2023年专项检查工作总结(安全检查总结范文).docx

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1、2023年专项检查工作总结(安全检查总结范文)专项检查工作总结 1对于我镇在食品卫生安全方面查出的问题,将不定期的对其进行抽查,要求其按时整改;同时我镇还将在以后的工作中采取不同形式加强对食品卫生的安全宣传,并大力宣传食品安全法,努力为全镇人民创造一个安全放心的食品消费环境,确保了全镇人民和来我镇旅游的客人过个安全健康的“五一”节。为进一步加强我区农机安全生产工作,促进全区农机安全生产形势持续稳定好转,特根据市监理所、阳宗海管委会部署要求,在全区开展农机安全生产大检查活动,现就开展大检查情况总结如下:一、加强领导,强化工作协调。领导小组设办公室在监理站,由吴从燕负责农机安全大检查工作情况进行统

2、计、汇总、上报,领导小组负责对这次大检查活动组织和协调。各乡镇(街道)农机站成立相应班子,以分管领导为主要责任人,农机站长为直接责任人。对大检查活动加强协调指导,掌握行动进展,保证农机安全大检查顺利完成。二、大力宣传,增强舆论。阳宗海监理站及乡镇(街道)农机站积极展开农机安全宣传,深入到各乡镇(街道)集镇农机安全宣传。共出动宣传车10/台次,出动监理人员40/人次、悬挂布标横幅10条,播放警示教育光盘30小时、展出宣传展板50块、利用阳宗海快讯发送农机驾驶操作人员守则及相关法律法规等15条,发放各种宣传材料6100份。通过多渠道的宣传增强了广大农机手的安全意识,有效预防和杜绝了农机事故的发生。

3、三、从严排查,加大检查力度。阳宗海农机站充分调动乡镇(街道)农机站、村委会(居委会)农机员的积极性,加强检查人员的力量。努力形成农机逐台见面,现场认真检查,排查深入细致的工作氛围,真正在检查中对人、对事、对机全面负责。对一般的农机安全隐患,立足现场整改、一改到位。对带病农机、问题农机和报废农机,向机手发出限改通知书、明确监督整改责任人,健全隐患整改事后回访责任制,实行台帐记载、销号整改的办法,确保不放过一例安全隐患。对发现核实的违法行为的,依法查处 ,强化问责。期间坚持以教育为主,大力推行柔性执法。对性质恶劣、影响严重、当事人拒不接受整改、非法违法已造成严重后果或重大安全事故的,要依法严惩。在

4、阳宗海风景名胜区农机安全大检查中,所到各乡镇(街道)全力配合,属地负责、专人参与,确保了专项检查取得扎实效果。认真安排切实加强对拖拉机、微耕机的安全安全检查,带头落实安全生产责任制,为创建平安农机乡镇(街道)作出积极的贡献。共检查各类农业机械150台次、查处各类违法行为45起,通过检查有效制止了农机违法行为产生、杜绝了农机事故的发送,为阳宗海的农机安全奠定了基础。四、建章立制,提升检查效果。各乡镇(街道)充分利用这次大检查的机会,既把农机安全生产存在的隐患排全查实,整改到位;也针对检查发现的问题,加强监管制度建设,完善日常农机安全监管的管机、管事、管人制度。用完善的规章制度,明确的监管责任,常

5、态化的制度落实机制,促进全区农机安全生产形势的根本好转,为阳宗海的平安农机创建不断作出新的更大贡献。五、总体要求认真贯彻落实农机安全生产法律、法规,切实按照省、市、管委会农村工作局的部署要求,进一步加大农机执法力度,依法整治农机安全生产各类违法行为,切实解决影响和制约农机安全生产的突出问题,深化农机安全生产的执法检查、隐患治理工作,有效防范和坚决杜绝重特大农机事故发生,层层落实责任,明确要求,统一行动,从严监管,切实维护人民群众生命财产安全,确保阳宗海辖区农机安全大检查取得扎实效果,为阳宗海辖区农机化发展的开好局、起好步而扎实奋斗。六、检查内容1、重点检查各乡镇(街道)农村赶集日各类农机及机驾

6、人员是否存在无证驾驶、黑机非驾、酒后驾驶、违法驾车、超速超载等违法违章行为;是否存在使用伪造、变造、挪用套用假牌、假证行为。2、严格检查各农机维修站点及维修人员是否取得维修证照及维修技术合格证书,是否存在使用不符合农机安全技术标准的配件维修农机、或者拼装、改装农业机械整机的行为。3、联合公安交巡警部门上道路执法,从严整治农机违反违规载人、酒后驾车、违法改装、脱检脱保以及无牌无证上路行等不安全隐患。4、重点检查各乡镇(街道)山区路段、机耕道路及桥涵是否存有隐患,发现隐患的要设立警示标志。七、步骤安排1、动员部署阶段。农机监理站完成方案制定;召集各乡镇(街道)农机站长召开会议,进行集中动员、全面部

