2023年科技项目自查报告(精选多篇).docx

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1、2023年科技项目自查报告(精选多篇) 推荐第1篇:科技计划项目自查报告 科技计划项目自查报告 一、项目基本信息 项目编号: 项目名称: 项目负责人: 项目起止时间: 二、项目经费落实及使用情况 三、按合同规定,项目进展和完成情况 四、下一步计划(近期结项的项目请说明预期验收时间) 推荐第2篇:科技项目审计自查报告22解读 科技项目审计自查报告 按照审计工作部署,我部门积极开展了自查工作,其中 对涉及我部门去年承办的科研项目经费管理使用情况部分, 参照 公司科技项目管理办法(暂行 规定办法,自查 汇报如下: 1、目前公司在科技项目管理方面存在制度缺失的情 况, 尚无项目管理制度、 科技创新工作

2、规范等文件; 2、由我部门和 中心承担的科技项目签订了项目合 同,明确了职责和分工; 3、该科技项目到目前为止没有得到任何企业的资金 支持和物资支持; 4、目前我公司还没有启用科技创新专款专用的制度, 项目开销实行的是实报实销制度,没有单独列支, 但是是按照批复合同的预算金额标准执行支出的; 5、对照协议, 资金的使用情况是符合协议, 财务核算 及时、完整; 6、项目建设过程中费用管理遵循公司物资采购管理 办法; 7、项目实际执行过程中根据项目进展对预算进行了 调整, 削减了 20.44万元的设备购置费用, 同时由 于没有启用科技创新专款专用制度, 目前实际报销 的费用和预算费用略有不符, 实

3、际报销的费用低于 预算费用,主要差异是出差费用、招待费用等; 8、该项目无第三方参与。 推荐第3篇:项目自查报告 附件1 项目名称 自查报告 建设单位名称: 联系人: 联系方式: 自查报告完成日期: (建设单位盖章) 承诺书 我单位承诺对所提供的XXX项目自查报告中所有内容与本项目实际情况相符,若有不符或隐瞒,我单位承担相应责任。特此承诺! 项目建设单位(盖章):日期: 项目自查报告模板 一、项目建设单位概况 项目建设单位名称、法定代表人、项目联系人及联系方式。项目建设单位总体情况介绍。 二、项目概况 项目名称、建设地点、实际投资及资金来源、建设规模、建设方案、建设进展情况(含建设进度、已完成

4、投资额及百分比等)、当前生产运行状况等。 三、项目建设方案的落实情况 (一)项目资金申请报告中建设方案; (二)项目实际建设方案; (三)项目实际建设方案与资金申请报告对比,二者差别情况及原因说明。 四、项目中央预算内补助资金使用情况 (一)项目资金申请报告中总投资、投资构成及资金来源情况; (二)项目实际投资情况、投资构成及资金来源情况; (三)中央预算内投资补助资金的实际使用情况(包括投资补助资金的专户管理、独立核算、专款专用等,附相应证明材料或文件)。 五、项目建成后预期效果达成情况 (一)项目资金申请报告中关于项目建成后预期效果情况; (二)项目建成后实际效果达成情况; (三)项目建成

5、后实际效果与资金申请报告中预期效果的对比,二者差别情况及原因说明。 推荐第4篇:项目自查报告 公兴卫管委灾后重建项目自查报告根据县卫生局关于灾后重建项目督办会议的通知的精神,结合我辖区内的各重建项目的实际情况,对本辖区内所有工程的进度及存在的问题认真自查,现汇报如下: 一、村站建设 我辖区内共计17个黑龙江援建村卫生站项目,由广元市金益建筑有限责任公司承建,该项目自2023年3月31日开工以来至今已150余天,目前村站主体完工8个(大梁、玉溪、井坝、井峰、双柏、涂山、迎新、群英),主体在建的有5个(文林、曙光、金像、太河、太吉),未开工的村站有4个(桥楼、西河、向前、苏维),该项目存在严重的工

6、程进度缓慢问题。经现场走访,前期确实因接连下雨,道路泥泞,导致材料不能进场而耽误了一段工期,而后期因施工方未知原因部分村站迟迟未动工,我院也数次与之协商交涉未果,同时也向项目办多次汇报情况,部分村站得到了实际解决,动了起来,但是仍有4个村站至今未开工。 二、乡镇卫生院建设辖区内新建项目工程8个, 维修加固项目工程4个,为确保项目建设工作落到实处,明确了主要领导亲自抓、分管领导具体负责,我院与各所辖卫生院层层建立责任制,签订责任书,同时制定了奖惩办法。目前已开工项目9个,其中主体完工项目3个(香沉新建门诊综合楼及住院楼、涂山新建住院综合楼),未开工项目2个(长岭、金仙)维修加固工程,目前 正在积

