灭火设备产品强制性认证体系程序文件2818790202.docx

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1、灭火设备产产品程 序 文文 件(3C认证证)依据Q/LLJCCCCF- QA011-20115灭火设备备产品质量量计划编制版 本: AA 版版 编 制: 审 核: 批 准: 发 文 号号: 受控状态: 发布日期22015-03-25 实施施日期20015-04-01XXXXXXXXXXXXXX发发布目 录序号文件编号文 件 名名 称页码1Q/LJCCCFF-QP001-20015强制性产品品认证标志志保管使用用控制程序序12Q/LJCCCFF-QP002-20015消防产品身身份信息管管理制度43Q/LJCCCFF-QP003-20115认证产品一一致性和变变更控制程程序74Q/LJCCCFF

2、-QP004-20115监视和测量量设备控制制程序125Q/LJCCCFF-QP005-20115设备使用和和维护保养养管理制度度146Q/LJCCCFF-QP006-20115人力资源控控制程序177Q/LJCCCFF-QP007-20115库房管理制制度198Q/LJCCCFF-QP008-20115现场5S管管理办法269Q/LJCCCFF-QP009-20115安全生产管管理暂行办办法2910Q/LJCCCFF-QP110-20015文件资料控控制程序3611Q/LJCCCFF-QP111-20015质量记录控控制程序4212Q/LJCCCFF-QP112-20015供应商管理理细则4

3、513Q/LJCCCFF-QP113-20015关键元器件件和材料检检验程序5114Q/LJCCCFF-QP114-20015关键元器件件和材料的的定期确认认检验程序序5815Q/LJCCCFF-QP115-20015生产过程控控制程序6616Q/LJCCCFF-QP116-20015产品生产过过程检验程程序6917Q/LJCCCFF-QP117-20015例行检验和和确认检验验程序7118Q/LJCCCFF-QP118-20015产品成品检检验程序7319Q/LJCCCFF-QP119-20015例行检验和和确认检验验设备运行行检查控制制程序7520Q/LJCCCFF-QP220-20015

4、不合格品控控制程序7821Q/LJCCCFF-QP221-20015内部质量审审核控制程程序8222Q/LJCCCFF-QP222-20015产品包装、搬搬运、储存存和防护作作业程序8523Q/LJCCCFF-QP223-20015普通元器件件和材料检检验程序871目的为加强对本本公司强制制性产品认认证标志(以以下简称认认证标志)使使用管理,确确保顾客利利益,符合合国家有关关法律、法法规的规定定。2范围本程序适用用于本公司司已通过强制制性产品认认证的所有有产品的认认证标志之之使用管理理。3职责3.1 生生产部负责责认证标志志的使用;3.2 原原材料仓库库负责认证证标志的收收发;3.3 技技术质

5、检部部负责认证证标志的监监督管理。4程序4.1 认认证标志的的式样4.1.11认证标志志的名称为为“中国强强制认证”(英英文缩写“CCCC”)。4.1.22认证种类类标注认证种类标标注如下图图所示。在在认证标志志基本图案案的右部印印制认证种种类标注,证证明产品所所获得的认认证种类,认认证种类标标注由代表表认证种类类的英文单单词的缩写写字母F组成,其其中的“FF”代表消防防认证。4.1.33认证标志志的规格认证标志的的规格按照照国家规定定的标准规规格执行。4.1.33.1标准准规格认证证标志分为为五种,其其规格标准准如下:标准规格认认证标志的的尺寸规格尺寸1号2号3号4号5号A815304560

6、A17.514284256B6.311.823.535.347B15.810.821.532.343认证标志图图案比例图图4.1.33.2非标标准规格认认证标志的的规格与上上表的规定定不同,但但必须与标标准规格认认证标志的的尺寸成线线性比例。4.2认证证标志的使使用4.2.11获得认证证的产品使使用认证标标志的方式式根据本公公司产品特特点按以下下规定选取取: 4.2.11.1统一一印制的标标准规格认认证标志,必必须加施在在获得认证证产品外体体规定的位位置上;4.2.11.2印刷刷认证标志志的,该认认证标志应应当被印刷刷、模压在在铭牌或产产品外体的的明显位置置上;4.2.11.3在相相关获得认认

