2022年ISO质量手册.doc

上传人:de****x 文档编号:69364515 上传时间:2023-01-02 格式:DOC 页数:57 大小:227KB
返回 下载 相关 举报
2022年ISO质量手册.doc_第1页
第1页 / 共57页
2022年ISO质量手册.doc_第2页
第2页 / 共57页
点击查看更多>>
资源描述

《2022年ISO质量手册.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022年ISO质量手册.doc(57页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、质量手册和程序文件 修订:0质 量 手 册ISO90012008B版文件编号:VIC-QM编 制: 审 核: 批 准:发放编号: 受控状态: 领用部门:发布日期:2010年月日 施行日期:2010年月日南京科技实业 目 录 标题 ISO 9001:2008标准条款对照 公布令 任命书 质量方针 5301 质量手册目的、范围和说明 422 02 质量手册修正操纵 03 企业概况 10 企业组织机构图 20 企业质量治理体系构造图 30 质量治理体系过程职责分配表 40 质量治理体系 41、 421 41 文件操纵程序 423 42 质量记录操纵程序 424 50 治理职责 51、 52 51 质

2、量筹划操纵程序 541、542 52 职责和权限 551、552、553 53 治理评审操纵程序 56 60 资源治理 61 61 人力资源操纵程序 62 62 设备和工作环境操纵程序 63、 64 70 产品实现 71 产品实现过程的筹划程序 71 72 与顾客有关的过程操纵程序 72 73 设计和开发操纵程序 73 74 采购操纵程序 74 75 消费和效劳运作操纵程序 75 76 测量和监控装置的操纵程序 76 80 测量、分析和改良 81 811 顾客满意程度测量程序 821 812 内部审核程序 822 813 过程和产品的测量和监控程序 823、824 82 不合格品操纵程序 83

3、 83 数据分析操纵程序 84 84 改良操纵程序 85 颁 布 令 为建立和完善我公司的质量治理体系,提高企业的竞争才能,实现公司的质量方针和目的,依照GB/T19001-2008idtISO9001:2008质量治理体系-要求标准,结合本公司的实际情况及顾客需求和期望,编制了B版质量手册。 质量手册是全公司质量工作的法规性、纲领性文件,用于统一、协调全公司的质量治理体系运转的各个过程,是公司开展各项质量活动的行为准则,全公司员工必须严格贯彻执行。现批准发布B/0版质量手册,并于2010年8月1日开场施行。 企业法定代表人: 2010年月日 任 命 书 为了贯彻执行ISO 9001:2008

4、质量治理体系要求,加强对质量治理体系运作的领导,特任命-同志为本企业的治理者代表。 治理者代表的职责是: 1、确保本企业质量治理体系的过程得到建立和保持; 2、向最高治理者报告质量治理体系的业绩,包括改良的需求; 3、在全企业内促进顾客要求认识的构成; 4、就质量治理体系有关事宜对外联络。 企业法定代表人: 2010年月日质量方针为实现以顾客满意为目的,确保顾客的需求和期望得到确定,并转化为本企业的产品和效劳要求,特确定本企业的质量方针为:永远把质量放在首位,争创一流的产品和效劳,实现更高、更快、更强的追求。解释:1.本方针是本企业运营方针的重要组成部分;本企业要以最好的产质量量和效劳质量制造

5、与保持企业的生命力,在更高层次上实现对顾客的承诺。2.本方针为制定和评审质量目的提供了框架,本企业与质量有关的各部门应在此根底上制定相应的质量目的,执行质量筹划操纵程序。3.各级治理者要将质量方针宣传到各部门、各层次,使本企业全体员工正确理解并坚持执行。4.本企业应适时地对质量方针进展适宜性评审,必要时可对其进展修正以习惯本企业内外环境的变化,执行治理评审操纵程序。5.对质量方针的批准、发布、评审、修正都应实行操纵,执行文件操纵程序。 企业法定代表人:2010年月日0.1质量手册目的、范围和说明1 总则本企业建立、施行、保持和持续改良质量治理体系目的是:(1)证明本企业有才能稳定地提供满足顾客