7、极筹备之中。我院灾后重建项目3个,均已开工建设,并倒排工期在确保安全、质量的同时加快进度。辖区内所有重建项目我院都多次现场检查,在检查过程中发现极少部分施工现场存在施工人员未戴安全帽以及安全通道、安全防护措施不到位的现象,经整改过后各施工现场安全防护措施得到了显著的改善,施工人员安全防范意识也明显的提高。同时我院对辖区内所有重建项目的建设单位及施工、监理单位不定期开项目工作会议,发现问题立即指出,并督促其改正。对可能发生的问题提前预防。目前为止我辖区内灾后重建项目未发生一起质量、安全事故。 三、存在问题 1、村站建设工程进度缓慢。 2、由于辖区内龙江援建村站较为分散,监管不够到位。 3、部分乡

8、镇卫生院开工前期手续尚未办理完毕。 四、今后工作计划 1、加强监督,严把质量、安全关。 2、强化措施、认真做好督促和协调工作。 3、及时解决存在的困难和问题,确保援建项目高质量、高效率完工。 4、及时上报工程进展情况和存在问题。 二九年九月九日 推荐第5篇:项目自查报告) 篇1:项目自检报告 项目自检报告 项目名称: 建设单位:施工单位: 项目经理:检查人员:日 期: 表一:设备情况检查表 注:在审核情况表中符合项打“”,不符合项打“x”并注明原因。 表二:施工工艺情况检查表 表三:功能测试报告 表四:项目自检结果 篇2:项目自查报告(格式) 附件3: 项目自查报告(格式) 一、项目执行情况。

9、对照农业项目资金管理的总体要求检查是否做到资金到项目、管理到项目、核算到项目,是否按项目进行管理;检查项目的实施是否严格遵守上级主管部门下达的项目计划,有无擅自更改项目实施内容、实施标准、实施地点等问题;检查项目完成进度情况,是否按照计划时间完成项目。 二、资金使用情况。对照相关农业项目资金配套的管理办法,重点检查项目单位是否按照制度规定的开支范围和开支标准使用农业专项资金,项目资金的管理是否做到专款专用、专账核算和专人管理,有无挤占挪用项目资金、以拨代支、虚报项目完成额、擅自扩大开支范围、提高开支标准、计划外项目支出或基本支出挤占项目资金问题;原始凭证是否符合要求,有无依据不符合规定的原始凭

10、证或虚假原始凭证列支项目支出问题,以及以虚假业务事项虚报项目完成额问题。 三、项目管理情况。检查项目单位是否建立了农业项目资金管理办法等内部管理制度,对项目负责人的要求是否具体、明确;检查项目单位资金使用审批手续是否完备,是否符合会计法关于“会计监督”的有关规定;检查项目单位是否对每 个项目分别进行管理,各个项目的进展情况和完成情况是否明确。 四、项目成效情况。检查项目单位对已完成项目是否按规定组织验收;项目单位是否按照项目建议书提出的目标、预期效益对已完成项目的资金使用效果进行评价;项目单位的效益评价意见是否实事求是,有无科学依据;项目是否发挥了资金使用效益,实现了项目目标。 五、问题与建议

11、。既包括具体项目的问题和建议,也包括重大项目资金投向及管理方面的问题与建议。 篇3:专项资金自查报告 项目经费自查报告 项目名称:*介质 立项代码:* 项目承担单位:*科技有限公司 项目起止日期:2023-12023-12 为加强财政专项资金使用监督,促进专项资金规范管理,提高专项资金的使用效益,根据 财发2023125号文件精神,我公司对2023年财政拨付企业的财政专项资金使用、管理进行了自查, 现将自查情况报告如下: 一、2023年至2023年专项资金的收支基本情况 2023年度共收到财政拨付项目资金 20 万元,其中: 20 万元列入递延资产科目,分项细化支出,购置设备支出 3.9 万元