7、证产品的的本体上不不能加施证证标志的,其其认证标志志必须加施施在产品的的最小包装装上及随附附文件中。4.2.22获得认证证的产品可可以在产品品、内包装装和外包装装箱上加施施认证标志志。4.2.33车间的包包装人员应应把合格的的产品在出出厂前按标标志的使用用方法加施施认证标志志。4.3 认认证标志制制作、申请请和发放4.3.11统一印制制的标准规规格认证标标志的制作作由国家认认证认可监监督管理委委员会指定定的印制机机构承担。 4.3.22如日后改改为印刷的的认证标志志,则印刷刷设计方案案由本公司司先向国家家认证认可可监督管理理委员会指指定的机构构(以下简简称指定的的机构)提提出申请,经经国家认证

8、证认可监督督管理委员员会审批后后,方可自自行制作。 4.3.33 认证标标志的申请请使用4.3.33.1本公公司先持申申请书和认认证证书的的副本向指指定的机构构申请使用用认证标志志;4.3.33.2当本本公司以函函件或者电电讯方式申申请使用认认证标志的的,先向指指定的机构构提供申请请书、认证证证书副本本的书面或或者电子文文本,申请请使用认证证标志。4.3.44 本公司司申请使用用认证标志志,将按照照国家规定定及时缴纳纳统一印制制的标准规规格认证标标志的工本本费或者印印刷认证标标志的监督督管理费。4.3.55仓库管理理员将严格格按仓库的的管理制度度及认证标标志的管理理办法,对对认证标志志进行收发

9、发登记,并并经质量负负责人批准准后按定量量发放。4.3.66车间人员员认真按照照认证标志志的使用规规定进行使使用。4.4认证证标志的监监督管理4.4.11 技术质检检部对认证证标志的发发放和使用用实施统一一的监督、管管理。4.4.22 公司当当获得认证证后,将遵遵守以下规规定:A、建立认认证标志的的使用和管管理制度,对对认证标志志的使用情情况如实记记录和存档档;B、保证使使用认证标标志的产品品符合认证证要求;C、对超过过认证有效效期的产品品,不使用用认证标志志;D、在广告告、产品介介绍等宣传传材料中正正确地使用用认证标志志,不利用用认证标志志误导、欺欺诈消费者者;E、接受国国家认证认认可监督委

10、委员会、各各地质检行行政部门和和指定认证证机构对认认证标志使使用情况的的监督检查查。F、不伪造造、变造、盗盗用、冒用用、买卖和和转让认证证标志及其其他违反认认证标志管管理规定。4.5 记记录表单4.5.11 Q/LLJCCCCF-QQR01-01强制性产产品认证标标志领用登登记表4.5.22 Q/LLJCCCCF-QQR01-02CCC标标准规格标标志申购表表修改状态修改日期主题(新编编/修改)执行日期归口部门技术质检部部1目的为了确保灭灭火器身份份证制度的的顺利实施施,且符合合标准GAA846-20099消防产产品身份信信息管理的的相关要求求,特编制制本制度。2范围本程序适用用于本公司司对已

11、取得得有效型式式认可证书书的产品的的相关管理理,包括数数码笔、UUSB-KKey、蓝蓝牙适配器器管理以及及标志使用用等全过程程。3职责3.1技术术质检部是是身份信息息管理系统统的归口管管理部门。3.2身份份信息管理理人员职责责3.2.11负责专用用物品的申申购、验收收和保管;3.2.22负责标志志的录入、上上报和发放放,保留标标志领用记记录;3.2.33负责经销销商档案信信息和用户户单位档案案信息的建建立和维护护;3.2.44负责产品品流向信息息上报及经经销商流向向信息上报报;3.2.55负责专用用设备和系系统的维护护,确保硬硬件和软件件能正常运运行。3.3生产产部职责3.3.11 根据生生产

12、计划,将将标志的需需求计划提提供给身份份信息管理理人员;3.3.22 按要求求粘贴标志志;3.3.33 在搬运运、包装、储储存等各环环节保护标标志完好。3.4销售售部职责3.4.11 建立并并适时更新新经销商档档案信息和和用户单位位档案信息息;3.4.22 统计产产品销售流流向信息以以及经销商商销售流向向信息。定期上报贴商标生产部技术质检部发放标志贴标志检验合格品包装产品信息发布入库出厂至少满24小时销售部统计流向信息经销商档案信息用户档案信息标志需求计划4要求4.1工作作流程4.2 标标志的申购购4.2.11身份信息息管理人员员根据生产产部未来33个月的生生产计划,登登陆消防产产品身份信信息