6、和相关的法规要求的产品。(2)通过质量治理体系有效的运转、包括预防不合格过程和持续改良过程,从而到达顾客满意。2 范围依照ISO9001:2008质量治理体系要求的标准建立本企业的质量治理体系满足顾客要求和相关法规要求的根底上,依照企业产品性质和治理过程特点,决定不对ISO9001:2008标准进展裁剪。本企业质量治理体系所覆盖的产品是:电脑雕刻机系列产品设计、消费和效劳。3说明31 手册内容 本手册系依照ISO9001:2008质量治理体系要求和本企业的实际相结合编制而成,包括: (1) 本企业质量治理体系的范围,它包括了ISO9001:2008标准的全部要求; (2) 质量治理标准和本企业

7、质量治理体系要求的所有程序文件; (3) 对质量治理体系所包括的过程顺序和互相作用的表述。 32 术语和定义 本手册采纳ISO 9000:2005质量治理体系根底和术语的术语和定义。33 本手册为本企业的受控文件,由企业法人批准公布执行。手册治理的所有相关事宜均由质检部统一负责,未经治理者代表批准,任何人不得将手册提供给本企业以外人员。手册持有者调离工作岗位时,应将手册交还质检部,办理核收登记。 34 手册持有者应使其妥善保管,不得损坏、丧失、随意涂抹。 35 在手册使用期间,如有修正建议,各部门负责人应汇总意见,及时反响到质检部;质检部应定期对手册的充分性、适宜性、有效性进展评审;必要时应对

8、手册予以修正,执行文件操纵程序的有关规定。0.2修正操纵章节号修改条款修正日期修正人审核批准1.0、2.0、3.0、4.04.1、4.2、5.1、5.2、5.3、6.2、7.1、7.2、7.4、7.5、7.6、8.1.18.1.28.1.3、8.2、8.3、8.4企业组织机构图、企业质量治理体系构造图、质量治理体系过程职责分配表、质量治理体系文件操纵程序、质量记录操纵程序、质量筹划操纵程序、职责和权限、治理评审操纵程序、设备和工作环境操纵程序、产品实现过程的筹划程序、与顾客有关的过程操纵程序、采购操纵程序、消费和效劳运作操纵程序、测量和监控装置的操纵程序、顾客满意程度测量程序、内部审核程序、过

9、程和产品的测量和监控程序、不合格品操纵程序、数据分析操纵程序、改良操纵程序2010.06.30田士伦潘蓉寿姜晔0.3企业概况南京威克曼科技实业是由南京市高新技术企业,主要研发消费电脑雕刻机和相关应用软件为主的高科技产品,并销售以“威克Victor”和“威克曼VICCAM”品牌为主的系列产品。公司建在南京东郊马群科技园区内,厂区面积3万多平方米,地处风光秀丽的紫金山旁,环境优美,交通便捷。目前公司消费的产品包括广告雕刻机、木工雕刻机、激光雕刻机、模具雕刻机、钢构造雕刻机在内的威克电脑雕刻机系列,产品不仅在国内销售,而且销往美国、加拿大、欧洲、南美、东南亚和中东地区。产品领域广泛普及广告、装潢、木

10、器、礼品、模型、机械、电子等行业,应用前景十分广泛。公司的营销效劳网络普及全国各省市自治区,主要省会城市和大城市设有分公司、办事处或代理机构,可向用户提供完好的产品售前、售中和售后的效劳。威克电脑雕刻机已通过欧洲平安标准CE认证,为进入国际市场奠定了坚实的根底。 我们着眼于持续的产品创新和技术创新,致力于雕刻机应用领域的不断拓展,努力为经济增长和市场繁荣做出奉献。 1.0 企业组织机构图总经理治理者代表 财务部治理部消费部质检部采购部市场部研发部2.0企业质量治理体系构造图总经理治理者代表质检部 财务部治理部采购部市场部研发部消费部3.0质量治理体系过程职责分配表职能部门体系要求最高治理者治理