12、,用于项目研发购原料16.1万元。 通过自查的情况来看,单位领导负总责,能认真组织实施项目规划设计编制工作,并用好管好规划专项资金的使用。专项资金的投入对企业的挖潜改造建设提供了资金支持,为企业的发展做出了积极的贡献。专项资金管理和使用逐步规范,规划项目得到实施,资金效益日益体现。 二、项目经费自查内容及情况如下 1、对专项资金我公司认真执行财经法规及各项科技资金管理制度,针对我公司的财务制度及流程制定了符合我公司实际情况的研究开发经费管理办法及内部控制制度。 2、按照财经法规和公司的“研究开发经费管理办法”和内部控制相应制度对研发经费的使用进行了专项的会计核算,专项资金单独核算,设置了研发支

13、出科目,核算内容确保了其真实、准确和完整性。对于用于专项研发的资金我公司实行先审批后付款,完善的审批程度能保证资金了手续的完备性,相关档案资料定期存档专人保管。 3、我们严格按照项目申报时的预算和支出范围,实行以项目负责人审批专款,项目负责人不审批不付款的制度。没有出现超值、超范围、挪用、占用、自行分解和擅自转拨科技专项资金的情况。 4、购入的用于研发项目的设备单独核算单独登记,如出现生产研发其他科技项目共享的情况单独核算摊销设备折旧。 5、我公司由会计人员和项目研发人员组成内部审计小组按项目预算进度实行季度审计,对不符合该项目的研发费用作出调整,没有出现拖延财务结账、长期挂账的问题。 为进一

14、步加强财政专项资金使用监督,促进专项资金规范管理,提高专项资金的使用效益,我公司将继续严格管控项目专项资金的使用情况。 *公司 篇4:湖南省科技计划项目执行情况自查报告(编写提纲) 附件2: (由项目承担单位填写) 湖南省科技计划项目执行情况 自查报告 项 目 名 称: 计 划 类 别: 项 目 编 号: 承 担 单 位: 项目负责人: 项目联系人: 联 系 电 话: 所 属 地:(市州、县市区) 项目管理处室: 填报时间: 年 月 日 湖南省科学技术厅 2023年制 1 湖南省科技计划项目执行情况自查信息表 一、项目基本情况 2 二、项目合同指标指标完成情况 3 三、项目经费预算及执行情况

15、注: 1、除1-8项外,同一支出科目一般不得同时列支专项经费和自筹经费;带的仅限农业类、社发类项目。 2、此表仅限于县市区科技服务与创新能力提升专项特色产业类项目,其他专项按计划任务书中原定科目列示。 4 四、意见与建议 五、承诺书 5 湖南省科技计划项目执行情况自查报告 (编写提纲) 一、项目基本情况 项目总投资和计划项目财政经费、所属技术领域或行业、项目实施的目的意义。 二、项目进展情况 项目计划任务书规定的任务目标完成及执行情况;实现的阶段性成果;指标未如期完成或在执行过程中有重大调整事项,说明其原因;项目管理措施。 三、法人责任落实情况 是否建立健全相关管理制度及制度的执行情况;是否认

16、真行使科研经费管理、审核和监督权;是否按照项目任务书的约定条件,为项目实施提供必要的条件保障。 四、项目财务管理情况 是否对专项经费进行单独核算,专款专用;经费支出是否严格按预算执行,有无预算调整事项;专项经费会计核算是否合规、合法;现金管理、合同管理、固定资产管理等财务管理行为是否规范。 五、自查报告所附的佐证材料 1、经费使用证明材料。包括:项目会计报表、专项账簿和会计凭证;拨款证明、与配套经费有关的会计证明;材料、设备购置和测试化验加工的相关合同、专家咨询费名册、项目经费使用管理制度等。 2、技术、经济指标执行情况相关证明。湖南省科学技术厅办公室 2023年8月5日印发 6 1 篇5:扶

17、贫资金自查报告范文 资溪县200 9、2023年财政扶贫项目资金 自查报告 接到市扶贫和移民局、市财政局关于对全市200 9、2023年财政扶贫项目资金进行交叉检查通知后,我们及时组织人员对2023年、2023年财政扶贫项目资金进行全面、认真、仔细自查,现将自查情况报告如下: 一、2023年财政扶贫项目资金使用情况 2023年省市下达我县财政扶贫资金588.9万元,县级配套资金21万元(整村推进配套9万元,移民扶贫配套12万元)。我县财政安排了补助进城购商品房实行无土安置移民扶持资金334.755万元(按购房面积每平方米补助150元),共计财政扶贫资金944.655万元,已全部安排落实到位。具