13、管理系系统的中心心服务器,进进入专用物物品管理进进行标志AAB签的申申报,申报报时生产信信息和销售售流向信息息比率必须须达到800%以上。系统自动动审批通过过后,管理理人员应选选择通过评评定中心测测试的印刷刷单位,系统自动动生成编码码文件,并并将编码文文件下发至至已选择的的印刷单位位,最后管管理员与印印刷单位联联系并办理理相关付款款印刷事宜。4.2.22身份信息息管理人员员应随时关关注标志申申购的审批批情况,如如有问题,应应及时和公公安部消防防产品合格格评定中公公共信息部部取得联系系,确保申申购工作的的顺利进行行。4.2.33身份信息息管理人员员在标志入入库前,应应对标志的的数量和质质量进行验

14、验收。验收收完成后应应将标志存存放在干燥燥、清洁、通通风的专用用存放柜内内。4.3标志志的录入和和注册4.3.11身份信息息管理人员员根据生产产部的需求求计划录入入标志验证证体并上报报注册,以以备生产之之需。一般般情况下,生生产部应至至少提前一一天将标志志需求计划划告知身份份信息管理理人员,因因急需或数数量在500张以内可可以临时通通知。4.3.22身份信息息管理人员员应在上报报注册成功功的标签包包装上注明明对应的产产品型号、生生产批号、生生产日期,防止误用用。另电脑脑操作员应应对上报成成功的标志志信息在身份信息息标志注册册记录中进行记录录。4.4标志志的使用4.4.11 标志只只能用于本本公

15、司生产产的并具备备有效型式式认可证书书的产品,不不用于维修修产品。4.4.22 标志在在注册成功功后才可以以被领用,领领用人员必必须在身身份信息标标志领用登登记表上上签字。4.4.33生产部应应指定领用用标志的人人员,标志志由指定人人员领取,并并仅限在本本车间生产产现场粘贴贴使用。4.4.44 领取标标志后,若若出现标志志损毁、遗遗失等情形形应及时向向技术质检检部报告,损损毁的标志志应交回技技术质检部部,不得私私自处理。技技术质检部部必须对损损毁、遗失失的标志通通过消防产产品身份信信息管理系系统进行报报废处理。4.4.55 粘贴标标志前要核核对产品型型号,防止止贴错;标标志A签必必须粘贴在在技

16、术质检检部指定的的产品位置置,而标志志B签和合合格证必须须粘贴在身身份信息挂挂牌上。4.4.66 对于现现场暂时没没用完的标标志,操作作人员应注注明型号规规格、领用用日期,及及时交回技技术质检部部保管,防防止误用或或遗失。4.4.77 对粘贴贴标志的新新员工在上上岗前应进进行必要的的操作要领领培训。4.5 标标志的维护护4.5.11 在产品品的搬运、包包装、储存存、销售等等各环节都都要注意保保护标志的的完好性。销销售部人员员要对经销销商或顾客客宣讲维护护标志的必必要性。4.5.22 标志一一旦贴上就就不可揭下下,揭下即即损毁。4.5.33 在产品品的生产、搬搬运、储存存等工厂内内部各环节节若发

17、现身身份信息标标志损毁、脱脱落等情形形,应立即即隔离该产产品并及时时向技术质质检部报告告。技术质质检部在接接到报告后后,应立即即达到现场场对损毁、脱脱落的身份份信息标志志进行登记记回收,并并通过消防防产品身份份信息管理理系统进行行报废处理理。4.6 经经销商、用用户单位管管理和流向向信息统计计上报4.6.11 销售部部应指定人人员进行经经销商档案案管理、用用户单位信信息管理和和流向信息息统计上报报。4.6.22 销售部部应按经经销商(用用户)档案案信息表建建立经销商商档案,并并根据经营营状况适时时增减经销销商档案信信息。4.6.33 经销销商(用户户)档案信信息表应应报送技术术质检部,以以便在

