2022年会计电算系统内部控制调查表.doc

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1、表34索引号:(审计机关名称)会计电算系统内部操纵调查表审计期间 工程名称:工程执行单位: 调 查 内 容是否不适用评价1 会计电算化系统软件是否为购置的正版软件?2是否具有相应的软件维护和技术支持力量?3如是本人开发,是否通过上级主管部门批准及专家鉴定?4.系统正式投入使用前是否通过财政主管部门正式批精确认?5.电算系统正式投入使用前是否与手工并行试运转了恰当时期?6.并行运转结果的差异是否作了适当记录?7.系统正式投入使用后,运转中的程序是否被修正正?8.是否有适当的文字记录系统修正内容及妨碍?9.系统程序的修正是否通过财政主管部门批准?10.更改后的程序投入运转前是否通过了有效的测试?1

2、1.财会人员和操作人员是否不能接触有关系统程序文件?12.系统操作是否有明确的治理制度(例如计算机应用系统开发和维护规程),并按制度中明确的责任权限有效执行?13.是否有专门人员进展输入或修正工作?14.系统操作人员是否通过培训,理解系统操作过程中:(1)可能发生的咨询题?(2)输入要求和正确的凭证格式?(3)输出要求?15.系统设计人员是否与操作人员职责别离?16.系统操作员是否不能审批经济业务和处理原始凭证?17.是否只有掌握了密码口令人才能调用系统?18.网络各用户是否不能超越权限调用系统?19.系统密码是否认期或不定期地进展修正?20.网络各用户的密码是否具有保密性?21.系统是否设有

3、操作日志适当记录每次对系统的操作情况?22.是否设有专人定期检查操作日志?23.人机并用时,总账是否核对相符?24.必须通过负责人审批的业务被输入系统进展处理时是否有相应的操纵保证?25.记账凭证的编制、复核是否与系统治理人员职责别离?26.是否有适当操纵来保证手工编制的记账凭证是有效和可靠的. 测 试 内 容 是否不适用评价27.数据的输入是否采纳二次输入检验法?28.是否有适当的操纵来检验操作人员输入数据的正确性?29.系统是否可以自动记录对数据的更改?30.明细账是否每月(或满页)打印存档?31.对输出的文件有无专人保管?32.对输出的报表是否有恰当的审核过程?33.硬件配置能否保证系统

4、平安可靠的运转?34.机房是否备有必要的空调、防尘抽湿等设备?35.机房是否单独分开设立?36.是否有适当的防火设备和措施以防备火灾对机房、设备的毁坏?37是否有适当的防水设备和措施以防备水灾对机房、设备的毁坏?38是否有适当的防雷设备和措施以防备雷电对机房、设备的毁坏?39是否有平安可靠的接地设备。40.计算机系统是否配有稳压电源和应急电源?41.是否认期检查、测试硬件的可靠性?42.机房是否有必要防卫措施,使得只有经批准的人员才能进入机房?43.是否严格操纵外来磁盘进入机房?44.是否有防病毒措施:例如备有杀毒软件盘并不断更新其版本?45.是否建立了适当的系统备份盘和系统恢复制度?46.是否认期备份数据文件?47.是否将数据文件做两套以上的备份?48.是否将多个文件备份盘片分别存放在远离计算机房的平安之处?49.数据文件盘是否建立了内外标签?50.数据和系统备份盘是否专人保管?审计人员: 审计日期: 复核人员: 复核日期:

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