7、署、明确任务、落实责任;并做好宣传发动工作,造成农机安全生产大检查的浓烈氛围。2、启动检查阶段。各乡镇(街道)农机站根据统一部署,结合自身情况,认真制定好大检查活动方案,并报报农机监理站存档;同时对村委会、社区居组织宣传发动、落实检查力量、健全活动机制。3、总结阶段。此次农机安全生产大检查安排时间较短、检查内容较多,乡镇(街道)农机站既完成监理站规定动作,也结合各自情况、立足创新、根据自身实际,打造新的检查活动特色。对活动中涌现出来的特色做法,好的经验及时整理上报;对检查发现的突出问题立足快整快改,不留隐患。专项检查工作总结 2游泳场所卫生专项检查工作总结为深入扎实开展好全市卫生健康综合监督深

8、化落实年活动,按照上级及年初工作计划要求,结合我区实际,我所于5月至8月开展了为期4个月的游泳场所卫生专项整治活动,现总结如下:一、制定工作方案。所领导高度重视游泳场所卫生专项整治工作,多次召开所长办公会研究部署,按照上级工作要求,结合我所实际,制定下发了XX区游泳场所专项整治工作方案,对工作的目标、任务、分工等进行了细致安排,为活动的顺利开展打下坚实基础。二、召开专项整治工作会议。召开由全区游泳场所经营单位负责人及卫生管理人员10人,参加的卫生专项整治工作会议,对活动的开展及各经营单位的工作任务进行了安排部署。会上,对公共场所卫生法律法规及游泳场所卫生标准进行了培训,要求各单位严格按照卫生要

9、求开展自查自纠,准备迎接卫生专项整治活动的开展。三、扎实开展专项整治活动。我所严格按照实施方案要求扎实开展卫生专项整治工作,共监督检查游泳场所经营单位10家,监督覆盖率达到100%,出动执法人员50余人次,执法车辆40余辆次,针对发现的问题,当场下达监督意见书10份,提出监督意见50余条,要求存在问题的经营单位限期整改,对存在违法违规问题的5家单位进行了立案处罚。通过此次卫生专项整治活动的开展,进一步提升了全区游泳场所的卫生标准的,规范了经营行为,强化了经营者的法律意识,切实保障了人民群众的健康权益。商场及文化娱乐场所卫生专项检查工作总结为深入扎实开展好全市卫生健康综合监督深化落实年活动,按照

10、上级及年初工作计划要求,结合我区实际,我所于今年7月至8月开展了为期两个月的商场及文化娱乐场所卫生专项整治活动,现总结如下:一、制定工作方案。所领导高度重视商场及文化娱乐场所卫生专项整治工作,多次召开所长办公会研究部署,按照上级工作要求,结合我所实际,制定下发了XX区卫生和计划生育监督所开展商场及文化娱乐场所专项监督检查实施方案,对工作的目标、任务、分工等进行了细致安排,为活动的顺利开展打下坚实基础。二、召开专项整治工作会议。召开由全区商场及文化娱乐场所经营单位负责人及卫生管理人员67人,参加的卫生专项整治工作会议,对活动的开展及各经营单位的工作任务进行了安排部署。会上,对公共场所卫生法律法规

11、及商场及文化娱乐场所卫生标准进行了培训,要求各单位严格按照卫生要求开展自查自纠,准备迎接卫生专项整治活动的开展。三、扎实开展专项整治活动。我所严格按照实施方案要求扎实开展卫生专项整治工作,共监督检查商场及文化娱乐场所经营单位61家,监督覆盖率达到100%,出动执法人员50余人次,执法车辆50余辆次,针对发现的问题,当场下达监督意见书61份,提出监督意见200余条,要求存在问题的经营单位限期整改,对存在违法违规问题的8家单位进行了立案处罚。通过此次卫生专项整治活动的开展,进一步提升了全区商场及文化娱乐场所的卫生标准的,规范了经营行为,强化了经营者的法律意识,切实保障了人民群众的健康权益。专项检查

12、工作总结 3按照内蒙古自治区安委会下发的关于印发内蒙古自治区集中开展危险化学品安全专项整治工作方案的通知内安委20xx7号文件要求,海拉尔区人民医院综治办进行了“危险化学品安全专项检查”,现将检查工作总结如下:一、提高认识,加强领导海拉尔区人民医院高度重视本次危险化学品安全专项检查工作,紧紧抓住安全工作不放松,把安全当作事关医院发展、患者生命财产安全的头等大事来抓结,院成立了由院长为组长,相关职能科室主任为成员的危险品安全领导小组,综治办在“危险品安全领导小组”的大力配合下,对我院开展了危险化学品专项检查活动。二、统一组织,认真排查综治办按照“全覆盖、不留死角、不留盲区”的总体要求。于20xx