18、跟踪踪管理系统统中建档。若若有新的经经销商(用用户)产生生,在向技技术质检部部报送流向向信息时应应将其档案案信息一并并报送。4.6.44 每天按按经销商和和产品型号号对销售的的产品流向向进行统计计,形成附附表4产产品销售流流向报表以以电子邮件件报送技术术部,身份份信息管理理人员根据据此表上报报流向信息息到跟踪管管理系统。产产品销售流流向信息应应100%统计上报报,每天112:000之前上报报前一天的的流向信息息。4.7 监监督检查4.7.11 技术质质检部负责责人应经常常浏览公安安部消防产产品合格评评定中心的的网页,关关注有关通通知和要求求并宣贯实实施。4.7.22 技术质质检部负责责人每季度

19、度应组织人人员对本公公司跟踪管管理系统各各环节的运运行情况进进行检查,发发现问题及及时整改,并并将检验结结果记录在在消防产产品身份信信息生产企企业自查表表上。4.8 记记录表单4.8.11 Q/LLJCCCCF-QQR02-01身身份信息标标志注册记记录4.8.22 Q/LLJCCCCF-QQR02-02身身份信息标标志领用登登记表4.8.33 Q/LLJCCCCF-QQR02-03经经销商(用用户)档案案信息表4.8.44 Q/LLJCCCCF-QQR02-04产产品销售流流向报表4.8.55 Q/LLJCCCCF-QQR02-05消消防产品身身份信息生生产企业自自查表修改状态修改日期主题(

20、新编编/修改)执行日期归口部门技术质检部部1.目的1.1确保保批量生产产的产品的的结构、工工艺、关键键件、材料料与型式试试验合格样样品的一致致,使认证证产品持续续符合规定定的要求。1.2对获获证产品的的更改(包包括标准、功功能、工艺艺、结构、材材料、关键键件)控制制,使认证证产品持续续符合规定定的要求。2.适用范范围适用于本公公司所有取取得认证的的产品在设设计、采购购、生产、检检测/查过过程中对产产品的一致致性进行控控制。3.定义3.1关键键件:是指指对产品的的主要性能能等有较大大影响的原原器件和材材料及配件件。3.2关键键工序:指指形成产品品的主要性性能等特性性的工序。4.职责4.1产品品开

21、发部:负责产品品一致性变变更处理。4.2生产产部:确保保主要原材材料、关键键零部件采采购作业的的一致性;确保产品品的生产工工艺过程控控制一致;负责产品品的生产与与产品的一一致性及标标志使用;4.3技术术质检部:负责身份份信息专用用物品的妥妥善保管和和使用管理理;负责认认证产品的的图纸、资资料等相关关技术文件件的完整、准准确,符合合认证产品品一致性的的要求;并并对产品实实现过程中中一致性的的实施进行行跟踪和验验证。5.作业内内容5.1相关关技术文件件一致性的的保持: 文件的编编订部门所所编订的相相关技术文文件涉及如如产品特性性参数、铭铭牌标志、关关键零部件件等应与产产品特性文文件表上上一致,并并

22、明确产品品使用的主主要原材料料、关键零零部件的供供应厂商及及相关品质质要求等。5.2 主主要原材料料、关键零零部件采购购一致性的的控制:主主要原材料料、关键零零部件的采采购按照认认证产品关关键零部件件中所列列的供应商商进行采购购,以保证证产品关键键零部件、原原材料与型型式试验中中规定的型型号、规格格、所用材材料完全一一致,否则则不允许采采购。5.3 生生产过程的的一致性控控制:生产产部和技术术质检部依依据建立的的工艺流程程图、作业业指导书安安排生产工工序及检验验工序及作作业方法,不不随意变更更。必要时时,应取得得授权人员员(技术质质检部)的的批准。5.4 检检验一致性性的控制:5.4.11 外

23、购外外协(包)关关键零部件件的检验:检验员应应按照认证证产品关键键零部件的的供应商、产产品名称、规规格、材料料要求进行行一致性检检查,并要要求供应商商每半年提提供一次材材质报告,否否则不予收收货。其它它检验项目目按相关检检验标准或或作业指导导书验收。5.4.22依据建立立的普通通元器件和和材料检验验规程、关关键元器件件和材料检检验程序、关关键元器件件和材料定定期确认检检验程序、产品过程检验程序、例行检验和确认检验程序、产品成品检验程序等相关文件对原材料、半成品、成品进行检验并保存记录。5.5 产产品的一致致性评审管管理:公司建立产产品一致性性检查表,定定期对认证证产品的一一致性进行行评审。5.

