内审管理者代表检查表.docx

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实业公司质量管理体系内审检查表编号:受审核部门管理者代表审核组长:部门负责人审核员:陪同人员审核日期:标准/程 序的章节检查内容现场检查客观证据评价符合不符合4质量管理体系 542质量策划满足质量目标以及4.1 “QMS 总要求”的要求6质量管理体系:QMa)选择有用的过程b)将过程组成系统c)过程运行、控制的准则与 方法d)支持过程运行、监视的资 源和信息e)监视、测量和分析过程 f)开展必要的活动,以: 实现过程所计划的结果 持续改进过程6质量管理体 系:7.5文件要求QMa)形成文件的质量方针和质 量目标b)质量手册c)本标准要求的形成文件的 程序:6.2/6.1 /7.1.3/10.2d)组织机构要求的策划、运 行和控制所用的文件 e)本标准所要求的记录(见 7.5)

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