11、者代表治理部消费部质检部财务部市场部研发部 采购部4.1 质管体系总要求421文件要求422质量手册4.2.3 文件操纵4.2.4 质量记录操纵5.1 治理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3 质量方针5.4 筹划5.5 职责、权限和沟通5.6 治理评审6.1 资源提供6.2 人力资源6.3 设备6.4 工作环境7.1产品实现过程筹划7.2与顾客有关的过程7.3 设计和开发7.4.1采购过程7.4.2采购信息7.4.3采购验证7.5 .1消费和效劳的提供操纵7.5.2消费过程确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6测量和监控装置操纵8.1总则8.2.1顾客满意8.2.

12、2内部审核8.2.3过程监视和测量8.2.4产品监视和测量8.3不合格品操纵8.4数据分析8.5改良主要职能 相关职能4.0质量治理体系1 目的 说明对本企业建立、施行和保持质量治理体系的总体性要求及对质量治理体系文件编制的总要求。 2 范围 适用于对本企业质量治理体系及体系文件的操纵。 3 职责 31 总经理 a)负责领导本企业建立、施行和保持质量治理体系; b)批准质量手册和制定发布质量方针和目的。 32 治理者代表 a)确保质量治理体系的过程得到建立和保持;b)向最高治理者报告质量治理体系的业绩,包括改良的需求;c)在全企业内促进顾客要求认识的构成。33 质检部在治理者代表的领导下,确保

13、本企业质量治理体系正常运转。 4 程序概要 41 质量治理体系的总要求411 本公司按GB/T19001:2008 idt ISO9001:2008质量治理体系-要求建立了质量治理体系,编制了本质量手册、程序文件及相关的支持性文件,并加以施行和保持,通过治理活动和测量活动持续改良其有效性。412 本公司对质量治理体系各过程进展了识别,对这些过程的顺序和互相作用都进展了确定,并对每个过程按标准的要求进展了合适本公司质量治理的规定。413 为了确保本公司质量治理体系及应用过程的有效运作和得到操纵,本公司在相应的程序文件、支持性文件(如各种操作规程、检验规程等)中规定了相应的准则和方法。414 为了

14、支持这些过程的有效运作和对这些过程进展监视,本公司装备了必需的人力、仪器设备以及有关信息等资源,并利用这些资源对所需过程进展监视、测量和分析。415 本公司对监视、测量和分析活动中发生的征询题采取必要的措施以实现这些过程所筹划的结果和持续改良。416 本公司消费和效劳过程中无外包过程。如有外包过程(或工序)时,本公司也将从供方的资源、产质量量标准、采购品、接收准则、交货期等方面施行监视和操纵,确保产品的符合性。42 质量治理体系应构成文件,并贯彻施行和持续改良。421 按照IS0900l:2008标准的要求及本企业的实际情况,编制了适宜的文件以使质量治理体系有效运转。422 本企业质量治理体系

15、文件可分为四级:第一级为质量手册;第二级为程序文件;第三级为治理标准、工作标准、技术标准和其它文件;第四级为质量记录、表格。423 第三级文件可分为两类:a)部门工作文件,作为各部门运转质量治理体系的常用施行细则,包括治理标准(各种治理制度等);工作标准(岗位责任制和任职要求等);技术标准(国家标准、行业标准、企业标准及作业指导书、检验标准等)。b)其他质量文件:能够是针对特定产品、工程或合同编制的质量计划,或其他的标准、标准等,文件的组成应合适于其特有的活动方式。424 文件规定应与实际运作保持一致,随着质量治理体系的变化及质量方针、目的的变化,应及时修订质量治理体系文件,定期评审,确保有效