24、5.11 产品一一致性检查查的依据:A、认证产产品关键零零部件明细细表(含关关键件、材材料供方名名单);B、产品型型式检验(试试验)报告告:C、变更批批准(确认认)文件;D、依据的的产品标准准(如:);E、产品图图样和设计计文件。5.5.22 一致性性检查的抽抽样、内容容和方法A、产品一一致性检查查的抽样:一致性检检查采用抽抽样方法进进行,每半半年对生产产中的产品品抽样检查查,每次不不少于2个个产品,关关键件、材材料则从经经检验合格格的库存品品中或生产产现场随机机抽取。B、一致性性检查的内内容和方法法序号检查内容检 查 方 法处 置1产品的名称、型号、规格的一致性 对照产品型式检验(试验)报告

25、、产品描述、产品图样和设计文件(包括配方等)、产品认证证书、认证产品变更批准(确认)文件等逐一核对、检查产品的铭牌、标记、外包装印刷、说明书等所描述的产品名称、型号、规格等内容是否一致。如果发现产品型号、规格不一致,应确认是否确实是认证的产品,如确属认证产品,应记录不符合事实。如不是认证产品,则要跟踪其用途。2认证产品所使用的关键件、材料的一致性 对照申请材料、产品特性文件表(含关键件、材料供方名单)产品图样和设计文件(包括配方等)等逐一核对关键件、关键材料的牌号、规格、结构、关键特性或参数是否一致。还应核对是否从合格供方采购的。 任何不一致情况应予记录。遇到因标识不全无法核对时,应予追溯。即

26、使型号、规格、技术参数与产品描述、型式检验合格样品的相同,但变更了供应商,只要这种变更未事先向认证机构申报并获得批准,都属于产品一致性的不符合项。3产品的特性的一致性核查产品结构,初步判定与产品型式检验(试验)报告、认证产品标准、产品图样和设计文件(包括配方)等描述的型式检验合格样品特性的一致性。对抽查的样品进行指定试验。以判定认证产品一致性控制的效果。指定试验的项目由内审人员指定,一般是规定的确认检验项目。指定试验应作记录4其他项目的检查 工厂文件更改是否会导致认证产品不符合认证标准的要求。这些信息应予关注,作进一步检查。5.6异常常处理5.6.11当发现产产品的一致致性有异常常时,应立立刻

27、停止生生产,并查查找分析原原因,责令令责任部门门或相关人人员进行整整改,并追追溯异常的的产品进行行标识、隔隔离,采取取相应的整整改措施,整整改后须经经技术质检检部确认与与认证样品品一致后方方可恢复生生产。5.6.22 异常的的产品要经经相应处理理,达到型型式试验合合格样品的的一致性要要求,才可可投入生产产线。5.6.33 根据不不合格品的的性质采取取相应的纠纠正预防措措施,防止止类似问题题再次发生生。5.7产品品的变更控控制5.7.11产品认证证变更的类类型5.7.11.1商标标变更;5.7.11.2由于于产品命名名方法的变变化引起的的获证产品品名称、型型号变更;5.7.11.3产品品型号变更

28、更、内部结结构不变;5.7.11.4申请请人(制造造商或生产产厂)名称称变更,地地址不变,没没有搬迁;5.7.11.5申请请人(制造造商或生产产厂)名称称变更,地地址名称变变化,没有有搬迁;5.7.11.6申请请人(制造造商或生产产厂)名称称不变,地地址名称变变更,生产产厂没有搬搬迁;5.7.11.7制造造商或生产产厂搬迁;5.7.11.8产品品认证所依依据国家标标准、技术术规则或者者认证实施施细则发生生了变化;5.7.11.9明显显影响产品品的设计发发生了变化化,如获证证产品的关关键元器件件和材料更更换;5.7.11.10申申请人(制制造商或生生产厂)的的质量体系系发生变化化(例如所所有权、