13、年6月7日对我院贮存、使用危险化学品的检验科、病理科、总务科进行了一次全面彻底的安全专项检查。主要检查了科室使用险化学品品种、请领危化品登记、使用危化品记录。确保请领、保管有专人负责。同时对各科室危险化学品储存区进行了现场检查,并拍照留档。确保危险化学品均能按规定分区、分类储存,并贴有危险化学品标识。通过本次检查,加强了我院相关人员对危险化学品安全专项整治工作的认识,同时也强化了我院危险化学品安全管理工作,保证了我院安全生产良好态势。专项检查工作总结 4根据信阳市环保局关于开展20xx年全市暑期汛期环境安全专项检查活动的通知(信环文20xx128号)的文件要求,为进一步加大暑期汛期环境执法监管

14、力度,有效防范环境风险,遏制环境违法行为,切实保障群众健康,维护环境安全。*县环保局开展了暑期汛期环境安全专项检查活动,现将有关情况总结如下:一、 总体要求进一步强化“隐患险于事故、防范胜过救灾”的理念,以国控省控污染源、环境风险源、群众反复举报案件和敏感区域为重点,以防范风险、排查隐患、整改问题、强化责任为目标,通过集中时间、人员、精力和集中检查,严厉打击各类环境违法行为,及时排查环境安全隐患,着力解决环境安全防控中存在的突出问题和薄弱环节,有效防范和坚决遏制突发环境事件频发态势。二、 检查内容1、环境风险源 重点检查化工、医药、皮革、电镀、尾矿库等环境风险源、涉重金属企业。2、重点污染源

15、重点检查污水处理厂、燃煤电厂、钢铁等国控省控企业。三、时间与方式本次专项检查七月初开始,到八月底结束。采取企业自查、环保部门检查的方式进行。按照“责任网格化”划分表,任务到人、责任到人,组织执法人员30余人次,出动执法车辆10余台次,对全县排污企业进行逐一排查。经过排查,我县境内暂未发现涉及化工、医药、皮革、电镀、尾矿库等环境风险源、涉重金属企业,以及燃煤电厂、钢铁等国控省控企业。目前,我县境内只有污水处理厂、垃圾填埋场等国控省控企业。下一步,在日常环境执法监管检查中,我局将加强对环境风险源和重点污染源的国控省控企业的监管力度。专项检查工作总结 5根据琼中黎族苗族自治县消防安全委员会办公室关于

16、印发全县仓储场所消防安全专项整治行动方案的通知(琼中消安委办20xx8号)文件精神。湾岭镇政府高度重视,抓紧时间,积极研判,制定了全镇仓促消防安全专项整治行动方案并召开专题会议部署落实。一、加强仓储消防监管力度,实行专项整治与重点整治结合,全面压实消防安全主体责任。由湾岭镇人民政府牵头组织,联合镇公安派出所、工商所、镇综合执法大队、镇安监站等部门迅速摸清全镇仓储场所底数,完善基础台账;厘清属地或行业部门的监管职责,形成监管合力;督促仓储库房产权单位、委托经营管理单位及使用单位全面落实消防安全主体责任。重点整治海南中部(琼中)绿色产业园所属的辖区内7个仓储场所,进行消防栓运行设备整体摸排,及时解

17、决排除消防栓应急使用故障,确保了消防基础设备正常运行。查看有关消防行政许可证件,对建筑物场所适应情况与消防验收或者竣工验收消防备案进行仔细对照确保性质相符。检查责任单位各级消防安全责任、制定消防安全制度,切实厘清产权单位与使用单位或者承包、承租、被委托单位消防职责。二、拧紧消防安全思想开关,加强组织领导。湾岭镇人民政府负责全镇仓储场所消防安全专项整治的统筹、组织、协调工作。树立安全第一思想,镇有关部门和生产主体单位加强联络沟通、信息互通,建立健全监管排查和行业主体自查台账,重视自纠自查,完善情况汇总上报,职能部门督促整改并考核评价。各级领导联动研判统筹推进各项工作任务,主要领导亲自研究,分管领

18、导亲自督办,通过开展专项整治稳定安全发展整体形势,消除火灾隐患,确保仓储场所消防安全专项整治工作落到实处。三、加强协同合作,集中整治隐患。由湾岭镇政府牵头,强化行业监管部门、企业生产主体责任落实,切实形成整治合力。公安派出所、乡镇消防网格将仓储场所作为监督抽查重点,依法查处仓储场所违法消防法律法规的行为,对检查发现存在重大火灾隐患、危及公共安全的、提请政府挂牌督办,并严格做好各项灭火救援准备工作。县综合执法大队对辖区内娱乐、餐饮、烟花爆竹仓储等场所开展地毯式排查,对违规住人、违规设置住宿与生产储存经营合用场所依法予以清理,对存在威胁公共消防安全隐患的企业单位实现劝告并责令整改,将查处及责令整改