18、体资金使用情况如下: 1、重点村整村推进扶贫资金84万元,县级配套9万元,合计93万元,用于8个重点村整村推进扶贫项目(14个)建设。 2、面上项目扶贫资金44万元,用于非重点项目建设14个,已完工项目13个,拨付使用资金41万元。有1个项目3万元未拨款,即江西梧怡庄园生态发展有限公司白茶种植项目3万元。 3、扶贫贷款贴息资金7万元用于德顺公司、香檀山茶叶公司、步阳竹木制品公司三个龙头企业扶贫贷款贴息补助。 4、移民搬迁扶贫资金438万元,县级配套12万元,合计450万元,完成移民搬迁1200人,其中农村安置103户429人,已拨付资金150.15万元,进县城购房已办理请款的移民户185户77

19、1人,拨付移民专项资金269.85万元,县扶持资金334.755万元;移民搬迁省补助资金30万元,用于集中安置点基础设施建设项目。 5、“雨露”计划培训资金10.02万元。 6、5.7万元用于扶贫统计监测科技培训和项目管理。 二、2023年财政扶贫项目资金使用情况 2023年省市下达我县财政扶贫资金839.741万元,县级配套资金27.6万元(整村推进配套9万元,移民扶贫配套18.6万元),共计财政扶贫资金867.34万元,已全部安排落实到位。具体资金使用情况如下: 1、重点村整村推进扶贫资金85万元,整村推进典型示范村奖励资金2万元,县级配套9万元,合计96万元,用于8个重点村整村推进扶贫项

20、目(14个)建设。 2、面上项目扶贫资金91万元,其中:、科技扶贫项目1 个,项目资金25万元;、 灾后恢复生产项目9个,项目资金50万元;、非重点村项目5个,项目资金16万元,已拨付资金13万元,有1个项目3万元,即石峡村际上水库水毁维修项目未完工,故未拨款。 3、扶贫贷款贴息资金7万元用于资溪青云地板有限公司、江西正大竹木有限公司二个龙头企业扶贫贷款贴息补助。 4、2023年省市下达我县“三区”移民搬迁任务953人、灾后重建搬迁移民831人,合计1784人,移民扶贫资金624.4万元(含县配套资金17.84万元),移民搬迁专项资金(省级示范点资金)32.8万元(含县配套资金0.76万元),

21、共计移民扶贫资金657.2万元,已经全部安排落实到位。现已拨付使用177.5万元,余下479.7万元。 5、“雨露”计划培训资金10.04万元,已经拨付6.42万元,余下3.62万元未拨,其中3.2万元用于“一村一名”中高级技工培训需待9月份开学后拨付使用,0.42万元用于劳动力转移培训。 6、6.1万元用于扶贫统计监测、科技培训和项目管理。 三、滞留资金主要原因 滞留资金主要是2023年移民搬迁扶贫资金,主要原因是: 1、受2023年6.19洪灾影响,移民新村基础设施要沉实、坚固点,施工项目质量才能更好些。 2、受洪灾影响,灾后重建房的人很多,建房材料难购买,建房进度慢。 3、进城农民购房户

22、要凭房产证办理拨款手续。 四、改进措施和办法 1、目前2023年移民搬迁建房已全部结束,加快移民新村基础设施建设,加强监督和指导,确保项目质量,加快资金拨付速度。 2、协调有关部门解决购房当中的一些实际问题,加快农民进城购房房产证的办理速度,尽快的拨付移民补助资金。 篇6:项目环境保护验收自查报告格式及内容 项目环境保护验收自查报告格式及内容 封面: x项目环境保护自查报告 建设单位(盖章) 内页: 一、建设单位基本情况,本项目概况 基本情况主要介绍建设单位的总体情况;项目概况主要包括:项目组成、主要建设内容、环评情况(何时委托何单位编制了环评报告、何时得到环保部门的批复等)、项目何时开工、何