16、性、充分性和适宜性,执行文件操纵程序的有关规定。 425 文件的详略程度应取决于本企业规模、产品类型、过程复杂程度、员工才能素养等,应切合实际,便于理解应用。426 文件可呈现任何媒体方式,如纸张、磁盘、光盘或照片、样件等,都应按照文件操纵程序进展治理。427 为施行上述要求,本章编制了以下程序文件:标题 ISO 900l:2008 对照条款41 文件操纵程序 42342 质量记录操纵程序 4244.1文件操纵程序(VICQP01)1 目的对与本企业质量治理体系有关的文件进展操纵,确保各相关场所使用文件为有效版本。 2 范围适用于与质量治理体系有关的文件操纵。3 职责31 总经理负责质量方针、

17、质量目的以及质量手册的批准发布;32 治理者代表负责手册的组织编制并审核,程序文件、支持性文件和ISO体系范围外制度性治理文件(除行政治理制度及财务治理文件)的批准。33 质检部331 负责组织质量手册、程序文件的编制以及所有文件的发放、回收的操纵;332 负责组织对现有体系文件进展评审与更新;34 各部门负责相关文件的编制、使用和保管。4 程序41 文件分类及保管(含各种媒体方式)411 本企业第一级文件质量手册它包含了所有过程操纵的程序文件,由质检部备案保存正本,副本发至各部门使用,主管保存。412 本企业第二级质量治理体系文件,由各相关部门妥善保存、使用,并报质检部备案存档: a)部门工

18、作文件:包括治理标准(各种治理制度等);工作标准(岗位责任制和任职要求等);技术标准(国家标准、行业标准、企业标准及作业指导书、检验标准等);b) 各部门质量记录文件;c)其他质量文件:能够是针对特定产品、工程或合同编制的质量计划、技术工艺文件或其他标准、标准等,文件的组成应合适于其特有的活动方式。413 本企业级治理性文件,如各种行政治理制度、部分外来的治理性文件,包括与质量治理体系有关的政策,法规文件等,由质检部登记保存。414 针对顾客提供的各种媒体方式的技术文件、图纸或其他样品材料,应由技术材料室采取相应的有效措施妥善保管,防止遗失、损坏和变质。各相关部门保存需用的文件备份。42 文件

19、的编号421 质量治理体系文件的编号质量手册:如VICQMA。VIC为本企业 代码;QM为质量手册代码;A为版本号。程序文件:如VICQP-XX。QP为程序文件代码;XX为程序文件顺序号。质量记录(表单)编号规定:VICBG+表单顺序号第三级文件:另行发文规定。422 国家法律法规、相关方标准等外来文件可用原文件编号,(或由发文单位和日期构成编号)。43 文件的编写、审核、批准、发放文件发布前应得到批准,以确保文件是适宜的:a)质量手册由质检部负责组织有关部门编写,由治理者代表审核,上报总经理批准发布,由质检部负责登记、发放;b)第二级质量文件和其它质量文件由各部门主管组织编写、汇总,由治理者

20、代表审核,报总经理批准,质检部负责登记、发放;c)应确保文件使用的各场所都应得到相关文件的适用版本。文件的发放、回收要填写文件发放、回收记录。44 文件的受控情况文件分为“受控”和“非受控”两大类,凡与质量体系运转严密相关的文件应为受控,由各主管部门按规定执行。所有受控文件必须在该文件封面加盖说明其受控状态的印章,并注明分发号。45文件的更改a)质量手册由质检部组织更改,填写文件更改申请单,经治理者代表审核,上报总经理批准后更改,由质检部发放。质检部应保存文件更改内容的记录;b)其他文件的更改由各相应主管部门填写文件更改申请单,经原审批者审批,并应获得审批所需依照的有关背景材料;再由质检部进展