19、事项进行粘贴,营造消防安全检查声势和行政震慑力度。专项检查工作总结 6一、党风廉政建设主体责任落实情况(一)强化组织领导,夯实工作责任。局党组严格按照中央和省市县委的总体部署,认真落实主体责任,健全完善“一把手负总责,分管领导各负其责,班子成员齐抓共管”的领导机制。通过党组会、局务会、全体党员干部会,专题研究部署党风廉政建设工作。坚持把党风廉政建设和反腐工作列入局党组重要议事日程,与审计业务工作同研究、同部署、同检查、同落实。在全面落实全县党风廉政建设责任制实施意见的基础上,调整充实了局党风廉政建设责任制工作领导小组相关人员,及时制定下发了20xx年党风廉政建设责任制和反腐败工作安排意见、20

20、xx年全局反腐倡廉工作责任分解表,局党组书记、局长魏全群与各股室负责人签订了党风廉政建设责任书,对重点任务和工作责任分解细化、责任到人,形成了横向到边、纵向到底、覆盖完整、责任落实的责任体系。为全面推进党风廉政建设和反腐败工作,强化“两个责任”落实,提供了坚强的保障。(二)强化制度创新,选好用好干部。近年来,局党组执行党政领导干部选拔任用工作条例,做到科学选人用人。同时,积极探索创新,打破传统选人用人机制,改变了以往股长任命制,实行了新任股长竞聘上岗,通过竞聘使2名业务能力强、政治素质高的优秀干部提拔到股长岗位,2名股室负责人进入副科级领导岗位。全面推行了股室效能考核和干部绩效考评,坚持按考核

21、成绩对股室和干部个人进行排名,每半年对先进股室和先进个人表彰一次,树立典型,推动工作。对排名后5名干部予以待聘,调整岗位,扣发20%工作津贴,重新参加聘任,同时,将考核结果作为推荐副科级干部、评选优秀公务员的硬性指标,有效激发了干部干事创业的激情和热情。(三)强化审计监督,维护群众利益。我局在审计计划制定和执行上,密切关注涉及群众切身利益的项目和资金。近年来,相继实施了保障性安居工程跟踪审计,教育、卫生、文化等专项资金审计和扶贫、民政救助、医疗救助等各类社会保障性资金审计,重点揭示和纠正严重损害群众切身利益的行为,促进了各类社会保障资金安全有效运行,推动重点民生工程顺利实施,确保各项惠民政策得

22、到全面落实,有效维护了广大群众的切身利益。(四)强化制约监督,规范权力运行。局党组通过进一步修订完善彬县审计局党组议事制度、彬县审计局局务会议制度、彬县审计局局长办公会议制度,进一步规范领导班子决策行为,提高科学决策、民主决策水平。认真贯彻执行民主集中制,对“三重一大”事项(即重大决策事项、重要人事事项、重点审计项目,大额度财务支出)进行集体研究,保证民主决策、科学决策。不断强化廉政风险防控力度,围绕权力运行是否制衡、防控措施是否有力、制度机制是否健全等方面,进一步确权清权,明确重点环节,逐人评估岗位风险,强化防控措施,规范权力运行。同时,通过在审计组设立廉政监督员,对重点岗位人员进行不定期轮

23、岗交流,加强对审计人员的监督约束,促使审计人员廉洁自律。(五)强化责任担当,全力支持纪检工作。局党组始终按照“三转”要求,加强对局纪检工作的领导,定期听取纪检组工作汇报,主动承担纪检工作压力,及时研究解决纪检工作中遇到的困难和问题。对纪检组在查处审计人员“吃、拿、卡、要”等违纪违规问题方面敢于揭丑亮短,绝不姑息迁就。同时,积极配合参与县纪委案件查办工作,在全面落实党风廉政建设责任制,推进反腐倡廉工作中发挥了积极作用。(六)强化第一责任,当好廉洁从政表率。局党组书记认真履行“第一责任人”职责,对于重要工作亲自部署、重大问题亲自过问、重点环节亲自协调、重要案件亲自督办。建立了“一把手”讲评班子成员

24、制度,通过召开班子民主生活会,党组书记对班子成员的思想作风、工作作风和生活作风等进行讲评,指出存在问题,要求限期整改。积极参与组织生活,党组书记以普通党员的身份参加局党支部的组织生活会,带头开展批评和自我批评,严格落实“三会一课”制度,加强对党员的教育、管理和监督,增强党组织的创造力、凝聚力和战斗力。认真落实谈心谈话制度,党组书记通过日常交心谈话、提醒帮助谈话、批评诫勉谈话等方式,同班子成员和一般党员干部开展谈心谈话活动,交流学习、思想、工作情况,掌握思想动态,针对存在的倾向性、苗头性问题,及时提醒帮助。(七)强化作风建设,认真贯彻落实中央八项规定。局党组紧密结合党的群众路线教育实践活动,重点