23、时竣工、何时经市环保局同意进行试生产、总投资和环保投资等 二、环评批复落实情况 主要是建设单位落实环评及其批复的情况。 1、施工期环保措施落实情况; 2、各类环保设施或措施(水、气、声、渣等)建设及落实情况,试生产或试运行以来运行状况; 3、建设项目的性质、规模、地点或者采用的生产工艺是否发生变化,如果发生变化是否申请变更或重新报批环评文件; 4、环保机构、规章制度、监测化验机构设立情况; 5、环评及其批复其他要求的落实情况。 推荐第6篇:项目自查报告 花溪区卫生和食品药品监督管理局 2023年建设项目自查报告根据区区工程建设领域突出问题专项治理工作领导小组关于做好迎接中央检查组对工程治理重点

24、领域进行集中检查有关准备工作 的通知精神,结合我局的各建设项目的实际情况,对我局负责所有工程的进度及存在的问题认真自查,现汇报如下: 一、村卫生室建设 我局2023牵头新建的青岩镇谷通村等十三个村卫生室:每个投资5万元,建筑面积60平方米其中青岩镇谷通村,贵筑办事云上村、尖山村,溪北办事处上水村、养牛村,黔陶乡赵司村,高坡乡硐口村新安村生室均已竣工并组织验收合格;久安乡打通村卫生室已完工,待验收;高坡乡云顶村主体已完工,正在装修;石板镇石板一村,孟关乡改毛村、上板村卫生室正在施工; 二、乡镇卫生院污水处理系统建设 我局获准新建清溪社区卫生服务中心、区疾控中心、青岩镇卫生院、石板镇卫生院、黔陶乡

25、卫生院、高坡乡卫生院、党武乡卫生院、马铃乡卫生院、湖潮乡卫生院、麦坪乡卫生院、久安乡卫生院等12家污水处理系统每个投资10万元,共计120万元。现已完工并投入使用,待污水蓄满后验收。 三、社区卫生服务中心建设 1、贵筑社区卫生服务中心:总投资475万元,建筑规模1900 平方米,正按区政府统一部署重新选址。 2、清溪社区卫生服务中心:总投资290万元,建筑规模1400平方米,选址位于棉花关社区原电杆厂,已开标,待中标通知书下达后和施工单位签订合同开始施工。 四、存在问题 1、石板一村卫生室建设由于地处偏远,运输困难;孟关乡改毛、上板村由于近年来建设力度较大,选址较为困难,致使工程进度缓慢。 2

26、、由于两个社区卫生服务中心选址变化较大,故部分手续尚未办理完毕。 五、今后工作计划 1、加强监督,严把质量、安全关。 2、强化措施、认真做好督促和协调工作,完善建设项目建设手续。 3、及时解决存在的困难和问题,确保项目高质量、高效率完工。 4、及时上报工程进展情况和存在问题。 推荐第7篇:科技风险自查报告 科技网络风险防范 随着我行不断的进行业务创新,从而极大的促进了计算机及网络技术在银行业务领域的广泛应用,也使得各我行的电子化水平及服务水平都得到了不断提高,不论是在服务层面或是管理层面都在逐步与世界接轨。 我行业普遍使用诸如商业银行的门柜系统、信贷系统、统计管理系统、办公,人民银行的信贷咨询

27、管理系统等,使用的操作系统也有Windowsxp、Windows200 3、UNIX、等,随着电子银行、自动柜员系统、综合业务系统等大量的投入使用,计算机及网络风险防范问题日益突出。 一、银行业计算机及网络风险的表现形式 所谓银行计算机及网络风险是指银行业在进行技术创新和实现银行电子化过程中广泛使用计算机技术、网络通信技术,而计算机本身(包括硬件、软件、操作系统等)和涉及计算机安全管理的制度缺乏有效的科学性、规范性和完善性,潜伏着许多不安全因素而造成的潜在的或已发生的风险。主要表现为计算机系统故障、安全事故和计算机犯罪。银行计算机及网络风险具有突发性强、范围广、影响大等特点。结合银行业务的特点

28、,银行计算机及网络风险可粗分为实体风险、硬件风险、软件风险、信息管理风险和计算机犯罪五大类。 (一)实体风险。 实体风险是人为地对计算机中心及其设施、设备进行攻击和破坏。银行计算机系统存储了大量金融和国民经济活动的信息,对银行组织的管理决策和整个国家宏观调控起着重要作用。据媒体报道,在国外,曾发生多起攻击计算机中心、炸毁计算机设备的案件。这就警示我们,对银行信息中心计算机设备实体的安全和风险防范就应当引起足够的重视。尤其是银行基层计算机网点,有相当一部分机房设计简陋,防护装置达不到规定标准,人为助长了计算机实体风险。 解决方案: 在银行业安全经营中,强调最多的是金库的守卫、库款押运安全、营业网

