度;增加民歌湖水上舞台升级、改造资金;增加了节能减排 能耗监测平台建设经费等支出。2 .社会保障和就业(类)1939.12万元:主要用于本单位按国-23 - 家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。 较2016年度决算数减少525.12万元,下降4 %,主要原因是:退休 人员的社保经费减少,已改为人社部门支出。3 .医疗卫生与计划生育支出(类)779.54万元。主要用于根 据南宁市统一规定,按比例计缴的医疗保险费用。较2016年度决 算数增加76.63万元,增长11 %,主要原因是:调增医保费基数等。4 .节能环保支出(类)39.8

26、3万元:主要用于污染减排方面的 支出。较2016年度决算数增加39.43万元,增长9857.50%,主要原 因是:新增污染减排专项支出。5 .住房保障支出(类)579.03万元:主要用于按照国家政策 规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革 方面的支出。较2016年度决算数增加183.52万元,增长46%,主要 原因是:补缴2017年度绩效工资部分的住房公积金。6 .年末结转和结余9853.09万元,为本年度或以前年度预算安 排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余、其 他收入的结转和结余。较2016年度决算

27、数减少1304.27万元,下降 9%,主要原因是:本年度加大支出预算力度,提高了预算执行率。二、2017年度一般公共预算支出决算情况南宁市文化新闻出版广电局2017年度一般公共预算支出31441.10万元,较2016年度决算数增加5150.90万元,增长19%。-24 - 其中:基本支出7296.84万元,项目支出24144.26万元。南宁市文化新闻出版广电局2017年度一般公共预算支出年 初预算为27156.78万元,支出决算为31441.10万元,完成年初预算 的 116%。(一)文化体育与传媒支出(类)年初预算为24579.49万元, 支出决算为28103.58万元,完成年初预算的114

28、%。预决算差异:财 政部门增加对庆祝自治区成立六十周年相关影视、文化艺术剧目 的专项拨款;增加公益电影放映经费和市剧院公司的事业费补助、 增加了中央文化产业发展专项资金、民歌湖“三月三”活动经费 和建军90周年文艺晚会等专项经费补助;利用政府性基金加大了 对地方国家电影事业发展补助力度;增加民歌湖水上舞台升级、 改造资金;增加了节能减排能耗监测平台建设经费等支出。主要 用于保证日常行政运行、文化新闻出版、广播影视、其他文化新 闻出版广播影视发生的基本支出。(二)社会保障和就业(类)年初预算为1471.70万元,支出 决算为1939.12万元,完成年初预算的132%。预决算差异:在职人 员的绩效

29、奖金列入社保计提基数,因此调增社保缴交费用。主要 用于本单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人 员管理方面的支出。(三)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为705.17万元, 支出决算为779.54万元,完成年初预算的110%。预决算差异:新-25 - 增预防艾滋病宣传经费支出等。主要用于根据南宁市统一规定,按 比例计缴的医疗保险费用、公共卫生等支出。(四)节能环保支出(类)年初预算为39.83万元,支出决算 为39.83万元,完成年初预算的100%。主要用于污染减排方面的支 出。(五)住房保障支出(类)年初预算为400.44万元,支出决算 为579.03万元,完成年初预算的14

30、5%。预决算差异:在职人员绩 效奖金列入住房公积金计提基数,导致超年初预算支出。主要用 于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房 补贴等住房改革方面的支出。三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款基本支出7296.83万元,支出 具体情况如下:(一)工资福利支出5110.81万元,完成年初预算的121%。造 成预决算差异的主要原因是财政部门追加了 2016年度的绩效奖 金,致超年初预算支出。(二)商品和服务支出769.84万元,完成年初预算的136%。 造成预决算差异的主要原因是财政部门追加了在职人员的公务交 通补助等费用,致超年

31、初预算支出。(三)对个人和家庭的补助支出1416.19万元,完成年初预算 的138%。造成预决算差异的主要原因是增加补缴2016年度绩效工-26 - 资部分的住房公积金。四、2017年度政府性基金支出决算情况南宁市文化新闻出版广电局2017年度政府性基金支出1366万 元,较2016年度决算数增加896万元,增长190%。其中:基本支 出0万元,项目支出1366万元。南宁市文化新闻出版广电局20局年度政府性基金支出年初 预算为1366万元,决算为1366万元。完成年初预算的100%。(一)文化体育与传媒支出(类)年初预算为1366万元,支 出决算为1366万元。完成年初预算的100%。五、一般

32、公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情 况说明2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 中,因公出国(境)费支出决算138.62万元;公务用车购置及运行 费支出决算129.17万元;公务接待费支出决算69.36万元。具体情况 如下:(一)因公出国(境)费支出138.62万元。全年使用财政拨款 参加本局组织的出国团组6个,累计121人次,具体为:按照上级 主管部门的工作安排,本年度组织了赴菲律宾友好城市开展经贸 文化交流活动、赴以色列土耳其开展“丝绸之路文化之旅”品牌 活动、2017年“文化走亲东盟行”出访活动、“南宁渠道丝路交 响”走东盟跨国采访行动等6个文化对外交流活