25、整治了干部“四风”方面存在的突出问题。将八项规定内容贯穿于机关管理和干部考核的具体指标。一是改进调查研究。局领导班子成员带头深入审计现场、审计一线,开展审计调查,听取群众意见建议,及时掌握审计组工作情况,推进工作落实。二是精简会议活动。坚决杜绝以会议落实会议,坚持开短会、开小会、开并会,力求讲短话、不印发会议材料,不制作背景板面、不悬挂横幅,不摆放鲜花、水果、香烟,不安排会议用餐,严格控制会议经费支出和参会人数,注重会议实效。三是减少文件简报。大力压缩文件简报数量和种类,没有实质内容、可发可不发的,一律不发。同时,充分发挥审计管理系统和彬县政务办公系统作用,对所有审计业务文书通过审计内网起草、

26、审核、签发、执行。所有行政文书通过彬县政务办公系统传送,上报。减少了印刷成本,提高了工作效率。 四是规范公务接待。严格执行公务接待规定,上级部门或县级各单位来我局检查、调研、考察需要接待的,一律在机关廉政灶用餐。用餐期间不得上白酒、啤酒、香烟,一般由1名主管领导和1名业务工作人员陪餐,需要住宿地,严格执行有关规定,不得擅自提高标准。五是加强公车管理。严格执行局机关公务用车管理规定,实行公务用车定点维修、定点加油。公务出车按照先审批,后出车的程序执行,严禁违规出车、私自出车,公车私用。下班后公务车辆必须停放在单位,节假日期间,公务车辆一律封存,却因公需要出车的要履行审批手续。不准用公务用车接送孩

27、子、参加婚丧嫁娶等活动,不准停放在营业性娱乐场所。审计人员不得使用、借用被审计单位车辆。六是厉行勤俭节约。倡导全局干部养成勤俭节约的良好风气,从节约每一度电、每一张纸、每一升油、每一滴水,每一粒饭做起,不搞铺张浪费,讲排场,比阔气,反对婚丧嫁娶大操大办。七是强化廉政教育。注重道德建设,带头遵守社会公德、职业道德、家庭美德,强化个人品德修养,不出入高消费娱乐场所,不追求低级庸俗生活情趣,不组织参与赌博活动。八是严肃工作纪律。在严格执行中央八项规定的基础上认真落实局机关上下班签到、请销假、审计外出调查和审计期间纪律规定,做到自我约束、自我规范、自我管理、率先垂范、以身作则。二、党风廉政建设监督责任

28、落实情况(一)对党委党风廉政建设主体责任落实情况的监督。一是对选人用人方面监督。局党组能够严格按照党政领导干部选拔任用工作条例、关于加强干部选拔任用工作监督的意见和党政领导干部选拔任用工作责任追究办法(试行)的要求选拔任用干部。在选拔任用2名副科级领导干部和2名股室负责人过程中,把好了素质关、推荐关、考察关、公示关,保证了选人用人的公正性。二是对纠正损害群众利益方面的监督。我局能够密切关注群众关心、关注的热点难点问题和涉及群众切身利益的项目和资金,科学合理制定审计计划,充分发挥审计监督职能作用。20xx年以来,相继实施了保障性安居工程跟踪审计、城乡居民社会养老保险基金审计、农村义务教育营养改善

29、计划工程审计、农村安全饮水资金审计、扶贫专项资金审计等17个专项资金审计和校舍安全工程建设审计、灾后重建跟踪审计、重点建设项目审计等79个固定资产投资项目竣工决算审计,查处和纠正了严重损害群众切身利益的行为,有效维护了广大群众的切身利益。三是对权力运行的制约和监督方面。我局在局门户网上公开了基本职能、领导分工、权力清单以及办事流程。健全完善了相关制度和措施,形成了对“三重一大”事项(即重大决策事项、重要人事事项、重点审计项目,大额度财务支出)的民主决策机制,有效提高了领导班子科学、民主决策水平。同时,不断强化审计人员廉政风险防控工作,加强审计人员监督约束,促进了廉洁公正审计,形成了相互制约、相