21、更改、发放、处理。c)所有被更改的原文件必须由质检部收回,以确保有效文件的唯一性。46 文件的领用a)文件使用者应填写文件发放、回收记录,经相应主管部门负责人审批方可领用。b)因破损而重新领用的新文件,分发号不变,并收回相应旧文件;因丧失而补发的文件,应给予新的分发号,并注明已丧失的文件的分发号失效;发放部门作好相应发放签收记录。47文件的保存、作废与销毁471 文件的保存a)与质量治理体系相关的文件都必须分类存放在枯燥通风,平安的地点;b)各部门保管好各自领用的文件。质检部每半年对各部门文件保管情况进展检查;c)对受控文件,各部门应及时填写本部门使用文件的部门受控文件清单。任何人不得在受控文

22、件上乱涂画改,不准私自外借,确保文件的明晰、易于识别和检索。472 文件的作废与销毁a)所有失效或作废文件由质检部和相关部门材料员及时从所有发放或使用场所撤出,加盖“作废”印章,确保防止作废文件的非预期使用; b)为某种缘故需保存的任何已作废的文件,都应加盖“作废保存文件”章标识;c)对要销毁的作废文件,由质检部或相关部门填写文件销毁申请,经治理者代表批准后,受权相关部门销毁。473 文件的借阅、复制借阅、复制与质量治理体系有关的文件,应填写文件借阅、复制记录,由相关部门负责人按规定权限审批后向材料治理人借阅、复制。复制的受控文件必须由材料治理人登记编号。48 外来文件的操纵481 收到外来文

23、件的部门,需识别其适用性,并操纵分发以确保其有效。482 技术材料室负责搜集相关国家、行业、国际标准的最新版本,并转至质检部统一编号、加盖受控印章,分发到相关部门使用,并把旧标准收回。49 每半年由质检部组织对现有质量治理体系文件进展定期评审,各部门结合平时使用情况进展适时评审,必要时予以修正,执行45条款规定。410 对承载媒体不是纸张的文件的操纵,也应参照上述规定执行。411 作为质量记录的文件应执行质量记录操纵程序。5 相关文件51 质量记录操纵程序。6 质量记录61 文件发放、回收记录。62 文件借阅、复制记录。63 受控文件清单。64文件更改申请单。65 文件销毁申请。 4.2质量记

24、录操纵程序(VICQP02) 1 目的 对质量治理体系所要求的记录予以操纵。2 范围适用于为证明产品符合要求和质量治理体系有效运转的记录。3 职责31 质检部负责监视、治理各部门的质量记录。32 各部门负责搜集、整理、保管本部门的质量记录。4 程序41 各部门材料员负责搜集、整理、保存本部门的质量记录。42 质量记录的标识编号质量记录的标识编号按文件操纵程序执行。43 质量记录填写431 质量记录填写要及时、真实、内容完好、字迹明晰,不得随意涂改,如因某种缘故不能填写的工程,应能说明理由,并将该项用单杠划去;各相关栏目负责人签名不同意空白。432 如因笔误或计算错误要修正原数据,应采纳单杠划去

25、原数据,在其上方写上更改后的数据,加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。44 质量记录的保存、保护441记录存放应便于存取和检索。保存期内的记录,应防止损坏、变质和丧失,应有防潮、防腐措施。442记录由记录构成部门负责保存,保存期一般不少于三年,法律法规、合同有要求的记录,按要求执行。443 质检部每半年要检查一次各部门质量记录的使用、治理情况。45 质量记录发放、借阅和复制a)各部门填写文件发放、回收记录,向质检部领用所需空白记录表。b)各部门保管的质量记录应便于检索,需借阅或复制者要经相应部门负责人批准。46 质量记录的销毁处理质量记录如超过保存期或其他特别情况需要销毁时,由各主管部门填写文