29、组组织机构或或管理者发发生了变化化;5.7.11.11其其它。5.7.22申请变更更程序5.7.22.1技术术质检部识识别、确认认产品变更更类型,及及时向总经经理或质量量负责人汇汇报情况。5.7.22.2确认认产品更改改内容后,技技术质检部部填写消消防产品认认证变更申申请书递递交产品开开发部签字字确认。5.7.22.3产品品开发部根根据产品认认证变更确确认情况,正正式向消防防产品合格格评定中心心提出认证证变更申请请。除需提提供原证书书复印件和和必要的技技术资料外外,还需按按下列条款款提交适用用文件:5.7.22.3.11符合5.7.1.1-5.7.1.3变更条条件的,变变更后的新新证书如包包含

30、原证书书信息(型型号、商标标),需交交回证书原原件。5.7.22.3.22符合5.7.1.4-5.7.1.10变更更条件的,需需交回证书书原件。5.7.22.3.33符合5.7.1.1变更条条件的,申申请时另外外提交新申申请商标的的注册证明明或商标使使用授权书书。5.7.22.3.44符合5.7.1.2-5.7.1.3变更条条件的,申申请时应另另外提交申申请变更后后的产品名名称、型号号与原获证证产品名称称、型号间间差异性声声明(正本本)。5.7.22.3.55符合5.7.1.4-5.7.1.7变更条条件的,申申请时应提提交下列适适用文件:(1)有关关部门同意意更名的批批复;(2)新、旧旧营业执

31、照照复印件(加加盖单位印印章);(3)当地地企业登记记机构开具具的证明;(4)地址址登记机构构开具证明明;(5)其它它需提交的的证明文件件。5.7.22.3.66符合5.7.1.8变更条条件的,按按评定中心心相关规定定申请。5.7.22.3.77符合5.7.1.9变更条条件的,申申请时应另另外提交有有关产品设设计变化(产产品的关键键零部件/原材料/原器件更更换)的正正式声明(正本)。5.7.22.3.88符合5.7.1.10变更更条件,申申请时应另另外提交有有关质量体体系变化的的正式声明明(正本)。5.7.33变更的评评价和批准准消防产品合合格评定中中心根据变变更的内容容和提供的的资料进行行评

32、价,确确定是否可可以变更或或需送样检检测或工厂厂检查,如如需送样检检测或工厂厂检查,合合格后方可可进行变更更。5.7.44获证产品品在无特别别需要时,一一般不做任任何变更,以以保证批量量生产的认认证产品与与型式试验验合格样品品一致。5.7.55所有的产产品变更都都需要按文文件资料控控制程序执执行并保存存记录,并并分发到相相关部门存存档。6.相关/支持性文文件质量计划划 文文件资料控控制程序 产品特性性文件表 普通元器件和材料检验程序关键元器器件和材料料检验程序序 关关键原材料料和零部件件定期确认认检验程序序例行检验验和确认检检验程序 产品过程检验程序 产品成品检验程序7.相关记记录7.1 QQ

33、/LJCCCFF-QR003-011产品一一致性检查查表7.2 QQ/LJCCCFF-QR003-022认证产产品关键零零部件明细细表7.3 QQ/LJCCCFF-QR003-033消防产品品认证变更更申请书修改状态修改日期主题(新编编/修改)执行日期归口部门技术质检部部1.目的本程序目的的是通过对对监视和测测量设备的的有效控制制,使监视视和测量设设备满足监监视和测量量的要求,从从而确保监监视和测量量结果的有有效性、正正确性。2.适用范范围本程序适用用于本公司司监视和测测量的所有有仪器、仪仪表、量具具等的控制制。3.职责技术质检部部为监视和和测量设备备归口管理理部门,负责所有有监视和测测量设备

34、的的检定、校校验。4.控制程程序4.1 监监视和测量量设备的验验收4.1.11 新购的的监视和测测量设备必必须满足产产品的监视视和测量要要求,保证证其准确性性和精密度度。4.1.22新购的监监视和测量量设备要在在国家定点点生产厂家家,或主体体设备生产产厂家购买买,具有产产品合格证证、说明书书、包修卡卡或相关证证明资料等等。4.1.33 新购的的监视和测测量设备由由技术质检检部组织/委托相关关部门进行行检定。4.2 监监视和测量量设备的定定期校准技术质检部部要统计所所有的测量量和监视设设备,编制制监视和和测量设备备台帐,防防止遗漏。4.2.11 所有监监视和测量量设备要编编制监视视和测量设设备周