29、点安全防范等方面。而对计算机中心或机房的安全防卫却相对薄弱。各银行机构的安全保卫部门要把本行的计算机及网络的安全纳入自己的视野,要像保卫金库安全一样保卫计算机中心或机房。对机房重地也要严格的进出制度,明确非本中心人员进出应履行批准手续,同时要对中心工作人员加强安全保密觉悟的教育,尤其是同本中心以外的人员接触要严守中心及机房的安全布局及运行情况的秘密。 (二)硬件风险。 硬件风险是指由于计算机及网络设备因各种突发灾害、运行环境或硬件本身及相关元器件的缺陷、故障导致系统不能正常工作而带来的风险。 1、由于不可抗力,如火灾、水灾、地震、雷击、电、磁、温度等等难以预料的突发性灾害对银行计算机系统资源带

30、来的损害;供电系统不稳、后备电源不足或电信部门通讯故障造成的业务中断而带来的损害;计算机及网络设计没有可靠接地、缺乏防雷防尘设备而造成的计算机故障。 解决方案: 改善硬件运行环境。机房建设要按照国家统一颁布的标准进行建设、施工、装修、安装,并经公安、消防等部门检验验收合格后投入使用。重点防止计算机机房靠近各种无线电发射台或电视转播发射点,避免计算机信息传递出错。一定要测量机房周围的磁场强度,装置必要的电磁屏蔽设施。计算机房、配电室、空调间等计算机系统的重要基础设施要视为要害部门严格管理,配备防盗、防火、防水、防雷、防磁、防鼠害等设备,如果有条件可以安装电视监控系统。定期与电力、电信等部门协调,

31、争取技术支持,保证良好的供电环境和畅通的网络环境。 2、硬件内在风险。短路、断线、接触不良、设备老化、电脑超期服役、损坏性的使用计算机去做非法业务性活动,人为减少计算机运行寿命等由计算机本身及相关设备、部件或元件带来的风险。 解决方案: 做好设备维护工作。建立对各种计算机及网络设备定期检修、维护制度,并做好检修、维护记录;对突发性的安全事故处理要有应急计划,对主要服务器和网络设备,要指定专人负责,发生故障保证及时修复,从而确保所有设备处于最佳运行状态。 3、网络风险。网络作为一种构建在开放性技术协议基础上的信息流通渠道,它的防卫能力和抗攻击性较弱,网络风险就是当电子信息在网络上传输时,由于网络

32、设备的故障或没有将内部网络与国际互联网进行物理隔断导致遭受外界侵袭造成的风险。 解决方案: 加强网络安全防范。增加网络安全的投资,特别是有关网络安全的硬件、软件配备要到位,对连入内部网的计算机要安装并及时更新杀毒软件版本,内部网络与国际互联网络要进行物理隔断,以提高其物理安全性;防止银行的有关信息数据在网上被窃听、篡改。 (三)软件风险。 软件风险是指由于各种程序开发、使用过程中包含的潜在错误导致系统不能正常工作而带来的风险。 1、软件操作风险。软件操作风险指的是在银行电子化业务中,由于某些业务操作人员素质跟不上调整发展的银行电子化建设的步伐,对银行推出的硬件设备以及银行电子化产品和服务功能不

33、熟悉或风险意识不强等原因所造成的操作过程中出现的风险。其主要表现为:(1)业务人员操作权限界定不清,密码使用混乱,基本上处于透明状态。在计算机安全管理中,权限和密码作为两个非常重要的概念,都应该有严格的规定。但在实际业务操作中,系统管理员往往可以操作业务管理系统,而操作员之间代号混用,密码没有进行定期更换,甚至有的操作员以系统管理员的身份登录业务系统,这些现象的存在都导致风险的发生。(2)操作不当或操作失误风险。业务人员操作结束或临时离开柜台没有退出操作画面,给非法操作者提供可乘之机,使其很方便地进入业务系统进行非法操作,在计算机业务处理系统中修改数据或其他破坏性程序致计算机系统瘫痪,造成了不