30、互监督的权力制衡新机制。四是对领导和支持执纪执法机关查处违纪违法案件方面的监督。局党组能够定期听取纪检组工作汇报,主动承担纪检工作压力,及时解决纪检工作中遇到的困难和问题,对查出的审计干部违纪违规问题不姑息迁就。积极支持局纪检组配合参与县纪委案件查办工作。五是对党组主要负责同志管好班子,带好队伍,管好自己,当好廉洁从政表率方面。局党组书记能够认真履行党风廉政建设“第一责任人”职责,做到重要工作亲自部署、重大问题亲自过问、重点环节亲自协调、重要案件亲自督办。对班子成员的思想作风、工作作风和生活作风等进行讲评;带头开展批评和自我批评,严格落实“三会一课”制度,加强对党员干部的教育、监督和管理。(二

31、)对作风建设情况的监督。局党组能够严格落实中央八项规定,紧密结合党的群众路线教育实践活动,发扬钉钉子精神,重点整治干部“四风”方面存在的突出问题,针对贯彻落实中央八项规定和干部“四风”方面存在的问题,及时健全完善了相关制度措施,制定印发了整改方案,细化分解了整改任务,夯实了整改责任、建立了整改台账,逐条逐人进行了限期整改,有效地改进了干部作风。(三)对县委各项改革措施落实情况的监督。今年以来,我局能够立足于促进县委各项改革措施落实,不断加大工作力度,及时发现和纠正上有政策、下有对策,有令不行、有禁不止等行为,圆满完成了以下几方面工作。一是完成了县中医医院资产清查工作。二是完成了全县在建工程资金

32、统计核查工作。三是参与了郭家台征迁项目财务核查工作。四是完成了全县粮食企业资产负债损益核查工作。五是参与了彬西新城征地拆迁工作。六是参与了火石咀煤矿产权界定工作。七是参与了全县“小金库”清理等工作。(四)对领导干部报告个人有关事项的规定执行情况的监督。我局始终把领导干部报告个人有关事项制度执行情况作为领导干部落实党风廉政建设责任制的重要内容。在日常工作中坚持与领导班子民主生活会相结合,与领导干部述职述廉相结合,与推荐考察领导干部相结合,在领导班子民主生和领导干部述职述廉会上,每位领导干部要对个人有关事项进行说明,在推荐考察领导干部时,看是否及时如实报告个人有关事项。我局9名领导干部能够严格执行

33、领导干部个人有关事项报告制度,定期向县纪委报告个人有关事项情况,如实报告个人基本情况、财产收入、房产、投资、兼职、子女升学就业等情况和婚丧嫁娶事宜申报办理有关情况,主动接受组织和群众的监督。未出现漏报、迟报和瞒报现象,未发生违纪违规和不廉洁行为。专项检查工作总结 7为进一步加强学校及周边食品安全监管,确保广大师生饮食安全,严防食物中毒事故发生,根据安岳县食品安全委员会办公室关于开展20xx年春季学校及校园周边食品安全专项检查的通知(安食安办发20xx3号)文件要求,对我乡学校及校园周边摊点开展了一次专项检查,现就开展情况汇报如下:一、统一思想,加强领导乡及时召开了由安监办、学校校长、负责人参加

34、的会议,会上传达学习了县食品安全委员会办公室关于开展20xx年春季学校及校园周边食品安全专项检查的通知内容,制定了学校及校园周边食品安全专项检查活动方案,安排部署了学校食堂、校园周边食品安全的专项整治内容及时间,成立了以乡长为组长,分管领导为副组长,乡食安办、卫计、农业、畜牧、学校、卫生院等相关部门为成员的宣传活动领导小组。二、突出重点,全面开展检查强化对学校食堂、校园周边食品日常监管力度,督促辖区内各学校落实食品安全主体责任,排查风险隐患,严防学校食堂食物中毒事故发生,全面提升学校食堂食品安全保障水平。以中小学农村义务教育学生营养改善计划的学校食堂为重点,全面开展自查、自纠和督促检查。及时发

35、现问题,及时整改,严查违法违规行为。龙台食药所对全乡食品经营单位进行检查,要求各经营单位建立严格的质量档案,从严审查进货渠道销售条件,强化日常管理。三、加大宣传力度,努力提高食品药品安全意识各村(独居),乡直各单位都精心组织好宣传活动,加强协调,密切配合,通过悬挂标语、会议、宣传资料以及街上、进村入户宣传等形式,开展食品安全宣传活动,达到家喻户晓,人人皆知。形成了政府统一领导、部门组织实施,全社会共同参与的宣传氛围。四、下一步工作打算下一步乡食安办将继续做好全乡学校及校园周边食品安全工作,按照上级文件要求对学校及校园周边食品卫生、硬件、制度、管理等各方面继续进行全面检查,将食品安全工作常抓不懈