26、件销毁申请,报治理者代表批准,由受权人执行销毁。47 记录格式471 各部门的质量记录格式,由各部门负责组织编制,由治理者代表审批,交质检部发行、备案。472 各相关部门可依照工作需要提出记录格式设计更改,执行文件操纵程序有关文件更改的规定。5 相关文件文件操纵程序。6 质量记录61 质量记录清单。62 文件发放、回收记录。63 文件借阅、复制记录。64 文件销毁申请。5.0治理职责l 目的规定总经理应承诺和施行的活动。2 范围适用于本企业总经理为建立和改良质量治理体系的承诺提供证据。3 程序概要31 治理承诺本企业总经理通过以下的活动对其建立和改良质量治理体系的承诺提供证据:311 向全企业

27、传达满足顾客和法律、法规要求的重要性a)总经理应树立质量认识,清晰理解让顾客满意是最根本的要求;b)总经理应清晰理解产质量量与本企业每一个成员对质量的认识严密相关;c)总经理应采取培训、内部刊物或会议等各种方式使全体员工都能树立质量认识,都能认识到满足顾客的要求和法律法规的要求对本企业的重要性;并能经常持续地加强员工对质量的认识,使他们积极参加与提高质量有关的活动。312 总经理负责制定和批准本企业的质量方针和质量目的,参见质量方针和质量筹划操纵程序。313 总经理按计划的时间间隔主持治理评审,执行治理评审操纵程序。314 总经理应确保本企业质量治理体系运作能获得必要的资源,执行资源治理的有关

28、规定。32 以顾客为关注焦点本企业的成功取决于理解并满足顾客及其他相关方当前和将来的需求和期望,并争取超越这些需求和期望。总经理应以实现顾客满意为目的,为此应做到:321 确定顾客的需求和期望通过市场调研、预测,或与顾客的直截了当接触来实现,执行与顾客有关的过程操纵程序。322 将顾客的需求和期望转化为要求这些要求包括对产品的要求、过程要求和质量治理体系要求等,只有完全满足顾客的合理需求和期望时,顾客才能满意。323 使转化成的要求得到满足a)本企业必须满足法律法规及强迫性的国家和行业标准的规定;b)顾客的期望和需求、法律法规及强迫性的国家和行业标准的要求也会随时间而修订,因而本企业转化的要求

29、及已建立的质量治理体系也应随之更新,执行治理评审操纵程序和文件操纵程序的规定。 33 为实现上述要求,本章编制以下文件: 标题 ISO 9001:2008 对照条款质量方针 53 51 质量筹划操纵程序 541、542 52 职责和权限 551、552、553、55453 治理评审操纵程序 565.1质量筹划操纵程序(VICQP03)1 目的对实现本企业的质量目的进展治理筹划。2 范围适用于对确保实现质量目的的资源加以识别和筹划。3 职责31 总经理依照本企业的质量目的,配置必要的资源,批准有关部门编制的质量筹划输出文件。32 治理者代表负责审核有关部门编制的质量筹划输出文件。33 质检部对各

30、部门目的和指标的施行情况和效果进展监视汇总,并保存相应的评估表记录。假如目的没有实现,责任部门应进展缘故分析,制订改良措施,以确保治理体系持续的有效性。34 各部门负责人负责建立部门质量目的及考核方法,质量筹划。35每月月末对上月的质量目的达成情况进展评估并交总经理批准,批准完成后交质检部存档做汇总记录。4 程序41 质量目的411 为实现本公司的质量方针,本公司总的质量目的为:a) 产品一次交验合格率98%b) 顾客满意度85分以上。412 与质量相关的各部门应依照本企业总目的进展分解,转化为本部门详细的工作目的,为保证目的的顺利完成,需进展相应的质量筹划。42 进展质量筹划的时机本企业在以