34、必要的经济损失。(3)自然消失风险。也就是因磁存储介质保管不当,使其存储在其上的信息丢失或者无法读取造成的风险。这种表现得尤其突出。因缺少有效的数据备份或数据备份不及时,而数据备份则是故障恢复和账务安全的重要保证;如果没有有效、完整的备份数据,当数据库一旦发生损坏则无法将所有数据完全恢复。 解决方案: 操作风险应作为防范重点来抓。加强操作人员权限和密码管理。对访问数据库的所有用户要科学的分配权限,实现权限等级管理,严禁越权操作,密码强制定期修改,数据输入检查严密,尽量减少人工操作机会;防止非法使用系统资源,指定专人进行系统操作,及时清除各种垃圾文件,对一切操作要有记录,以防误操作损坏软件系统或

35、业务数据;应用系统的运行环境应封闭,防止一般用户非法闯入操作系统,尤其要限制应用终端进行系统操作。做好数据备份,确保数据安全。对运行主要业务系统的服务器及网络设备要做到双机备份,双机备份要求主机型号必须相同,每套系统控制外设的能力要一致,通信控制设备最好能通过电子开关实现自动切换,以减少系统中断运行时间;数据传输、保存过程中对涉及机密的数据信息首先要加密,然后再传输、存储;对数据库本身的安全脆弱问题,更要作相应处理,对数据要进行多重备份、异地异处存放,以便发生类似意外掉电这类不可预见性故障时能提供快速恢复手段,以保证数据信息的完整性。 推荐第8篇:科技防腐自查报告 科技防腐自查报告 按照xx市

36、运用现代科技手段预防腐败工作实施方案和xx市推行科技防腐工作实施方案的精神要求。我单位对2023年度科技防腐工作进行了认真的总结和自查。现将自查情况汇报如下: 今年以来,在市委、市政府的坚强领导下,我们紧紧围绕“提速、提质、提效”的工作目标,以电子监察系统为依托,围绕行政审批、公共资源交易全面提升科技防腐工作水平。 一、高标准建设行政审批网络管理平台。积极运用科技手段加强行政审批权的监督制约,构建行政审批网络监督服务平台。 一是把清理规范进驻部门行政审批服务事项作为一项基础性工作来抓。紧紧围绕推进提速,狠抓流程再造,着力念好“三字经”:清。 对全市行政审批服务事项进行依法清理,由原来的395项

37、减少为349项。对保留的行政审批服务事项,全面公开事项名称、办理步骤、申报材料、批准形式、承诺时限、收费标准。各个事项的公开内容,格式一致,内容具体,简洁清晰,方便企业和群众办事,利于接受社会监督。减。对各个行政审批服务事项,努力做到“材料尽量减少、环节尽量简化、时限尽量缩短”。目前,进厅事项平均办理时限由5.8个工作日缩短为3.2个工作日。进厅项目中有226项达到了完全授权,实现了窗口人员直接审核办结,占全部事项的64.8%。对申报材料进行多次压减,今 1 年以来各部门累计压减不必要的申报材料97份,既提高了办事效率,又降低了群众办事成本。并。着力推进并联审批,努力打造企业设立联合办证、基本

38、建设项目并联审批两大服务流程。对于企业设立联合办证,将办理营业执照、机构代码证和税务登记证的所有申报材料一单告知、同步受理、压茬办理、统一发证,承诺时限由原来的30多个工作日缩减至35个工作日,最快的当天即可“三证”齐全。对基本建设项目,同步推进环评、立项、规划等10多个事项联合审批,集中收缴规费,只要施工图纸审查完毕,从立项到完成招投标施工放线,30天内即可完成。 二是实施网络化管理。为避免“网外循环”,凡是有明确规定要网上审批的事项,必须网上运行,网上审批事项运行情况将纳入部门年终考核。同时,充分发挥行政服务监察室的监督作用,对部门窗口的服务行为进行视频和网络监察。对窗口工作人员在岗到位情

39、况进行实时监察,及时核查服务窗口人员动态,纠正不规范行为。对在办事项进行流程监察,对审批服务事项的受理、审核、发证进行全程监控,对即将到期的服务事项及时提醒,推进提速。对部门窗口工作人员的社会评价即时监察。为每名窗口工作人员安装了评价器,受理、领证环节群众都可同步评价,做到“一事两评”,充分利用舆论监督规范服务行为,提高服务质量。在一楼大厅设立了综合收件导服台,实行领导班子成员带班服务,统一录入服务对象申办信息,按“流水线”作业方式向服务窗口流转,实现了从受理到发证整个流程的统一监管,所有运行数据在大厅电子屏上公开。该系统运作以来,政务服务中心大厅窗口受理5.68万余件,办结5.57万件,限时