36、。专项检查工作总结 8根据江苏省物价局关于开展全省涉农价格和收费专项检查的通知(苏价检20xx77号)文件精神和县物价局的统一部署,以及县物价检查分局的具体安排,我所于20xx年3月22日至20xx年5月27日在辖区范围内开展了医疗收费和药品价格专项检查。在检查过程中,我们始终以“安民生、促发展”为目标,以“清费、治乱、减负”为着力点,深化医疗改革,加强价费监管,整顿价费秩序,规范价费行为,精心安排,扎实工作,圆满完成了各项工作任务。现总结汇报如下:一、基本情况此次检查我们共出动检查人员28人次对所辖8家卫生院20xx年的价格政策执行情况进行了检查。这次检查主要是调查各卫生院是否存在以下行为:

37、(一)是否按规定做好医疗收费和药品价格公示工作;(二)是否擅自增加收费项目、提高收费标准乱收费;(三)是否超过规定的加价率销售药品;(四)是否及时变更收费许可证;(五)其他价格违法行为。通过调查取证,各卫生院普通存在超过规定的加价率销售药品的价格违法行为,共查出违纪金额1097582.79元,目前案件正在处理中。二、主要问题近几年,通过对医疗机构价费行为的不断规范,以及物价、财政、审计部门的监督检查,医疗机构价费行为已逐步走上了规范化、法制化轨道。但是,在检查中,我们也发现一些问题,主要表现在:(一)不执行收费公示制度。违反明码标价的规定,没有在醒目位置公示医疗收费项目、标准、依据、药品名称、

38、价格、规格、产地、投诉电话等。(二)办理收费许可证变更手续不及时。个别卫生院没有及时办理换证手续。(三)超过规定的加价率销售药品。与江苏省物价局省物价局关于公布国家基本药物零售指导价格的通知(苏价工20xx320号)“国家基本药物加价率统一按实际采购价格顺加15%作价”相违背,销售阿莫西林0.25g、5%GS250ml(软塑)等国家基本药物。三、整改措施针对上述问题,我们责令各卫生院设立公示栏(牌),公示医疗收费和药品价格相关内容;对于不及时办理收费许可证变更或换证手续的,晓之以法,分析利害关系,督促其及时办理手续;敦促各卫生院加强学习,深入领会医改政策和价格法律、法规,模范执行药品零差价,以

39、体现国家以人为本和让利于民的精神。四、些许思考20xx年底实行了药品零差价,对乡镇卫生院形成冲击。长期以来,乡镇卫生院一直是以药养医,药品收入所占比重相当大,医疗收入所占比重比较小,医改对它们影响很大。由于乡镇卫生院划入了财政拨款,医院的自主性和能动性削弱,救死扶伤的精神有所淡化,推诿重病号的现象有所滋生、蔓延和抬头。在这次专项检查中,涉及到广大农民群众,我们时刻保持谦虚谨慎和廉洁行政的作风,以服务的理念和务实的精神鞭策和要求自己,为农民做好事、做实事,维护了我们物价队伍的良好形像;并坚持以清费减负为中心,以构建“和谐社会”为指导,清理乱收费,规范价格行为,净化和优化农村经济发展软环境,为农村

40、经济持续快速地发展做出贡献。专项检查工作总结 9为彻底消除安全隐患,杜绝安全生产事故的发生,我站积极配合县级有关部门,迅速开展加油站隐患排查自查自纠工作,根据省委办公厅、省政府办公厅关于印发河北省“防风险、方隐患、保安全”安全生产大排查大整治行动方案的通知在此次排查中总结了以下几点:一、安全基础管理情况。1.“双控”机制建设情况。对加油站危险因素进行全面辨识和专项辨识,形成风险管控信息台账(清单),建立了事故隐患排查清单,并建立隐患治理信息台账;按照要求开展月排查、周排查、日排查。2.安全领导责任落实情况。我站制定了领导干部值班带班制度并严格落实;设立了安全管理人员,并经考试合格取得相关安全资

41、格证件。二、排查应急处置能力情况。1.应急预案情况。我站按要求建立了应急预案体系,按照GB/T 29639要求编制了综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案和应急处置卡;应急预案按规定向有关部门进行备案。2.应急处置演练情况。我站年初制定了应急预案演练计划;并定期组织开展应急预案、应急知识、自救互救和避险逃生技能培训;每半年至少开展一次综合应急演练,按计划开展全员应急处置演练;应急演练完成后进行总结评估,分析问题,修订完善预案。3.应急器材和设施情况。按照危险化学品单位应急救援物资配备标准配备应急救援物资;建立了应急器材台账、维护保养记录,并按照要求定期检查。4.消防器材情况。消防柜内器材配备

42、齐全,附件完好无损;有专人负责定期检查灭火器材,定期更换药剂。三、检查存在的问题。1.在隐患排查档案方面填写不完善。2.消防沙颗粒较大,罐区报警器不灵敏。3.现场有客户接打手机现象。4.视频监控黑屏。针对以上情况我站及时进行了处理,并整改完毕。专项检查工作总结 10州局储汇稽查室:根据x邮金管xxxx10号关于开展邮政金融中间业务专项检查的通知精神及要求,局领导高度重视对邮政金融中间业务资金的安全检查工作,并组织专项检查组,落实检查人员认真开展此次检查。现将检查情况总结汇报如下:一、检查依据及方法。根据xxx州邮政金融中间业务检查方案(一)及相关管理规定进行检查。二、时间安排。检查时间为xxx