33、动代表团。以上活-27 - 动参加人数计121人,总支出138.62万元。开支内容:国际旅费、 住宿费、伙食费、国外城市间交通费、公杂费等。本项支出属追 加项目支出。(二)公务用车购置及运行费支出129.17万元。其中:公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出129.17万元。比上年减少25.03万元,下降 16%o主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需 车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,南宁市 文化新闻出版广电局使用财政拨款的公务用车保有量66辆,全年 运行费支出129.17万元,平均每辆1.96万元。支出减少主要原因: 厉行节约压缩公务交通支出。(三)公务接

34、待费支出69.36万元。比上年减少15.19万元,下 降20%。全年共安排国内公务接待318批共6938人次,无国(境) 外公务接待。主要用于迎检、与相关单位业务交流及工作调研等 公务活动发生的费用开支。支出下降的主要原因是:厉行节约, 减少公务接待。(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数的对比。1 .与年初预算数的对比。2017年度“三公”经费支出337.15 万元,比年初预算数减少了 340.01万元,下降50%,支出下降的主 要原因是厉行节约,费用支出大幅减少。2 .与上年支出数的对比。2017年度“三公”经费支出337.15-28 - 万元,同比上年减少21.33万元,下降6%

35、,支出减少的主要原因是 要原因是厉行节约,费用支出逐年下降。六、其他重要事项情况说明(一)机关运行经费支出情况说明2017年本部门机关运行经费支出188.06万元,比2016年增加 27.55万元,增长17 %。主要原因是:新增公务交通补助支出等。(二)政府采购支出情况说明2017年本部门政府采购支出总额4170.03万元,其中:政府采 购货物支出3158.13万元、政府采购工程支出12.49万元、政府采购 服务支出999.41万元。授予中小企业合同金额4170.03万元,占政 府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额4170.03 万元,占政府采购支出总额的100%。(三)国有资

36、产占用情况说明截至2017年12月31日,本部门共有车辆66辆,其中一般公务 用车57辆,一般执法执勤用车1辆,特种专业技术用车7辆,其他 用车1辆;单位价值50万元以上大型设备59台(套),单位价值 100万元以上大型设备3台(套)。(四)预算绩效管理工作开展情况1 .绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,本单位组织对2017年度一般公共预 算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目19个,涉及资金第一部分:南宁市文化新闻出版广电局概况一、主要职能1 .贯彻执行党和国家文化新闻出版广播影视宣传的方针政 策和法律法规,把握正确的舆论导向和创作导向。2 .负责提出全市文化艺术、文化遗产、新

37、闻出版和广播影视 地方立法项目的建议;起草有关地方性法规及规章草案,制订政 策措施并组织实施和监督检查。3 .负责拟订全市文化艺术、新闻出版和广播影视事业和产业 发展规划并组织实施;推进全市文化新闻出版广播影视领域的体 制机制改革;管理全市性重大文化活动和广播电影电视活动;依 法负责文化新闻出版广播影视统计工作。4 .组织推进全市文化艺术、广播电影电视领域的公共服务, 规划、引导公共文化产品生产,负责重点文化设施建设和管理, 指导基层文化设施建设;组织实施全市广播电影电视工程,扶助 老少边山穷地区新闻出版广播电影电视建设和发展,指导、监管 全市广播电影电视重点基础设施建设。5 .负责推进全市文

38、化新闻出版广播影视与科技融合,依法拟 订全市文化新闻出版广播影视科技发展规划、政策并组织实施和 监督检查;负责监管全市广播电影电视节目传输、监测和安全播 出;推进广电网与电信网、互联网三网融合及应急广播建设;负 责指导、协调全市文化新闻出版广播影视系统安全保卫工作。4807.28万元,自评覆盖率达到100%。本单位不属于整体支出绩 效评价试点单位。共组织对“非物质文化遗产保护工作经费”、“文化产业经 费”等19个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出4807.28 万元。从评价情况看,上述项目支出绩效情况比较理想,达到项 目申请时设定的各项绩效目标。2 .部门决算中项目绩效自评结果。详见本系

39、统11个预算单位2017年度部门决算情况说明3 .项目支出绩效自评表详见本系统11个预算单位2017年度部门决算情况说明第四部分名词解释、财政拨款收入:指南宁市财政部门当年拨付的资金。二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入。五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨 款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年 收支

40、相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金) 弥补本年度收支缺口的资金。六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按 有关规定继续使用的资金。七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事 业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设 竣工项目结余资金。八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关 规定继续使用的资金。九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十二、“三公”经费:纳入南宁市财政预决算管理的“三公” 经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因

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