31、下情况下需进展质量筹划:a)按照质量治理标准建立、改良质量治理体系;b)本企业的质量方针、质量目的、本企业机构发生严重变化;c)本企业的资源配置、市场情况发生严重变化;d)现有体系文件未能涵盖的特别事项。针对详细的产品、工程或合同的质量筹划执行产品实现过程的筹划程序。43 质量筹划的内容治理者代表应确保对实现质量目的所需的资源加以识别和筹划。质量筹划的内容应包括:a)需到达的质量目的及相应的质量治理过程,确定过程的输入、输出及活动,并作出相应规定;b)识别为实现质量目的所需建立的过程的资源配置;c)对实现总体质量目的和阶段或部分的质量目的进展定期评审的规定,重点应评审过程和活动的改良;d)依照

32、评审结果寻找与质量目的的差距,确保持续改良,提高质量治理体系的有效性和效率;e)筹划的结果(包括变更)应构成文件,如质量治理方案、质量计划等。44 质量筹划输出文件的编制原则a)应参照质量手册的有关内容,应符合质量方针、目的,并与产品实现过程的筹划及其他质量体系文件的内容协调一致; b)已有的质量文件中的内容可被援用,并依照特别的要求增加新的内容。 45 质量筹划输出文件的编制、审批和发放 451 部门质量目的及考核方法由组织各部门负责人编制,经治理者代表审核、 总经理批准后,以受控文件方式发放到相关部门。452 部门质量目的及考核方法的封面必须写明筹划工程名称及编号、编制人、审核人、批准人、

33、发布日期。46 质量筹划的施行、监视检查和更改461 各部门在执行中应按照质量筹划规定的内容、进度、要求进展操纵,并将执行情况、存在的征询题等及时反响到质检部。462 质检部对质量筹划施行情况进展汇总和验证,协调相应的资源,并填写质部门质量目的施行情况达成表报告总经理。463 质量筹划的更改a)部门质量目的及考核方法的更改应在受控状态下进展,应由更改部门填写文件更改申请,经总经理批准后进展更改,按文件操纵程序执行;b)在更改期间应保持质量治理体系的完好运转,例如本技检机构的调整应对职责作出相应的变更,以确保体系正常运作。464 质量筹划所构成的相关文件,由质检部负责存档保存。5 相关文件51

34、文件操纵程序。52 部门质量目的及考核方法。6 质量记录61 部门质量目的评估表。62 文件更改申请。.5.2职责和权限1 目的对本企业内的职能及其互相关系予以规定和沟通,以促进有效的质量治理。2 范围适用于本企业内对质量治理体系有关的治理层及各职能部门和有关人员的职责、权限的规定。3 职责和权限31 总经理a)全面领导本企业的日常工作,向本企业传达满足顾客和法律、法规要求的重要性;b)制定质量方针和质量目的;c)主持治理评审;d)确保质量治理体系运转所必要的资源装备。32 治理者代表a)确保质量治理体系的过程得到建立、保持和持续改良;b)领导组织内部审核,向最高治理者报告质量治理体系的业绩,

35、包括改良的需求;c)确保在全企业内促进顾客要求认识的构成;d)与质量治理体系有关事宜的外部联络;33 消费部a) 负责消费和效劳提供的操纵(组织车间按计划和操作规程消费,做好产品和状态的标识及产品消费过程中的防护);b) 配合技术部审定技术治理标准,编制消费工艺流程,不断提高产品的市场竞争力;c) 负责抓好消费平安教育,加强平安消费的操纵、施行、严格执行平安法规、消费操作规程,即时监视检查,确保平安消费,杜绝严重设备、人身伤亡事故的发生;d) 依照订单编制和下达消费计划,并对车间的计划完成情况进展考核;e) 抓好消费治理人员的专业培训工作;f) 负责消费设备及设备的治理工作;对办公设备进展维护和治理。34质检部a) 负责对文件和记录施行治

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 应用文书 > 工作报告

本站为文档C TO C交易模式,本站只提供存储空间、用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。本站仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知淘文阁网,我们立即给予删除!客服QQ:136780468 微信:18945177775 电话:18904686070

工信部备案号:黑ICP备15003705号© 2020-2023 www.taowenge.com 淘文阁