43、x年3月10日至4月20日。三、检查项目内容:(一)建立健全内控制度1、内控制度。严格执行省、州局按中间业务种类、业务操作处理流程、资金流通渠道、账务处理等制定的内控制度。2、人员配备。配备有兼职中间业务管理人员、中间业务会计和出纳。3、报批报备制度。按照州局要求开办中间业务,无未经批准或报备开办邮政金融中间业务情况。(二)业务管理1、代收类业务。与委托(协作)单位签订有效的“合同”或“协议书”,“合同”或“协议书”明确了双方的权利和义务、资金划转方式、手续费结算、合同(协议)有效期等内容。2、代付类业务。与委托(协作)单位签订有效的“合同”或“协议书”,“合同”或“协议书”明确了双方的权利和

44、义务;委托(协作)方按“合同(协议)”规定,及时足额将代付资金划至客户邮政储蓄分户账上,不存在委托(协作)方代付资金未到账用储蓄资金垫付的现象。3、代理国债业务。近期全部作清理,目前我局已无国债销售。(三)银行账户管理我局拟在城市信用社开立保险代理业务资金专用账户,无以个人名义开立中间业务资金邮政储蓄活期存折(卡)账户情况。(四)会计、出纳账务管理1.账务管理。按业务种类建立账务进行管理,按会计制度要求设立总账、明细账。2记账及时、数据真实。检查会计核算及时准确完整,账账、账款、账据、账表、内外账务相符。3、代理国债业务。总账、明细账相符。4、资金划拨及权限审批。代付业务资金:委托(协作)单位

45、按时足额到账,不存在垫付资金情况;代收业务资金:按合同(协议)规定时限将代收业务资金划转委托(协作)单位指定账户。6.手续费结算。按规定收取各项中间业务手续费,并结转局财务。7.收款管理。无上门收款的业务。(五)特殊业务处理和重要票据管理挂失补单(证)、冻结、查询、印密、密码、冲正、没收、更正、取消交易等特殊业务按规定办理;中间业务使用的各种有价单证、票据按照重要空白凭证管理的相关规定进行管理,建立汇总登记簿、分户登记簿、作废/丢失空白凭证登记簿,定期进行盘点,账实相符。(六)储蓄网点1.资金归集。普通柜员在综合服务平台收取代收类业务现金后,与综合柜员办理交接手续,综合柜员通过储蓄系统委托分户

46、和商务汇款的方式进行资金归集,无归集资金存入以个人名义开立的账户,无挪用代收资金的情况。2.报表打印和上报。每日营业终了,网点及时打印各类中间业务“代理业务日报表”或“代收代付收支日报表”,并核点现金账实相符;将打印的各类中间业务“代理业务日报表”或“代收代付收支日报表”、缴款单及其他附件一并寄送局事后检查部门或相关人员。3.资金上缴。根据代收资金金额足额上缴。4.重要票据管理。按要求建立重要票据汇总、分户登记簿,做到请领有登记,使用有记录,作废/丢失有经手人和领导签字,账实相符。(七)档案管理1、业务档案。上级局、监管部门下发及本局制定的内控制度、文件(传真电报)、管理办法,与委托(协作)方

47、签订的合同、协议、申请书等资料等分类按序装订成册,妥善保管。2、会计与事后监督档案。会计、出纳、前台、事后检查的账簿、报表、凭证等资料,分类按序装订成册,妥善保管。人员岗位发生变动时,移交手续清楚,有交接清单。(八)监督检查1、事后监督。事后监督部门对网点寄送的代理业务报表、凭证、重要票据及特殊业务交易进行审核并进行勾挑核对。审核后的报表、凭证及附件等资料及时送交中间业务会计。2.报告制度。要求事后监督部门对审核中发现的重大问题及时报告相关部门和领导并及时处理。3.业务检查。中间业务管理人员定期或不定期对前台操作、会计和出纳账务处理、事后检查、重要票据、资金安全情况等进行检查,及时发现和纠正业务发展处理过程中的隐患和问题。4.稽核检查。储汇稽查按规定的频次对中间业务稽.查,填写稽查报告书和检查记录。对检查中发现的问题及时报告相关领导并督促整改。从以上检查情况来看,我局在中间业务管理上,还存在内控制度建设不力,与委托(协作)单位签订的“合同”或“协议书”不够规范,未在商业银行开立中间业务资金专用账户,资金归集划款不正规等问题。通过此次专项检查,将进一步规范和加强了我局

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