40、办结率100%,当场 办结率达到了75%以上,群众满意率达到99%,没有发生1例投诉事件。 二、高水平建设公共资源交易管理平台。为进一步推进落实依法行政、阳光政务和从源头治理预防腐败,我们按照“管办分离、统一进场、规则主导、强化监管”的运行模式,对政府采购、工程招投标、土地招拍挂等事项集中到一个平台统一监管,实行“阳光”操作,工作中严把“五关”,努力实现交易主体与评审主体“双盲”运行格局。 一是严把投标资格关。将各类投标人、供应商的基础数据入库,建立交易主体信息库。在交易报名时,将参与交易的报名材料与数据库进行比对审验。开标前,对投标人的相关资质、业绩再进行核对。在评标过程中,评标专家对投标人

41、的商务标进行评审,最终确认投标资格。除此以外,开标后将所有投标人资质证通过电子屏幕进行公开,接受公众监督。 二是严把专家抽取关。采取电脑随机抽取评标专家,短信自动告知的方式,通知专家前来评标,专家到达评标区后,将通讯工具封存,断绝与外界的联系,确保评标过程的独立、保密。 三是严把标书编制关。制定了规范性文件,对招标文件统一格式,采取商务标与技术标分别评审,技术标统一封面,并不得出现任何体现投标人信息的标识,像高考阅卷一样,评标专家对评审的标书的投标人信息一无所知。 四是严把交易过程监控关。采取视频技术。配备了24路高清智能监控,对每次交易过程,特别是开标、评标,实行同步全覆盖监控;设臵了视频服

42、务器,市领导、有关部门上网即可同步察看交易现场;对视频进行同步全程录像,资料建档留存,以备随时查阅。采取网络管理。研发了公共资源交易管理系统,对交易审核程序、工作流程、交易结果、监督意见等关键环节的实时在线监督和全过程留痕,不符合规范的操作、不符合法定程序的情形,系统自动报警,监察人员及时检查纠正;使用电脑随机抽取评标专家,短信自动告知;在评标区设立指纹门禁,确保评标的保密性。采取网络信息公开。建立了互联网站,与市政务信息网同步对所有交易公告、成交信息及时全面公开。 五是严把制度落实关。再好的制度,不落实等于“零”。为确保公共资源交易各项规则、制度的落实,交易规则都通过网络程序化运行,不符合规

43、则的,无法进入下一步操作。在制度落实方面,特别是建立了有奖举报制度。对于政府采购重大项目,实行诚信保证金制度,所有投标人均需缴纳一定数量的诚信保证金,并签订诚信承诺书。招投标过程中出现挂靠借用资质、提供虚假材料等违法违规行为的,被举报查实的,将全部没收其诚信保证金,并将诚信保证金20%用于奖励举报人,增加其违法违规成本。 截至目前,共完成各类交易项目411个,成交总额24.3亿元。其中,成交政府采购项目203个,成交额5.1亿元,比预算节约9930.3万元,财政资金节支率19.45%;成交建设工程项目166个,成交面积165.09万平方米,成交额14.94亿元;完成 土地出让42宗,出让面积7

44、9.52万平方米,成交额4.28亿元。初步实现了公共资源交易的公开、公平、规范、高效运行,受到了省市各级领导的充分肯定,得到了社会各界的广泛好评。 行政审批服务和公共资源交易工作虽然取得了阶段性成果,但由于多方面原因,这两个领域仍是一些问题多发区,具有复杂性、反复性、隐蔽性等特点,在下一步的工作中,我们将不断完善电子监察系统,利用科技技术从源头上预防和遏制腐败问题发生,推动行政审批服务和公共资源交易工作再上新台阶。 2023年11月26日 推荐第9篇:项目部自查报告 自查报告 为了进一步加强和改进项目部安全工作,响应上级号召,切实保障广大职工的生命安全和财产安全,保证工程正常的施工秩序,结合项目部实际,项目部进行了自查,具体情况如下: 主要从事故控制、安全管理、现场管理三方面入手,分别对项目部事故控制情况、第一责任者到位情况、安全管理机构设置和人员配备情况、制度建设和日常管理情况、作业场所、施工机械设备、临时用电、施工区域交通、防火的安全情况进行了详细的检查。 检查结果如下: 一

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