35、期校校准计划,规规定校准的的周期。4.2.22 技术质质检部要按按监视和和测量设备备周期校准准计划规规定的周期期及时进行行校准,周周期校准率率达1000%。4.2.33 监视和和测量设备备校准的依依据为能溯溯源到的国国际或国家家基准,当当不存在上上述基准时时,要记录录校准的依依据。包括括编制自校校规程。4.2.44 监视和和测量设备备由技术质质检部委托托有资格校校准的部门门进行,经经校准合格格的设备要要有合格证证。4.3 防防止发生可可能使校准准失效的调调整。4.3.11为了保持持监视和测测量设备的的准确性、有有效性,设设备的调整整必须在规规定的条件件下进行,确确保调整不不会导致校校准失效。4

36、.3.22监视和测测量设备的的调整要根根据该设备备的使用说说明书或操操作说明书书进行。4.4 监监视和测量量设备的维维护。4.4.11 监视和和测量设备备的搬运、贮贮存必须按按该设备的的使用说明明和相关注注意事项进进行,防止止失效、损损坏。4.4.22 在使用用、搬运、贮贮存时要注注意维护,采采用适当的的方法和适适宜的环境境条件,确确保设备在在使用期内内校准的有有效性。4.5 监监视和测量量设备校准准状态的偏偏离4.5.11 监视和和测量设备备使用者要要注意该设设备的监视视和测量结结果。如有有异常,就就应及时通通知技术质质检部,同同时要注意意设备使用用有效期。4.5.22 当发现现监视和测测量

37、设备偏偏离校准状状态时,技技术质检部部要分析造造成偏离校校准状态的的原因。包包括:人为原原因,使用用者操作不不当,维护护不及时等等;设备本本身消耗磨磨损等造成成等。4.5.33 技术质质检部要根根据造成校校准状态偏偏离的原因因采取纠正正措施、预预防措施,防防止和减少少类似事故故的发生。4.5.44 要对偏偏离校准状状态的监视视和测量设设备产生的的监视和测测量结果予予以复查。复复查是使用用合格的监监视和测量量设备对偏偏离校准状状态的设备备监视和测测量的最后后一批向前前测量,直直到测量结结果一致为为止。4.6 当当计算机软软件用于规规定要求的的监视和测测量时,应应确认其满满足预期用用途的能力力。确

38、认应应在初次使使用前进行行。5.相关记记录5.1 QQ/LJCCCFF-QR004-011监视和和测量设备备台帐5.2 QQ/LJCCCFF-QR004-022测量设设备检定、校校准记录5.3 QQ/LJCCCFF-QR004-033监视和和测量设备备周期校准准计划修改状态修改日期主题(新编编/修改)执行日期归口部门技术质检部部1.目的通过对生产产设备的维维护和保养养,加强对对生产设备备的管理,确确保产品生生产符合规规定的要求求,特制订订本制度。2.适用范范围本制度适用用于生产过过程中实现现产品符合合性所需的的各种生产产设备。3.职责3.1生产产部负责设设备的配备备、选型、购购置、维护护、修理

39、。3.2技术术质检部负负责对生产产设备的验验收和改进进。4.程序4.1设备备使用4.1.11新工人在在独立使用用设备前,必必须经过培培训,其中中包括对设设备的结构构性能,安安全操作规规程,维护护保养知识识等方面的的技术知识识教育和实实际操作训训练。4.1.22操作工人人经过培训训后,对他他们必须掌掌握有关设设备结构性性能,安全全操作和维维护保养知知识要进行行考核。合合格者方可可独立使用用设备。4.1.33同工种的的操作人员员需跨设备备使用时,必必须经生产产主管同意意后,方可可使用。4.1.44外单位来来人借用设设备,须经经生产副总总批准方可可使用,由由生产部指指定所在小小组组长指指导操作,工工

40、作完毕,生生产部机修修人员应对对设备进行行检查。4.2设备备维护4.2.11日常维护护日常维护每每天下班前前15分钟钟,由操作作工人完成成(内容见见设备操作作规程)。日日常维护没没有做的和和很差的,由由设备维修修人员检查查,查后报报生产主管管处理。4.2.22定期保养养由生产部编编制设备保保养计划,下下发生产车车间执行。定定期保养及及小修由设设备维修人人员负责,该该设备生产产工人要参参加保养。设设备保养工工作完毕后后,应按设设备保养要要求和实际际保养情况况填写设设备保养记记录。定定期保养应应按规定的的时间进行行,不得超超过规定的的停机时间间,保养中中发现有磨磨损件,应应通知设备备管理人员员绘图

41、作好好备件。4.3设备备润滑管理理4.3.11设备管理理员协助车车间,认真真贯彻技术术状态(包包括油箱清清洁,油标标醒目情况况)的检查查,检查中中发现油杯杯、油盒、毛毛线、毛毡毡缺损者应应及时改进进或修复。4.3.22设备的清清洗换油工工作以操作作工为主,维维修工配合合,发现问问题及时处处理。4.3.33车床、液液压机等油油箱换油时时,必须用用180-200目目过滤网进进行过滤,过过滤后才能能加入机床床。4.4设备备润滑的“五五定”工作作4.4.11定点:根根据设备的的润滑部位位和润滑点点的位置及及数量,进进行加油,换换油,并要要求熟悉它它的结构和和润滑方法法。4.4.22定质:使使用的油品品

42、,其品质质必须符合合国家标准准,润滑时时按照操作作规程上规规定的油品品使用,清清洗换油的的要保证清清洗质量,润润滑器具保保持清洁,设设备上各种种润滑装置置要完整,防防止尘土、铁铁屑、粉末末、水分等等落入。4.4.33定量:在在保证良好好润滑的基基础上,本本着节约用用油的原则则,规定油油箱换油和和各润滑点点每班用油油的规定。4.4.44定时:按按照设备操操作规程规规定的时间间进行加油油,并按换换油周期进进行清洗换换油。4.4.55定人:由由设备操作作工人负责责加油。4.5设备备修理4.5.11在生产过过程中设备备、工夹模模具出现故故障,由操操作工通知知维修工进进行修理。4.5.22计划修理理:根

43、据设设备修理计计划,车间间安排机修修组进行修修理。设备备修理完成成后,报设设备管理员员进行验收收,并填写写好设备备维修及验验收记录。4.6操作作人员的“三三好”“四四会”4.6.11三好:4.6.11.1管好好对设设备负保管管责任,未未经生产主主管同意,不不许别人动动用自己所所使用的设设备。每日日做好交接接班。设备备所属附件件不得丢失失。4.6.11.2用好好严格格执行安全全操作规程程,合理使使用设备,严严禁精机粗粗用。不用用脚踏踩设设备外露表表面,不用用脚踢操纵纵手柄和电电器开关等等控制系统统,不在设设备上乱放放工具、加加工零件和和其它物品品。4.6.11.3修好好设备备在修理和和各级保养养

44、过程中,操操作者应按按有关规定定范围参加加,以熟悉悉设备结构构,掌握设设备性能。基基本上能识识别设备自自然事故的的部位并采采取适当的的应急措施施。在维修修工人的指指导下,培培养独立修修复设备的的能力。4.6.22四会:4.6.22.1会使使用必必须熟悉设设备性能及及结构方可可使用。新新工人应在在有关人员员指导下方方可操作设设备。操作作时精力集集中,严格格遵守操作作规程。4.6.22.2会保保养作作到润滑“五五定”(定定点、定质质、定量、定定时、定人人),保证证滑动面和和传动部位位运动正常常。按规定定清扫设备备,作到设设备见本色色。按规定定搞好各级级保养。4.6.22.3会检检查设设备开动前前,必须检检查各操作作部份,档档铁,限位位器等是否否灵敏可靠靠,一切正正常后方可可开车。设设备运行过过程中,应应经常观察察各部运转转情况,如如有异常,应应立即停车车检查,会会同维修人人员分析原原因。会按按规定项目目和方法检检查设备精精度。4.6.22.4会排排除故障能分辨辨设备的正正常和异常常现象,并并能判断出出异常学习习的部位和和原因,凡凡属一般机机械故障应应操作者自自行排除。在在

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